ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
чотирнадцята сесія VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 10 травня 2019 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 18 грудня 2018 року № 578
“Про районний бюджет на 2019 рік”
(із змінами від 27 лютого 2019)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
Закон України № 2696-VIII від 28.02.2019 "Про внесення змін до Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. №88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами";
постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 237 „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа ”;
наказ Міністерства фінансів України від 21.02.2019 №78 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2019 №128 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
рішення обласної ради від 04 квітня 2019 року № 1422 „ Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік”;
розпоряджень голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 18.02.2019 №94 „Про перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах ”
розпоряджень голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 12.03.2019 № 147 „Про перерозподіл обсягів субвенції ”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 14.03.2019 № 149 „ Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік”;
лист Закарпатської обласної державної адміністрації від 04.04.2019 №06-17/923/1;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 28.02.2019 № 70 "Про передачу бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 14.03.2019 № 88 "Про спрямування субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 14.03.2019 № 89 "Про передачу бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 26.03.2019 № 102 " Про спрямування субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „ Нова українська школа ” та на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.03.2019 № 103 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.03.2019 № 104 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.03.2019 № 105 "Про зміну назви об’єкта проведення робіт та спрямування субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.03.2019 № 106 "Про спрямування субвенцій з сільських бюджетів";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.03.2019 № 107 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 10.04.2019 № 132 "Про спрямування субвенцій з обласного бюджету ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.04.2019 № 135 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.04.2019 № 137 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 10.04.2019 року №132 ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 03.05.2019 № 165 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
рішення Золотарівської сільської ради від 11 березня 2019 року № 1 “Про внесення змін до рішення сільської ради № 13 від 24 грудня 2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік ”;
рішення Ізянської сільської ради від 01 лютого 2019 року “ Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 20 грудня 2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік ”;
рішення Стеблівської сільської ради від 22 березня 2019 року № 8 “ Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 11 від 21.12. 2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік ”;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 02.05.2019 року № 214 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду та надходжень до спеціального фонду районного бюджету Хустського району станом 01 травня 2019 року", районна рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2019 рік згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів на 2019 рік згідно із додатком 3.
4. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4.
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити зміни до фінансування районного бюджету на 2019 рік згідно із додатком 6.
7.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2019 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно із додатком 7
8. Затвердити зміни до розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2019 році згідно із додатком 8.
9.Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами на 2019 рік згідно із додатком 9.
10.Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм на 2019 згідно із додатком 10.
11.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2019 рік згідно з додатком 11.
12.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2019 рік (КПКВКМБ 3719540, 3719330, 3719720, 3719730, 3719750, 3719770) згідно із додатком 12.
13.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським, селищному бюджетам згідно із додатком 13.
14. Додатки № 1-13 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради Ю.Іванчо
Додаток 1 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 № |
|||||
Збільшення обсягу доходів районного бюджету на 2019 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 2 579 768 | 2 579 768 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2 579 768 | 2 579 768 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2 579 768 | 2 579 768 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 2 579 768 | 2 579 768 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 102 900 | 102 900 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 102 900 | 102 900 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 102 900 | 102 900 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 102 900 | 102 900 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 621 800 | 621 800 | 621 800 | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 621 800 | 621 800 | 621 800 | |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 621 800 | 621 800 | 621 800 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 3 304 468 | 2 682 668 | 621 800 | 621 800 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 17 080 006 | 7 144 860 | 9 935 146 | 4 565 146 |
41000000 | Від органів державного управління | 17 080 006 | 7 144 860 | 9 935 146 | 4 565 146 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 200 | 200 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 200 | 200 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 17 079 806 | 7 144 660 | 9 935 146 | 4 565 146 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 3 778 800 | 3 778 800 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 16 700 | 16 700 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 049 500 | 3 049 500 | ||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5 050 000 | 5 050 000 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 1 595 000 | 195 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
41053700 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів, у тому числі із : | 1 540 000 | 1 540 000 | 1 540 000 | |
обласного бюджету | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | ||
бюджету села Іза | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : | 1 849 806 | 104 660 | 1 745 146 | 1 425 146 |
обласного бюджету | 1 775 000 | 50 000 | 1 725 000 | 1 405 000 | |
бюджету села Золотарево | 34 660 | 34 660 | |||
бюджету села Стеблівка | 40 146 | 20 000 | 20 146 | 20 146 | |
Усього доходів | 20 384 474 | 9 827 528 | 10 556 946 | 5 186 946 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич | ||||
Додаток 2 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2019 рік |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 3 550 000 | 2 700 000 | 850 000 | 3 550 000 | ||||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 3 550 000 | 2 700 000 | 850 000 | 3 550 000 | ||||||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 3 550 000 | 2 700 000 | 850 000 | 3 550 000 | |||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 987 700 | 1 987 700 | 1 061 800 | 1 061 800 | 1 061 800 | 1 061 800 | 3 049 500 | |||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 987 700 | 1 987 700 | 1 061 800 | 1 061 800 | 1 061 800 | 1 061 800 | 3 049 500 | |||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1 987 700 | 1 987 700 | 1 061 800 | 1 061 800 | 1 061 800 | 1 061 800 | 3 049 500 | ||||||
в т.ч. за рахунок субвенції „Нова українська школа" | 2 249 500 | 2 249 500 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 3 049 500 | |||||||||
в т.ч. субвенція на надання держ.підтримки особам з особливими потребами | -261 800 | -261 800 | 261 800 | 261 800 | 261 800 | 261 800 | ||||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
2710000 | 27 | Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | ||||||||||
2717462 | 27 | Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | ||||||||||
2717462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 16 700 | 16 700 | 500 000 | 500 000 | 516 700 | |||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 16 700 | 16 700 | 500 000 | 500 000 | 516 700 | |||||||||
3719330 | 9330 | 0180 | Cубвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 16 700 | 16 700 | 16 700 | ||||||||||
3719540 | 9540 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
Усього видатків | 2 004 600 | 2 004 600 | 6 111 800 | 3 200 000 | 2 911 800 | 1 061 800 | 1 061 800 | 8 116 400 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 3 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 350000 | 350000 | 350000 | 350 000 | ||||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 350000 | 350000 | 350000 | 350 000 | ||||||||||
0217361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються в рамках коштів державного фонду регіонального розвитку | 350000 | 350000 | 350000 | 350 000 | |||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції наспівфінансування інвестиційних проектів | 350000 | 350000 | 350000 | 350 000 | ||||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 180 960 | 180 960 | 3 672 646 | 3 672 646 | 3 672 646 | 3 652 500 | 3 853 606 | |||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 180 960 | 180 960 | 3 672 646 | 3 672 646 | 3 672 646 | 3 652 500 | 3 853 606 | |||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 180 960 | 180 960 | 3 652 500 | 3 652 500 | 3 652 500 | 3 652 500 | 3 833 460 | ||||||
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету | 54 660 | 54 660 | 54 660 | |||||||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на 01.01.2019р. | 126 300 | 126 300 | 3 652 500 | 3 652 500 | 3 652 500 | 3 652 500 | 3 778 800 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 20 146 | 20 146 | 20 146 | 20 146 | |||||||||
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету | 20 146 | 20 146 | 20 146 | 20 146 | ||||||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | ||||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | ||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | |||||||||
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | ||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 245 000 | 245 000 | 3 265 000 | 3 265 000 | 3 265 000 | 3 510 000 | ||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 245 000 | 245 000 | 3 265 000 | 3 265 000 | 3 265 000 | 3 510 000 | ||||||||
3719720 | 9720 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
3719730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 195 000 | 195 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 595 000 | |||||||
3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | |||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 50 000 | 50 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 525 000 | |||||||
Усього видатків | 425 960 | 425 960 | 8 537 646 | 8 537 646 | 8 537 646 | 3 652 500 | 8 963 606 | |||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2019 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 660 000 | 660 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 670 000 | |||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 660 000 | 660 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 670 000 | |||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 660 000 | 660 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 670 000 | ||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 150 000 | 150 000 | 934 468 | 934 468 | 934 468 | 384 468 | 1 084 468 | |||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 150 000 | 150 000 | 934 468 | 934 468 | 934 468 | 384 468 | 1 084 468 | |||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 150 000 | 150 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 10 000 | 710 000 | ||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 374 468 | 374 468 | 374 468 | 374 468 | 374 468 | ||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | ||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 815 000 | 815 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 338 200 | 1 225 000 | |||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 815 000 | 815 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 338 200 | 1 225 000 | |||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 815 000 | 815 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 338 200 | 1 225 000 | ||||||
Усього видатків | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 579 468 | 1 579 468 | 1 579 468 | 957 668 | 3 304 468 | |||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 5 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 10500 | |||||||||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 10500 | |||||||||||||
зменшити видатки | -10500 | -10500 | -10 500 | |||||||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | -10500 | -10500 | -10 500 | ||||||||||
збільшити видатки | 10500 | 10500 | 10500 | 10 500 | ||||||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10500 | 10500 | 10500 | 10 500 | |||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 380 000,0 | 380 000,0 | -19 266 764,26 | -19 266 764,26 | -9 296 904,26 | -9 296 904,26 | -18 886 764,26 | |||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 380 000,00 | 380 000,00 | -19 266 764,26 | -19 266 764,26 | -9 296 904,26 | -9 296 904,26 | -18 886 764,26 | |||||||
зменшити видатки | -204 500,00 | -204 500,00 | -19 266 764,26 | -19 266 764,26 | -9 296 904,26 | -9 296 904,26 | -19 471 264,26 | |||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | -720 000,00 | -720 000,00 | -720 000,00 | -720 000,00 | -720 000,00 | ||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | -475 000 | -475 000 | -475 000 | -475 000 | -475 000 | ||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | -7 113 072,78 | -7 113 072,78 | -7 113 072,78 | -7 113 072,78 | -7 113 072,78 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій | -5 011 700,78 | -5 011 700,78 | -5 011 700,78 | -5 011 700,78 | -5 011 700,78 | |||||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | -1 900 000,00 | -1 900 000,00 | -1 900 000,00 | -1 900 000,00 | -1 900 000 | |||||||||||
0217367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | -34 500 | -34 500,00 | -10 958 691,48 | -10 958 691,48 | -988 831,48 | -988 831,48 | -10 993 191,48 | ||||||
в т.ч. залишок субвенції на реал.заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров"я у сільській місцевості | -9 960 860,00 | -9 960 860,00 | -9 960 860,00 | |||||||||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | -80 000 | -80 000 | -80 000 | ||||||||||
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | -70 000 | -70 000 | -70 000 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | -20 000 | -20 000 | -20 000 | ||||||||||
збільшити видатки | 584 500 | 584 500 | 584 500 | |||||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 34 500 | 34 500 | 34 500 | ||||||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 420 000 | 420 000 | |||||||||||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 130 000 | 130 000 | |||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -628 740 | -628 740 | 1 228 740 | 1 228 740 | 1 228 740 | 1 228 740 | 600 000 | |||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -628 740 | -628 740 | 1 228 740 | 1 228 740 | 1 228 740 | 1 228 740 | 600 000 | |||||||
зменшити видатки | -1 644 955 | -1 644 955 | -509 800 | -3 273 860 | -3 273 860 | -3 273 860 | -3 273 860 | -4 918 815 | ||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -1 000 000 | -1 000 000 | -391 360 | -391 360 | -391 360 | -391 360 | -1 391 360 | ||||||
в т.ч. субвенція на надання держ.підтримки особам з особливими потребами | -261 800 | -261 800 | -261 800 | -261 800 | -261 800 | |||||||||||
в т.ч. субвенція "Нова українська школа" | -181 760 | -181 760 | -181 760 | -181 760 | -181 760 | |||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | -644 955 | -644 955 | -509 800 | -644 955 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | -2 882 500,00 | -2 882 500,00 | -2 882 500,00 | -2 882 500,00 | -2 882 500,00 | ||||||||
в т.ч. залишок освітньої субвенції | -2 882 500,00 | -2 882 500,00 | -2 882 500,00 | -2 882 500,00 | -2 882 500,00 | |||||||||||
збільшити видатки | 1 016 215 | 1 016 215 | 509 800 | 4 502 600 | 4 502 600 | 4 502 600 | 4 502 600 | 5 518 815,00 | ||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 371 260 | 371 260 | 4 415 435 | 4 415 435 | 4 415 435 | 4 415 435 | 4 786 695,00 | ||||||
в т.ч. залишок освітньої субвенції | 2 882 500 | 2 882 500 | 2 882 500 | 2 882 500 | 2 882 500,00 | |||||||||||
в т.ч. субвенція на надання держ.підтримки особам з особливими потребами | 261 800 | 261 800 | ||||||||||||||
в т.ч. субвенція "Нова українська школа" | 181 760 | 181 760 | ||||||||||||||
0611170 | 1170 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 644 955 | 644 955 | 509 800 | 644 955,00 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 87 165 | 87 165 | 87 165 | 87 165 | 87 165,00 | ||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | ||||||||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
зменшити видатки | -14 210 | -14 210 | -14 210 | -14 210 | -14 210,00 | |||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | -14 210 | -14 210 | -14 210 | -14 210 | -14 210,00 | ||||||||
збільшити видатки | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210,00 | |||||||||||
0717363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210 | 14 210,00 | ||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | ||||||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
зменшити видатки | -304 300 | -304 300 | -304 300 | |||||||||||||
0813047 | 3047 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | -304 300 | -304 300 | -304 300 | ||||||||||
збільшити видатки | 304 300 | 304 300 | 304 300 | |||||||||||||
0813087 | 3087 | 1090 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях | 304 300 | 304 300 | 304 300 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
збільшити видатки | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -570 000 | -570 000 | -570 000 | |||||||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -570 000 | -570 000 | -570 000 | |||||||||||
зменшити видатки | -570 000 | -570 000 | -570 000 | |||||||||||||
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | -20 000 | -20 000 | -20 000 | ||||||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -420 000 | -420 000 | -420 000 | ||||||||||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | -130 000 | -130 000 | -130 000 | ||||||||||
2710000 | 27 | Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (головний розпорядник) | 190 000 | 190 000 | 18 666 764 | 18 666 764 | 8 696 904 | 8 696 904 | 18 856 764 | |||||||
2717462 | 27 | Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 190 000 | 190 000 | 18 666 764 | 18 666 764 | 8 696 904 | 8 696 904 | 18 836 764 | |||||||
зменшити видатки | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 | |||||||||||
2717330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | -600 000,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | ||||||||
збільшити видатки | 190 000 | 190 000 | 19 266 764 | 19 266 764 | 9 296 904 | 9 296 904 | 19 436 764,26 | |||||||||
2717140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
2717330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | ||||||||
2717461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | ||||||||
2717363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7 113 072,78 | 7 113 072,78 | 7 113 072,78 | 7 113 072,78 | 7 113 072,78 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій | 5 011 700,78 | 5 011 700,78 | 5 011 700,78 | 5 011 700,78 | 5 011 700,78 | |||||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000 | |||||||||||
2717367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | 10 958 691,48 | 10 958 691,48 | 988 831,48 | 988 831,48 | 10 958 691,48 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на реал.заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров"я у сільській місцевості | 9 960 860,00 | 9 960 860,00 | 9 960 860,00 | |||||||||||||
2717610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||||||
2717622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||||
2719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | -50 000 | -50 000 | -50 000 | |||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -50 000 | -50 000 | -50 000 | |||||||||||
зменшити видатки | -50 000 | -50 000 | -50 000 | |||||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | -50 000 | -50 000 | -50 000 | ||||||||||
Усього видатків | -628 740 | -58 740 | 10 500 | 628 740 | 628 740 | 628 740 | 628 740 | |||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 6 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
|||||
Зміни до фінансування районного бюджету на 2019 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -6 300 708 | 6 300 708 | 6 300 708 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -6 300 708 | 6 300 708 | 6 300 708 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -6 300 708 | 6 300 708 | 6 300 708 | |
Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | -6 300 708 | 6 300 708 | 6 300 708 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -6 300 708 | 6 300 708 | 6 300 708 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -6 300 708 | 6 300 708 | 6 300 708 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 7 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
|||||||||||||
грн. | |||||||||||||
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Районна рада (головний розпорядник) | 6 838 678,00 | 6 838 678,00 | 4 576 610,00 | 634 233,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 8 338 678,00 | ||||
Районна рада (відповідальний виконавець) | 6 838 678,00 | 6 838 678,00 | 4 576 610,00 | 634 233,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 8 338 678,00 | ||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 4 831 109,00 | 4 831 109,00 | 3 546 344,00 | 174 869,00 | 4 831 109,00 | ||||||||
Інша діяльність у сфері державного управління | 2 007 569,00 | 2 007 569,00 | 1 030 266,00 | 459 364,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 507 569,00 | ||||
Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 10 087 449,00 | 10 087 449,00 | 6 543 275,00 | 332 898,00 | 21 361 417,78 | 748 485,00 | 180 000,00 | 20 612 932,78 | 9 613 072,78 | 9 613 072,78 | 31 448 866,78 | ||
Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 10 087 449,00 | 10 087 449,00 | 6 543 275,00 | 332 898,00 | 21 361 417,78 | 748 485,00 | 180 000,00 | 20 612 932,78 | 9 613 072,78 | 9 613 072,78 | 31 448 866,78 | ||
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 7 101 620,00 | 7 101 620,00 | 5 344 604,00 | 263 948,00 | 778 485,00 | 748 485,00 | 180 000,00 | 30 000,00 | 7 880 105,00 | ||||
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 900 929,00 | 900 929,00 | 705 433,00 | 29 300,00 | 900 929,00 | ||||||||
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | ||||||||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||||||||
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 679 900,00 | 679 900,00 | 493 238,00 | 39 650,00 | 679 900,00 | ||||||||
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | ||||||||
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7 113 072,78 | 7 113 072,78 | 7 113 072,78 | 7 113 072,78 | 7 113 072,78 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій | 5 011 700,78 | 5 011 700,78 | 5 011 700,78 | 5 011 700,78 | 5 011 700,78 | ||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | ||||||||
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | 11 969 860,00 | 11 969 860,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 11 969 860,00 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на реал.заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров"я у сільській місцевості | 10 969 860,00 | 10 969 860,00 | 10 969 860,00 | ||||||||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 445 000,00 | 445 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 920 000,00 | ||||||
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||||||
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||||||
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 610 000,00 | 610 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 915 000,00 | ||||||
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 356 499 533,00 | 356 499 533,00 | 267 257 247,00 | 16 227 465,00 | 35 486 461,49 | 3 995 460,00 | 23 000,00 | 31 491 001,49 | 31 491 001,49 | 31 491 001,49 | 391 985 994,49 | ||
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 356 499 533,00 | 356 499 533,00 | 267 257 247,00 | 16 227 465,00 | 35 486 461,49 | 3 995 460,00 | 23 000,00 | 31 491 001,49 | 31 491 001,49 | 31 491 001,49 | 391 985 994,49 | ||
Залишок освітньої субвенції всього | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | 13 751 406,00 | ||||||||
Освітня субвенція-всього: | 244 267 300,00 | 244 267 300,00 | 200 211 722,00 | 244 267 300,00 | |||||||||
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 325 799 505,00 | 325 799 505,00 | 244 588 208,00 | 15 225 031,00 | 16 456 076,00 | 3 930 500,00 | 12 525 576,00 | 12 525 576,00 | 12 525 576,00 | 342 255 581,00 | |||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 241 135 100,00 | 241 135 100,00 | 197 651 722,00 | 241 135 100,00 | |||||||||
в т.ч. залишок освітньої субвенції | 10 868 906,00 | 10 868 906,00 | 10 868 906,00 | 10 868 906,00 | 10 868 906,00 | ||||||||
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 986 404,00 | 5 986 404,00 | 4 240 000,00 | 246 650,00 | 5 986 404,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 3 132 200,00 | 3 132 200,00 | 2 560 000,00 | 3 132 200,00 | |||||||||
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 472 155,00 | 7 472 155,00 | 5 850 363,00 | 213 712,00 | 7 472 155,00 | ||||||||
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 2 219 902,00 | 2 219 902,00 | 1 775 001,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 2 307 902,00 | |||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 12 257 212,00 | 12 257 212,00 | 9 073 625,00 | 389 028,00 | 364 960,00 | 64 960,00 | 23 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 12 622 172,00 | ||
Інші програми та заходи у сфері освіти | 19 910,00 | 19 910,00 | 19 910,00 | ||||||||||
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 344 445,00 | 2 344 445,00 | 1 730 050,00 | 153 044,00 | 2 344 445,00 | ||||||||
Будівництво освітніх установ та закладів | 2 982 500,00 | 2 982 500,00 | 2 982 500,00 | 2 982 500,00 | 2 982 500,00 | ||||||||
в т.ч. залишок освітньої субвенції | 2 882 500,00 | 2 882 500,00 | 2 882 500,00 | 2 882 500,00 | 2 882 500,00 | ||||||||
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 325 890,00 | 325 890,00 | 325 890,00 | 325 890,00 | 325 890,00 | ||||||||
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 15 269 035,49 | 15 269 035,49 | 15 269 035,49 | 15 269 035,49 | 15 269 035,49 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій | 7 938 879,49 | 7 938 879,49 | 7 938 879,49 | 7 938 879,49 | 7 938 879,49 | ||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 6 894 600,00 | 6 894 600,00 | 6 894 600,00 | 6 894 600,00 | 6 894 600,00 | ||||||||
Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 99 973 883,00 | 99 973 883,00 | 2 898 000,00 | 1 118 000,00 | 1 780 000,00 | 1 438 000,00 | 1 438 000,00 | 102 871 883,00 | |||||
Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 99 973 883,00 | 99 973 883,00 | 2 898 000,00 | 1 118 000,00 | 1 780 000,00 | 1 438 000,00 | 1 438 000,00 | 102 871 883,00 | |||||
Медична субвенція-всього: | 84 534 500,00 | 84 534 500,00 | 84 534 500,00 | ||||||||||
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 67 911 359,00 | 67 911 359,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 67 946 359,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 60 270 359,00 | 60 270 359,00 | 60 270 359,00 | ||||||||||
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 21 171 459,00 | 21 171 459,00 | 545 000,00 | 445 000,00 | 100 000,00 | 21 716 459,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 19 895 189,00 | 19 895 189,00 | 19 895 189,00 | ||||||||||
Стоматологічна допомога населенню | 2 640 035,00 | 2 640 035,00 | 880 000,00 | 638 000,00 | 242 000,00 | 3 520 035,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 2 399 452,00 | 2 399 452,00 | 2 399 452,00 | ||||||||||
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 473 680,00 | 2 473 680,00 | 2 473 680,00 | ||||||||||
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 676 800,00 | 2 676 800,00 | 2 676 800,00 | ||||||||||
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | ||||||||||
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 824 500,00 | 824 500,00 | 824 500,00 | ||||||||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 96 050,00 | 96 050,00 | 96 050,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | ||||||||||
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 1 990 000,00 | ||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||||||||||
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 618 000,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | ||||||||
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 229 284 800,00 | 229 284 800,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 229 349 800,00 | ||||||
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 229 284 800,00 | 229 284 800,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 229 349 800,00 | ||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів ) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 61 699 700,00 | 61 699 700,00 | 61 699 700,00 | ||||||||||
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 13 453 200,00 | 13 453 200,00 | 13 453 200,00 | ||||||||||
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 48 246 500,00 | 48 246 500,00 | 48 246 500,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 209 700,00 | 4 209 700,00 | 4 209 700,00 | ||||||||||
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 076 900,00 | 1 076 900,00 | 1 076 900,00 | ||||||||||
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3 132 800,00 | 3 132 800,00 | 3 132 800,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 161 182 500,00 | 161 182 500,00 | 161 182 500,00 | ||||||||||
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | ||||||||||
Надання допомоги при усиновленні дитини | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | ||||||||||
Надання допомоги при народженні дитини | 65 830 800,00 | 65 830 800,00 | 65 830 800,00 | ||||||||||
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3 545 000,00 | 3 545 000,00 | 3 545 000,00 | ||||||||||
Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | ||||||||||
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | ||||||||||
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 42 650 000,00 | 42 650 000,00 | 42 650 000,00 | ||||||||||
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 | ||||||||||
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | ||||||||||
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 853 000,00 | 853 000,00 | 853 000,00 | ||||||||||
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 408 200,00 | 408 200,00 | 408 200,00 | ||||||||||
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 426 900,00 | 426 900,00 | 426 900,00 | ||||||||||
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 314 700,00 | 1 314 700,00 | 1 314 700,00 | ||||||||||
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків | 1 314 700,00 | 1 314 700,00 | 1 314 700,00 | ||||||||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 173 100,00 | 173 100,00 | 173 100,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 85 000,00 | 85 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 150 000,00 | ||||||
Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 17 492 019,00 | 17 492 019,00 | 13 312 772,00 | 459 260,00 | 999 000,00 | 720 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 18 491 019,00 | |
Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 17 492 019,00 | 17 492 019,00 | 13 312 772,00 | 459 260,00 | 999 000,00 | 720 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 18 491 019,00 | |
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 12 616 241,00 | 12 616 241,00 | 9 954 942,00 | 349 410,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 13 336 241,00 | ||||
Забезпечення діяльності бібліотек | 1 598 833,00 | 1 598 833,00 | 1 176 830,00 | 66 250,00 | 1 598 833,00 | ||||||||
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 211 822,00 | 1 211 822,00 | 985 100,00 | 1 211 822,00 | |||||||||
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 700 123,00 | 1 700 123,00 | 1 195 900,00 | 43 600,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 1 844 123,00 | ||||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 365 000,00 | 365 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 500 000,00 | ||||||
Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | ||||||||||
Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | ||||||||||
Інші заходи у сфері сільського господарства | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | ||||||||||
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | ||||||||||
Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 59 141 455,00 | 57 411 555,00 | 1 479 900,00 | 914 560,00 | 914 560,00 | 914 560,00 | 914 560,00 | 60 056 015,00 | |||||
Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 59 141 455,00 | 57 411 555,00 | 1 479 900,00 | 914 560,00 | 914 560,00 | 914 560,00 | 914 560,00 | 60 056 015,00 | |||||
Резервний фонд | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||||||
Інші дотації з місцевого бюджету | 56 579 588,00 | 56 579 588,00 | 56 579 588,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 479 900,00 | 1 479 900,00 | 1 479 900,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 300 000,00 | 300 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 606 000,00 | ||||||
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | ||||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 481 967,00 | 481 967,00 | 590 560,00 | 590 560,00 | 590 560,00 | 590 560,00 | 1 072 527,00 | ||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
Усього видатків | 783 444 637,00 | 782 284 737,00 | 291 689 904,00 | 17 653 856,00 | 1 479 900,00 | 80 082 093,27 | 9 781 945,00 | 403 000,00 | 400 000,00 | 70 300 148,27 | 57 108 288,27 | 51 601 342,27 | 863 526 730,27 |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 8 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
|||||||||||||||
Зміни до кредитування районного бюджету у 2019 році | |||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | |||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | ||||
бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 80 000 | 200 000 | 280 000 | 80 000 | 200 000 | 280 000 | |||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 80 000 | 200 000 | 280 000 | 80 000 | 200 000 | 280 000 | |||||||
0218831 | 8831 | 1060 | Надання кредиту | 80 000 | 200 000 | 280 000 | 80 000 | 200 000 | 280 000 | ||||||
2700000 | 27 | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (головний розпорядник) | -80 000 | -200 000 | -280 000 | -80 000 | -200 000 | -280 000 | |||||||
2710000 | 27 | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -80 000 | -200 000 | -280 000 | -80 000 | -200 000 | -280 000 | |||||||
2718831 | 8831 | 1060 | Надання кредиту | -80 000 | -200 000 | -280 000 | -80 000 | -200 000 | -280 000 | ||||||
Всього | |||||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 9 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
||||||||
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -1 358 831,48 | |||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -1 358 831,48 | |||||
0217361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | Співфінансування інвестиційного проекту по будівництву "Туристичний комплекс для сімейного відпочинку з форелевим господарством "Ізаліс" | 350 000,00 | |||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спільного для сіл Стеблівка, Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка водопроводу та водозабору | -720 000,00 | |||
0217367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | -988 831,48 | ||||
Співфінансування "Амбулаторії с.Березово Хустського центру ПМСД-будівництво" | -497 748,00 | |||||||
Співфінансування "Амбулаторії в с.Н.Бистрий Хустського центру ПМСД – будівництво" | -491 083,48 | |||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 2 252 779,00 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 2 252 779,00 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 4 503 500,00 | ||||
Облаштування внутрішніх вбиралень Кошелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районої державної адміністрації (с. Кошельово, вул. Шевченка, 38, Хутський район Закарпатська область) | 730 500,00 | |||||||
Облаштування внутрішніх вбиралень Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районої державної адміністрації (с.Липовець, вул. Шевченка, 1, Хутський район Закарпатська область) | 730 500,00 | |||||||
Співфінансування на облаштування внутрішніх вбиралень Кошелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районої державної адміністрації (с. Кошельово, вул. Шевченка, 38, Хутський район Закарпатська область) | 80 000,00 | |||||||
Співфінансування на облаштування внутрішніх вбиралень Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районої державної адміністрації (с.Липовець, вул. Шевченка, 1, Хутський район Закарпатська область) | 80 000,00 | |||||||
Реконструкція ЗОШ 1-111 ступенів у с. Лип. Поляна із влаштуванням внутрішніх вбиралень | 2019 | 750 000 | 500 000,00 | 100 | ||||
Реконструкція ЗОШ 1-111 ступенів з влаштуванням внутрішніх вбиралень у с. Велятино | 2019 | 750 000 | 500 000,00 | 100 | ||||
Реконструкція спортивного майданчика Сокирницької ЗОШ 1-111 ступенів | 2019 | 1 480 000 | 1 000 000,00 | 100 | ||||
Будівництво спортивного майданчика Липчанської ЗОШ 1-111 ступенів | 2017-2019 | 1 563 004 | 382 500,00 | 100 | ||||
Облаштування внутрішніх вбиралень Липовецької ЗОШ 1-111 ступенів | 2019 | 750 000 | 500 000,00 | 100 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | -2 250 721,00 | ||||
Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям в с.Стеблівка по вул.Салдобошській, 154, Хустського району, Закарпатської області | 20 146,00 | |||||||
Реконструкція покрівлі їдальні Рокосівської ЗОШ | 139 468,00 | |||||||
Реконструкція їдальні ЗОШ 1-111 ступенів в с.Стеблівка | 235 000,00 | |||||||
Реконструкція ЗОШ 1-111 ст.в с.Липовець з влаштуванням внутрішніх вбиралень | 75 000,00 | |||||||
Реконструкція ЗОШ 1-111 ст.в с.Л.Поляна з влаштуванням внутрішніх вбиралень | 75 000,00 | |||||||
Будівництво спортивного майданчика для міні футболу із штучним покриттям на території Липчанської ЗОШ Хутського району по вул. Шкільна | 19 210,00 | |||||||
Будівництво спортивного майданчика під штучне покриття на території Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Копашнево, вул. Центральна 155 Хутського району. Коригування | 47 855,00 | |||||||
Реконструкція ЗОШ 1-111 ступенів у с. Лип. Поляна із влаштуванням внутрішніх вбиралень | 2019 | 750 000 | -500 000,00 | 100 | ||||
Реконструкція ЗОШ 1-111 ступенів з влаштуванням внутрішніх вбиралень у с. Велятино | 2019 | 750 000 | -500 000,00 | 100 | ||||
Реконструкція спортивного майданчика Сокирницької ЗОШ 1-111 ступенів | 2019 | 1 480 000 | -1 000 000,00 | 100 | ||||
Будівництво спортивного майданчика Липчанської ЗОШ 1-111 ступенів | 2017-2019 | 1 563 004 | -362 400,00 | 100 | ||||
Облаштування внутрішніх вбиралень Липовецької ЗОШ 1-111 ступенів | 2019 | 750 000 | -500 000,00 | 100 | ||||
2700000 | 27 | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 108 831,48 | |||||
2710000 | 27 | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 108 831,48 | |||||
2717330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спільного для сіл Стеблівка, Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка водопроводу та водозабору | 120 000,00 | |||
2717367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | 988 831,48 | ||||
Співфінансування "Амбулаторії с.Березово Хустського центру ПМСД-будівництво" | 497 748,00 | |||||||
Співфінансування "Амбулаторії в с.Н.Бистрий Хустського центру ПМСД – будівництво" | 491 083,48 | |||||||
Всього | 2 002 779,00 | |||||||
Перший заступник голови ради | М.Калинич |
Додаток 10 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
|||||||||
Зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році | |||||||||
грн. | |||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -145 000 | 1 040 000 | -1 185 000 | -1 185 000 | |||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -145 000 | 1 040 000 | -1 185 000 | -1 185 000 | |||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Районна Програма "Питна вода" на 2006-2020 роки | 13.04.2007 № 101 | -720 000 | -720 000 | -720 000 | |
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки | 17.10.2017 №323 | -475 000 | -475 000 | -475 000 | |
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | Програма підтримки малого підприємництва в Хустському районі на 2019-2020 роки | 18.12.2018 № 547 | -80 000 | -80 000 | ||
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | Програма розвитку туризму та рекреації в Хустському районі на 2016-2020 роки | 24.12.2015 №28 | -70 000 | -70 000 | ||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2019 рік | 420 000 | 420 000 | |||
0218313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | Програма утилізації (контейнерізації) невідомих та непридатних до використання отрутохімікатів на 2019 рік | 25.07.2018 №459 | 130 000 | 130 000 | ||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 650 000 | 640 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2019- 2020 роки | 14.11.2018 №508 | 600 000 | 600 000 | ||||||
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2019 рік | 18.12.2018 №557 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
Програма підвищення спроможності та покращення умов несення служби у підрозділах прикордонної служби, що розташовані на території Хустського району на 2016-2020 роки | 23.06.2016 №123 | 50 000 | 50 000 | ||||||
Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестиій у Хустському районі на 2016-2020 роки | 15.04.2016 №97 | -20 000 | -20 000 | ||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 154 660 | 154 660 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 154 660 | 154 660 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Програма харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах Хустського району на 2017-2021 роки | 12.12.2017 №346 | 154 660 | 154 660 | ||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 35 790 | 50 000 | -14 210 | -14 210 | |||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 35 790 | 50 000 | -14 210 | -14 210 | |||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 35 790 | 50 000 | -14 210 | -14 210 | ||
Програма зміцнення матеріально- технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2023 роки | 18.12.2018 №575 | -14 210 | -14 210 | -14 210 | |||||
Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки | 17.09.2014 №408 | 50 000 | 50 000 | ||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 100 000 | 100 000 | |||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 100 000 | 100 000 | |||||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2019 рік | 18.12.2018 №545 | 100 000 | 100 000 | ||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 50 000 | 50 000 | |||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 50 000 | 50 000 | |||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури і мистецтва в Хустському районі на 2019 рік | 18.12.2018 №558 | 50 000 | 50 000 | ||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -570 000 | -570 000 | |||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -570 000 | -570 000 | |||||
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | Програма недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми свиней в Хустському районі на 2019 – 2020 роки | -20 000 | -20 000 | |||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2019 рік | -420 000 | -420 000 | |||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | Програма утилізації (контейнерізації) невідомих та непридатних до використання отрутохімікатів на 2019 рік | 25.07.2018 №459 | -130 000 | -130 000 | ||
2700000 | 27 | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (головний розпорядник) | 785 000 | 190 000 | 595 000 | 595 000 | |||
2710000 | 27 | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 785 000 | 190 000 | 595 000 | 595 000 | |||
2717140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | Програма недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми свиней в Хустському районі на 2019 – 2020 роки | 20 000 | 20 000 | |||
2717330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Районна Програма "Питна вода" на 2006-2020 роки | 13.04.2007 № 101 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
2717461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки | 17.10.2017 №323 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | |
2717610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | Програма підтримки малого підприємництва в Хустському районі на 2019-2020 роки | 18.12.2018 № 547 | 80 000 | 80 000 | ||
2717622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | Програма розвитку туризму та рекреації в Хустському районі на 2016-2020 роки | 24.12.2015 №28 | 70 000 | 70 000 | ||
2719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестиій у Хустському районі на 2016-2020 роки | 15.04.2016 №97 | 20 000 | 20 000 | ||
Всього | 980 450 | 1 584 660 | -604 210 | -604 210 | |||||
Перший заступник голови ради | М.Калинич |
Додаток 11 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
||||
Розподіл | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КПКВКМБ 9800) на 2019 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету | 640 000 | 10 000 | 650 000 |
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2019- 2020 роки | 600 000 | 600 000 | ||
Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестиій у Хустському районі на 2016-2020 роки | -20 000 | -20 000 | ||
1.1 | Західне регіональне управління, Мукачівський прикордонний загін (одержувач коштів) | 50 000 | 50 000 | |
Програма підвищення спроможності та покращення умов несення служби у підрозділах прикордонної служби, що розташовані на території Хустського району на 2016-2020 роки | 50 000 | 50 000 | ||
1.2 | Управління Державної казначейської служби України у Хустському райні Закарпатської області (одержувач коштів) | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2019 рік | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
2. | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 20 000 | 20 000 | |
Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестиій у Хустському районі на 2016-2020 роки | 20 000 | 20 000 | ||
Разом | 660 000 | 10 000 | 670 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 12 до проекту рішення районної ради від 10.05.2019 р. № |
||||||||||||||
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2019 рік КПКВКМБ 3719540, 3719330, 3719720, 3719730, 3719750, 3719770 |
||||||||||||||
(грн) | ||||||||||||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу | Разом | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||
вільний залишок коштів районного бюджету | надпланові доходи станом на 01.05.2019 | Cубвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Інша субвенція з обласного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | надпланові доходи бюджету розвитку станом на 01.05.2019 | кошти надпланових доходів передані до бюджету розвитку | кошти вільного залишку передані до бюджету розвитку | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Інша субвенція з обласного бюджету | Субвенція з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів | Субвенція з обласного бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | с.Бороняво | 25 000 | 30 000 | 55 000 | ||||||||||
Електрофікація кварталу забудови вул. Грушевського в урочищі "Горбки" в с. Бороняво | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||
Поточний ремонт вуличного освітлення с.Бороняво | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||
2 | с.Н.Бистрий | 75 000 | 75 000 | |||||||||||
Капітальний ремонт даху бібліотеки с.Широке Нижньобистрівської сільської ради | 75 000 | 75 000 | ||||||||||||
3 | с.Велятино | 150000 | 16700 | 166 700 | ||||||||||
Поточний ремонт доріг комунальної власності с.Веляино | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||
Для оплати праці фахівців, які проводять додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття та для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку) | 16 700 | 16 700 | ||||||||||||
4 | с.Н.Селище | 105 000 | 13 217 | 200 000 | 318 217 | |||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на проект капітального ремонту доріг вул.Тиха та Івана Франка с.Нижнє Селище | 75 000 | 75 000 | ||||||||||||
Реконструкція даху ДНЗ в с.Н.Селище Хустського району Закарпатської області вул. Демократична | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||
Виготовлення проектно-коштирисної документації "Капітальний ремонт дороги по вул.Тиха від буд.№50 до кладовища в с.Нижнє Селище Хустського району" | 13 217 | 13 217 | ||||||||||||
Оплата робіт за коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція даху ДНЗ в с.Нижнє Селище по вул.Демократична,2,Хустського району." | -45 000 | -45 000 | ||||||||||||
Співфінансування виконання робіт по проекту "Реконструкція даху ДНЗ вс.Нижнє Селище по вул.Демократична,2,Хустського району.Коригування" | 45 000 | 45 000 | ||||||||||||
„Капітальний ремонт дороги по вул. Тиха від буд. №50 до кладовища в с. Н. Селище Хустського району”; | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||
5 | с.Копашнево | 93896 | 71800 | 28200 | 200000 | 393 896 | ||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 43 896 | 43 896 | ||||||||||||
Закупівля обладнання для дитячого майданчика в с.Копашнево | 50 000 | 25 000 | 75 000 | |||||||||||
Будівництво вуличного освітлення с Хустець від КТП- 56 Копашнівсько сільської ради | 71 800 | 3 200 | 75 000,00 | |||||||||||
„Реконструкція системи опалення з влаштуванням твердопаливної котельні в ДНЗ с. Копашново Хустського району. Корегування” | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||
6 | с.Липовець | 50325 | 75000 | 125 325 | ||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 50 325 | 50 325 | ||||||||||||
Капітальний ремонт вул.О.Кобилянської-50 000 грн., вул.М.Божук - 25000 в с.Липовець | 75 000 | 75 000 | ||||||||||||
7 | с.Іза | 50 000 | 25 000 | 200 000 | 275 000 | |||||||||
Закупівля обладнання для дитячого майданчика в с.Іза | 50 000 | 25 000 | 75 000 | |||||||||||
„Капітальний ремонт вул. Мічуріна (від вул. Центральна до ГРП) с. Іза. Коригування” | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||
8 | с.Сокирниця | 240 000 | 240 000 | |||||||||||
Поточний ремонт вул.Борканюка від №4 до №26 в с.Сокирниця Хустського району | 195 000 | 195 000 | ||||||||||||
Влаштування поздовжніх водовідвідних канав та переходів із залізобетонних водопропускних труб по вул. Борканюка в с. Сокирниця Хустського району | 45 000 | 45 000 | ||||||||||||
9 | с.Нанково | 26 982 | 195 000 | -13 217 | 208 765,00 | |||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 26 982 | 26 982 | ||||||||||||
Електрофікація кварталу забудови урочища Туртели вс.Нанково Хустського району | -13 217,00 | -13 217,00 | ||||||||||||
„Експлуатацйне утримання автомобільної дороги С 071305 Іза- Н.Селище - Драгово”; | 195 000,00 | 195 000,00 | ||||||||||||
10 | с.Забрідь | 44337 | 44 337 | |||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 44 337 | 44 337 | ||||||||||||
11 | с.Крайниково | 27089 | 27 089 | |||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 27 089 | 27 089 | ||||||||||||
12 | с.Крива | 16 961 | 16 961 | |||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 16 961 | 16 961 | ||||||||||||
13 | с.Л.Поляна | 45 854 | 45 854 | |||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 45 854 | 45 854 | ||||||||||||
14 | с.Монастирець | 8950 | 8 950 | |||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 8 950 | 8 950 | ||||||||||||
15 | с.Олександрівка | 35 606 | 35 606 | |||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 35 606 | 35 606 | ||||||||||||
16 | с.Березово | 90000 | 90 000 | |||||||||||
Придбання обладнання та ігрового майданчика в ДНЗ с.Березово | -37000 | -100 000 | -137 000 | |||||||||||
Придбання меблів та ігрового майданчика в ДНЗ с.Березово | 37000 | 100 000 | 137 000 | |||||||||||
Проведення нормативної грошової оцінки земель с. Березово | 90 000 | 90 000 | ||||||||||||
17 | с.Рокосово | 1500000 | 1 500 000 | |||||||||||
„Реконструкція площі біля сільського будинку культури та торгівельного центру по вул. Рокосівській в с. Рокосово, Хустського району, Закарпатської області”. | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||
„Капітальний ремонт вулиці Миру в с. Рокосово Хустського району. Коригування” | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||
18 | с.Липча | 290000 | 290 000 | |||||||||||
„Облаштування сцени для проведення районного фестивалю Липчанські вечорниці” | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||
„Облаштування сцени для проведення районного фестивалю Липчанські вечорниці” | -50 000 | -50 000 | ||||||||||||
„Благоустрій центральної частини с. Липча Хустського району” | 155 000 | 155 000 | ||||||||||||
Проведення нормативної грошової оцінки земель с. Липча | 135 000 | 135 000 | ||||||||||||
19 | с.Данилово | 95 000 | 95 000 | |||||||||||
Проведення нормативної грошової оцінки земель с.Данилово | 95 000 | 95 000 | ||||||||||||
20 | с.Драгово | 1 190 000 | 1 190 000 | |||||||||||
„Співфінансування до коштів Державного фонду регіонального розвитку: „Дільнична лікарня в с.Драгово Хустського району Закарпатської області - Будівництво 1-го пускового комплексу.Коригування робочого проекту”. | 1 190 000 | 1 190 000 | ||||||||||||
Разом: | 815 000 | 16 700 | 71 800 | 338 200 | 1 900 000 | 475 000 | 200 000 | 1 190 000 | 5 201 700 | |||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 13 до проекту рішення районної ради 10.05.2019 № |
|||||||||
грн. | |||||||||
Міжбюджетні трансферти | Разом | ||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41051200 ) | Інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900 ) | Інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900 ) | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах ( код 41053500) | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів ( код 41053400) | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів ( код 41053700) | Інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900 ) | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах ( код 41053500) | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( код 41052600) | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 000 | 90 000 | ||||||||
25 000 | 30 000 | 55 000 | |||||||
16 700 | 150 000 | 166 700 | |||||||
95 000 | 95 000 | ||||||||
1 190 000 | 1 190 000 | ||||||||
44 337 | 44 337 | ||||||||
50 000 | 25 000 | 200 000 | 275 000 | ||||||
93 896 | 200 000 | 100 000 | 393 896 | ||||||
27 089 | 27 089 | ||||||||
16 961 | 16 961 | ||||||||
45 854 | 45 854 | ||||||||
50 325 | 75 000 | 125 325 | |||||||
50 000 | -50 000 | 290 000 | 290 000 | ||||||
8 950 | 8 950 | ||||||||
26 982 | 195 000 | -13 217 | 208 765 | ||||||
75000 | 75 000 | ||||||||
118217 | 200 000 | 318 217 | |||||||
35606 | 35 606 | ||||||||
1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | |||||||
240000 | 240 000 | ||||||||
16 700 | 865 000 | -50 000 | 195 000 | 200 000 | 1 190 000 | 885 000 | 1 400 000 | 500 000 | 5 201 700 |
М.Калинич |