ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
четверте засідання одинадцятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
14 листопада 2018 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
"Про районний бюджет на 2018 рік"
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня, 25 липня, 15 серпня, 28 вересня 2018)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018р.№ 647-р "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 09.08.2018 № 202 "Про внесення змін до переліку проектів і заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості";
наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 10.10.2018 № 267 "Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості";
рішення обласної ради від 27.09.2018 № 1295 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 1029 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 22.02.2018, 29.03.2018,07.06.2018, 26.07.2018);
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 26.10.2018 № 690 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 27.03.2018 № 188";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.11.2018 № 714 "Про внесення змін до обласного бюджету";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.11.2018 № 715 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.09.2018 № 732 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.10.2018 № 747 "Про внесення змін до обсягів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 22.10.2018 № 781 "Про спрямування субвенцій з обласного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.11.2018 № 848 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Липчанської сільської ради від 01 жовтня 2018 року "Про внесення змін до рішення сесії Липчанської сільської ради від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік" (із змінами від 06.03.2018р., 21.06.2018р.);
рішення Ізянської сільської ради від 07 листопада 2018 року "Про внесення змін до рішення сесії Ізянської сільської ради від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік" із змінами від 23.02.2018р., 24.04.2018р., 11.05.2018р., 25.06.2018р., 17.07.2018р., 18.09.2018р.;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 02.11.2018 року № 567 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом 01 листопада 2018 року",
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2.
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.
4. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4.
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5.
6.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 6.
7.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 7.
8.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 8.
9.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік згідно з додатком 10.
11.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770) згідно з додатком 11.
12.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 12.
13.Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 14 листопада 2018 р. № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 2 471 983 | 2 471 983 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2 471 983 | 2 471 983 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2 471 983 | 2 471 983 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 2 489 283 | 2 489 283 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | -35 000 | -35 000 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 17 700 | 17 700 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 77 400 | 77 400 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 77 400 | 77 400 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 77 400 | 77 400 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 7 700 | 7 700 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 69 700 | 69 700 | ||
Разом доходів | 2 549 383 | 2 549 383 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 5 990 187 | -865 547 | 6 855 734 | 11 855 734 |
41000000 | Від органів державного управління | 5 990 187 | -865 547 | 6 855 734 | 11 855 734 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | -986 500 | -986 500 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -986 500 | -986 500 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 6 976 687 | 120 953 | 6 855 734 | 11 855 734 |
41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремиих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -232 000 | -232 000 | ||
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенці | -5 000 000 | -5 000 000 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : | 1 238 827 | 352 953 | 885 874 | 885 874 |
обласного бюджету | 1 184 000 | 335 000 | 849 000 | 849 000 | |
бюджету села Липча | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
бюджету села Іза | 44 827 | 17 953 | 26 874 | 26 874 | |
41054000 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізація заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року | 10 969 860 | 10 969 860 | 10 969 860 | |
Усього доходів | 8 539 570 | 1 683 836 | 6 855 734 | 11 855 734 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 14 листопада 2018 р. № | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -986 500 | -986 500 | -808 600 | -986 500 | ||||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -986 500 | -986 500 | -808 600 | -986 500 | ||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -986 500 | -986 500 | -808 600 | -986 500 | |||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | -232 000 | -232 000 | -232 000 | |||||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -232 000 | -232 000 | -232 000 | |||||||||||
2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров"я | -232 000 | -232 000 | -232 000 | ||||||||||||
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | -232 000 | -232 000 | -232 000 | ||||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 5 969 860 | 5 969 860 | 10 969 860 | 5 969 860 | ||||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 5 969 860 | 5 969 860 | 10 969 860 | 5 969 860 | ||||||||||
7360 | Виконання інвестиційних проектів | 10 969 860 | 10 969 860 | 10 969 860 | 10 969 860 | |||||||||||
0217367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості | 10 969 860 | 10 969 860 | 10 969 860 | 10 969 860 | |||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | |||||||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | ||||||||||
Усього видатків | -1 218 500 | -1 218 500 | -808 600 | 5 969 860 | 5 969 860 | 10 969 860 | 4 751 360 | |||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 14 листопада 2018 року № | ||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 335 000 | 335 000 | 335 000 | |||||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 335 000 | 335 000 | 335 000 | |||||||||||
2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров"я | 335 000 | 335 000 | 335 000 | ||||||||||||
0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 335 000 | 335 000 | 335 000 | ||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 17 953 | 17 953 | 875 874 | 875 874 | 875 874 | 893 827 | ||||||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 17 953 | 17 953 | 875 874 | 875 874 | 875 874 | 893 827 | ||||||||
1000 | Освіта | 17 953 | 17 953 | 26 874 | 26 874 | 26 874 | 44 827 | |||||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 17 953 | 17 953 | 26 874 | 26 874 | 26 874 | 44 827 | |||||||
7000 | Економічна діяльність | 849 000 | 849 000 | 849 000 | 849 000 | |||||||||||
1017340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури | 849 000 | 849 000 | 849 000 | 849 000 | |||||||||
Усього видатків | 352 953 | 352 953 | 885 874 | 885 874 | 885 874 | 1 238 827 | ||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич | |||||||||||||||
Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 14 листопада 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 185 291 | 185 291 | 150 748 | 185 291 | ||||||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 185 291 | 185 291 | 150 748 | 185 291 | ||||||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 185 291 | 185 291 | 150 748 | 185 291 | |||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 315 000 | 315 000 | 5 000 | 315 000 | ||||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 315 000 | 315 000 | 5 000 | 315 000 | ||||||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 195 000 | 195 000 | 195 000 | ||||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 137 143 | 137 143 | 137 143 | 137 143 | 137 143 | |||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 137 143 | 137 143 | 137 143 | 137 143 | 137 143 | |||||||||
1000 | Освіта | 137 143 | 137 143 | 137 143 | 137 143 | 137 143 | ||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 137 143 | 137 143 | 137 143 | 137 143 | 137 143 | ||||||||
700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 984 273 | 984 273 | 984 273 | |||||||||||
710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 984 273 | 984 273 | 984 273 | |||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 473 196 | 473 196 | 473 196 | ||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 176 782 | 176 782 | 176 782 | ||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 175 742 | 175 742 | 175 742 | |||||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 175 742 | 175 742 | 175 742 | ||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми заклади та заходи у сфері охорони здоров"я | 158 553 | 158 553 | 158 553 | |||||||||||
0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 158 553 | 158 553 | 158 553 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 363 698 | 363 698 | 363 698 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 363 698 | 363 698 | 363 698 | |||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 283 698 | 283 698 | 283 698 | |||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 65 306 | 65 306 | 65 306 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 218 392 | 218 392 | 218 392 | ||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 383 978 | 383 978 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 523 978 | |||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 383 978 | 383 978 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 523 978 | |||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 383 978 | 383 978 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 523 978 | ||||||
Разом видатків | 2 272 240 | 2 272 240 | 150 748 | 5 000 | 277 143 | 277 143 | 277 143 | 277 143 | 2 549 383 | |||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 5 до проекта рішення районної ради від 14 листопада 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | ||||||||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
зменшити видатки | -7 240,00 | -7 240,00 | -253 590,00 | -253 590,00 | -253 590,00 | -253 590,00 | -260 830,00 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -7 240,00 | -7 240,00 | -7 240,00 | ||||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об"єктів соціальо-культурного призначення (за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2018 року) | -253 590,00 | -253 590,00 | -253 590,00 | -253 590,00 | -253 590,00 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів (за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2018 року) | -253 590,00 | -253 590,00 | -253 590,00 | -253 590,00 | -253 590,00 | ||||||||
збільшити видатки | 7 240,00 | 7 240,00 | 253 590,00 | 253 590,00 | 253 590,00 | 253 590,00 | 260 830,00 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2018 року) | 253 590,00 | 253 590,00 | 253 590,00 | 253 590,00 | 253 590,00 | ||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 7 240,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | |||||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 7 240,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | ||||||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління | ||||||||||||||||
зменшити видатки | -64 389,99 | -64 389,99 | -64 389,99 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -64 389,99 | -64 389,99 | -64 389,99 | |||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | -64 389,99 | -64 389,99 | -64 389,99 | ||||||||||
збільшити видатки | 64 389,99 | 64 389,99 | 64 389,99 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 64 389,99 | 64 389,99 | 64 389,99 | |||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 64 389,99 | 64 389,99 | 64 389,99 | ||||||||||
Усього видатків | ||||||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 6 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 14 листопада 2018 року № | |||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -277 143 | 277 143 | 277 143 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -277 143 | 277 143 | 277 143 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -277 143 | 277 143 | 277 143 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -277 143 | 277 143 | 277 143 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -277 143 | 277 143 | 277 143 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -277 143 | 277 143 | 277 143 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 7 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 14 листопада 2018 року № | ||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік» «Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів» |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 5 420 406,00 | 5 420 406,00 | 3 203 208,00 | 627 331,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 48 910,00 | 5 619 316,00 | |||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 5 420 406,00 | 5 420 406,00 | 3 203 208,00 | 627 331,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 48 910,00 | 5 619 316,00 | |||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3 102 091,00 | 3 102 091,00 | 2 253 208,00 | 172 966,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | 3 117 711,00 | ||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 318 315,00 | 2 318 315,00 | 950 000,00 | 454 365,00 | 183 290,00 | 183 290,00 | 183 290,00 | 33 290,00 | 2 501 605,00 | ||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 9 087 823,00 | 9 087 823,00 | 5 285 866,00 | 238 750,00 | 27 254 506,00 | 5 000 100,00 | 100 000,00 | 22 254 406,00 | 15 416 406,00 | 4 064 546,00 | 36 342 329,00 | |||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 9 087 823,00 | 9 087 823,00 | 5 285 866,00 | 238 750,00 | 27 254 506,00 | 5 000 100,00 | 100 000,00 | 22 254 406,00 | 15 416 406,00 | 4 064 546,00 | 36 342 329,00 | |||
0213100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 6 450 329,00 | 6 450 329,00 | 4 750 966,00 | 215 050,00 | 438 100,00 | 408 100,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 6 888 429,00 | |||||
0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 450 329,00 | 6 450 329,00 | 4 750 966,00 | 215 050,00 | 438 100,00 | 408 100,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 6 888 429,00 | ||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 684 000,00 | 684 000,00 | 534 900,00 | 23 700,00 | 684 000,00 | |||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 684 000,00 | 684 000,00 | 534 900,00 | 23 700,00 | 684 000,00 | ||||||||
0213190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | |||||||||||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | ||||||||||
0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||||||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | ||||||||||
0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 615 550,00 | 615 550,00 | 615 550,00 | |||||||||||
0215032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 615 550,00 | 615 550,00 | 615 550,00 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | ||||||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 14 043 860,00 | 14 043 860,00 | 14 043 860,00 | 2 987 000,00 | 14 043 860,00 | |||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 074 000,00 | 3 074 000,00 | 3 074 000,00 | 2 987 000,00 | 3 074 000,00 | ||||||||
0217367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості | 10 969 860 | 10 969 860 | 10 969 860 | 10 969 860,00 | |||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 242 151,00 | 242 151,00 | 11 937 849,00 | 4 592 000,00 | 7 345 849,00 | 537 849,00 | 242 849,00 | 12 180 000,00 | ||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 242 151,00 | 242 151,00 | 242 849,00 | 242 849,00 | 242 849,00 | 167 849,00 | 485 000,00 | ||||||
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 75 000,00 | 295 000,00 | ||||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 11 400 000,00 | 4 592 000,00 | 6 808 000,00 | 11 400 000,00 | |||||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||||||||
0217620 | 7620 | Розвиток готельного господарства та туризму | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ||||||||||
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 840 793,00 | 840 793,00 | 404 697,00 | 404 697,00 | 404 697,00 | 404 697,00 | 1 245 490,00 | ||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 319 903 333,00 | 319 903 333,00 | 238 712 196,00 | 16 184 580,00 | 18 935 304,00 | 3 603 360,00 | 15 331 944,00 | 15 331 944,00 | 14 300 437,00 | 338 838 637,00 | ||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 319 903 333,00 | 319 903 333,00 | 238 712 196,00 | 16 184 580,00 | 18 935 304,00 | 3 603 360,00 | 15 331 944,00 | 15 331 944,00 | 14 300 437,00 | 338 838 637,00 | ||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 1 244 220,00 | 1 244 220,00 | 9 126 751,00 | 9 126 751,00 | 9 126 751,00 | 9 126 751,00 | 10 370 971,00 | |||||||||
Освітня субвенція-всього: | 218 650 700,00 | 218 650 700,00 | 179 224 892,00 | 218 650 700,00 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 286 471 493,69 | 286 471 493,69 | 214 069 671,32 | 14 816 299,83 | 12 933 887,00 | 3 603 360,00 | 9 330 527,00 | 9 330 527,00 | 8 795 527,00 | 299 405 380,69 | |||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 212 298 916,67 | 212 298 916,67 | 173 987 769,92 | 212 298 916,67 | ||||||||||||
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції | 1 244 220,00 | 1 244 220,00 | 7 276 841,00 | 7 276 841,00 | 7 276 841,00 | 7 276 841,00 | 8 521 061,00 | |||||||||
0611040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 6 189 341,31 | 6 189 341,31 | 4 356 537,68 | 486 204,17 | 6 189 341,31 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 3 628 281,33 | 3 628 281,33 | 3 004 743,08 | 3 628 281,33 | ||||||||||||
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 218 142,00 | 5 218 142,00 | 3 796 379,00 | 195 016,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 5 343 642,00 | ||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 723 502,00 | 2 723 502,00 | 2 232 379,00 | 2 723 502,00 | ||||||||||||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | |||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 465 863,00 | 7 465 863,00 | 5 875 716,00 | 194 275,00 | 7 465 863,00 | ||||||||
0611140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 975 951,00 | 1 975 951,00 | 1 583 409,00 | 1 975 951,00 | |||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 10 116 880,00 | 10 116 880,00 | 7 395 044,00 | 353 655,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 10 368 780,00 | |||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 10 089 730,00 | 10 089 730,00 | 7 395 044,00 | 353 655,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 10 341 630,00 | ||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 27 150,00 | 27 150,00 | 27 150,00 | ||||||||||
5000 | Фiзична культура i спорт | 2 265 662,00 | 2 265 662,00 | 1 635 439,00 | 139 130,00 | 2 265 662,00 | ||||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 2 172 662,00 | 2 172 662,00 | 1 635 439,00 | 139 130,00 | 2 172 662,00 | |||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 172 662,00 | 2 172 662,00 | 1 635 439,00 | 139 130,00 | 2 172 662,00 | ||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 5 624 017,00 | 5 624 017,00 | 5 624 017,00 | 5 127 510,00 | 5 624 017,00 | ||||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 2 248 507,00 | 2 248 507,00 | 2 248 507,00 | 2 218 000,00 | 2 248 507,00 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 248 507,00 | 2 248 507,00 | 2 248 507,00 | 2 218 000,00 | 2 248 507,00 | ||||||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 1 724 410,00 | 1 724 410,00 | 1 724 410,00 | 1 724 410,00 | 1 724 410,00 | |||||||||||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 3 375 510,00 | 3 375 510,00 | 3 375 510,00 | 2 909 510,00 | 3 375 510,00 | |||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 909 510,00 | 2 909 510,00 | 2 909 510,00 | 2 909 510,00 | 2 909 510,00 | ||||||||
0617368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | |||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 120 992 797,00 | 120 992 797,00 | 1 535 000,00 | 1 070 300,00 | 464 700,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 122 527 797,00 | ||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 120 992 797,00 | 120 992 797,00 | 1 535 000,00 | 1 070 300,00 | 464 700,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 122 527 797,00 | ||||||
Медична субвенція-всього: | 102 525 500,00 | 102 525 500,00 | 102 525 500,00 | |||||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 63 093 480,00 | 63 093 480,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 63 123 480,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 55 395 400,00 | 55 395 400,00 | 55 395 400,00 | |||||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 21 779 749,00 | 21 779 749,00 | 545 000,00 | 445 000,00 | 100 000,00 | 22 324 749,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 20 196 991,00 | 20 196 991,00 | 20 196 991,00 | |||||||||||||
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 4 701 647,00 | 4 701 647,00 | 880 000,00 | 595 300,00 | 284 700,00 | 5 581 647,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 426 342,00 | 4 426 342,00 | 4 426 342,00 | |||||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 23 653 709,00 | 23 653 709,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 23 733 709,00 | |||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 23 653 709,00 | 23 653 709,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 23 733 709,00 | ||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 21 125 361,00 | 21 125 361,00 | 21 125 361,00 | |||||||||||||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 6 408 700,00 | 6 408 700,00 | 6 408 700,00 | |||||||||||
0712142 | 2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 558 700,00 | 2 558 700,00 | 2 558 700,00 | ||||||||||
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |||||||||||||
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | ||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 355 512,00 | 1 355 512,00 | 1 355 512,00 | |||||||||||
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 596 959,00 | 596 959,00 | 596 959,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 581 406,00 | 581 406,00 | 581 406,00 | |||||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 758 553,00 | 758 553,00 | 758 553,00 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 278 313 122,00 | 278 313 122,00 | 278 313 122,00 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 278 313 122,00 | 278 313 122,00 | 278 313 122,00 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | |||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11 365 310,01 | 11 365 310,01 | 11 365 310,01 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 102 640 089,99 | 102 640 089,99 | 102 640 089,99 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 055 600,00 | 4 055 600,00 | 4 055 600,00 | |||||||||||||
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 055 600,00 | 4 055 600,00 | 4 055 600,00 | |||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 063 700,00 | 1 063 700,00 | 1 063 700,00 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 991 900,00 | 2 991 900,00 | 2 991 900,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 158 003 400,00 | 158 003 400,00 | 158 003 400,00 | |||||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 500 322,00 | 500 322,00 | 500 322,00 | |||||||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 289,00 | 289,00 | 289,00 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 65 660,00 | 65 660,00 | 65 660,00 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 433 392,00 | 433 392,00 | 433 392,00 | ||||||||||
0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 981,00 | 981,00 | 981,00 | ||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 94 978 642,00 | 94 978 642,00 | 94 978 642,00 | |||||||||||
0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | ||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 76 328 642,00 | 76 328 642,00 | 76 328 642,00 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | ||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 63 024 758,00 | 63 024 758,00 | 63 024 758,00 | |||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | ||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд | 23 958 528,00 | 23 958 528,00 | 23 958 528,00 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 4 745,00 | 146 900,00 | 4 745,00 | ||||||||||
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку | 419 330,00 | 419 330,00 | 419 330,00 | ||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | ||||||||||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | |||||||||||
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | |||||||||||||
0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | ||||||||||
0819800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
0900000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
0910000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
0913110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 14 344 394,00 | 14 344 394,00 | 10 907 326,00 | 589 875,00 | 566 874,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 26 874,00 | 26 874,00 | 14 911 268,00 | |||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 14 344 394,00 | 14 344 394,00 | 10 907 326,00 | 589 875,00 | 566 874,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 26 874,00 | 26 874,00 | 14 911 268,00 | |||
1000 | Освіта | 10 247 461,00 | 10 247 461,00 | 7 918 946,00 | 457 854,00 | 566 874,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 26 874,00 | 26 874,00 | 10 814 335,00 | ||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 10 247 461,00 | 10 247 461,00 | 7 918 946,00 | 457 854,00 | 566 874,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 26 874,00 | 26 874,00 | 10 814 335,00 | ||
4000 | Культура i мистецтво | 4 096 933,00 | 4 096 933,00 | 2 988 380,00 | 132 021,00 | 849 000,00 | 849 000,00 | 849 000,00 | 4 945 933,00 | |||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 413 305,00 | 1 413 305,00 | 1 036 520,00 | 59 021,00 | 1 413 305,00 | ||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 119 994,00 | 1 119 994,00 | 882 700,00 | 35 500,00 | 1 119 994,00 | ||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 563 634,00 | 1 563 634,00 | 1 069 160,00 | 37 500,00 | 1 563 634,00 | |||||||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 448 634,00 | 1 448 634,00 | 1 069 160,00 | 37 500,00 | 1 448 634,00 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | ||||||||||
7000 | Економічна діяльність | 849 000 | 849 000 | 849 000 | 849 000,00 | |||||||||||
1017340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури | 849 000 | 849 000 | 849 000 | 849 000,00 | |||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 549 300,00 | 549 300,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 580 000,00 | |||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 549 300,00 | 549 300,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 580 000,00 | |||||||
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 9 300,00 | 9 300,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 40 000,00 | ||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | ||||||||||
2418310 | 8310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 57 573,00 | 57 573,00 | 57 573,00 | |||||||||||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 57 573,00 | 57 573,00 | 57 573,00 | ||||||||||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 37 427,00 | 37 427,00 | 37 427,00 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||||||
Разом видатків | 748 866 175,00 | 748 616 175,00 | 258 108 596,00 | 17 640 536,00 | 49 370 294,00 | 10 213 760,00 | 235 000,00 | 374 000,00 | 39 156 534,00 | 31 933 834,00 | 18 524 593,00 | 798 236 469,00 | ||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 55 927 008,00 | 53 500 008,00 | 2 427 000,00 | 2 563 000,00 | 241 000,00 | 2 322 000,00 | 2 322 000,00 | 700 000,00 | 58 490 008,00 | |||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 55 927 008,00 | 53 500 008,00 | 2 427 000,00 | 2 563 000,00 | 241 000,00 | 2 322 000,00 | 2 322 000,00 | 700 000,00 | 58 490 008,00 | |||||
3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 51 094 272,00 | 51 094 272,00 | 51 094 272,00 | ||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 301 239,00 | 2 301 239,00 | 2 563 000,00 | 241 000,00 | 2 322 000,00 | 2 322 000,00 | 700 000,00 | 4 864 239,00 | |||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 24 497,00 | 24 497,00 | 24 497,00 | ||||||||||
3719510 | 9510 | 0180 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 2 507 000,00 | 80 000,00 | 2 427 000,00 | 2 507 000,00 | |||||||||
Усього видатків | 804 793 183,00 | 802 116 183,00 | 258 108 596,00 | 17 640 536,00 | 2 427 000,00 | 51 933 294,00 | 10 454 760,00 | 235 000,00 | 374 000,00 | 41 478 534,00 | 34 255 834,00 | 19 224 593,00 | 856 726 477,00 | |||
Заступник голови районної ради | М.Калинич | |||||||||||||||
Додаток 8 | ||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||
від 14 листопада 2018 року № | ||||||||
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 10 969 860 | |||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 10 969 860 | |||||
7360 | Виконання інвестиційних проектів | 10 969 860 | ||||||
0217367 | 7367 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості | 10 969 860 | ||||
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Березово, Хустського центру ПМСД | 500 000 | |||||||
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Н.Бистрий, Хустського центру ПМСД | 500 000 | |||||||
Амбулаторії с.Березово Хустського центру ПМСД-будівництво | 4 947 346 | |||||||
Амбулаторії в с.Н.Бистрий Хустського центру ПМСД – будівництво | 5 022 514 | |||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 10 000 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 10 000 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (в тому числі за рахунок залишку освітньої субвенції станом 01.01.2018 року) | Капітальні видатки | 263 590 | |||
0617320 | 7320 | Будівництво об"єктів соціальо-культурного призначення (за рахунок залишку освітньої субвенції станом 01.01.2018 року) | -253 590 | |||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття на території Липовецької ЗОШ 1-111 ст. по вул. Шевченка,1 в с.Липовець Хустського району Закарпатської області | -253 590 | |||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 875 874 | |||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 875 874 | |||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | Капітальні видатки | 26 874 | |||
1017340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури | 849 000 | ||||
Капітальний ремонт (реставраційний) церкви та дзвіниці Св.Параскеви, с.Олександрівка Хустського району | 600 000 | |||||||
Капітальний ремонт (реставраційний) дзвіниці Миколаївської церкви, с.Сокирниця Хустського району | 249 000 | |||||||
Всього | 11 855 734 | |||||||
21 761 800 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 9 | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 14 листопада 2018 року № | |||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 310 000 | 310 000 | |||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 310 000 | 310 000 | |||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 195 000 | 195 000 | |||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки | 195 000 | 195 000 | |
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | Програма матеріально-технічного забезпечення призову на строкову військову службу у 2018 році | 15 000 | 15 000 | |
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 100 000 | 100 000 | ||
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 80 000 | 80 000 | |||||
Програма забезпечення відкритості діяльності Хустської районної державної адміністрації та розвитку інформаційної сфери району на 2018-2020 роки | 20 000 | 20 000 | |||||
700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 158 553 | 158 553 | |||
710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 158 553 | 158 553 | |||
0712150 | 2150 | Інші програми заклади та заходи у сфері охорони здоров"я | 158 553 | 158 553 | |||
0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки | 158 553 | 158 553 | |
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 363 698 | 363 698 | |||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 363 698 | 363 698 | |||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2018 рік | 80 000 | 80 000 | |
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв"язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 283 698 | 283 698 | |||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | Програма забезпечення надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян Хустського району на 2018 рік | 65 306 | 65 306 | |
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Програма забезпечення надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян Хустського району на 2018 рік | 218 392 | 218 392 | |
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 20 000 | 20 000 | |||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 20 000 | 20 000 | |||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000 | 20 000 | |||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури і мистецтва в Хустському районі на 2018 рік | 20 000 | 20 000 | |
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 20 000 | 20 000 | |||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 20 000 | 20 000 | |||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки | 20 000 | 20 000 | |
Всього | 872 251 | 872 251 | |||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 10 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 14 листопада 2018 року № | ||||
Зміни до розподілу | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету | 100 000 | 100 000 | |
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 80 000 | 80 000 | ||
Програма забезпечення відкритості діяльності Хустської районної державної адміністрації та розвитку інформаційної сфери району на 2018-2020 роки | 20 000 | 20 000 | ||
2. | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 20 000 | 20 000 | |
Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки | 20 000 | 20 000 | ||
Разом | 120 000 | 120 000 | ||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 11 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 14 листопада 2018 року № | |||||
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770) | |||||
(грн) | |||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу | Разом | ||
загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
Перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету | Перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету | Перерозподіл коштів з районної програми райдержадміністрації | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | с.Вільшани | 39 202 | 39 202 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 39 202 | 39 202 | |||
2 | с.Горінчево | ||||
Будівництво дитячого майданчика в ДНЗ с.Горінчево | -80 000 | -80 000 | -80 000 | ||
Придбання дитячого майданчика в ДНЗ с.Горінчево | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
3 | с.Забрідь | 16 460 | 16 460 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 16 460 | 16 460 | |||
4 | с.Копашнево | 106 749 | 106 749 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 43 140 | 43 140 | |||
Влаштування систем пожежної сигналізації та грозозахисту на будівлі ДНЗ с.Копашнево | 48 309 | 48 309 | |||
Організація благоустрою населених пунктів на оплату інших енергоносіїв | 15 300 | 15 300 | |||
5 | с. Кошелево | 140 000 | 140 000 | ||
Капітальний ремонт системи каналізації у ДНЗ с. Кошельово в. Пушкіна, 1 Хустського р-ну, Закарпатської області | 140 000 | 140 000 | |||
6 | с.Крайниково | 19 781 | 19 781 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 19 781 | 19 781 | |||
7 | с.Крива | 23 380 | 23 380 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 23 380 | 23 380 | |||
8 | с.Л.Поляна | 41 417 | 41 417 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 41 417 | 41 417 | |||
9 | с.Липовець | 36 255 | 36 255 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 36 255 | 36 255 | |||
10 | с.Монастирець | 38 640 | 38 640 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 38 640 | 38 640 | |||
11 | с.Нанково | 27 094 | 27 094 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 27 094 | 27 094 | |||
12 | с.Н.Бистрий | 35 000 | 35 000 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 35 000 | 35 000 | |||
Разом | 383 978 | 140 000 | 523 978 | ||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 12 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 14 листопада 2018 р. № | ||||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільським бюджетам на 2018 рік | ||||
грн. | ||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
Інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900 ) | Інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900 ) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7313504000 | с.Вільшани | 39 202 | 39 202 | |
7313508000 | с.Забрідь | 16 460 | 16 460 | |
7313511000 | с.Копашнево | 106 749 | 106 749 | |
7313512000 | с.Кошелево | 140 000 | 140 000 | |
7313513000 | с.Крайниково | 19 781 | 19 781 | |
7313514000 | с.Крива | 23 380 | 23 380 | |
7313515000 | с.Л.Поляна | 41 417 | 41 417 | |
7313516000 | с.Липовець | 36 255 | 36 255 | |
7313518000 | с.Монастирець | 38 640 | 38 640 | |
7313519000 | с.Нанково | 27 094 | 27 094 | |
7313520000 | с.Н.Бистрий | 35 000 | 35 000 | |
Разом по селах | 383 978 | 140 000 | 523 978 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |