ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 29
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
засідання п’ятнадцята сесія VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
30 серпня 2019 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 18 грудня 2018 року
№ 578 “Про районний бюджет на 2019 рік”
(із змінами від 27 лютого, 10 травня 2019 року)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
Постанову Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 983 „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості”;
постанову Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. №319 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти";
наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2019 № 150 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.10.2018 № 267";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року №357-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року №365-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
рішення обласної ради від 16 травня 2019 року № 1473 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами від 4 квітня 2019 року);
рішення обласної ради від 23 травня 2019 року № 1489 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами від 4 квітня, 16 травня 2019 року);
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 14.03.2019 № 88 "Про спрямування субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.06.2019 № 304 „Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації 18.02.2019 № 94”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 14.06.2019 № 332 „Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету”;
розпоряджень голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 22.07.2019 № 388 „Про перерозподіл обсягів субвенції”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 29.07.2019 № 402 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.08.2019 № 452 „ Про перерозподіл обсягів субвенції ”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 03.0
6.2019 № 201 "Про спрямування субвенцій з обласного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 06.06.2019 № 206 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 12.06.2019 № 214 "Про внесення змін до районного бюджету відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07 червня 2019 року № 304 „Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації 18.02.2019 № 94";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 13.06.2019 № 216 "Про зміну до найменування призначення субвенції та перерозподіл коштів";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 18.06.2019 № 218 " Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 20.06.2019 № 219 "Про внесення змін до обсягу субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 02.07.2019 № 235 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 23.07.2019 № 253 "Про внесення змін до обсягу субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 05.08.2019 № 262 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 18.08.2019 № 267 " Про спрямування субвенцій з обласного бюджету", районна рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів на 2019 рік згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни до фінансування районного бюджету на 2019 рік згідно із додатком 4.
5.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2019 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно із додатком 5
6.Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами на 2019 рік згідно із додатком 6.
7.Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм на 2019 згідно із додатком 7.
8.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2019 рік згідно з додатком 8.
9.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2019 рік (КПКВКМБ 3719510, 3719720, 3719730, 3719770) згідно із додатком 9.
10.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським, селищному бюджетам згідно із додатком 10.
11.Затвердити управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) 150 000 грн. “Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”, для забезпечення виконання постанови КМУ від 09.11.2016 року № 811, які спрямовані за рахунок зменшення бюджетних призначень на 150 000 грн. відділу освіти райдержадміністрації (головний розпорядник) по поточних видатках “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”, виділених згідно із рішенням районної ради від 10 травня 2019 року №620 за рахунок надпланових доходів по підсумках виконання районного бюджету станом на 01.05.2019 року.
12.Фінансовому управлінню райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Закарпатській області, у зв’язку із створенням комунального некомерційного підприємства “Хустська центральна районна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича” залишки коштів на рахунку спеціального фонду районного бюджету “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” та “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги” за станом на 1 вересня 2019 року, на якому обліковуються платні послуги, перерахувати до доходів загального фонду районного бюджету (лист Міністерства охорони здоров’я від 05/05/2019 №25.5.3257/5897).
13. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради Ю.Іванчо
Пояснювальна записка
до проекту рішення “ Про внесення змін до рішення районної ради
від 18 грудня 2018 року № 578 “ Про районний бюджет на 2019 рік ”
( із змінами від 27 лютого, 10 травня 2019 року )” ”
Проект рішення розроблено відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
постанову Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року №983 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості";
постанову Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року №319 року "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти";
постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. №319 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти";
наказ Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2019 року " Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 жовтня 2018 року № 267";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року №357-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року №365-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
рішення обласної ради від 16 травня 2019 року № 1473 „ Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 „ Про обласний бюджет на 2019 рік ” (зі змінами від 4 квітня 2019 року);
рішення обласної ради від 23 травня 2019 року № 1489 „ Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 „ Про обласний бюджет на 2019 рік ” (зі змінами від 4 квітня, 16 травня 2019 року);
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.06.2019 № 304 „ Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації 18.02.2019 № 94”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 14.06.2019 № 332 „ Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету ”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 22.07.2019 № 388 „ Про перерозподіл обсягів субвенції ”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 29.07.2019 № 402 „ Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік ”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.08.2019 № 452 „ Про перерозподіл обсягів субвенції ”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 14.03.2019 № 88 "Про спрямування субвенцій з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 03.06.2019 № 201 "Про спрямування субвенцій з обласного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 06.06.2019 № 206 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 12.06.2019 № 214 "Про внесення змін до районного бюджету відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07 червня 2019 року № 304 „ Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації 18.02.2019 № 94";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 13.06.2019 № 216 "Про зміну до найменування призначення субвенції та перерозподіл коштів";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 18.06.2019 № 218 " Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 20.06.2019 № 219 "Про внесення змін до обсягу субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 02.07.2019 № 235 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 23.07.2019 № 253 "Про внесення змін до обсягу субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 05.08.2019 № 262 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 13.08.2019 № 267 " Про спрямування субвенцій з обласного бюджету",
пропонуємо:
1. Зменшити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2019 рік на 17 616 507,90 гривень, у тому числі доходи загального фонду зменшити на 27 766 507,90 гривень, доходи спеціального фонду збільшити на 10 150 000 гривень ( у тому числі бюджет розвитку на 150 000 гривень), згідно з додатком 1, а саме:
1.1. За рахунок внесених змін до державного бюджету на 2019 рік збільшено обсяг загального фонду по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (код 41034500 ) на 4 136 707 грн.;
1.2. За рахунок внесених змін до обласного бюджету на 2019 рік :
збільшено обсяг загального фонду районного бюджету по: субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (код 41051500) на 33 900 грн.; субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41054300) на 6 557 500 грн.;
зменшено обсяг загального фонду районного бюджету по субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів ) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41050100) на 38 494 614,90 грн.;
збільшено обсяг спеціального фонду районного бюджету по: субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41052600) на 9 000 000 грн.; субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів (код 41053400) на 150 000 грн.; субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (код 41054000) на 1 000 000 грн.
Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів на 2019 рік викладено у додатку 2:
-райдержадміністрації – збільшити бюджетні призначення спеціального фонду районного бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету – 4 500 000 грн.;
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації: за рахунок субвенції на підвищення якості освіти:
на (надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) – збільшити асигнування на 5 350 600 грн., з яких по загальному фонду – 2 496 600 грн., та спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 2 854 000 грн.;
на (забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів ) – збільшити асигнування на 1 206 900 грн., а саме по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 1 206 900 грн.:
на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій збільшено видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) – 1 887 000 грн.;
- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації – збільшено видатки на 933 900 грн. з яких по загальному фонду за рахунок медичної субвенції на 33 900 грн., та по спеціальному за рахунок субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 900 000 грн.(видатки розвитку);
- управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації :
зменшено бюджетні призначення субвенції з державного бюджету на – 38 494 614,90 грн., з яких: на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 1 480 304,91 грн., та надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 37 014 309,99 грн.;
- управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету на 5 500 000 грн., а саме за рахунок субвенцій:
на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету на 4 500 000 грн.; (видатки розвитку – 1 500 000 грн.);
на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 1 000 000 грн.;
- фінансовому управлінню райдержадміністрації – збільшити видатки на 1 499 707 грн., з яких 1 349 707 грн. видатки загального фонду – за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, та по спеціальному на 150 000 грн. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів.
У додатку 5 до проекту рішення, згідно із клопотаннями головних розпорядників коштів районного бюджету, викладені зміни до бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів по загальному та спеціальному фонду районного бюджету , а саме:
Перерозподіл коштів за кодами економічної класифікації видатків:
- фінансовому управлінню райдержадміністрації – по програмній класифікації "Інші субвенції з місцевого бюджету" (спеціальний фонд) зменшити бюджетні призначення на 16783 грн. по об’єкту "Електрофікація кварталу забудови урочища Туртели в с. Нанково Хустського району" та відповідно збільшити бюджетні призначення на 16783 грн. по програмній класифікації "Інші субвенції з місцевого бюджету" (загальний фонд) по об’єкту "Електрофікація кварталу забудови урочища Туртели в с. Нанково Хустського району";
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
а) зменшити бюджетні призначення спеціального фонду районного бюджету по програмній класифікації "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою –дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями , гімназіями, колегіумами" на 1 138 000 грн грн.(освітня субвенція-1063000 грн., вільний залишок районного бюджету-75000 грн.) по об"єкту "Капітальний ремонт даху їдальні Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст." та відповідно збільшити видатки по програмній класифікації "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою –дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями , гімназіями, колегіумами" (спеціальний фонд) на 1 138 000 грн грн.(освітня субвенція-1063000 грн., вільний залишок районного бюджету-75000 грн.) по об"єкту "Реконструкцію покрівлі їдальні Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст." ;
б) зменшити бюджетні асигнування загального фонду на 5 000 грн. на "Оплата послуг (крім комунальних)" по програмній класифікації "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" , та відповідно збільшити бюджетні асигнування на 2000 грн. на "Оплата водопостачання та водовідведення" та на 3 000грн. на "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" по програмній класифікації "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" (загальний фонд);
в) зменшити бюджетні асигнування загального фонду районного бюджету на 2 680 грн. на "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" по програмній класифікації "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" (загальний фонд), та збільшити бюджетні асигнування на 2 680 грн. на "Оплата водопостачання та водовідведення" по програмній класифікації "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" (загальний фонд) ;
г) зменшити бюджетні асигнування на 2000 грн. на "Оплата послуг (крім комунальних)" по програмній класифікації "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (загальний фонд), та збільшити бюджетні асигнування на 2000 грн. на "Оплата водопостачання та водовідведення" По програмній класифікації "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (загальний фонд) ;
д) по програмній класифікації "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою –дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями , гімназіями, колегіумами" зменшити бюджетні асигнування загального фонду на 100 000 грн. на "Продукти харчування" , та відповідно збільшити бюджетні призначення на 100 000 грн. на "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" по програмній класифікації "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою –дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями , гімназіями, колегіумами" (загальний фонд) ;
е) зменшити бюджетні асигнування спеціального фонду районного бюджету на 63 900 грн. на "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" по програмній класифікації "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" (кошти субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами), та збільшити бюджетні асигнування загального фонду на 63 900 грн., в тому числі на заробітну плату - 52 377 грн. та на нарахування на заробітну плату – 11 523 грн. по програмній класифікації "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" (кошти субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами);
- управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації –
зменшити видатки загального фонду по програмній класифікації "Інші заходи у сфері сільського господарства" на 14860грн. на "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" по "Програма недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми свиней в Хустському районі на 2019 – 2020 роки", та відповідно збільшити бюджетні асигнування спеціального фонду на 14860 грн. на "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" по "Програма недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми свиней в Хустському районі на 2019 – 2020 роки" по програмній класифікації "Інші заходи у сфері сільського господарства";
- районна рада:
зменшити асигнування спеціального фонду районного бюджету на 200 000 грн. на "Капітальний ремонт інших об`єктів" по Програмі утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територій на 2019 рік По програмній класифікації "Інша діяльність у сфері державного управління" , та збільшити видатки загального фонду по програмній класифікації "Інша діяльність у сфері державного управління" на 200 000 грн., на "Оплата послуг (крім комунальних)" по Програмі ефективного використання та приватизації майна спільної комунальної власності територіальних громад селища та сіл Хустського району;
- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації :
по програмній класифікації "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" зменшити асигнування на 22 802 935,43 грн., із них (загальний фонд) на 21 552 935,43 грн. на "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"; (спеціальний фонд) на 1250000 грн. на "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)", та по програмній класифікації "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" зменшити асигнування на 5 565 320,1 грн. (загальний фонд) на "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" – та по програмній класифікації "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" збільшити асигнування на 28 368 255,53 грн., із них (загальний фонд) - 27 118 255,53 грн. на "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)", (спеціальний фонд) на 1 250 000 грн. на "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" ;
Перерозподіл коштів за кодами функціональної та економічної класифікації видатків:
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
зменшити асигнування загального фонду на 3 620 грн. "Інші поточні видатки" по програмній класифікації "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою –дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями , гімназіями, колегіумами" , та по програмній класифікації "інші програми та заходи у сфері освіти " (загальний фонд) збільшити асигнування на 3 620 грн. на "Інші виплати населенню";
Перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів :
зменшити видатки:
- управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації:
а) по програмній класифікації "Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва" (загальний фонд) на 30 000 грн., із них "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -15 000 грн., "Оплата послуг (крім комунальних)" - 15 000 грн.:
б) по програмній класифікації "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (спеціальний фонд) на 412 000 грн.( 400 000 грн. - субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій, 12 000 грн. - співфінансування з районного бюджету)"Капітальний ремонт інших об`єктів" по об"єкту "Капітальний ремонт ДНЗ в с. Олександрівка Хустського району.Корегування);
збільшити видатки:
- фінансовому управлінню райдержадміністрації:
а) по програмній класифікації " Інші субвенції з місцевого бюджету " (загальний фонд) на 30 000 грн. на "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів", на виплату заробітної плати працівникам апаратів управління сільських рад:
б) по програмній класифікації "Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" (загальний фонд) на 400 000 грн. на "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів" для передачі коштів Олександрівській сільській раді на об"єкт "Капітальний ремонт ДНЗ в с.Олександрівка Хустського району. Корегування"; по програмній класифікації "Інші субвенції з місцевого бюджету" (спеціальний фонд) на 12 000 грн. (співфінансування з районного бюджету) на "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів" для передачі коштів Олександрівській сільськиій раді на об"єкт "Капітальний ремонт ДНЗ в с. Олександрівка Хустського району. Корегування" ;
зменшити видатки:
- райдержадміністрації :
а) по програмній класифікації "Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища" (загальний фонд) на 130 000 грн., на "Оплата послуг (крім комунальних)";
б) по програмній класифікації "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" (загальний фонд) на 90 000 грн., із них на "Оплата послуг (крім комунальних)" - 70 0000 грн., "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 20 000 грн;
збільшити видатки:
- фінансовому управлінню райдержадміністрації:
по програмній класифікації " Інші субвенції з місцевого бюджету " (загальний фонд) на 220 000 грн. на "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" на виплату заробітної плати працівникам апаратів управління сільських рад;
зменшити видатки:
- районна рада:
по програмній класифікації "Інша діяльність у сфері державного управління" (спеціальний фонд) зменшити асигнування на 270 000 грн., на "Капітальний ремонт інших об`єктів" ;
збільшити видатки:
- фінансовому управлінню райдержадміністрації:
по програмній класифікації " Інші субвенції з місцевого бюджету " (загальний фонд) на 270 000 грн. на "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" на виплату заробітної плати працівникам апаратів управління сільських рад;
зменшити видатки:
- райдержадміністрації :
по програмній класифікації "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" (загальний фонд) на 80 000 грн. на "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" ;
збільшити видатки:
- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації :
по програмній класифікації " Стоматологічна допомога населенню" (загальний фонд) на 80 000 грн. на "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на нарахування на оплату праці ;
зменшити видатки:
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
а) зменшити бюджетні призначення загального фонду районного бюджету по програмній класифікації "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою –дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями , гімназіями, колегіумами" на 150 000 грн.(придбання предметів обладнання та інвентарю – 75 000 грн., та оплата послуг (крім комунальних) – 75 000 грн.)
збільшити видатки:
- управлінню соціаль.ного захисту населення райдержадміністрації :
по програмній класифікації " Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" збільшити видатки (загальний фонд) на 150 000 грн. на "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" на Програму інформаційного та матеріально - технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2019 рік для забезпечення виконання постанови КМУ від 09.11.2016 року № 811;
зменшити видатки:
- фінансовому управлінню райдержадміністрації:
по програмній класифікації "Інші субвенції з місцевого бюджету" (спеціальний фонд) на 45 940 грн. по об"єкту "Благоустрій центральної частини с. Липча на перехресті вул. Миру і вул. Центральна";
збільшити видатки:
- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації :
по програмній класифікації "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я" (спеціальний фонд на 45 940 грн. по об"єкту "Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ в с. Липча Хустського району (Коригування) по "Програмі зміцнення матеріально- технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2023 роки".
Зміни до переліку об’єктів та обсягу їх фінансування:
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
зменшити бюджетні призначення спеціального фонду на 80 000 грн. по об"єкту "Реконструкція внутрішніх вбиралень Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст." по програмній класифікації "Будівництво освітніх установ та закладів" , та збільшити бюджетні асигнування спеціального фонду на 80 000 грн. по програмній класифікації "Будівництво освітніх установ та закладів" по об"єкту "Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. у с. Липовець з влаштуванням внутрішніх вбиралень " .
У додатку 4 відображаються зміни до джерел фінансування, а саме: кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Відповідно до вимог планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу внесені зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2019 рік ” – “ Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів ” , викладені у додатку 5 .
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2019 році визначені додатком 6 до проекту рішення.
Зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році (додаток 7), внесені за рахунок перерозподілу коштів районного бюджету.
Додатком 8 враховано розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2019 рік відображено в додатку 9.
В.о. начальника фінансового управління
Хустської райдержадміністрації О.В.Гандера
Додаток 1 до проекту рішення районної ради від 30.08.2019 № |
|||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік | |||||
( грн.) | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
40000000 | Офіційні трансферти | -17 616 507,90 | -27 766 507,90 | 10 150 000 | 150 000 |
41000000 | Від органів державного управління | -17 616 507,90 | -27 766 507,90 | 10 150 000 | 150 000 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 136 707 | 4 136 707 | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4 136 707 | 4 136 707 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | -21 753 214,90 | -31 903 214,90 | 10 150 000,00 | 150 000,00 |
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів ) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -38 494 614,90 | -38 494 614,90 | ||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (з обласного бюджету) | 33 900 | 33 900 | ||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
41054000 | Субвенція з місцевого бюджету на на реалізацію заходів, спрямрваних на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 6 557 500 | 6 557 500 | ||
Усього доходів | -17 616 507,90 | -27 766 507,90 | 10 150 000,00 | 150 000,00 | |
Заступник голови районної ради | В.Сабадош | ||||
Додаток 2 до проекту рішення районної ради від 30.08.2019р. № |
||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів на 2019 рік |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 4 500 000 | 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | ||||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 4 500 000 | 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | ||||||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 4 500 000 | 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | |||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 2 496 600 | 2 496 600 | 5 947 900 | 5 947 900 | 5 947 900 | 5 947 900 | 8 444 500 | |||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 2 496 600 | 2 496 600 | 5 947 900 | 5 947 900 | 5 947 900 | 5 947 900 | 8 444 500 | |||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 2 496 600 | 2 496 600 | 2 854 000 | 2 854 000 | 2 854 000 | 2 854 000 | 5 350 600 | ||||||
в т.ч. за рахунок субвенції на підвищення якості освіти | 2 496 600 | 2 496 600 | 2 854 000 | 2 854 000 | 2 854 000 | 2 854 000 | 5 350 600 | |||||||||
0611170 | 1170 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1 206 900 | 1 206 900 | 1 206 900 | 1 206 900 | 1 206 900 | ||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції на підвищення якості освіти | 1 206 900 | 1 206 900 | 1 206 900 | 1 206 900 | 1 206 900 | |||||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 887 000 | 1 887 000 | 1 887 000 | 1 887 000 | 1 887 000 | ||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 33 900 | 33 900 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 933 900 | |||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 33 900 | 33 900 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 933 900 | |||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 33 900 | 33 900 | 33 900 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 33 900 | 33 900 | 33 900 | |||||||||||||
0717363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | -38 494 614,90 | -38 494 614,90 | -38 494 614,90 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -38 494 614,90 | -38 494 614,90 | -38 494 614,90 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів ) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -38 494 614,90 | -38 494 614,90 | -38 494 614,90 | |||||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | -1 480 304,91 | -1 480 304,91 | -1 480 304,91 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | -37 014 309,99 | -37 014 309,99 | -37 014 309,99 | ||||||||||
2700000 | 27 | Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (головний розпорядник) | 5 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 5 500 000 | ||||||||||
2710001 | 27 | Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 5 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 5 500 000 | ||||||||||
2717367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
2717462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 4 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | |||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 349 707 | 1 349 707 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 499 707 | ||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 349 707 | 1 349 707 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 499 707 | ||||||||
3719510 | 9510 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 349 707 | 1 349 707 | 1 349 707 | ||||||||||
3719720 | 9720 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
Усього видатків | -34 614 407,90 | -35 964 114,90 | 1 349 707,00 | 16 997 900,00 | 3 500 000,00 | 13 497 900,00 | 6 997 900,00 | 6 847 900,00 | -17 616 507,90 | |||||||
Заступник голови районної ради | В.Сабадош |
Додаток 3 до проекту рішення районної ради від 30.08.2019 р. № |
||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 200 000,00 | 200 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | -270 000,00 | |||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 200 000,00 | 200 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | -270 000,00 | |||||||
зменшити видатки | -470 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | |||||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | -470 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | -470 000,00 | ||||||||
збільшити видатки | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | |||||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | |||||||||||
зменшити видатки | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | |||||||||||||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -170 000,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | ||||||||||
0218313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | -130 000,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | ||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -86 100,00 | -86 100,00 | 52 377,00 | 109 680,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | -150 000,00 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -86 100,00 | -86 100,00 | 52 377,00 | 109 680,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | -150 000,00 | |||||
зменшити видатки | -263 300,00 | -263 300,00 | -138 900,00 | -138 900,00 | -138 900,00 | -138 900,00 | -402 200,00 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -253 620,00 | -253 620,00 | -138 900,00 | -138 900,00 | -138 900,00 | -138 900,00 | -392 520,00 | ||||||
в т.ч. субвенція на надання держ.підтримки особам з особливими потребами | -63 900,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | |||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | ||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | -2 680,00 | -2 680,00 | -2 680,00 | ||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | ||||||||||
збільшити видатки | 177 200,00 | 177 200,00 | 52 377,00 | 109 680,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 252 200,00 | |||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 163 900,00 | 163 900,00 | 52 377,00 | 100 000,00 | 163 900,00 | ||||||||
в т.ч. субвенція на надання держ.підтримки особам з особливими потребами | 63 900,00 | 63 900,00 | 52 377,00 | 63 900,00 | ||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | |||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | ||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | ||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 80 000,00 | 80 000,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | 125 940,00 | |||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 80 000,00 | 80 000,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | 125 940,00 | |||||||
зменшити видатки | -27 118 255,53 | -27 118 255,53 | -27 118 255,53 | |||||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | -21 552 935,43 | -21 552 935,43 | -21 552 935,43 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | -17 915 667,16 | -17 915 667,16 | -17 915 667,16 | |||||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | -5 565 320,10 | -5 565 320,10 | -5 565 320,10 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | -5 025 132,51 | -5 025 132,51 | -5 025 132,51 | |||||||||||||
збільшити видатки | 27 198 255,53 | 27 198 255,53 | 45 940,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | 27 244 195,53 | |||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 27 118 255,53 | 27 118 255,53 | 27 118 255,53 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 22 940 799,67 | 22 940 799,67 | 22 940 799,67 | |||||||||||||
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 45 940,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | 45 940,00 | ||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||
зменшити видатки | -14 587 635,00 | -14 587 635,00 | -14 587 635,00 | |||||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | -6 715 162,00 | -6 715 162,00 | -6 715 162,00 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | -2 838 273,00 | -2 838 273,00 | -2 838 273,00 | ||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | -4 434 200,00 | -4 434 200,00 | -4 434 200,00 | ||||||||||
збільшити видатки | 14 737 635,00 | 14 737 635,00 | 14 737 635,00 | |||||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 134,00 | 134,00 | 134,00 | ||||||||||
0813049 | 3049 | 1040 | Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" | 54 878,00 | 54 878,00 | 54 878,00 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||
0813086 | 3086 | 1040 | Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність | 25 505,00 | 25 505,00 | 25 505,00 | ||||||||||
0813087 | 3087 | 1040 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях | 14 506 118,00 | 14 506 118,00 | 14 506 118,00 | ||||||||||
0819800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
2700000 | 27 | Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (головний розпорядник) | -44 860,00 | -44 860,00 | -397 140,00 | -397 140,00 | -397 140,00 | 14 860,00 | -442 000,00 | |||||||
2710000 | 27 | Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -44 860,00 | -44 860,00 | -397 140,00 | -397 140,00 | -397 140,00 | 14 860,00 | -442 000,00 | |||||||
зменшити видатки | -44 860,00 | -44 860,00 | -412 000,00 | -412 000,00 | -412 000,00 | -456 860,00 | ||||||||||
2717140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | -14 860,00 | -14 860,00 | -14 860,00 | ||||||||||
2717363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | -412 000,00 | -412 000,00 | -412 000,00 | -412 000,00 | |||||||||
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій | -400 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | ||||||||||||
2717610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | ||||||||||
збільшити видатки | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | |||||||||||
2717140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | ||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 936 783,00 | 536 783,00 | 400 000,00 | -50 723,00 | -50 723,00 | -50 723,00 | -50 723,00 | 886 060,00 | ||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 936 783,00 | 536 783,00 | 400 000,00 | -50 723,00 | -50 723,00 | -50 723,00 | -50 723,00 | 886 060,00 | ||||||
зменшити видатки | -66 341,00 | -66 341,00 | -66 341,00 | -66 341,00 | -66 341,00 | |||||||||||
3719730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | -3 618,00 | -3 618,00 | -3 618,00 | -3 618,00 | -3 618,00 | ||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | -62 723,00 | -62 723,00 | -62 723,00 | -62 723,00 | -62 723,00 | ||||||||
збільшити видатки | 936 783,00 | 536 783,00 | 400 000,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 952 401,00 | ||||||||
3719510 | 9510 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 536 783,00 | 536 783,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 552 401,00 | ||||||
Усього видатків | 935 823,00 | 535 823,00 | 52 377,00 | 109 680,00 | 400 000,00 | -935 823,00 | -935 823,00 | -935 823,00 | -523 823,00 | |||||||
Заступник голови районної ради | В.Сабадош |
Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 30.08.2019 р. № |
|||||
Зміни до фінансування районного бюджету на 2019 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -6 324 077 | 6 324 077 | 6 324 077 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -6 324 077 | 6 324 077 | 6 324 077 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -6 324 077 | 6 324 077 | 6 324 077 | |
Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | -6 324 077 | 6 324 077 | 6 324 077 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -6 324 077 | 6 324 077 | 6 324 077 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -6 324 077 | 6 324 077 | 6 324 077 | |
Заступник голови районної ради | В.Сабадош |
Додаток 5 до проекту рішення районної ради від 30.08.2019 р. № |
|||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
01 | Районна рада (головний розпорядник) | 7 038 678,00 | 7 038 678,00 | 4 576 610,00 | 644 733,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 8 068 678,00 | |||||
01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 7 038 678,00 | 7 038 678,00 | 4 576 610,00 | 644 733,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 8 068 678,00 | |||||
0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 4 831 109,00 | 4 831 109,00 | 3 546 344,00 | 174 869,00 | 4 831 109,00 | ||||||||
0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 207 569,00 | 2 207 569,00 | 1 030 266,00 | 469 864,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 3 237 569,00 | ||||
02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 10 827 449,00 | 10 827 449,00 | 6 543 275,00 | 332 898,00 | 10 504 653,52 | 3 948 485,00 | 180 000,00 | 6 556 168,52 | 676 168,52 | 326 168,52 | 21 332 102,52 | |||
02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 10 827 449,00 | 10 827 449,00 | 6 543 275,00 | 332 898,00 | 10 504 653,52 | 3 948 485,00 | 180 000,00 | 6 556 168,52 | 676 168,52 | 326 168,52 | 21 332 102,52 | |||
3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 7 101 620,00 | 7 101 620,00 | 5 344 604,00 | 263 948,00 | 778 485,00 | 748 485,00 | 180 000,00 | 30 000,00 | 7 880 105,00 | ||||
3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 900 929,00 | 900 929,00 | 705 433,00 | 29 300,00 | 900 929,00 | ||||||||
3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | ||||||||||
3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||||||||
5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 679 900,00 | 679 900,00 | 493 238,00 | 39 650,00 | 679 900,00 | ||||||||
7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються в рамках коштів державного фонду регіонального розвитку | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції наспівфінансування інвестиційних проектів | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||||||||||
7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | 1 011 168,52 | 1 011 168,52 | 11 168,52 | 11 168,52 | 1 011 168,52 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на реал.заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров"я у сільській місцевості | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||
7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | ||||||||||
7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 8 050 000,00 | 3 200 000,00 | 4 850 000,00 | 8 050 000,00 | |||||||||
8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||
8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 1 565 000,00 | ||||||
06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 360 672 253,00 | 360 672 253,00 | 267 309 624,00 | 16 337 145,00 | 48 160 283,49 | 3 995 460,00 | 23 000,00 | 44 164 823,49 | 44 164 823,49 | 43 594 677,49 | 408 832 536,49 | |||
06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 360 672 253,00 | 360 672 253,00 | 267 309 624,00 | 16 337 145,00 | 48 160 283,49 | 3 995 460,00 | 23 000,00 | 44 164 823,49 | 44 164 823,49 | 43 594 677,49 | 408 832 536,49 | |||
Залишок освітньої субвенції всього | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | ||||||||||
Освітня субвенція-всього: | 244 267 300,00 | 244 267 300,00 | 200 211 722,00 | 244 267 300,00 | |||||||||||
1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 329 968 605,00 | 329 968 605,00 | 244 640 585,00 | 15 325 031,00 | 28 361 719,00 | 3 930 500,00 | 24 431 219,00 | 24 431 219,00 | 23 881 219,00 | 358 330 324,00 | |||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 241 135 100,00 | 241 135 100,00 | 197 651 722,00 | 241 135 100,00 | |||||||||||
в т.ч. залишок освітньої субвенції | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції „Нова українська школа" | 2 431 260,00 | 2 431 260,00 | 618 240,00 | 618 240,00 | 618 240,00 | 618 240,00 | 3 049 500,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету | 54 660,00 | 54 660,00 | 54 660,00 | ||||||||||||
в т.ч. субвенція на надання держ.підтримки особам з особливими потребами | 63 900,00 | 63 900,00 | 52 377,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | -63 900,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції на підвищення якості освіти | 2 496 600,00 | 2 496 600,00 | 2 854 000,00 | 2 854 000,00 | 2 854 000,00 | 2 854 000,00 | 5 350 600,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на 01.01.2019р. | 126 300,00 | 126 300,00 | 3 652 500,00 | 3 652 500,00 | 3 652 500,00 | 3 652 500,00 | 3 778 800,00 | ||||||||
1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 986 404,00 | 5 986 404,00 | 4 240 000,00 | 246 650,00 | 5 986 404,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 3 132 200,00 | 3 132 200,00 | 2 560 000,00 | 3 132 200,00 | |||||||||||
1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 472 155,00 | 7 472 155,00 | 5 850 363,00 | 218 712,00 | 7 472 155,00 | ||||||||
1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||
1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 2 219 902,00 | 2 219 902,00 | 1 775 001,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 2 307 902,00 | |||||
1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 11 612 257,00 | 11 612 257,00 | 8 563 825,00 | 391 708,00 | 364 960,00 | 64 960,00 | 23 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 11 977 217,00 | ||
1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 23 530,00 | 23 530,00 | 23 530,00 | ||||||||||
1170 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 644 955,00 | 644 955,00 | 509 800,00 | 1 206 900,00 | 1 206 900,00 | 1 206 900,00 | 1 206 900,00 | 1 851 855,00 | |||||
в т.ч. за рахунок субвенції на підвищення якості освіти | 1 206 900,00 | 1 206 900,00 | 1 206 900,00 | 1 206 900,00 | 1 206 900,00 | ||||||||||
5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000,00 | 200 000,00 | |||||||||
5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 344 445,00 | 2 344 445,00 | 1 730 050,00 | 153 044,00 | 2 344 445,00 | ||||||||
7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 656 779,00 | 656 779,00 | 656 779,00 | 636 633,00 | 656 779,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету | 20 146,00 | 20 146,00 | 20 146,00 | 20 146,00 | |||||||||||
7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 325 890,00 | 325 890,00 | 325 890,00 | 325 890,00 | 325 890,00 | ||||||||
7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 17 156 035,49 | 17 156 035,49 | 17 156 035,49 | 17 156 035,49 | 17 156 035,49 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій | 7 938 879,49 | 7 938 879,49 | 7 938 879,49 | 7 938 879,49 | 7 938 879,49 | ||||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 6 894 600,00 | 6 894 600,00 | 6 894 600,00 | 6 894 600,00 | 6 894 600,00 | ||||||||||
07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 100 087 983,00 | 100 087 983,00 | 5 318 940,00 | 1 118 000,00 | 4 200 940,00 | 3 858 940,00 | 2 608 940,00 | 105 406 923,00 | ||||||
07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 100 087 983,00 | 100 087 983,00 | 5 318 940,00 | 1 118 000,00 | 4 200 940,00 | 3 858 940,00 | 2 608 940,00 | 105 406 923,00 | ||||||
Медична субвенція-всього: | 22 777 600,00 | 22 777 600,00 | 22 777 600,00 | ||||||||||||
2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 73 510 779,10 | 73 510 779,10 | 1 285 000,00 | 35 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 74 795 779,10 | ||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 3 538 591,51 | 3 538 591,51 | 3 538 591,51 | ||||||||||||
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |||||||||||
2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 15 606 138,90 | 15 606 138,90 | 545 000,00 | 445 000,00 | 100 000,00 | 16 151 138,90 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 14 870 056,49 | 14 870 056,49 | 14 870 056,49 | ||||||||||||
2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 2 720 035,00 | 2 720 035,00 | 880 000,00 | 638 000,00 | 242 000,00 | 3 600 035,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 2 399 452,00 | 2 399 452,00 | 2 399 452,00 | ||||||||||||
2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 473 680,00 | 2 473 680,00 | 2 473 680,00 | ||||||||||
2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||||
2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 676 800,00 | 2 676 800,00 | 2 676 800,00 | ||||||||||
2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | ||||||||||||
2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 824 500,00 | 824 500,00 | 824 500,00 | ||||||||||
2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 96 050,00 | 96 050,00 | 96 050,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | ||||||||||||
2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 076 730,00 | 1 076 730,00 | 1 076 730,00 | 1 076 730,00 | 2 246 730,00 | ||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||||||||||||
7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 532 210,00 | 1 532 210,00 | 1 532 210,00 | 1 532 210,00 | 1 532 210,00 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||||||||||
9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||
08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 191 040 185,10 | 191 040 185,10 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 191 105 185,10 | |||||||
08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 191 040 185,10 | 191 040 185,10 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 191 105 185,10 | |||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів ) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 23 205 085,10 | 23 205 085,10 | 23 205 085,10 | ||||||||||||
3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11 972 895,09 | 11 972 895,09 | 11 972 895,09 | ||||||||||
3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 11 232 190,01 | 11 232 190,01 | 11 232 190,01 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 209 700,00 | 4 209 700,00 | 4 209 700,00 | ||||||||||||
3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 076 900,00 | 1 076 900,00 | 1 076 900,00 | ||||||||||
3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3 132 800,00 | 3 132 800,00 | 3 132 800,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 161 182 500,00 | 161 182 500,00 | 161 182 500,00 | ||||||||||||
3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | ||||||||||
3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 125 634,00 | 125 634,00 | 125 634,00 | ||||||||||
3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 59 115 638,00 | 59 115 638,00 | 59 115 638,00 | ||||||||||
3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3 545 000,00 | 3 545 000,00 | 3 545 000,00 | ||||||||||
3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | ||||||||||
3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 6 257 427,00 | 6 257 427,00 | 6 257 427,00 | ||||||||||
3049 | 1040 | Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" | 54 878,00 | 54 878,00 | 54 878,00 | ||||||||||
3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 38 215 800,00 | 38 215 800,00 | 38 215 800,00 | ||||||||||
3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 | ||||||||||
3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 951 000,00 | 3 951 000,00 | 3 951 000,00 | ||||||||||
3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 853 000,00 | 853 000,00 | 853 000,00 | ||||||||||
3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 408 200,00 | 408 200,00 | 408 200,00 | ||||||||||
3086 | 1040 | Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність | 25 505,00 | 25 505,00 | 25 505,00 | ||||||||||
3087 | 1090 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях | 14 810 418,00 | 14 810 418,00 | 14 810 418,00 | ||||||||||
3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 426 900,00 | 426 900,00 | 426 900,00 | ||||||||||
3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 314 700,00 | 1 314 700,00 | 1 314 700,00 | ||||||||||||
3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків | 1 314 700,00 | 1 314 700,00 | 1 314 700,00 | ||||||||||
3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 273 100,00 | 273 100,00 | 273 100,00 | ||||||||||
9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 235 000,00 | 235 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 300 000,00 | ||||||
09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||
09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||
3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 17 542 019,00 | 17 542 019,00 | 13 312 772,00 | 459 260,00 | 999 000,00 | 720 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 18 541 019,00 | ||
10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 17 542 019,00 | 17 542 019,00 | 13 312 772,00 | 459 260,00 | 999 000,00 | 720 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 18 541 019,00 | ||
1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 12 616 241,00 | 12 616 241,00 | 9 954 942,00 | 349 410,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 13 336 241,00 | ||||
4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 598 833,00 | 1 598 833,00 | 1 176 830,00 | 66 250,00 | 1 598 833,00 | ||||||||
4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 211 822,00 | 1 211 822,00 | 985 100,00 | 1 211 822,00 | |||||||||
4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 700 123,00 | 1 700 123,00 | 1 195 900,00 | 43 600,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 1 844 123,00 | ||||
4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 415 000,00 | 415 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 550 000,00 | ||||||
27 | Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (головний розпорядник) | 145 140,00 | 145 140,00 | 24 769 624,26 | 3 500 000,00 | 21 269 624,26 | 8 299 764,26 | 8 711 764,26 | 24 914 764,26 | ||||||
27 | Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 145 140,00 | 145 140,00 | 24 769 624,26 | 3 500 000,00 | 21 269 624,26 | 8 299 764,26 | 8 711 764,26 | 24 914 764,26 | ||||||
7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 5 140,00 | 5 140,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 20 000,00 | ||||||
7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||||
7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 6 701 072,78 | 6 701 072,78 | 6 701 072,78 | 7 113 072,78 | 6 701 072,78 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій | 4 599 700,78 | 4 599 700,78 | 4 599 700,78 | 4 599 700,78 | 4 599 700,78 | ||||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | ||||||||||
7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | 11 958 691,48 | 11 958 691,48 | 988 831,48 | 988 831,48 | 11 958 691,48 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на реал.заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров"я у сільській місцевості | 9 960 860,00 | 9 960 860,00 | 9 960 860,00 | ||||||||||||
7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | ||||||||
7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 5 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 5 500 000,00 | |||||||||
7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||||||
9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||
37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 62 565 177,00 | 59 085 570,00 | 3 229 607,00 | 5 113 837,00 | 320 000,00 | 4 793 837,00 | 4 293 837,00 | 1 127 037,00 | 67 679 014,00 | |||||
37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 62 565 177,00 | 59 085 570,00 | 3 229 607,00 | 5 113 837,00 | 320 000,00 | 4 793 837,00 | 4 293 837,00 | 1 127 037,00 | 67 679 014,00 | |||||
8700 | 0133 | Резервний фонд | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||||||
9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 56 579 588,00 | 56 579 588,00 | 56 579 588,00 | ||||||||||
9330 | 0180 | Cубвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | ||||||||||
9510 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 229 607,00 | 3 229 607,00 | 3 229 607,00 | ||||||||||
9540 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||
9720 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||||||||
9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 960 000,00 | 960 000,00 | 1 790 599,00 | 1 790 599,00 | 1 790 599,00 | 390 599,00 | 2 750 599,00 | ||||||
9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 18 000,00 | 1 208 000,00 | ||||||||
9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 479 282,00 | 1 479 282,00 | 1 249 620,00 | 320 000,00 | 929 620,00 | 929 620,00 | 702 820,00 | 2 728 902,00 | |||||
9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 15 618,00 | 65 618,00 | ||||||
Усього видатків | 749 948 884,10 | 746 469 277,10 | 291 742 281,00 | 17 774 036,00 | 3 229 607,00 | 95 961 338,27 | 13 601 945,00 | 403 000,00 | 400 000,00 | 82 359 393,27 | 62 667 533,27 | 57 742 587,27 | 845 910 222,37 | ||
Заступник голови районної ради | В.Сабадош |
Додаток 6 до проекту рішення районної ради від 30.08.2019 р. № |
||||||||
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 138 000 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 138 000 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Реконструкцію покрівлі їдальні Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст | 1 138 000 | |||
в тому числіза рахунок залишку освітньої субвенції | 1 063 000 | |||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | |||||
Реконструкція внутрішніх вбиралень Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст | -80 000 | |||||||
Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. у с. Липовець з влаштуванням внутрішніх вбиралень | 80 000 | |||||||
Всього | 1 138 000 | |||||||
Заступник голови районної ради | В.Сабадош |
Додаток 7 до проекту рішення районної ради від 30.08.2019 р. № |
|||||||||
Зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році | |||||||||
грн. | |||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | -270 000 | -270 000 | -270 000 | ||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | -270 000 | -270 000 | -270 000 | ||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй на 2019 рік | -470 000 | -470 000 | -470 000 | ||
Програмі ефективного використання та приватизації майна спільної комунальної власності територіальних громад селища та сіл Хустського району на 2019 рік | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -300 000 | -300 000 | |||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -300 000 | -300 000 | |||||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2019 рік | 18.12.2018 №548 | -170 000 | -170 000 | ||
0218313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | Програма утилізації (контейнерізації) невідомих та непридатних до використання отрутохімікатів на 2019 рік | 25.07.2018 №459 | -130 000 | -130 000 | ||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 45 940 | 45 940 | 45 940 | ||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 45 940 | 45 940 | 45 940 | ||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | Програма зміцнення матеріально- технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2023 роки | 18.12.2018 №575 | 45 940 | 45 940 | 45 940 | |
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 150 000 | 150 000 | |||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 150 000 | 150 000 | |||||
0819800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програму інформаційного та матеріально - технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2019 рік | 18.12.2018 №544 | 150 000 | 150 000 | ||
2700000 | 27 | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (головний розпорядник) | -30 000 | -44 860 | 14 860 | 14 860 | |||
2710000 | 27 | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -30 000 | -44 860 | 14 860 | 14 860 | |||
2717140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | Програма недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми свиней в Хустському районі на 2019 – 2020 роки | 18.12.2018 №549 | -14 860 | 14 860 | 14 860 | |
2717610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | Програма підтримки малого підприємництва в Хустському районі на 2019-2020 роки | 18.12.2018 № 547 | -30 000 | -30 000 | ||
Всього | -404 060 | -194 860 | -209 200 | -209 200 | |||||
Заступник голови районної ради | В.Сабадош |
Додаток 8 до проекту рішення районної ради від 30.08.2019 р. № |
||||
Розподіл | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КПКВКМБ 9800) на 2019 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управління соціального захисту нселення райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 150 000 | 150 000 | |
Програму інформаційного та матеріально - технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2019 рік | 150 000 | 150 000 | ||
Разом | 150 000 | 150 000 | ||
Заступник голови районної ради | В.Сабадош |
Додаток 9 до проекту рішення районної ради від 30.08.2019 р. № |
||||||||
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2019 рік КПКВКМБ 3719510,3719720, 3719730, 3719770 |
||||||||
(грн) | ||||||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу | Разом | |||||
загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету (перерозподіл коштів районного бюджету) | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Інші субвенції з місцевого бюджету (кошти вільного залишку) | Інші субвенції з місцевого бюджету (кошти надпланових доходів) | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (кошти надпланових доходів та вільного залишку) | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів (кошти обласного бюджету) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | с.Забрідь | 65 771 | 200 000 | 265 771 | ||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 65 771 | 65 771 | ||||||
Будівництво вуличного освітлення від КПТ – 387 в с. Забрідь | 200 000 | 200 000 | ||||||
2. | с.Копашнево | 151 311 | 510 000 | 661 311 | ||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 151 311 | 151 311 | ||||||
Будівництво вуличного освітлення від КТП-599 в с. Хустець Хустського району | 136 800 | 136 800 | ||||||
Будівництво вуличного освітлення від КТП-575 в с. Хустець Хустського району | 175 400 | 175 400 | ||||||
Будівництво вуличного освітлення від КПТ-56 в с. Хустець Хустського району | 197 800 | 197 800 | ||||||
3. | с.Крайниково | 38 749 | 38 749 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 38 749 | 38 749 | ||||||
4. | с.Крива | 3 244 | 3 244 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 3 244 | 3 244 | ||||||
5. | с.Л.Поляна | 40 306 | 40 306 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 40 306 | 40 306 | ||||||
6. | с.Нанково | 136 635 | -30 000 | 106 635 | ||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 106 635 | 106 635 | ||||||
Електрофікація кварталу забудови урочища Туртели вс.Нанково Хустського району | 30 000 | -30 000 | ||||||
7. | с.Н.Селище | 3 618 | -3 618 | 150 000 | 150 000 | |||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги вул.Тиха с.Нижнє Селище | -27 000 | -27 000 | ||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вул. Тиха від будинку №50 до кладовища в с. Нижнє Селище Хустського району | 27 500 | 27 500 | ||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги вул.Івана Франка с.Нижнє Селище | -48 000 | -48 000 | ||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги вул. І. Франка від вул. Центральна до кладовища в с. Нижнє Селище Хустського району | 57 099 | 57 099 | ||||||
Реконструкція даху ДНЗ в с.Н.Селище Хустського району Закарпатської області | -30 000 | -30 000 | ||||||
Реконструкція даху ДНЗ в с. Нижнє Селище по вул. Демократична, 2 Хустського району” Коригування | 33 618 | 33 618 | ||||||
Виготовлення проектно-коштирисної документації "Капітальний ремонт дороги по вул.Тиха від буд.№50 до кладовища в с.Нижнє Селище Хустського району" | -13 217 | -13 217 | ||||||
Співфінансування виконання робіт по проекту Реконструкція даху ДНЗ вс.Нижнє Селище по вул.Демократична,2,Хустського району.Коригування | -45 000 | -45 000 | ||||||
Реконструкція даху ДНЗ в с.Нижнє Селище по вул. Демократична, 2 Хустського району” Коригування | 45 000 | 45 000 | ||||||
Реконструкція даху ДНЗ в с.Нижнє Селище Хустського району, вул. Демократична, 2 | 150 000 | 150 000 | ||||||
8. | с.Олександрівка | 113 984 | 400 000 | 12 000 | 525 984 | |||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 113 984 | 113 984 | ||||||
Капітальний ремонт ДНЗ в с.Олександрівка Хустського району.Корегування | 400000 | 12000 | 412 000 | |||||
9. | с.Липча | -45 940 | -45 940 | |||||
Благоустрій цетральної частини с.Липча на перехресті вул.Миру і вул.Центральна | -45 940 | -45 940 | ||||||
10. | с.Рокосово | 639 707 | 639 707 | |||||
Будівництво адміністративно - побутової споруди з трибунами в с. Рокосово вул. Гагаріна б/н, Хустського району. Коригування. II-черга | 639 707 | 639 707 | ||||||
Разом: | 550 000 | 1 749 707 | -63 940 | 3 618 | -3 618 | 150 000 | 2 385 767 | |
Заступник голови районної ради | В.Сабадош |
Додаток 10 до проекту рішення районної ради від 30.08.2019 р. № |
|||||||
Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам на 2019 рік | |||||||
( грн.) | |||||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | Разом | ||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900 ) | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( код 41034500 ) | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів ( код 41053400 ) | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах ( код 41053500) | Інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900 ) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7313508000 | с.Забрідь | 65 771 | 200 000 | 265 771 | |||
7313511000 | с.Копашнево | 151 311 | 510 000 | 661 311 | |||
7313513000 | с.Крайниково | 38 749 | 38 749 | ||||
7313514000 | с.Крива | 3 244 | 3 244 | ||||
7313515000 | с.Л.Поляна | 40 306 | 40 306 | ||||
7313517000 | с.Липча | -45 940 | -45 940 | ||||
7313519000 | с.Нанково | 136 635 | -30 000 | 106 635 | |||
7313521000 | с.Н.Селище | 150 000 | -3 618 | 3 618 | 150 000 | ||
7313522000 | с.Олександрівка | 113 984 | 400 000 | 12 000 | 513 984 | ||
7313523000 | с.Рокосово | 639 707 | 639 707 | ||||
Разом по селах | 550 000 | 1 749 707 | 150 000 | -3 618 | -60 322 | 2 385 767 | |
Заступник голови районної ради | В.Сабадош |