ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
п’яте засідання одинадцятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
18 грудня 2018 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
"Про районний бюджет на 2018 рік"
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня, 25 липня, 15 серпня, 28 вересня,
14 листопада 2018)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
постанову Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 року № 714 “ Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України”;
постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2017 року № 863 “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”;
постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 201 року № 863 “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 868-р “Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 року № 813-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року №867-р “Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року №856-р “Про перерозподіл та розподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік”;
рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1345 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 1029 “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 22.02.2018, 29.03.2018, 07.06.2018, 26.07.2018, 27.09.2018)”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 14 листопада 2018 № 741 “Про розподіл медичної субвенції з державного бюджету”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 22 листопада 2018 року № 756 “Про перерозподіл обсягів субвенції”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 23 листопада 2018 № 767 “Про розподіл медичної субвенції з державного бюджету”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 10 грудня 2018 № 811 “Про перерозподіл обсягів субвенції”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 11 грудня 2018 № 817 «Про визначення замовників та розпорядників коштів, виділених для фінансування об’єктів у 2018 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2018 № 915 “Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”,
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2018 № 916 “Про спрямування додаткових коштів медичної субвенції з державного бюджету та зменшення обсягу освітньої субвенції на 2018 рік”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2018 № 919 “Про зменшення обсягу субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 04.12.2018 № 947 "Про зміну назви об’єкта проведення робіт та спрямування субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 10.12.2018 № 974 “Про спрямування субвенції ”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 10.12.2018 № 975 “Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.12.2018 № 976 “Про спрямування субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”;
рішення виконкому Березівської сільської ради від 07 грудня 2018 року №40 “Про внесення змін назви об’єкта та перерозподілу субвенції”;
рішення Стеблівської сільської ради від 16 листопада 2018 року № 4 “Про внесення змін до рішення № 11 Стеблівської сільської ради від 22.12.2017 року
"Про сільський бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 08.06.2018р., 29.08.2018року);
рішення сесії Липчанської сільської ради від 29 листопада 2018 року “Про внесення змін до рішення сесії Липчанської сільської ради від 22.12.2017 року “Про сільський бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 06.03.2018р., 21.06.2018р., 01.10.2018року)”;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 14.12.2018 року № 685 "Про очікуване виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району за 2018 рік",
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2.
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.
4. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4.
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5.
6.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 6.
7.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 7.
8.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 8.
9.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік згідно з додатком 10.
11.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським та селищному бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9510, 9730, 9750, 9770) згідно з додатком 11.
12.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським та селищному бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 12.
13.Фінансовому управлінню райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Закарпатській області залишок коштів на рахунку спеціального фонду районного бюджету за станом на 1 січня 2018 року, на якому обліковується надходження від продажу майна, перерахувати до доходів загального фонду районного бюджету (стаття 57 Бюджетного кодексу України).
14.Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова районної ради Ю.Іванчо
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
п’яте засідання одинадцятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
18 грудня 2018 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
"Про районний бюджет на 2018 рік"
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня, 25 липня, 15 серпня, 28 вересня,
14 листопада 2018)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
постанову Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 року № 714 “ Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України”;
постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2017 року № 863 “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”;
постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 201 року № 863 “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 868-р “Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 року № 813-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року №867-р “Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року №856-р “Про перерозподіл та розподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік”;
рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1345 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 1029 “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 22.02.2018, 29.03.2018, 07.06.2018, 26.07.2018, 27.09.2018)”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 14 листопада 2018 № 741 “Про розподіл медичної субвенції з державного бюджету”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 22 листопада 2018 року № 756 “Про перерозподіл обсягів субвенції”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 23 листопада 2018 № 767 “Про розподіл медичної субвенції з державного бюджету”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 10 грудня 2018 № 811 “Про перерозподіл обсягів субвенції”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 11 грудня 2018 № 817 «Про визначення замовників та розпорядників коштів, виділених для фінансування об’єктів у 2018 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2018 № 915 “Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”,
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2018 № 916 “Про спрямування додаткових коштів медичної субвенції з державного бюджету та зменшення обсягу освітньої субвенції на 2018 рік”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2018 № 919 “Про зменшення обсягу субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 04.12.2018 № 947 "Про зміну назви об’єкта проведення робіт та спрямування субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 10.12.2018 № 974 “Про спрямування субвенції ”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 10.12.2018 № 975 “Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.12.2018 № 976 “Про спрямування субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”;
рішення виконкому Березівської сільської ради від 07 грудня 2018 року №40 “Про внесення змін назви об’єкта та перерозподілу субвенції”;
рішення Стеблівської сільської ради від 16 листопада 2018 року № 4 “Про внесення змін до рішення № 11 Стеблівської сільської ради від 22.12.2017 року
"Про сільський бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 08.06.2018р., 29.08.2018року);
рішення сесії Липчанської сільської ради від 29 листопада 2018 року “Про внесення змін до рішення сесії Липчанської сільської ради від 22.12.2017 року “Про сільський бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 06.03.2018р., 21.06.2018р., 01.10.2018року)”;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 14.12.2018 року № 685 "Про очікуване виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району за 2018 рік",
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2.
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.
4. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4.
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5.
6.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 6.
7.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 7.
8.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 8.
9.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік згідно з додатком 10.
11.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським та селищному бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9510, 9730, 9750, 9770) згідно з додатком 11.
12.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським та селищному бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 12.
13.Фінансовому управлінню райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Закарпатській області залишок коштів на рахунку спеціального фонду районного бюджету за станом на 1 січня 2018 року, на якому обліковується надходження від продажу майна, перерахувати до доходів загального фонду районного бюджету (стаття 57 Бюджетного кодексу України).
14.Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова районної ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 18 грудня 2018 року № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 611 581 | 611 581 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 611 581 | 611 581 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 611 581 | 611 581 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 611 581 | 611 581 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 28 000 | 28 000 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | -28 000 | -28 000 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 173 800 | 173 800 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 169 800 | 169 800 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 133 100 | 133 100 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 8 100 | 8 100 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 125 000 | 125 000 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 36 700 | 36 700 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 36 700 | 36 700 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 4 000 | 4 000 | ||
24060000 | Інші надходження | 4 000 | 4 000 | ||
24060300 | Інші надходження | 4 000 | 4 000 | ||
Разом доходів | 785 381 | 785 381 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 13 955 100 | 15 970 400 | -2 015 300 | 184 700 |
41000000 | Від органів державного управління | 13 955 100 | 15 970 400 | -2 015 300 | 184 700 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 9 707 100 | 9 707 100 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -1 249 500 | -1 249 500 | ||
41034500 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 10 956 600 | 10 956 600 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 4 248 000 | 6 263 300 | -2 015 300 | 184 700 |
41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 362 000 | 362 000 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -415 000 | -415 000 | ||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції ( цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну ) | 6 286 300 | 6 286 300 | ||
41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -20 000 | -20 000 | ||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -2 200 000 | -2 200 000 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : | 234 700 | 50 000 | 184 700 | 184 700 |
бюджету села Липча | 44 700 | 44 700 | 44 700 | ||
бюджету села Стеблівка | 190 000 | 50 000 | 140 000 | 140 000 | |
Усього доходів | 14 740 481 | 16 755 781 | -2 015 300 | 184 700 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 18 грудня 2018 р. № | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 1 452 400 | 1 452 400 | 3 652 400 | 3 652 400 | 1 452 400 | |||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 1 452 400 | 1 452 400 | 3 652 400 | 3 652 400 | 1 452 400 | |||||||||
7360 | Виконання інвестиційних проектів | 3 652 400 | 3 652 400 | 3 652 400 | 3 652 400 | 3 652 400 | ||||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 652 400 | 3 652 400 | 3 652 400 | 3 652 400 | 3 652 400 | ||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | -2 200 000 | -2 200 000 | -2 200 000 | |||||||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | -2 200 000 | -2 200 000 | -2 200 000 | ||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -1 664 500 | -1 664 500 | -1 365 900 | 3 038 200 | 3 038 200 | 3 038 200 | 3 038 200 | 1 373 700 | ||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -1 664 500 | -1 664 500 | -1 365 900 | 3 038 200 | 3 038 200 | 3 038 200 | 3 038 200 | 1 373 700 | ||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -1 664 500 | -1 664 500 | -1 365 900 | -1 664 500 | |||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | -1 249 500 | -1 249 500 | -1 024 200 | -1 249 500 | ||||||||||||
7360 | Виконання інвестиційних проектів | 3 038 200 | 3 038 200 | 3 038 200 | 3 038 200 | 3 038 200 | ||||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 038 200 | 3 038 200 | 3 038 200 | 3 038 200 | 3 038 200 | ||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 6 266 300 | 6 266 300 | 6 266 300 | |||||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 6 266 300 | 6 266 300 | 6 266 300 | |||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 4 902 126 | 4 902 126 | 4 902 126 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 902 126 | 4 902 126 | 4 902 126 | |||||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 656 674 | 656 674 | 656 674 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 656 674 | 656 674 | 656 674 | |||||||||||||
2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров"я | 707 500 | 707 500 | 707 500 | ||||||||||||
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 727 500 | 727 500 | 727 500 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 727 500 | 727 500 | 727 500 | |||||||||||||
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | -20 000 | -20 000 | -20 000 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 362 000 | 362 000 | 362 000 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 362 000 | 362 000 | 362 000 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 362 000 | 362 000 | 362 000 | |||||||||||||
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 362 000 | 362 000 | 362 000 | |||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 37 533,80 | 37 533,80 | 37 533,80 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 324 466,20 | 324 466,20 | 324 466,20 | ||||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 4 266 000 | 4 266 000 | 4 266 000 | |||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 4 266 000 | 4 266 000 | 4 266 000 | |||||||||||
3719510 | 9510 | 0180 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 4 266 000 | 4 266 000 | 4 266 000 | ||||||||||
Усього видатків | 9 229 800 | 4 963 800 | -1 365 900 | 4 266 000 | 4 490 600 | 4 490 600 | 6 690 600 | 6 690 600 | 13 720 400 | |||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 18 грудня 2018 року № | ||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 44 700 | 44 700 | 44 700 | 44 700 | ||||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 44 700 | 44 700 | 44 700 | 44 700 | ||||||||||
7360 | Виконання інвестиційних проектів | 44 700 | 44 700 | 44 700 | 44 700 | |||||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 44 700 | 44 700 | 44 700 | 44 700 | |||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 50 000 | 50 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 190 000 | ||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 50 000 | 50 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 190 000 | ||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 50 000 | 50 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 190 000 | |||||||
Усього видатків | 50 000 | 50 000 | 184 700 | 184 700 | 184 700 | 234 700 | ||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
7360 | Виконання інвестиційних проектів | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0617361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 385 381 | 385 381 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 535 381 | |||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 385 381 | 385 381 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 535 381 | |||||||
3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 385 381 | 385 381 | 385 381 | ||||||||||
Разом видатків | 465 381 | 465 381 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 785 381 | |||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 5 до проекта рішення районної ради від 14 листопада 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | ||||||||||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
зменшити видатки | -76 340 | -76 340 | -60 000 | -76 340 | ||||||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | -76 340 | -76 340 | -60 000 | -76 340 | |||||||||
збільшити видатки | 76 340 | 76 340 | 60 000 | 76 340 | ||||||||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 76 340 | 76 340 | 60 000 | 76 340 | |||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 500 000 | 500 000 | -800 | -195 000 | -195 000 | -195 000 | 305 000 | |||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 500 000 | 500 000 | -800 | -195 000 | -195 000 | -195 000 | 305 000 | |||||||
зменшити видатки | -800 | -800 | -800 | -195 000 | -195 000 | -195 000 | -195 800 | |||||||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | -800 | -800 | -800 | -800 | ||||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | -800 | -800 | -800 | -800 | |||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | -195 000 | -195 000 | -195 000 | -195 000 | ||||||||||
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | -195 000 | -195 000 | -195 000 | -195 000 | |||||||||
збільшити видатки | 500 800 | 500 800 | 500 800 | |||||||||||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 800 | 800 | 800 | |||||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -520 000 | -520 000 | 110 336 | -725 000 | 182 000 | 182 000 | 182 000 | 182 000 | -338 000 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -520 000 | -520 000 | 110 336 | -725 000 | 182 000 | 182 000 | 182 000 | 182 000 | -338 000 | |||||
зменшити видатки | -1 484 004 | -1 484 004 | -504 664 | -733 000 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | -1 862 004 | |||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -1 099 500 | -1 099 500 | -270 664 | -733 000 | -1 099 500 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | -70 000 | -70 000 | -56 000 | -70 000 | ||||||||||||
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | -204 000 | -204 000 | -164 000 | -204 000 | |||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -39 900 | -39 900 | -39 900 | ||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | -25 000 | -25 000 | -25 000 | ||||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | -30 000 | -30 000 | -30 000 | |||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | -30 000 | -30 000 | -30 000 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | -85 604 | -85 604 | -70 000 | -85 604 | ||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -85 604 | -85 604 | -70 000 | -85 604 | |||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | -378 000 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | ||||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | -378 000 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | -378 000 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | ||||||||
в т.ч.за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | -378 000 | |||||||||||
збільшити видатки | 964 004 | 964 004 | 615 000 | 8 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 1 524 004 | |||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 577 900 | 577 900 | 325 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 1 137 900 | |||||
в т.ч.за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 80 000 | 80 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 378 000 | |||||||||
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 94 500 | 94 500 | 56 000 | 8 000 | 94 500 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 70 000 | 70 000 | 56 000 | 70 000 | ||||||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 281 604 | 281 604 | 234 000 | 281 604 | ||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 281 604 | 281 604 | 234 000 | 281 604 | |||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 8 600 | 8 600 | 8 600 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | ||||||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ||||||||||||||||
зменшити видатки | -100 807 | -100 807 | -100 807 | |||||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | -100 807 | -100 807 | -100 807 | |||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 89 634 | 89 634 | 89 634 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | -321 196 | -321 196 | -321 196 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 130 755 | 130 755 | 130 755 | ||||||||||
збільшити видатки | 100 807 | 100 807 | 100 807 | |||||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 100 807 | 100 807 | 100 807 | |||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 58 085 | 58 085 | 58 085 | ||||||||||
0813084 | 3084 | 1010 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 41 022 | 41 022 | 41 022 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | -5 000 | -5 000 | 36 000 | -22 227 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -5 000 | -5 000 | 36 000 | -22 227 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
зменшити видатки | -107 440 | -107 440 | -50 000 | -22 227 | -107 440 | |||||||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | -16 630 | -16 630 | -16 630 | ||||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | -90 810 | -90 810 | -50 000 | -22 227 | -90 810 | ||||||||
збільшити видатки | 102 440 | 102 440 | 86 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 107 440 | ||||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 68 000 | 68 000 | 55 000 | 68 000 | ||||||||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 68 000 | 68 000 | 55 000 | 68 000 | |||||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 34 440 | 34 440 | 31 000 | 34 440 | |||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -62 000 | -62 000 | -62 000 | |||||||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -62 000 | -62 000 | -62 000 | |||||||||||
зменшити видатки | -62 000 | -62 000 | -62 000 | |||||||||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -62 000 | -62 000 | -62 000 | ||||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | -100 000 | 150 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 95 000 | ||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -100 000 | 150 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 95 000 | ||||||||
зменшити видатки | -250 000 | -250 000 | ||||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | -250 000 | -250 000 | |||||||||||
збільшити видатки | 150 000 | 150 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 345 000 | ||||||||||
3719730 | 9730 | 0180 | Субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |||||||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
Усього видатків | -187 000 | 63 000 | 145 536 | -747 227 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 6 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 18 грудня 2018 року № | |||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -7 197 600 | 7 197 600 | 7 197 600 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -7 197 600 | 7 197 600 | 7 197 600 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -7 197 600 | 7 197 600 | 7 197 600 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -7 197 600 | 7 197 600 | 7 197 600 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -7 197 600 | 7 197 600 | 7 197 600 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -7 197 600 | 7 197 600 | 7 197 600 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 7 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 18 грудня 2018 року № | ||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік» «Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів» |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 5 420 406,00 | 5 420 406,00 | 3 203 208,00 | 627 331,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 48 910,00 | 5 619 316,00 | |||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 5 420 406,00 | 5 420 406,00 | 3 203 208,00 | 627 331,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 48 910,00 | 5 619 316,00 | |||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3 178 431,00 | 3 178 431,00 | 2 313 208,00 | 172 966,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | 3 194 051,00 | ||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 241 975,00 | 2 241 975,00 | 890 000,00 | 454 365,00 | 183 290,00 | 183 290,00 | 183 290,00 | 33 290,00 | 2 425 265,00 | ||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 9 587 823,00 | 9 587 823,00 | 5 285 066,00 | 238 750,00 | 28 576 606,00 | 2 800 100,00 | 100 000,00 | 25 776 506,00 | 7 968 646,00 | 7 736 946,00 | 38 164 429,00 | |||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 9 587 823,00 | 9 587 823,00 | 5 285 066,00 | 238 750,00 | 28 576 606,00 | 2 800 100,00 | 100 000,00 | 25 776 506,00 | 7 968 646,00 | 7 736 946,00 | 38 164 429,00 | |||
0213100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 6 450 329,00 | 6 450 329,00 | 4 750 966,00 | 215 050,00 | 438 100,00 | 408 100,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 6 888 429,00 | |||||
0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 450 329,00 | 6 450 329,00 | 4 750 966,00 | 215 050,00 | 438 100,00 | 408 100,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 6 888 429,00 | ||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 684 000,00 | 684 000,00 | 534 100,00 | 23 700,00 | 684 000,00 | |||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 684 000,00 | 684 000,00 | 534 100,00 | 23 700,00 | 684 000,00 | ||||||||
0213190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | |||||||||||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | ||||||||||
0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||||||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | ||||||||||
0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 615 550,00 | 615 550,00 | 615 550,00 | |||||||||||
0215032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 615 550,00 | 615 550,00 | 615 550,00 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | ||||||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 17 740 960,00 | 17 740 960,00 | 6 771 100,00 | 6 639 400,00 | 17 740 960,00 | |||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 6 771 100,00 | 6 771 100,00 | 6 771 100,00 | 6 639 400,00 | 6 771 100,00 | ||||||||
0217367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості | 10 969 860 | 10 969 860 | 10 969 860,00 | ||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 242 151,00 | 242 151,00 | 9 542 849,00 | 2 392 000,00 | 7 150 849,00 | 342 849,00 | 242 849,00 | 9 785 000,00 | ||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 242 151,00 | 242 151,00 | 242 849,00 | 242 849,00 | 242 849,00 | 242 849,00 | 485 000,00 | ||||||
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 9 200 000,00 | 2 392 000,00 | 6 808 000,00 | 9 200 000,00 | |||||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||||||||
0217620 | 7620 | Розвиток готельного господарства та туризму | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ||||||||||
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 340 793,00 | 1 340 793,00 | 424 697,00 | 424 697,00 | 424 697,00 | 424 697,00 | 1 765 490,00 | ||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 317 768 833,00 | 317 768 833,00 | 237 456 632,00 | 15 459 580,00 | 22 445 504,00 | 3 603 360,00 | 18 842 144,00 | 18 842 144,00 | 17 490 637,00 | 340 214 337,00 | ||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 317 768 833,00 | 317 768 833,00 | 237 456 632,00 | 15 459 580,00 | 22 445 504,00 | 3 603 360,00 | 18 842 144,00 | 18 842 144,00 | 17 490 637,00 | 340 214 337,00 | ||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 1 324 220,00 | 1 324 220,00 | 9 046 751,00 | 9 046 751,00 | 9 046 751,00 | 9 046 751,00 | 10 370 971,00 | |||||||||
Освітня субвенція-всього: | 217 401 200,00 | 217 401 200,00 | 178 197 692,00 | 217 401 200,00 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 284 335 393,69 | 284 335 393,69 | 212 758 107,32 | 14 083 299,83 | 13 944 347,00 | 3 603 360,00 | 10 340 987,00 | 10 340 987,00 | 9 455 480,00 | 298 279 740,69 | |||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 210 802 803,67 | 210 802 803,67 | 172 759 804,92 | 210 802 803,67 | ||||||||||||
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції | 1 324 220,00 | 1 324 220,00 | 7 631 711,00 | 7 631 711,00 | 7 631 711,00 | 7 631 711,00 | 8 955 931,00 | |||||||||
0611040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 6 189 341,31 | 6 189 341,31 | 4 356 537,68 | 486 204,17 | 6 189 341,31 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 3 628 281,33 | 3 628 281,33 | 3 004 743,08 | 3 628 281,33 | ||||||||||||
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 108 642,00 | 5 108 642,00 | 3 688 379,00 | 203 016,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 5 234 142,00 | ||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 793 502,00 | 2 793 502,00 | 2 288 379,00 | 2 793 502,00 | ||||||||||||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | |||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 425 963,00 | 7 425 963,00 | 5 875 716,00 | 194 275,00 | 7 425 963,00 | ||||||||
0611140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 950 951,00 | 1 950 951,00 | 1 583 409,00 | 1 950 951,00 | |||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 10 368 484,00 | 10 368 484,00 | 7 629 044,00 | 353 655,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 10 620 384,00 | |||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 10 341 334,00 | 10 341 334,00 | 7 629 044,00 | 353 655,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 10 593 234,00 | ||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 176 613,00 | 176 613,00 | 144 765,00 | |||||||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 27 150,00 | 27 150,00 | 27 150,00 | ||||||||||
5000 | Фiзична культура i спорт | 2 190 058,00 | 2 190 058,00 | 1 565 439,00 | 139 130,00 | 2 190 058,00 | ||||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 94 400,00 | 94 400,00 | 94 400,00 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 94 400,00 | 94 400,00 | 94 400,00 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 2 095 658,00 | 2 095 658,00 | 1 565 439,00 | 139 130,00 | 2 095 658,00 | |||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 095 658,00 | 2 095 658,00 | 1 565 439,00 | 139 130,00 | 2 095 658,00 | ||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 8 123 757,00 | 8 123 757,00 | 8 123 757,00 | 7 657 757,00 | 8 123 757,00 | ||||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 1 560 047,00 | 1 560 047,00 | 1 560 047,00 | 1 560 047,00 | 1 560 047,00 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1 560 047,00 | 1 560 047,00 | 1 560 047,00 | 1 560 047,00 | 1 560 047,00 | ||||||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 1 289 540,00 | 1 289 540,00 | 1 289 540,00 | 1 289 540,00 | 1 289 540,00 | |||||||||||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 6 563 710,00 | 6 563 710,00 | 6 563 710,00 | 6 097 710,00 | 6 563 710,00 | |||||||||
0617361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5 947 710,00 | 5 947 710,00 | 5 947 710,00 | 5 947 710,00 | 5 947 710,00 | ||||||||
0617368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | |||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 127 319 097,00 | 127 319 097,00 | 1 535 000,00 | 1 070 300,00 | 464 700,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 128 854 097,00 | ||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 127 319 097,00 | 127 319 097,00 | 1 535 000,00 | 1 070 300,00 | 464 700,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 128 854 097,00 | ||||||
Медична субвенція-всього: | 102 525 500,00 | 102 525 500,00 | 102 525 500,00 | |||||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 67 995 606,00 | 67 995 606,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 68 025 606,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 55 395 400,00 | 55 395 400,00 | 55 395 400,00 | |||||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 22 436 423,00 | 22 436 423,00 | 545 000,00 | 445 000,00 | 100 000,00 | 22 981 423,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 20 196 991,00 | 20 196 991,00 | 20 196 991,00 | |||||||||||||
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 4 701 647,00 | 4 701 647,00 | 880 000,00 | 595 300,00 | 284 700,00 | 5 581 647,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 426 342,00 | 4 426 342,00 | 4 426 342,00 | |||||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 23 653 709,00 | 23 653 709,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 23 733 709,00 | |||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 23 653 709,00 | 23 653 709,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 23 733 709,00 | ||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 21 125 361,00 | 21 125 361,00 | 21 125 361,00 | |||||||||||||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 7 146 200,00 | 7 146 200,00 | 7 146 200,00 | |||||||||||
0712142 | 2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 3 286 200,00 | 3 286 200,00 | 3 286 200,00 | ||||||||||
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |||||||||||||
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | ||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 385 512,00 | 1 385 512,00 | 1 385 512,00 | |||||||||||
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 596 959,00 | 596 959,00 | 596 959,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 581 406,00 | 581 406,00 | 581 406,00 | |||||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 788 553,00 | 788 553,00 | 788 553,00 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 278 675 122,00 | 278 675 122,00 | 278 675 122,00 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 278 675 122,00 | 278 675 122,00 | 278 675 122,00 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | |||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11 429 700,00 | 11 429 700,00 | 11 429 700,00 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 102 575 700,00 | 102 575 700,00 | 102 575 700,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 417 600,00 | 4 417 600,00 | 4 417 600,00 | |||||||||||||
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 417 600,00 | 4 417 600,00 | 4 417 600,00 | |||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 036 843,81 | 1 036 843,81 | 1 036 843,81 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3 380 756,19 | 3 380 756,19 | 3 380 756,19 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 158 003 400,00 | 158 003 400,00 | 158 003 400,00 | |||||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 500 322,00 | 500 322,00 | 500 322,00 | |||||||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 289,00 | 289,00 | 289,00 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 65 660,00 | 65 660,00 | 65 660,00 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 433 392,00 | 433 392,00 | 433 392,00 | ||||||||||
0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 981,00 | 981,00 | 981,00 | ||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 94 877 835,00 | 94 877 835,00 | 94 877 835,00 | |||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 589 634,00 | 1 589 634,00 | 1 589 634,00 | ||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 76 007 446,00 | 76 007 446,00 | 76 007 446,00 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 380 755,00 | 2 380 755,00 | 2 380 755,00 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | ||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 63 125 565,00 | 63 125 565,00 | 63 125 565,00 | |||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | ||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд | 23 960 228,00 | 23 960 228,00 | 23 960 228,00 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 558 085,00 | 3 558 085,00 | 3 558 085,00 | ||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 4 745,00 | 187 922,00 | 4 745,00 | ||||||||||
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку | 419 330,00 | 419 330,00 | 419 330,00 | ||||||||||
0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | ||||||||||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | |||||||||||
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | |||||||||||||
0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | ||||||||||
0819800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
0900000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
0910000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
0913110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 14 339 394,00 | 14 339 394,00 | 10 943 326,00 | 567 648,00 | 1 420 874,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 880 874,00 | 880 874,00 | 5 000,00 | 15 760 268,00 | ||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 14 339 394,00 | 14 339 394,00 | 10 943 326,00 | 567 648,00 | 1 420 874,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 880 874,00 | 880 874,00 | 5 000,00 | 15 760 268,00 | ||
1000 | Освіта | 10 281 901,00 | 10 281 901,00 | 7 949 946,00 | 457 854,00 | 566 874,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 26 874,00 | 26 874,00 | 10 848 775,00 | ||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 10 281 901,00 | 10 281 901,00 | 7 949 946,00 | 457 854,00 | 566 874,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 26 874,00 | 26 874,00 | 10 848 775,00 | ||
4000 | Культура i мистецтво | 4 057 493,00 | 4 057 493,00 | 2 993 380,00 | 109 794,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 5 000,00 | 4 911 493,00 | ||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 396 675,00 | 1 396 675,00 | 1 036 520,00 | 59 021,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 401 675,00 | ||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 029 184,00 | 1 029 184,00 | 832 700,00 | 13 273,00 | 1 029 184,00 | ||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 631 634,00 | 1 631 634,00 | 1 124 160,00 | 37 500,00 | 1 631 634,00 | |||||||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 448 634,00 | 1 516 634,00 | 1 124 160,00 | 37 500,00 | 1 448 634,00 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | ||||||||||
7000 | Економічна діяльність | 849 000 | 849 000 | 849 000 | 849 000,00 | |||||||||||
1017340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури | 849 000 | 849 000 | 849 000 | 849 000,00 | |||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 507 300,00 | 507 300,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 538 000,00 | |||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 507 300,00 | 507 300,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 538 000,00 | |||||||
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 9 300,00 | 9 300,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 40 000,00 | ||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 383 000,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | ||||||||||
2418310 | 8310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 57 573,00 | 57 573,00 | 57 573,00 | |||||||||||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 57 573,00 | 57 573,00 | 57 573,00 | ||||||||||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 57 427,00 | 57 427,00 | 57 427,00 | ||||||||||
Разом видатків | 753 622 975,00 | 753 622 975,00 | 256 888 232,00 | 16 893 309,00 | 54 207 594,00 | 8 013 760,00 | 235 000,00 | 374 000,00 | 46 193 834,00 | 28 001 274,00 | 25 392 193,00 | 807 830 569,00 | ||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 60 948 389,00 | 54 255 389,00 | 6 693 000,00 | 2 688 000,00 | 241 000,00 | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | 710 000,00 | 63 636 389,00 | |||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 60 948 389,00 | 54 255 389,00 | 6 693 000,00 | 2 688 000,00 | 241 000,00 | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | 710 000,00 | 63 636 389,00 | |||||
3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 51 094 272,00 | 51 094 272,00 | 51 094 272,00 | ||||||||||
3719510 | 9510 | 0180 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 | ||||||||||
3719730 | 9730 | 0180 | Субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 80 000,00 | 80 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 275 000,00 | |||||||
3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 906 620,00 | 2 906 620,00 | 2 343 000,00 | 241 000,00 | 2 102 000,00 | 2 102 000,00 | 560 000,00 | 5 249 620,00 | |||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 174 497,00 | 174 497,00 | 174 497,00 | ||||||||||
Усього видатків | 814 571 364,00 | 807 878 364,00 | 256 888 232,00 | 16 893 309,00 | 6 693 000,00 | 56 895 594,00 | 8 254 760,00 | 235 000,00 | 374 000,00 | 48 640 834,00 | 30 448 274,00 | 26 102 193,00 | 871 466 958,00 | |||
Головуючий-заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 8 | ||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||
від 18 грудня 2018 року № | ||||||||
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 3 522 100 | |||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 3 522 100 | |||||
7360 | Виконання інвестиційних проектів | 3 697 100 | ||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 697 100 | ||||
Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від будинку №21 до будинку №54а в с.Березово | 1 000 000 | |||||||
Капітальний ремонт вул.Березник с.Нанково.Коригування | 1 162 400 | |||||||
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Липча-Крайнє С071320 км 2+635-3+135 | 1 534 700 | |||||||
7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | -195 000 | ||||||
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | Капітальні видатки | -195 000 | |||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Капітальні видатки | 20 000 | |||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 3 510 200 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 3 510 200 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 700 000 | |||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | -378 000 | |||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Будівництво харчоблоку березівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Березово | -378 000 | |||
7360 | Виконання інвестиційних проектів | 3 188 200 | ||||||
0617361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | Спортивний майданчик зі штучним покриттям вул. Шевченка, 1, с. Велятино, Хустського району - будівництво | 150 000 | |||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 038 200 | ||||
Капітальний ремонт будівлі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустський район | 622 000 | |||||||
Капітальний ремонт спортивного майданчика в с.Н.Селище, Хустського району,Закарпатської області | 385 000 | |||||||
Капітальний ремонт будівлі Вишківської ЗОШ І-ІІІ ст.,смт.Вишково,Хустський р-н | 866 000 | |||||||
Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям в с.Велятино, вул.Шевченка, 1, Хустського району | 477 000 | |||||||
Будівництво спортивного майданчика під штучне покриття на території Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Копашнево, вул.Центральна, буд.155 | 688 200 | |||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 5 000 | |||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 5 000 | |||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | Капітальні видатки | 5 000 | |||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 345 000 | |||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 345 000 | |||||
3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 150 000 | ||||
3719730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Капітальні видатки | 195 000 | |||
Всього | 7 382 300 | |||||||
21 761 800 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 9 | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 18 грудня 2018 року № | |||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | -76 340 | -76 340 | |||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | -76 340 | -76 340 | |||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй на 2018 рік | -76 340 | -76 340 | |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 500 000 | 20 000 | 520 000 | ||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 500 000 | 20 000 | 520 000 | ||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 500 000 | 20 000 | 520 000 | |
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 500 000 | 500 000 | |||||
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2018 рік | 20 000 | 20 000 | |||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 400 | 1 400 | |||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 400 | 1 400 | |||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | |||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки | 1 400 | 1 400 | |
700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 787 500 | 787 500 | |||
710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 787 500 | 787 500 | |||
2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 757 500 | 757 500 | ||||
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | Програма цукровий та нецукровий діабет на 2017-2021 роки | 727 500 | 727 500 | |
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | Програма профілактики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на 2015-2019 роки | 30 000 | 30 000 | |
2150 | Інші програми заклади та заходи у сфері охорони здоров"я | 30 000 | 30 000 | ||||
0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки | 30 000 | 30 000 | |
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -42 000 | -42 000 | |||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -42 000 | -42 000 | |||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2018 рік | -62 000 | -62 000 | |
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки | 20 000 | 20 000 | |
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 150 000 | 150 000 | |||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 150 000 | 150 000 | |||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2018-2019 роки | 150 000 | 150 000 | |
Всього | 1 320 560 | 20 000 | 1 340 560 | ||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 10 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 18 грудня 2018 року № | ||||
Зміни до розподілу | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету | 500 000 | 20 000 | 520 000 |
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 500 000 | 500 000 | ||
1.1 | Управління Державної казначейської служби України у Хустському райні Закарпатської області | 20 000 | 20 000 | |
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2018 рік | 20 000 | 20 000 | ||
2. | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 20 000 | 20 000 | |
Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки | 20 000 | 20 000 | ||
3. | Фінансове управління райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 150 000 | 150 000 | |
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2018-2019 роки | 150 000 | 150 000 | ||
Разом | 670 000 | 20 000 | 690 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 11 | ||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||
від 18 грудня 2018 року № | ||||||||
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським та селищному бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9510, 9730, 9750, 9770) | ||||||||
(грн) | ||||||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу | Разом | |||||
загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету | перерозподіл коштів з районної програми райдержадміністрації | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | перерозподіл коштів субвенції з обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | перерозподіл коштів з районної програми райдержадміністрації | за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | с.Березово | 80 000 | 394 000 | -80 000 | 394 000 | |||
Реконструкція сан.вузла біля сільської ради с.Березово | -80 000 | -80 000 | ||||||
Організація благоустрою населенних пунктів для оплати за вуличне освітлення | 80 000 | 80 000 | ||||||
Топографо-геодезичні вишукування на території Березівської сільської ради Хустського району для виготовлення генерального плану населених пунктів масштабу 1:2000 | 197 000 | 197 000 | ||||||
Генеральний план с.Березово Березівської сільської ради, Хустського р-ну, Закарпатської області, стадія "Проект" | 197 000 | 197 000 | ||||||
2 | с.Вільшани | 52 253 | 52 253 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 52 253 | 52 253 | ||||||
3 | с.Забрідь | 81 249 | 81 249 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 81 249 | 81 249 | ||||||
4 | с.Золотарево | 254 000 | 254 000 | |||||
Будівництво вуличного освітлення в с.Золотарево, вул.Гагаріна, вул.Північна від КТП - 556, Хустського району | 254 000 | 254 000 | ||||||
5 | с.Іза | 195 000 | 195 000 | |||||
Капітальний ремонт вул.Мічуріна (від вул.Центральна до ГРП) у с.Іза, Хустського району | 195 000 | 195 000 | ||||||
6 | с.Копашнево | 48 538 | 48 538 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 48 538 | 48 538 | ||||||
7 | с.Крайниково | 37 874 | 37 874 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 37 874 | 37 874 | ||||||
8 | с.Л.Поляна | 25 550 | 25 550 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 25 550 | 25 550 | ||||||
9 | с.Липовець | 29 959 | 29 959 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 29 959 | 29 959 | ||||||
10 | с.Монастирець | 62 661 | 62 661 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 62 661 | 62 661 | ||||||
11 | с.Нанково | 13 297 | 13 297 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 13 297 | 13 297 | ||||||
12 | с.Олександрівка | 14 000 | 14 000 | |||||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 14 000 | 14 000 | ||||||
13 | с.Сокирниця | 20 000 | 20 000 | |||||
Поточний ремонт системи водопостачання, каналізації та електропостачання в підсобних приміщеннях групи "Середня -1-1 поверх", "Молодша - 1-11 - поверх" ДНЗ по вул. Маяковського,6 в с.Сокирниця Хустського району | 20 000 | 20 000 | ||||||
14 | с.Рокосово | 150 000 | 150 000 | |||||
Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. Гагаріна б/н, в с. Рокосово Хустського району - реконструкція (співфінансування) | 150 000 | 150 000 | ||||||
15 | смт.Вишково | 3 618 000 | 3 618 000 | |||||
Капітальний ремонт ДНЗ №1 смт Вишково Хустський район | 618 000 | 618 000 | ||||||
Реконструкція вулиці Центральна від свердловини №242 до будинку №28 в с.Шаян Хустсьского району | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
Реконструкція вулиці Церковна в с.Шаян Хустського району | 500 000 | 500 000 | ||||||
Разом | 385 381 | 80 000 | 4 266 000 | 195 000 | -80 000 | 150 000 | 4 996 381 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 12 | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 18 грудня 2018 року № | |||||||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільським та селищному бюджетам на 2018 рік | |||||||
грн. | |||||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | |||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
Інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900 ) | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій ( код 41034500 ) | Інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900 ) | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (41053500) | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (41053700) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7313501000 | с.Березово | 80 000 | 394 000 | -80 000 | 394 000 | ||
7313504000 | с.Вільшани | 52 253 | 52 253 | ||||
7313508000 | с.Забрідь | 81 249 | 81 249 | ||||
7313509000 | с.Золотарево | 254 000 | 254 000 | ||||
7313510000 | с.Іза | 195 000 | 195 000 | ||||
7313511000 | с.Копашнево | 48 538 | 48 538 | ||||
7313513000 | с.Крайниково | 37 874 | 37 874 | ||||
7313515000 | с.Л.Поляна | 25 550 | 25 550 | ||||
7313516000 | с.Липовець | 29 959 | 29 959 | ||||
7313518000 | с.Монастирець | 62 661 | 62 661 | ||||
7313519000 | с.Нанково | 13 297 | 13 297 | ||||
7313522000 | с.Олександрівка | 14 000 | 14 000 | ||||
7313525000 | с.Стеблівка | 20 000 | 20 000 | ||||
7313523000 | с.Рокосово | 150 000 | 150 000 | ||||
Разом по селах | 465 381 | 648 000 | -80 000 | 195 000 | 150 000 | 1 228 381 | |
7313401000 | смт.Вишково | 3 618 000 | 3 618 000 | ||||
Разом по селищу та селах | 465 381 | 4 266 000 | -80 000 | 195 000 | 150 000 | 4 996 381 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |