ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 41

ПРОЕКТ

 
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

п’яте засідання одинадцятої сесії VІI скликання
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 18 грудня 2018 року                                                                        м. Хуст
 
 
Про районний бюджет на 2019 рік
 
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» районна рада  
в и р і ш и л а:
 
  1. Визначити на 2019 рік:
доходи районного бюджету у сумі 789 402 455,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 782 448 510,00 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету 6 953 945,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
        видатки районного бюджету у сумі 789 202 455,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 777 802 950,00 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету – 11 399 505,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
        повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 200 000,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
надання кредитів із районного бюджету в сумі 400 000,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 200 000,00 гривень та надання кредитів зі спеціального фонду районного бюджету – 200 000,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі
4 445 560,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі
4 445 560,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 200 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 250 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому  числі  по загальному фонду 778 002 950,00 гривень та спеціальному фонду 11 599 505,00 гривень згідно з додатками 3,4 до цього рішення.
3. Затвердити формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних навчальних закладів, бібліотек, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу згідно з додатком 8 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об’єктами, згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 12 439 369,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
         7. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 
9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 7 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, а також на їх обслуговування.
10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
11. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
14. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:
 
14.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.
14.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.
14.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.
14.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2019 рік.
14.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами,  у тому числі обсяги регіональних програм.
14.6. Вносити зміни за головними розпорядниками коштів районного бюджету та місцевими бюджетами району до видатків, які будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
15. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється  фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
         16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
17. Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету ( Попович М.М.).
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                            Ю.Іванчо
 
Додаток 1
до проекту  рішення «Про районний бюджет на 2019 рік»
(пункт 1)
Доходи районного бюджету на 2019 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 60 627 660 60 627 660
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 60 627 660 60 627 660
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 60 626 400 60 626 400
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 59 076 000 59 076 000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 669 000 669 000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 414 000 414 000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 467 400 467 400
11020000 Податок на прибуток підприємств 1 260 1 260
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  1 260 1 260
20000000 Неподаткові надходження 8 328 995 1 375 050 6 953 945
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1 050 1 050
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 1 050 1 050
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 050 1 050
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1 354 000 1 354 000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 894 000 894 000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 60 000 60 000
22012500 Плата за надання  інших адміністративних послуг 636 000 636 000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 180 000 180 000
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов"язаних з такою державною реєстрацією 18 000 18 000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 460 000 460 000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 460 000 460 000
24000000 Інші неподаткові надходження 20 000 20 000
24060000 Інші надходження 20 000 20 000
24060300 Інші надходження 20 000 20 000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6 953 945 6 953 945
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  6 667 480 6 667 480
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  6 662 480 6 662 480
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  5 000 5 000
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 286 465 286 465
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів  нерухомо майна, що перебують  у праватній власності хізичних осіб або юридичних осіб 286 465 286 465
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 68 956 655 62 002 710 6 953 945
40000000 Офіційні трансферти  720 445 800 720 445 800
41000000 Від органів державного управління 720 445 800 720 445 800
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 105 822 100 105 822 100
41020100 Базова дотація 105 822 100 105 822 100
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 306 130 700 306 130 700
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 244 267 300 244 267 300
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  61 863 400 61 863 400
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 52 184 900 52 184 900
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих  з державного бюджету видатків  з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  52 184 900 52 184 900
41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 256 308 100 256 308 100
41050100 Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів ) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  61 699 700 61 699 700
41050200 Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 209 700 4 209 700
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  161 182 500 161 182 500
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 314 700 1 314 700
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  539 800 539 800
41051200 Субвенція  з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  846 100 846 100
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції , у тому числі із: 25 347 900 25 347 900
обласного бюджету ( цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну )  2 676 800 2 676 800
бюджету міста Хуст 22 671 100 22 671 100
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремиих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  824 500 824 500
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : 343 200 343 200
обласного бюджету ( компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування ) 43 200 43 200
бюджету міста Хуст (обслуговування осіб  з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей - інвалідів та Центрів професійної реабілітації інвалідів ) 300 000 300 000
Усього доходів 789 402 455 782 448 510 6 953 945
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток 2
до проекту рішення «Про районний  бюджет на 2019 рік»
(пункт 1)
Фінансування районного бюджету на 2019 рік
грн.
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування  -4 445 560 4 445 560 4 445 560
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -4 445 560 4 445 560 4 445 560
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -4 445 560 4 445 560 4 445 560
Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000  Фінансування за активними операціями  -4 445 560 4 445 560 4 445 560
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -4 445 560 4 445 560 4 445 560
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -4 445 560 4 445 560 4 445 560
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 3
до проекту рішення «Про районний  бюджет на 2019 рік»
(пункт 1,2)

 
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2019 рік
за головними розпорядниками коштів
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 6 723 678 6 723 678 4 576 610 634 233 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 223 678
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  6 723 678 6 723 678 4 576 610 634 233 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8 223 678
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4 716 109 4 716 109 3 546 344 174 869 4 716 109
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 007 569 2 007 569 1 030 266 459 364 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 3 507 569
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 9 882 449 9 882 449 6 543 275 329 633 2 498 485 748 485 180 000 1 750 000 1 720 000 1 720 000 12 380 934
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  9 882 449 9 882 449 6 543 275 329 633 2 498 485 748 485 180 000 1 750 000 1 720 000 1 720 000 12 380 934
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7 101 620 7 101 620 5 344 604 260 683 778 485 748 485 180 000 30 000 7 880 105
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 900 929 900 929 705 433 29 300 900 929
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 73 000 73 000 73 000
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 7 000 7 000 7 000
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 679 900 679 900 493 238 39 650 679 900
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000
0217367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 920 000 920 000 920 000
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 80 000 80 000 80 000
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 70 000 70 000 70 000
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50 000 50 000 50 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 357 466 533 357 466 533 267 257 247 16 223 815 4 942 020 3 995 460 23 000 946 560 946 560 946 560 362 408 553
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 357 466 533 357 466 533 267 257 247 16 223 815 4 942 020 3 995 460 23 000 946 560 946 560 946 560 362 408 553
Освітня субвенція-всього: 244 267 300 244 267 300 200 211 722 244 267 300
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 326 766 505 326 766 505 244 588 208 15 225 031 4 489 060 3 930 500 558 560 558 560 558 560 331 255 565
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 241 135 100 241 135 100 197 651 722 241 135 100
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 5 986 404 5 986 404 4 240 000 243 000 5 986 404
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 3 132 200 3 132 200 2 560 000 3 132 200
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  7 472 155 7 472 155 5 850 363 213 712 7 472 155
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000 200 000 200 000
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  2 219 902 2 219 902 1 775 001 88 000 88 000 88 000 88 000 2 307 902
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 12 257 212 12 257 212 9 073 625 389 028 364 960 64 960 23 000 300 000 300 000 300 000 12 622 172
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 19 910 19 910 19 910
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 200 000 200 000 200 000
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 344 445 2 344 445 1 730 050 153 044 2 344 445
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 99 608 883 99 608 883 1 460 000 1 118 000 342 000 101 068 883
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 99 608 883 99 608 883 1 460 000 1 118 000 342 000 101 068 883
Медична субвенція-всього: 84 534 500 84 534 500 84 534 500
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 67 841 359 67 841 359 35 000 35 000 67 876 359
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 60 270 359 60 270 359 60 270 359
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 21 171 459 21 171 459 545 000 445 000 100 000 21 716 459
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 19 895 189 19 895 189 19 895 189
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 2 640 035 2 640 035 880 000 638 000 242 000 3 520 035
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 2 399 452 2 399 452 2 399 452
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2 473 680 2 473 680 2 473 680
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 150 000 150 000 150 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 150 000 150 000 150 000
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 676 800 2 676 800 2 676 800
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 835 000 835 000 835 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 835 000 835 000 835 000
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 824 500 824 500 824 500
0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 96 050 96 050 96 050
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 84 500 84 500 84 500
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 900 000 900 000 900 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 900 000 900 000 900 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 229 199 800 229 199 800 229 199 800
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 229 199 800 229 199 800 229 199 800
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів ) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  61 699 700 61 699 700 61 699 700
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  13 453 200 13 453 200 13 453 200
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 48 246 500 48 246 500 48 246 500
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 209 700 4 209 700 4 209 700
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 076 900 1 076 900 1 076 900
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3 132 800 3 132 800 3 132 800
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  161 182 500 161 182 500 161 182 500
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 870 000 1 870 000 1 870 000
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 125 500 125 500 125 500
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 65 830 800 65 830 800 65 830 800
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3 545 000 3 545 000 3 545 000
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 3 150 000 3 150 000 3 150 000
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 9 400 000 9 400 000 9 400 000
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 42 650 000 42 650 000 42 650 000
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 29 400 000 29 400 000 29 400 000
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 950 000 3 950 000 3 950 000
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 853 000 853 000 853 000
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 408 200 408 200 408 200
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 150 000 150 000 150 000
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 600 000 600 000 600 000
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 43 200 43 200 43 200
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 314 700 1 314 700 1 314 700
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 314 700 1 314 700 1 314 700
0900000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) 30 000 30 000 30 000
0910000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 30 000 30 000 30 000
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 30 000 30 000 30 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 17 492 019 17 492 019 13 312 772 456 760 999 000 720 000 200 000 400 000 279 000 279 000 279 000 18 491 019
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 17 492 019 17 492 019 13 312 772 456 760 999 000 720 000 200 000 400 000 279 000 279 000 279 000 18 491 019
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 12 616 241 12 616 241 9 954 942 349 410 720 000 720 000 200 000 400 000 13 336 241
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 598 833 1 598 833 1 176 830 65 000 1 598 833
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 211 822 1 211 822 985 100 1 211 822
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 700 123 1 700 123 1 195 900 42 350 144 000 144 000 144 000 144 000 1 844 123
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 365 000 365 000 135 000 135 000 135 000 135 000 500 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 570 000 570 000 570 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 570 000 570 000 570 000
2417140 7140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства  20 000 20 000 20 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 130 000 130 000 130 000
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 420 000 420 000 420 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 56 829 588 56 579 588 56 829 588
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 56 829 588 56 579 588 56 829 588
3718700 8700 0133 Резервний фонд 250 000 250 000
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  56 579 588 56 579 588 56 579 588
Усього видатків 777 802 950 777 552 950 291 689 904 17 644 441 11 399 505 6 581 945 403 000 400 000 4 817 560 4 445 560 4 445 560 789 202 455
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 4
до проекту рішення «Про районний  бюджет на 2019 рік»
(пункт 1,2)
Кредитування районного бюджету у 2019 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
3718832 8832 1060 Повернення кредиту -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 200 000 200 000 400 000 200 000 200 000 400 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  200 000 200 000 400 000 200 000 200 000 400 000
0218831 8831 1060 Надання кредиту  200 000 200 000 400 000 200 000 200 000 400 000
Всього  200 000 200 000 400 000 -200 000 -200 000 200 000 200 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
Додаток 5
до проекту рішення «Про районний бюджет на 2019 рік»
(пункт 4)
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
грн
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Трансферти іншим бюджетам
Інші дотації з місцевого бюджету
  ( ТПКВКМБ 3719150) на :
дошкільні заклади освіти (садки)  бібліотеки, будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу Разом                                      
1 2 3 4 5
7313501000 с.Березово 1 731 358 194 557 1 925 915
7313502000 с.Бороняво 3 807 300 163 765 3 971 065
7313503000 с.Велятино  2 822 019 299 092 3 121 111
7313504000 с.Вільшани 190 863 190 863
7313505000 с.Горінчево 2 567 227 235 871 2 803 098
7313506000 с.Данилово 157 969 157 969
7313507000 с.Драгово 3 583 818 387 406 3 971 224
7313508000 с.Забрідь 2 019 204 277 632 2 296 836
7313509000 с.Золотарево 2 187 718 300 621 2 488 339
7313510000 с.Іза  551 233 232 223 783 456
7313511000 с.Копашнево 2 615 522 416 059 3 031 581
7313512000 с.Кошелево 1 775 449 73 846 1 849 295
7313513000 с.Крайниково 1 545 208 168 460 1 713 668
7313514000 с.Крива 161 015 161 015
7313515000 с.Л.Поляна 269 632 269 632
7313516000 с.Липовець 201 073 201 073
7313517000 с.Липча 1 824 954 333 347 2 158 301
7313518000 с.Монастирець 542 955 152 562 695 517
7313519000 с.Нанково 1 688 424 271 006 1 959 430
7313520000 с.Н.Бистрий 316 431 436 548 752 979
7313521000 с.Н.Селище 2 973 334 367 434 3 340 768
7313522000 с.Олександрівка 2 147 309 169 251 2 316 560
7313523000 с.Рокосово 4 397 922 538 486 4 936 408
7313524000 с.Сокирниця 3 520 154 237 939 3 758 093
7313525000 с.Стеблівка 2 378 219 221 787 2 600 006
Разом по селах 44 995 757 6 458 444 51 454 201
7313401000 смт.Вишково 4 583 280 542 107 5 125 387
Разом по селищу та селах 49 579 037 7 000 551 56 579 588
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток 6
до проекту рішення «Про районний  бюджет на 2019 рік»
(пункт 4)
Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 1 500 000
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  1 500 000
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Капітальні видатки 1 500 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 1 720 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  1 720 000
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спільного для сіл Стеблівка, Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка водопроводу та водозабору 720 000
0217367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості 1 000 000
Співфінансування "Амбулаторії с.Березово Хустського центру ПМСД-будівництво" 497 748
Співфінансування "Амбулаторії в с.Н.Бистрий Хустського центру ПМСД – будівництво" 502 252
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 946 560
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 946 560
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальні видатки 558 560
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  Капітальні видатки 88 000
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки 300 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 279 000
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 279 000
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  Капітальні видатки 144 000
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки 135 000
Всього  4 445 560
Перший заступник голови ради  М.Калинич

Додаток 7
до проекту  рішення «Про районний  бюджет на 2019 рік»
(пункт 5)
Розподіл витрат районного  бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 3 507 569 3 507 569
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  3 507 569 3 507 569
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 3 507 569 3 507 569
Програма  утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй  на 2019 рік  проект рішення 3 497 569 3 497 569
Програма ефективного використання та  приватизації майна  спільної комунальної власності територіальних громад селища та сіл Хустського району на 2019 рік проект рішення 10 000 10 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 2 320 000 1 400 000 920 000 720 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  2 320 000 1 400 000 920 000 720 000
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2019 рік  проект рішення 73 000 73 000
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2019 рік  проект рішення 7 000 7 000
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Районна Програма "Питна вода" на 2006-2020 роки 13.04.2007      № 101 720 000 720 000 720 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки 17.10.2017 №323 920 000 920 000
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Програма підтримки малого підприємництва в Хустському районі на 2019-2020 роки проект рішення 80 000 80 000
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів Програма розвитку туризму та рекреації в Хустському районі на 2016-2020 роки 24.12.2015 №28 70 000 70 000
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення Програма матеріально-технічного забезпечення призову на строкову військову службу у 2019 році  проект рішення 50 000 50 000
0218831 8831 1060 Надання кредиту  Районна цільова Програма"Власний дім" на 2016-2020 роки 07.12.2015 №23 400 000 200 000 200 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 200 000 200 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 200 000 200 000
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки 23.12.2016 №227 200 000 200 000
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 4 561 800 4 561 800
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 4 561 800 4 561 800
0712142 2142 0763  Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Цільова соціальна програма протидії захворювання на туберкульоз на 2017-2021 роки 23.12.2016 №221 150 000 150 000
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Програма цукровий та нецукровий діабет на 2017-2021 роки 23.12.2016 №225 2 676 800 2 676 800
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих Програма профілактики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на 2015-2019 роки 17.09.2014 №409 835 000 835 000
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки 17.09.2014 №408 900 000 900 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 750 000 750 000
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 750 000 750 000
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) Програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки 12.12.2017 №355 150 000 150 000
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2019 рік проект рішення 600 000 600 000
0900000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) 30 000 30 000
0910000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 30 000 30 000
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Районна програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки 28.02.2018 №408 30 000 30 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 500 000 365 000 135 000 135 000
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 500 000 365 000 135 000 135 000
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і мистецтва в Хустському  районі на 2019 рік  проект рішення 500 000 365 000 135 000 135 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 570 000 570 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 570 000 570 000
2417140 7140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства  Програма недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми свиней в Хустському районі на 2019 – 2020 роки  проект рішення 20 000 20 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2019 рік  проект рішення 420 000 420 000
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Програма утилізації (контейнерізації) невідомих та непридатних до використання отрутохімікатів на 2019 рік 25.07.2018 №459 130 000 130 000
Всього  12 439 369 11 384 369 1 055 000 855 000
Перший заступник голови ради                                                             М.Калинич

                Додаток 8
    до проекту рішення
   «Про районний бюджет на 2019 рік»
    (пункт 3)
 
 
Видатки на дошкільну освіту
 
D(osv)=V*Dt ± Kov
V=49579037 / Dt
 
D(osv) – Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету  на утримання дошкільних закладів освіти.
V –       норматив фінансової забезпеченості на 2019 рік ( 18901,653 грн.)
Dt – Кількість дітей у ДНЗ які відвідують заклади по адміністративно-територіальній одиниці станом на 15.12.2018р.
Kov –  Коригуючий обсяг видатків розрахований з метою приведення обсягу видатків на дошкільні заклади до прогнозної розрахункової потреби на 2019 рік.
 
КУЛЬТУРА
 
D(kul)= (Hk *St)±Kov
Hk = 7000551 / Stz
 
D(kul) – Обсяг дотації з місцевого бюджету  на утримання закладів культури
Hk –      фінансовий норматив бюджетної забезпеченості  на 2019 рік (83339,893 грн.)
St –         кількість ставок  адміністративно-територіальної одиниці
Stz –       к-сть ставок по району.
Kov –  Коригуючий обсяг видатків розрахований з метою приведення обсягу видатків на заклади культури до прогнозної розрахункової потреби на 2019 рік.
 
 
 
Заступник голови районної ради                                                  М.Калинич