ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

                                                                                                         Проект
 

 
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
п’яте засідання одинадцятої сесії VІI скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я №
 
18 грудня 2018 року                                                                                  м. Хуст
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
"Про районний бюджет на 2018 рік"
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня, 25 липня, 15 серпня, 28 вересня,
14 листопада  2018)
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
постанову Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 року № 714 “ Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України”;
постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2017 року № 863 “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”;
постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 201 року № 863 “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 868-р “Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 року № 813-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року  №867-р “Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року  №856-р “Про перерозподіл та розподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік”;
рішення обласної ради  від 13.12.2018 № 1345 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 1029 “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 22.02.2018, 29.03.2018, 07.06.2018, 26.07.2018, 27.09.2018)”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 14 листопада 2018 № 741 “Про розподіл медичної субвенції з державного бюджету”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 22 листопада 2018 року № 756 “Про перерозподіл обсягів субвенції”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від                   23 листопада 2018 № 767 “Про розподіл медичної субвенції з державного бюджету”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 10 грудня 2018 № 811 “Про перерозподіл обсягів субвенції”;
розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від                   11 грудня 2018 № 817 «Про визначення замовників  та розпорядників коштів, виділених для фінансування об’єктів у 2018 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України»”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2018 № 915 “Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”,
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2018 № 916 “Про спрямування додаткових коштів медичної субвенції з державного бюджету  та зменшення обсягу освітньої субвенції на 2018 рік”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2018 № 919 “Про зменшення обсягу субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 04.12.2018 № 947 "Про зміну назви об’єкта проведення робіт та спрямування субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 10.12.2018 № 974 “Про спрямування субвенції ”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 10.12.2018 № 975 “Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.12.2018 № 976 “Про спрямування субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”;
рішення виконкому Березівської сільської ради від 07 грудня 2018 року №40 “Про внесення змін назви об’єкта та перерозподілу субвенції”;
рішення Стеблівської сільської ради від 16 листопада 2018 року № 4 “Про внесення змін до рішення № 11 Стеблівської сільської ради від 22.12.2017 року
"Про сільський бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 08.06.2018р., 29.08.2018року);
рішення сесії Липчанської сільської ради від 29 листопада 2018 року “Про внесення змін до рішення сесії Липчанської сільської ради від 22.12.2017 року “Про сільський бюджет на 2018 рік” (зі змінами від 06.03.2018р., 21.06.2018р., 01.10.2018року)”;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 14.12.2018 року № 685 "Про очікуване виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району за 2018 рік",
 
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
 
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2.
 
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.
 
4. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4.
 
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5.
 
6.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 6.
 
7.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 7.
 
8.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно  з додатком 8.
 
9.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 9.
 
10.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  (КПКВКМБ 9800)   на 2018 рік згідно з  додатком 10.
 
11.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським та селищному бюджетам із районного бюджету на 2018 рік  (КПКВКМБ 9510, 9730, 9750, 9770) згідно з додатком 11.
 
12.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським та селищному бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 12.
 
13.Фінансовому управлінню райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Закарпатській області залишок  коштів на рахунку спеціального фонду районного бюджету за станом на 1 січня 2018 року, на якому обліковується надходження від продажу майна, перерахувати до доходів загального фонду районного бюджету (стаття 57 Бюджетного кодексу України).
 
14.Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
15.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                          Ю.Іванчо
 
Додаток 1
до  проекту рішення районної ради
від  18  грудня  2018 року  № 
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 611 581 611 581
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 611 581 611 581
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 611 581 611 581
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 611 581 611 581
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 28 000 28 000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування -28 000 -28 000
20000000 Неподаткові надходження 173 800 173 800
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 169 800 169 800
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 133 100 133 100
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 8 100 8 100
22012500 Плата за надання  інших адміністративних послуг 125 000 125 000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 36 700 36 700
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 36 700 36 700
24000000 Інші неподаткові надходження 4 000 4 000
24060000 Інші надходження 4 000 4 000
24060300 Інші надходження 4 000 4 000
Разом доходів 785 381 785 381
40000000 Офіційні трансферти  13 955 100 15 970 400 -2 015 300 184 700
41000000 Від органів державного управління 13 955 100 15 970 400 -2 015 300 184 700
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 9 707 100 9 707 100
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -1 249 500 -1 249 500
41034500 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 10 956 600 10 956 600
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам 4 248 000 6 263 300 -2 015 300 184 700
41050200 Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  362 000 362 000
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -415 000 -415 000
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції  ( цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну )  6 286 300 6 286 300
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  -20 000 -20 000
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -2 200 000 -2 200 000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : 234 700 50 000 184 700 184 700
бюджету села Липча 44 700 44 700 44 700
бюджету села Стеблівка  190 000 50 000 140 000 140 000
Усього доходів 14 740 481 16 755 781 -2 015 300 184 700
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  2
до проекту рішення районної ради
від 18 грудня  2018 р. №

 
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного  бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 1 452 400 1 452 400 3 652 400 3 652 400 1 452 400
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  1 452 400 1 452 400 3 652 400 3 652 400 1 452 400
7360 Виконання інвестиційних проектів  3 652 400 3 652 400 3 652 400 3 652 400 3 652 400
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 652 400 3 652 400 3 652 400 3 652 400 3 652 400
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000
0217462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) -1 664 500 -1 664 500 -1 365 900 3 038 200 3 038 200 3 038 200 3 038 200 1 373 700
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -1 664 500 -1 664 500 -1 365 900 3 038 200 3 038 200 3 038 200 3 038 200 1 373 700
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -1 664 500 -1 664 500 -1 365 900 -1 664 500
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції -1 249 500 -1 249 500 -1 024 200 -1 249 500
7360 Виконання інвестиційних проектів 3 038 200 3 038 200 3 038 200 3 038 200 3 038 200
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 038 200 3 038 200 3 038 200 3 038 200 3 038 200
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 6 266 300 6 266 300 6 266 300
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 6 266 300 6 266 300 6 266 300
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 4 902 126 4 902 126 4 902 126
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 902 126 4 902 126 4 902 126
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 656 674 656 674 656 674
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 656 674 656 674 656 674
2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров"я 707 500 707 500 707 500
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 727 500 727 500 727 500
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 727 500 727 500 727 500
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -20 000 -20 000 -20 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 362 000 362 000 362 000
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 362 000 362 000 362 000
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  362 000 362 000 362 000
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 362 000 362 000 362 000
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 37 533,80 37 533,80 37 533,80
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 324 466,20 324 466,20 324 466,20
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 4 266 000 4 266 000 4 266 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 4 266 000 4 266 000 4 266 000
3719510 9510 0180 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 4 266 000 4 266 000 4 266 000
Усього видатків 9 229 800 4 963 800 -1 365 900 4 266 000 4 490 600 4 490 600 6 690 600 6 690 600 13 720 400
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  3
до проекту  рішення районної ради
від 18 грудня 2018 року № 

 
Зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 44 700 44 700 44 700 44 700
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  44 700 44 700 44 700 44 700
7360 Виконання інвестиційних проектів  44 700 44 700 44 700 44 700
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 44 700 44 700 44 700 44 700
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 50 000 50 000 140 000 140 000 140 000 190 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 50 000 50 000 140 000 140 000 140 000 190 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 50 000 50 000 140 000 140 000 140 000 190 000
Усього видатків 50 000 50 000 184 700 184 700 184 700 234 700
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  4
до проекту  рішення районної ради
від  18 грудня  2018 року № 
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
7360 Виконання інвестиційних проектів 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
0617361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 60 000 60 000 60 000
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 60 000 60 000 60 000
0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 60 000 60 000 60 000
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 30 000 30 000 30 000
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 30 000 30 000 30 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 20 000 20 000 20 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 20 000 20 000 20 000
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  20 000 20 000 20 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 385 381 385 381 150 000 150 000 150 000 150 000 535 381
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 385 381 385 381 150 000 150 000 150 000 150 000 535 381
3719750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  385 381 385 381 385 381
Разом видатків  465 381 465 381 320 000 320 000 320 000 320 000 785 381
Заступник голови районної ради М.Калинич

 
 
Додаток 5
до проекта рішення районної ради
від 14 листопада 2018 року № 
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік 
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник)
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець) 
зменшити видатки -76 340 -76 340 -60 000 -76 340
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -76 340 -76 340 -60 000 -76 340
збільшити видатки 76 340 76 340 60 000 76 340
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 76 340 76 340 60 000 76 340
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 500 000 500 000 -800 -195 000 -195 000 -195 000 305 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  500 000 500 000 -800 -195 000 -195 000 -195 000 305 000
зменшити видатки -800 -800 -800 -195 000 -195 000 -195 000 -195 800
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення -800 -800 -800 -800
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді -800 -800 -800 -800
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури -195 000 -195 000 -195 000 -195 000
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів -195 000 -195 000 -195 000 -195 000
збільшити  видатки 500 800 500 800 500 800
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 800 800 800
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 800 800 800
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  500 000 500 000 500 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) -520 000 -520 000 110 336 -725 000 182 000 182 000 182 000 182 000 -338 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -520 000 -520 000 110 336 -725 000 182 000 182 000 182 000 182 000 -338 000
зменшити видатки -1 484 004 -1 484 004 -504 664 -733 000 -378 000 -378 000 -378 000 -378 000 -1 862 004
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -1 099 500 -1 099 500 -270 664 -733 000 -1 099 500
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції -70 000 -70 000 -56 000 -70 000
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку -204 000 -204 000 -164 000 -204 000
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  -39 900 -39 900 -39 900
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  -25 000 -25 000 -25 000
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -30 000 -30 000 -30 000
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -30 000 -30 000 -30 000
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -85 604 -85 604 -70 000 -85 604
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл -85 604 -85 604 -70 000 -85 604
7300 Будівництво та регіональний розвиток -378 000 -378 000 -378 000 -378 000 -378 000
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -378 000 -378 000 -378 000 -378 000 -378 000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -378 000 -378 000 -378 000 -378 000 -378 000
в т.ч.за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2018 -378 000 -378 000 -378 000 -378 000 -378 000
збільшити видатки 964 004 964 004 615 000 8 000 560 000 560 000 560 000 560 000 1 524 004
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  577 900 577 900 325 000 560 000 560 000 560 000 560 000 1 137 900
в т.ч.за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2018 80 000 80 000 298 000 298 000 298 000 298 000 378 000
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 94 500 94 500 56 000 8 000 94 500
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 70 000 70 000 56 000 70 000
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 281 604 281 604 234 000 281 604
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 281 604 281 604 234 000 281 604
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 1 400 1 400 1 400
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 1 400 1 400 1 400
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 8 600 8 600 8 600
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 8 600 8 600 8 600
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник)
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
зменшити видатки -100 807 -100 807 -100 807
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям -100 807 -100 807 -100 807
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 89 634 89 634 89 634
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -321 196 -321 196 -321 196
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 130 755 130 755 130 755
збільшити видатки 100 807 100 807 100 807
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 100 807 100 807 100 807
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1 700 1 700 1 700
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 58 085 58 085 58 085
0813084 3084 1010 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 41 022 41 022 41 022
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) -5 000 -5 000 36 000 -22 227 5 000 5 000 5 000 5 000
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) -5 000 -5 000 36 000 -22 227 5 000 5 000 5 000 5 000
зменшити видатки -107 440 -107 440 -50 000 -22 227 -107 440
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -16 630 -16 630 -16 630
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів -90 810 -90 810 -50 000 -22 227 -90 810
збільшити видатки 102 440 102 440 86 000 5 000 5 000 5 000 5 000 107 440
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 68 000 68 000 55 000 68 000
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  68 000 68 000 55 000 68 000
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 34 440 34 440 31 000 34 440
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) -62 000 -62 000 -62 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -62 000 -62 000 -62 000
зменшити видатки -62 000 -62 000 -62 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -62 000 -62 000 -62 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) -100 000 150 000 195 000 195 000 195 000 95 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) -100 000 150 000 195 000 195 000 195 000 95 000
зменшити видатки -250 000 -250 000
3718700 8700 0133 Резервний фонд -250 000 -250 000
збільшити видатки 150 000 150 000 195 000 195 000 195 000 345 000
3719730 9730 0180 Субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 195 000 195 000 195 000 195 000
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  150 000 150 000 150 000
Усього видатків -187 000 63 000 145 536 -747 227 187 000 187 000 187 000 187 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 6
до проекту рішення районної ради
 від 18 грудня  2018 року № 
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування  -7 197 600 7 197 600 7 197 600
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -7 197 600 7 197 600 7 197 600
208100 Залишок на початок 
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -7 197 600 7 197 600 7 197 600
600000  Фінансування за активними операціями  -7 197 600 7 197 600 7 197 600
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -7 197 600 7 197 600 7 197 600
602100 Залишок на початок 
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -7 197 600 7 197 600 7 197 600
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  7
до проекту рішення районної ради
від 18 грудня 2018 року № 

 
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік»
«Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів»
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 5 420 406,00 5 420 406,00 3 203 208,00 627 331,00 198 910,00 198 910,00 198 910,00 48 910,00 5 619 316,00
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  5 420 406,00 5 420 406,00 3 203 208,00 627 331,00 198 910,00 198 910,00 198 910,00 48 910,00 5 619 316,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3 178 431,00 3 178 431,00 2 313 208,00 172 966,00 15 620,00 15 620,00 15 620,00 15 620,00 3 194 051,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 241 975,00 2 241 975,00 890 000,00 454 365,00 183 290,00 183 290,00 183 290,00 33 290,00 2 425 265,00
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 9 587 823,00 9 587 823,00 5 285 066,00 238 750,00 28 576 606,00 2 800 100,00 100 000,00 25 776 506,00 7 968 646,00 7 736 946,00 38 164 429,00
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  9 587 823,00 9 587 823,00 5 285 066,00 238 750,00 28 576 606,00 2 800 100,00 100 000,00 25 776 506,00 7 968 646,00 7 736 946,00 38 164 429,00
0213100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 6 450 329,00 6 450 329,00 4 750 966,00 215 050,00 438 100,00 408 100,00 100 000,00 30 000,00 6 888 429,00
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 450 329,00 6 450 329,00 4 750 966,00 215 050,00 438 100,00 408 100,00 100 000,00 30 000,00 6 888 429,00
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 684 000,00 684 000,00 534 100,00 23 700,00 684 000,00
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 684 000,00 684 000,00 534 100,00 23 700,00 684 000,00
0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60 500,00 60 500,00 60 500,00
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 60 500,00 60 500,00 60 500,00
0213240 3240 Інші заклади та заходи 9 500,00 9 500,00 9 500,00
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 9 500,00 9 500,00 9 500,00
0215030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 615 550,00 615 550,00 615 550,00
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 615 550,00 615 550,00 615 550,00
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00
0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 17 740 960,00 17 740 960,00 6 771 100,00 6 639 400,00 17 740 960,00
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 6 771 100,00 6 771 100,00 6 771 100,00 6 639 400,00 6 771 100,00
0217367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості 10 969 860 10 969 860 10 969 860,00
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 242 151,00 242 151,00 9 542 849,00 2 392 000,00 7 150 849,00 342 849,00 242 849,00 9 785 000,00
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 242 151,00 242 151,00 242 849,00 242 849,00 242 849,00 242 849,00 485 000,00
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
0217462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  9 200 000,00 2 392 000,00 6 808 000,00 9 200 000,00
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 60 000,00 60 000,00 60 000,00
0217620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 45 000,00 45 000,00 45 000,00
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 30 000,00 30 000,00 30 000,00
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  1 340 793,00 1 340 793,00 424 697,00 424 697,00 424 697,00 424 697,00 1 765 490,00
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 317 768 833,00 317 768 833,00 237 456 632,00 15 459 580,00 22 445 504,00 3 603 360,00 18 842 144,00 18 842 144,00 17 490 637,00 340 214 337,00
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 317 768 833,00 317 768 833,00 237 456 632,00 15 459 580,00 22 445 504,00 3 603 360,00 18 842 144,00 18 842 144,00 17 490 637,00 340 214 337,00
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 1 324 220,00 1 324 220,00 9 046 751,00 9 046 751,00 9 046 751,00 9 046 751,00 10 370 971,00
Освітня субвенція-всього: 217 401 200,00 217 401 200,00 178 197 692,00 217 401 200,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 284 335 393,69 284 335 393,69 212 758 107,32 14 083 299,83 13 944 347,00 3 603 360,00 10 340 987,00 10 340 987,00 9 455 480,00 298 279 740,69
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 210 802 803,67 210 802 803,67 172 759 804,92 210 802 803,67
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції 1 324 220,00 1 324 220,00 7 631 711,00 7 631 711,00 7 631 711,00 7 631 711,00 8 955 931,00
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 6 189 341,31 6 189 341,31 4 356 537,68 486 204,17 6 189 341,31
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 3 628 281,33 3 628 281,33 3 004 743,08 3 628 281,33
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 5 108 642,00 5 108 642,00 3 688 379,00 203 016,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00 5 234 142,00
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 793 502,00 2 793 502,00 2 288 379,00 2 793 502,00
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 125 500,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  7 425 963,00 7 425 963,00 5 875 716,00 194 275,00 7 425 963,00
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000,00 200 000,00 200 000,00
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1 950 951,00 1 950 951,00 1 583 409,00 1 950 951,00
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 10 368 484,00 10 368 484,00 7 629 044,00 353 655,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 10 620 384,00
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 10 341 334,00 10 341 334,00 7 629 044,00 353 655,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 10 593 234,00
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 176 613,00 176 613,00 144 765,00
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 27 150,00 27 150,00 27 150,00
5000 Фiзична культура i спорт 2 190 058,00 2 190 058,00 1 565 439,00 139 130,00 2 190 058,00
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 94 400,00 94 400,00 94 400,00
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 94 400,00 94 400,00 94 400,00
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 2 095 658,00 2 095 658,00 1 565 439,00 139 130,00 2 095 658,00
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 095 658,00 2 095 658,00 1 565 439,00 139 130,00 2 095 658,00
7300 Будівництво та регіональний розвиток 8 123 757,00 8 123 757,00 8 123 757,00 7 657 757,00 8 123 757,00
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 1 560 047,00 1 560 047,00 1 560 047,00 1 560 047,00 1 560 047,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 1 560 047,00 1 560 047,00 1 560 047,00 1 560 047,00 1 560 047,00
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 1 289 540,00 1 289 540,00 1 289 540,00 1 289 540,00 1 289 540,00
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 6 563 710,00 6 563 710,00 6 563 710,00 6 097 710,00 6 563 710,00
0617361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 5 947 710,00 5 947 710,00 5 947 710,00 5 947 710,00 5 947 710,00
0617368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 466 000,00 466 000,00 466 000,00 466 000,00
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 127 319 097,00 127 319 097,00 1 535 000,00 1 070 300,00 464 700,00 80 000,00 80 000,00 128 854 097,00
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 127 319 097,00 127 319 097,00 1 535 000,00 1 070 300,00 464 700,00 80 000,00 80 000,00 128 854 097,00
Медична субвенція-всього: 102 525 500,00 102 525 500,00 102 525 500,00
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 67 995 606,00 67 995 606,00 30 000,00 30 000,00 68 025 606,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 55 395 400,00 55 395 400,00 55 395 400,00
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 22 436 423,00 22 436 423,00 545 000,00 445 000,00 100 000,00 22 981 423,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 20 196 991,00 20 196 991,00 20 196 991,00
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 4 701 647,00 4 701 647,00 880 000,00 595 300,00 284 700,00 5 581 647,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 426 342,00 4 426 342,00 4 426 342,00
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 23 653 709,00 23 653 709,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 23 733 709,00
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 23 653 709,00 23 653 709,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 23 733 709,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 21 125 361,00 21 125 361,00 21 125 361,00
0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 7 146 200,00 7 146 200,00 7 146 200,00
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 100 000,00 100 000,00 100 000,00
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 3 286 200,00 3 286 200,00 3 286 200,00
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 730 000,00 730 000,00 730 000,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 700 000,00 700 000,00 700 000,00
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань 3 030 000,00 3 030 000,00 3 030 000,00
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 1 385 512,00 1 385 512,00 1 385 512,00
0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 596 959,00 596 959,00 596 959,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 581 406,00 581 406,00 581 406,00
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 788 553,00 788 553,00 788 553,00
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 278 675 122,00 278 675 122,00 278 675 122,00
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 278 675 122,00 278 675 122,00 278 675 122,00
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  114 005 400,00 114 005 400,00 114 005 400,00
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 114 005 400,00 114 005 400,00 114 005 400,00
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  11 429 700,00 11 429 700,00 11 429 700,00
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 102 575 700,00 102 575 700,00 102 575 700,00
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 417 600,00 4 417 600,00 4 417 600,00
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 417 600,00 4 417 600,00 4 417 600,00
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 036 843,81 1 036 843,81 1 036 843,81
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3 380 756,19 3 380 756,19 3 380 756,19
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  158 003 400,00 158 003 400,00 158 003 400,00
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 500 322,00 500 322,00 500 322,00
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 289,00 289,00 289,00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 65 660,00 65 660,00 65 660,00
0813033 3033 1070 Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 433 392,00 433 392,00 433 392,00
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 981,00 981,00 981,00
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 94 877 835,00 94 877 835,00 94 877 835,00
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 589 634,00 1 589 634,00 1 589 634,00
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000,00 150 000,00 150 000,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 76 007 446,00 76 007 446,00 76 007 446,00
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 380 755,00 2 380 755,00 2 380 755,00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 150 000,00 150 000,00 150 000,00
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 63 125 565,00 63 125 565,00 63 125 565,00
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд 23 960 228,00 23 960 228,00 23 960 228,00
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 558 085,00 3 558 085,00 3 558 085,00
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 4 745,00 187 922,00 4 745,00
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку 419 330,00 419 330,00 419 330,00
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 000,00 100 000,00 100 000,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 303 000,00 303 000,00 303 000,00
0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 40 800,00 40 800,00 40 800,00
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 40 800,00 40 800,00 40 800,00
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 254 600,00 1 254 600,00 1 254 600,00
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 254 600,00 1 254 600,00 1 254 600,00
0819800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  50 000,00 50 000,00 50 000,00
0900000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) 5 000,00 5 000,00 5 000,00
0910000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 5 000,00 5 000,00 5 000,00
0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5 000,00 5 000,00 5 000,00
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5 000,00 5 000,00 5 000,00
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 14 339 394,00 14 339 394,00 10 943 326,00 567 648,00 1 420 874,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 880 874,00 880 874,00 5 000,00 15 760 268,00
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14 339 394,00 14 339 394,00 10 943 326,00 567 648,00 1 420 874,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 880 874,00 880 874,00 5 000,00 15 760 268,00
1000 Освіта 10 281 901,00 10 281 901,00 7 949 946,00 457 854,00 566 874,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 26 874,00 26 874,00 10 848 775,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 10 281 901,00 10 281 901,00 7 949 946,00 457 854,00 566 874,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 26 874,00 26 874,00 10 848 775,00
4000 Культура i мистецтво 4 057 493,00 4 057 493,00 2 993 380,00 109 794,00 854 000,00 854 000,00 854 000,00 5 000,00 4 911 493,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 396 675,00 1 396 675,00 1 036 520,00 59 021,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 401 675,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 029 184,00 1 029 184,00 832 700,00 13 273,00 1 029 184,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 631 634,00 1 631 634,00 1 124 160,00 37 500,00 1 631 634,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 448 634,00 1 516 634,00 1 124 160,00 37 500,00 1 448 634,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 115 000,00 115 000,00 115 000,00
7000 Економічна діяльність 849 000 849 000 849 000 849 000,00
1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 849 000 849 000 849 000 849 000,00
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 507 300,00 507 300,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 538 000,00
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 507 300,00 507 300,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 538 000,00
2417140 7140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства  9 300,00 9 300,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 40 000,00
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 383 000,00 383 000,00 383 000,00
2418310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 57 573,00 57 573,00 57 573,00
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 57 573,00 57 573,00 57 573,00
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  57 427,00 57 427,00 57 427,00
Разом видатків  753 622 975,00 753 622 975,00 256 888 232,00 16 893 309,00 54 207 594,00 8 013 760,00 235 000,00 374 000,00 46 193 834,00 28 001 274,00 25 392 193,00 807 830 569,00
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 60 948 389,00 54 255 389,00 6 693 000,00 2 688 000,00 241 000,00 2 447 000,00 2 447 000,00 710 000,00 63 636 389,00
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 60 948 389,00 54 255 389,00 6 693 000,00 2 688 000,00 241 000,00 2 447 000,00 2 447 000,00 710 000,00 63 636 389,00
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  51 094 272,00 51 094 272,00 51 094 272,00
3719510 9510 0180 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 6 693 000,00 6 693 000,00 6 693 000,00
3719730 9730 0180 Субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 80 000,00 80 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 275 000,00
3719750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 906 620,00 2 906 620,00 2 343 000,00 241 000,00 2 102 000,00 2 102 000,00 560 000,00 5 249 620,00
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  174 497,00 174 497,00 174 497,00
Усього видатків 814 571 364,00 807 878 364,00 256 888 232,00 16 893 309,00 6 693 000,00 56 895 594,00 8 254 760,00 235 000,00 374 000,00 48 640 834,00 30 448 274,00 26 102 193,00 871 466 958,00
Головуючий-заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 8
до  проекту рішення районної ради
від 18 грудня  2018 року № 
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 3 522 100
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  3 522 100
7360 Виконання інвестиційних проектів  3 697 100
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 697 100
Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від будинку №21 до будинку №54а в с.Березово 1 000 000
Капітальний ремонт вул.Березник с.Нанково.Коригування 1 162 400
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Липча-Крайнє С071320 км 2+635-3+135 1 534 700
7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури -195 000
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів Капітальні видатки -195 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  Капітальні видатки 20 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 3 510 200
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 3 510 200
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальні видатки 700 000
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -378 000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Будівництво харчоблоку березівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Березово -378 000
7360 Виконання інвестиційних проектів 3 188 200
0617361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Спортивний майданчик зі штучним покриттям вул. Шевченка, 1, с. Велятино, Хустського району - будівництво 150 000
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 038 200
Капітальний ремонт будівлі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустський район 622 000
Капітальний ремонт спортивного майданчика в с.Н.Селище, Хустського району,Закарпатської області 385 000
Капітальний ремонт будівлі Вишківської ЗОШ І-ІІІ ст.,смт.Вишково,Хустський р-н 866 000
Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям в с.Велятино, вул.Шевченка, 1, Хустського району 477 000
Будівництво спортивного майданчика під штучне покриття на території Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Копашнево, вул.Центральна, буд.155  688 200
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 5 000
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 5 000
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 5 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 345 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 345 000
3719750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 150 000
3719730 9730 0180 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Капітальні видатки 195 000
Всього  7 382 300
21 761 800
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  9
до проекту рішення районної ради
від 18 грудня 2018 року № 
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) -76 340 -76 340
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  -76 340 -76 340
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма  утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй  на 2018 рік  -76 340 -76 340
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 500 000 20 000 520 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  500 000 20 000 520 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  500 000 20 000 520 000
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки 500 000 500 000
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2018 рік  20 000 20 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 1 400 1 400
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 1 400 1 400
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки 1 400 1 400
700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 787 500 787 500
710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 787 500 787 500
2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 757 500 757 500
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Програма цукровий та нецукровий діабет на 2017-2021 роки 727 500 727 500
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих Програма профілактики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на 2015-2019 роки 30 000 30 000
2150 Інші програми заклади та заходи у сфері охорони здоров"я 30 000 30 000
0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки 30 000 30 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) -42 000 -42 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -42 000 -42 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2018 рік  -62 000 -62 000
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  Програми розвитку та удосконалення  цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки 20 000 20 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 150 000 150 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 150 000 150 000
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2018-2019 роки 150 000 150 000
Всього  1 320 560 20 000 1 340 560
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  10
до  проекту рішення районної ради
 від 18 грудня 2018 року №
Зміни до розподілу
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
 програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
(КПКВКМБ 9800) на 2018 рік
грн.
№ п/п Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів                                                 
Загальний фонд (видатки споживання) Спеціальний фонд (видатки розвитку) Разом по обох фондах
1 2 3 4 5
1. Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету 500 000 20 000 520 000
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки  500 000 500 000
1.1 Управління Державної казначейської служби України у Хустському райні Закарпатської області 20 000 20 000
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2018 рік  20 000 20 000
2. Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету  20 000 20 000
Програми розвитку та удосконалення  цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки 20 000 20 000
3. Фінансове управління райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету  150 000 150 000
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2018-2019 роки 150 000 150 000
Разом 670 000 20 000 690 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  11
до  проекту  рішення районної ради
 від 18 грудня  2018 року № 
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським та селищному бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9510, 9730, 9750, 9770)
      (грн)
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
джерела фінансового ресурсу Разом
загальний фонд спеціальний фонд
перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету  перерозподіл коштів з районної програми райдержадміністрації субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій перерозподіл коштів  субвенції з обласного бюджету  на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перерозподіл коштів з районної програми райдержадміністрації за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 с.Березово  80 000 394 000 -80 000 394 000
Реконструкція сан.вузла біля сільської ради с.Березово -80 000 -80 000
Організація благоустрою населенних пунктів для оплати за вуличне освітлення  80 000 80 000
Топографо-геодезичні вишукування на території Березівської сільської ради Хустського району для виготовлення генерального плану населених пунктів масштабу 1:2000 197 000 197 000
Генеральний план с.Березово Березівської сільської ради, Хустського р-ну, Закарпатської області, стадія "Проект" 197 000 197 000
2 с.Вільшани 52 253 52 253
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 52 253 52 253
3 с.Забрідь 81 249 81 249
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 81 249 81 249
4 с.Золотарево  254 000 254 000
Будівництво вуличного освітлення в с.Золотарево, вул.Гагаріна, вул.Північна від КТП - 556, Хустського району 254 000 254 000
5 с.Іза  195 000 195 000
Капітальний ремонт вул.Мічуріна (від вул.Центральна до ГРП) у с.Іза, Хустського району 195 000 195 000
6 с.Копашнево 48 538 48 538
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 48 538 48 538
7 с.Крайниково 37 874 37 874
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 37 874 37 874
8 с.Л.Поляна 25 550 25 550
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 25 550 25 550
9 с.Липовець 29 959 29 959
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 29 959 29 959
10 с.Монастирець 62 661 62 661
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 62 661 62 661
11 с.Нанково 13 297 13 297
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 13 297 13 297
12 с.Олександрівка 14 000 14 000
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 14 000 14 000
13 с.Сокирниця  20 000 20 000
 Поточний ремонт системи водопостачання, каналізації та електропостачання в підсобних приміщеннях групи "Середня -1-1 поверх", "Молодша - 1-11 - поверх" ДНЗ по вул. Маяковського,6 в с.Сокирниця Хустського району 20 000 20 000
14 с.Рокосово 150 000 150 000
Спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. Гагаріна б/н, в с. Рокосово Хустського району - реконструкція (співфінансування) 150 000 150 000
15 смт.Вишково 3 618 000 3 618 000
Капітальний ремонт ДНЗ №1 смт Вишково Хустський район 618 000 618 000
Реконструкція вулиці Центральна від свердловини №242 до будинку №28 в с.Шаян Хустсьского району 2 500 000 2 500 000
Реконструкція вулиці Церковна в с.Шаян Хустського району  500 000 500 000
Разом 385 381 80 000 4 266 000 195 000 -80 000 150 000 4 996 381
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
 Додаток 12
до  проекту рішення районної ради
від 18 грудня  2018 року  № 
Міжбюджетні трансферти  з районного  бюджету  сільським та селищному  бюджетам на 2018 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд  Спеціальний фонд  Разом                                      
Інші субвенції з місцевого бюджету                                        ( код  41053900 ) Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій                                ( код  41034500 ) Інші субвенції з місцевого бюджету                                        ( код  41053900 ) Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   (41053500) Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (41053700)
1 2 3 4 5 6 7 8
7313501000 с.Березово 80 000 394 000 -80 000 394 000
7313504000 с.Вільшани 52 253 52 253
7313508000 с.Забрідь 81 249 81 249
7313509000 с.Золотарево 254 000 254 000
7313510000 с.Іза 195 000 195 000
7313511000 с.Копашнево 48 538 48 538
7313513000 с.Крайниково 37 874 37 874
7313515000 с.Л.Поляна 25 550 25 550
7313516000 с.Липовець 29 959 29 959
7313518000 с.Монастирець 62 661 62 661
7313519000 с.Нанково 13 297 13 297
7313522000 с.Олександрівка 14 000 14 000
7313525000 с.Стеблівка 20 000 20 000
7313523000 с.Рокосово 150 000 150 000
Разом по селах 465 381 648 000 -80 000 195 000 150 000 1 228 381
7313401000 смт.Вишково 3 618 000 3 618 000
Разом по селищу та селах 465 381 4 266 000 -80 000 195 000 150 000 4 996 381
Заступник голови районної ради М.Калинич