ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4

                                                                                 Проект               
 
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
четверте засідання одинадцятої сесії VІI скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я №
 
14 листопада 2018 року                                                                                  м. Хуст
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
"Про районний бюджет на 2018 рік"
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня, 25 липня, 15 серпня, 28 вересня 2018)
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018р.№ 647-р "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства  України від 09.08.2018 № 202 "Про внесення змін до переліку проектів і заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості";
наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального  господарства  України від 10.10.2018 № 267 "Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з  державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості";
рішення обласної ради від 27.09.2018 № 1295 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 1029 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 22.02.2018, 29.03.2018,07.06.2018, 26.07.2018);
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 26.10.2018 № 690 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 27.03.2018 № 188";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.11.2018 № 714 "Про внесення змін до обласного бюджету";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.11.2018 № 715 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.09.2018 № 732 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.10.2018 № 747 "Про внесення змін до обсягів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 22.10.2018 № 781 "Про спрямування субвенцій з обласного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.11.2018 № 848 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Липчанської сільської ради від 01 жовтня 2018 року "Про внесення змін до рішення сесії Липчанської сільської ради від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік" (із змінами від 06.03.2018р., 21.06.2018р.);
рішення Ізянської сільської ради від 07 листопада 2018 року "Про внесення змін до рішення сесії Ізянської сільської ради від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік" із змінами від 23.02.2018р., 24.04.2018р., 11.05.2018р., 25.06.2018р., 17.07.2018р., 18.09.2018р.;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 02.11.2018 року № 567 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом 01 листопада 2018 року",
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
 
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2.
 
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.
 
4. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4.
 
 
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5.
 
6.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 6.
 
7.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 7.
 
8.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно  з додатком 8.
 
9.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 9.
 
10.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  (КПКВКМБ 9800)  на  2018 рік  згідно з додатком 10.
 
11.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік  (КПКВКМБ 9770) згідно з додатком 11.
 
12.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 12.
 
13.Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
14.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
 
 
 
 
Голова ради                                                                                   Ю.Іванчо
Додаток 1
до  проекту рішення районної ради
від  14  листопада  2018 р.  № 
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 2 471 983 2 471 983
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 2 471 983 2 471 983
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 471 983 2 471 983
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 2 489 283 2 489 283
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами -35 000 -35 000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 17 700 17 700
20000000 Неподаткові надходження 77 400 77 400
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 77 400 77 400
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 77 400 77 400
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 7 700 7 700
22012500 Плата за надання  інших адміністративних послуг 69 700 69 700
Разом доходів 2 549 383 2 549 383
40000000 Офіційні трансферти  5 990 187 -865 547 6 855 734 11 855 734
41000000 Від органів державного управління 5 990 187 -865 547 6 855 734 11 855 734
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам -986 500 -986 500
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -986 500 -986 500
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам 6 976 687 120 953 6 855 734 11 855 734
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремиих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  -232 000 -232 000
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенці -5 000 000 -5 000 000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : 1 238 827 352 953 885 874 885 874
обласного бюджету  1 184 000 335 000 849 000 849 000
бюджету села Липча 10 000 10 000 10 000
бюджету села Іза 44 827 17 953 26 874 26 874
41054000 Субвенція з місцевого бюджету на реалізація заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної  субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 10 969 860 10 969 860 10 969 860
Усього доходів 8 539 570 1 683 836 6 855 734 11 855 734
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток  2
до проекту  рішення районної ради
від 14 листопада 2018 р. № 

 
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного  бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) -986 500 -986 500 -808 600 -986 500
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -986 500 -986 500 -808 600 -986 500
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -986 500 -986 500 -808 600 -986 500
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) -232 000 -232 000 -232 000
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -232 000 -232 000 -232 000
2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров"я -232 000 -232 000 -232 000
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -232 000 -232 000 -232 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 5 969 860 5 969 860 10 969 860 5 969 860
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  5 969 860 5 969 860 10 969 860 5 969 860
7360 Виконання інвестиційних проектів  10 969 860 10 969 860 10 969 860 10 969 860
0217367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості 10 969 860 10 969 860 10 969 860 10 969 860
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000
0217462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000
Усього видатків -1 218 500 -1 218 500 -808 600 5 969 860 5 969 860 10 969 860 4 751 360
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток  3
до проекту рішення районної ради
від 14 листопада 2018 року №

 
Зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 335 000 335 000 335 000
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 335 000 335 000 335 000
2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров"я 335 000 335 000 335 000
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 335 000 335 000 335 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 10 000 10 000 10 000 10 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 10 000 10 000 10 000 10 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 10 000 10 000 10 000 10 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 17 953 17 953 875 874 875 874 875 874 893 827
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 17 953 17 953 875 874 875 874 875 874 893 827
1000 Освіта 17 953 17 953 26 874 26 874 26 874 44 827
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 17 953 17 953 26 874 26 874 26 874 44 827
7000 Економічна діяльність 849 000 849 000 849 000 849 000
1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 849 000 849 000 849 000 849 000
Усього видатків 352 953 352 953 885 874 885 874 885 874 1 238 827
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  4
до проекту рішення районної ради
від  14 листопада 2018 року №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 185 291 185 291 150 748 185 291
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  185 291 185 291 150 748 185 291
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 185 291 185 291 150 748 185 291
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 315 000 315 000 5 000 315 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  315 000 315 000 5 000 315 000
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 000 5 000 5 000 5 000
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 5 000 5 000 5 000 5 000
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 5 000 5 000 5 000 5 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 195 000 195 000 195 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 195 000 195 000 195 000
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 15 000 15 000 15 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  100 000 100 000 100 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 137 143 137 143 137 143 137 143 137 143
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 137 143 137 143 137 143 137 143 137 143
1000 Освіта 137 143 137 143 137 143 137 143 137 143
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 137 143 137 143 137 143 137 143 137 143
700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 984 273 984 273 984 273
710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 984 273 984 273 984 273
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 473 196 473 196 473 196
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 176 782 176 782 176 782
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 175 742 175 742 175 742
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 175 742 175 742 175 742
0712150 2150 Інші програми заклади та заходи у сфері охорони здоров"я 158 553 158 553 158 553
0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 158 553 158 553 158 553
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 363 698 363 698 363 698
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 363 698 363 698 363 698
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 283 698 283 698 283 698
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 65 306 65 306 65 306
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 218 392 218 392 218 392
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 80 000 80 000 80 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 20 000 20 000 20 000
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 20 000 20 000 20 000
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 20 000 20 000 20 000
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 20 000 20 000 20 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 20 000 20 000 20 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 20 000 20 000 20 000
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  20 000 20 000 20 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 383 978 383 978 140 000 140 000 140 000 140 000 523 978
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 383 978 383 978 140 000 140 000 140 000 140 000 523 978
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  383 978 383 978 140 000 140 000 140 000 140 000 523 978
Разом видатків  2 272 240 2 272 240 150 748 5 000 277 143 277 143 277 143 277 143 2 549 383
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
 
Додаток 5
до проекта рішення районної ради
від 14 листопада 2018 року № 
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік 
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник)
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
зменшити видатки -7 240,00 -7 240,00 -253 590,00 -253 590,00 -253 590,00 -253 590,00 -260 830,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -7 240,00 -7 240,00 -7 240,00
0617320 7320 Будівництво об"єктів соціальо-культурного призначення (за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2018 року) -253 590,00 -253 590,00 -253 590,00 -253 590,00 -253 590,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2018 року) -253 590,00 -253 590,00 -253 590,00 -253 590,00 -253 590,00
збільшити видатки 7 240,00 7 240,00 253 590,00 253 590,00 253 590,00 253 590,00 260 830,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2018 року) 253 590,00 253 590,00 253 590,00 253 590,00 253 590,00
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 7 240,00 7 240,00 7 240,00
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 7 240,00 7 240,00 7 240,00
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник)
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління
зменшити видатки -64 389,99 -64 389,99 -64 389,99
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот -64 389,99 -64 389,99 -64 389,99
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  -64 389,99 -64 389,99 -64 389,99
збільшити видатки 64 389,99 64 389,99 64 389,99
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 64 389,99 64 389,99 64 389,99
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 64 389,99 64 389,99 64 389,99
Усього видатків
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток 6
до проекту рішення районної ради
 від 14 листопада 2018 року № 
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування  -277 143 277 143 277 143
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -277 143 277 143 277 143
208100 Залишок на початок 
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -277 143 277 143 277 143
600000  Фінансування за активними операціями  -277 143 277 143 277 143
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -277 143 277 143 277 143
602100 Залишок на початок 
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -277 143 277 143 277 143
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич

Додаток  7
до проекту рішення районної ради
від 14 листопада 2018 року № 

 
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік»
«Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів»
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 5 420 406,00 5 420 406,00 3 203 208,00 627 331,00 198 910,00 198 910,00 198 910,00 48 910,00 5 619 316,00
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  5 420 406,00 5 420 406,00 3 203 208,00 627 331,00 198 910,00 198 910,00 198 910,00 48 910,00 5 619 316,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3 102 091,00 3 102 091,00 2 253 208,00 172 966,00 15 620,00 15 620,00 15 620,00 15 620,00 3 117 711,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 318 315,00 2 318 315,00 950 000,00 454 365,00 183 290,00 183 290,00 183 290,00 33 290,00 2 501 605,00
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 9 087 823,00 9 087 823,00 5 285 866,00 238 750,00 27 254 506,00 5 000 100,00 100 000,00 22 254 406,00 15 416 406,00 4 064 546,00 36 342 329,00
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  9 087 823,00 9 087 823,00 5 285 866,00 238 750,00 27 254 506,00 5 000 100,00 100 000,00 22 254 406,00 15 416 406,00 4 064 546,00 36 342 329,00
0213100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 6 450 329,00 6 450 329,00 4 750 966,00 215 050,00 438 100,00 408 100,00 100 000,00 30 000,00 6 888 429,00
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 450 329,00 6 450 329,00 4 750 966,00 215 050,00 438 100,00 408 100,00 100 000,00 30 000,00 6 888 429,00
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 684 000,00 684 000,00 534 900,00 23 700,00 684 000,00
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 684 000,00 684 000,00 534 900,00 23 700,00 684 000,00
0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60 500,00 60 500,00 60 500,00
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 60 500,00 60 500,00 60 500,00
0213240 3240 Інші заклади та заходи 9 500,00 9 500,00 9 500,00
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 9 500,00 9 500,00 9 500,00
0215030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 615 550,00 615 550,00 615 550,00
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 615 550,00 615 550,00 615 550,00
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00
0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 14 043 860,00 14 043 860,00 14 043 860,00 2 987 000,00 14 043 860,00
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 074 000,00 3 074 000,00 3 074 000,00 2 987 000,00 3 074 000,00
0217367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості 10 969 860 10 969 860 10 969 860 10 969 860,00
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 242 151,00 242 151,00 11 937 849,00 4 592 000,00 7 345 849,00 537 849,00 242 849,00 12 180 000,00
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 242 151,00 242 151,00 242 849,00 242 849,00 242 849,00 167 849,00 485 000,00
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 295 000,00 295 000,00 295 000,00 75 000,00 295 000,00
0217462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  11 400 000,00 4 592 000,00 6 808 000,00 11 400 000,00
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 60 000,00 60 000,00 60 000,00
0217620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 45 000,00 45 000,00 45 000,00
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 30 000,00 30 000,00 30 000,00
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  840 793,00 840 793,00 404 697,00 404 697,00 404 697,00 404 697,00 1 245 490,00
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 319 903 333,00 319 903 333,00 238 712 196,00 16 184 580,00 18 935 304,00 3 603 360,00 15 331 944,00 15 331 944,00 14 300 437,00 338 838 637,00
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 319 903 333,00 319 903 333,00 238 712 196,00 16 184 580,00 18 935 304,00 3 603 360,00 15 331 944,00 15 331 944,00 14 300 437,00 338 838 637,00
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 1 244 220,00 1 244 220,00 9 126 751,00 9 126 751,00 9 126 751,00 9 126 751,00 10 370 971,00
Освітня субвенція-всього: 218 650 700,00 218 650 700,00 179 224 892,00 218 650 700,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 286 471 493,69 286 471 493,69 214 069 671,32 14 816 299,83 12 933 887,00 3 603 360,00 9 330 527,00 9 330 527,00 8 795 527,00 299 405 380,69
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 212 298 916,67 212 298 916,67 173 987 769,92 212 298 916,67
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції 1 244 220,00 1 244 220,00 7 276 841,00 7 276 841,00 7 276 841,00 7 276 841,00 8 521 061,00
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 6 189 341,31 6 189 341,31 4 356 537,68 486 204,17 6 189 341,31
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 3 628 281,33 3 628 281,33 3 004 743,08 3 628 281,33
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 5 218 142,00 5 218 142,00 3 796 379,00 195 016,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00 5 343 642,00
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 723 502,00 2 723 502,00 2 232 379,00 2 723 502,00
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 125 500,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  7 465 863,00 7 465 863,00 5 875 716,00 194 275,00 7 465 863,00
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000,00 200 000,00 200 000,00
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1 975 951,00 1 975 951,00 1 583 409,00 1 975 951,00
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 10 116 880,00 10 116 880,00 7 395 044,00 353 655,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 10 368 780,00
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 10 089 730,00 10 089 730,00 7 395 044,00 353 655,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 10 341 630,00
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 27 150,00 27 150,00 27 150,00
5000 Фiзична культура i спорт 2 265 662,00 2 265 662,00 1 635 439,00 139 130,00 2 265 662,00
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 93 000,00 93 000,00 93 000,00
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 93 000,00 93 000,00 93 000,00
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 2 172 662,00 2 172 662,00 1 635 439,00 139 130,00 2 172 662,00
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 172 662,00 2 172 662,00 1 635 439,00 139 130,00 2 172 662,00
7300 Будівництво та регіональний розвиток 5 624 017,00 5 624 017,00 5 624 017,00 5 127 510,00 5 624 017,00
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 2 248 507,00 2 248 507,00 2 248 507,00 2 218 000,00 2 248 507,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2 248 507,00 2 248 507,00 2 248 507,00 2 218 000,00 2 248 507,00
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 1 724 410,00 1 724 410,00 1 724 410,00 1 724 410,00 1 724 410,00
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 3 375 510,00 3 375 510,00 3 375 510,00 2 909 510,00 3 375 510,00
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 909 510,00 2 909 510,00 2 909 510,00 2 909 510,00 2 909 510,00
0617368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 466 000,00 466 000,00 466 000,00 466 000,00
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 120 992 797,00 120 992 797,00 1 535 000,00 1 070 300,00 464 700,00 80 000,00 80 000,00 122 527 797,00
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 120 992 797,00 120 992 797,00 1 535 000,00 1 070 300,00 464 700,00 80 000,00 80 000,00 122 527 797,00
Медична субвенція-всього: 102 525 500,00 102 525 500,00 102 525 500,00
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 63 093 480,00 63 093 480,00 30 000,00 30 000,00 63 123 480,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 55 395 400,00 55 395 400,00 55 395 400,00
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 21 779 749,00 21 779 749,00 545 000,00 445 000,00 100 000,00 22 324 749,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 20 196 991,00 20 196 991,00 20 196 991,00
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 4 701 647,00 4 701 647,00 880 000,00 595 300,00 284 700,00 5 581 647,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 426 342,00 4 426 342,00 4 426 342,00
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 23 653 709,00 23 653 709,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 23 733 709,00
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 23 653 709,00 23 653 709,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 23 733 709,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 21 125 361,00 21 125 361,00 21 125 361,00
0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 6 408 700,00 6 408 700,00 6 408 700,00
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 100 000,00 100 000,00 100 000,00
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 558 700,00 2 558 700,00 2 558 700,00
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 700 000,00 700 000,00 700 000,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 700 000,00 700 000,00 700 000,00
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 1 355 512,00 1 355 512,00 1 355 512,00
0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 596 959,00 596 959,00 596 959,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 581 406,00 581 406,00 581 406,00
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 758 553,00 758 553,00 758 553,00
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 278 313 122,00 278 313 122,00 278 313 122,00
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 278 313 122,00 278 313 122,00 278 313 122,00
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  114 005 400,00 114 005 400,00 114 005 400,00
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 114 005 400,00 114 005 400,00 114 005 400,00
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  11 365 310,01 11 365 310,01 11 365 310,01
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 102 640 089,99 102 640 089,99 102 640 089,99
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 055 600,00 4 055 600,00 4 055 600,00
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 055 600,00 4 055 600,00 4 055 600,00
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 063 700,00 1 063 700,00 1 063 700,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 991 900,00 2 991 900,00 2 991 900,00
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  158 003 400,00 158 003 400,00 158 003 400,00
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 500 322,00 500 322,00 500 322,00
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 289,00 289,00 289,00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 65 660,00 65 660,00 65 660,00
0813033 3033 1070 Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 433 392,00 433 392,00 433 392,00
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 981,00 981,00 981,00
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 94 978 642,00 94 978 642,00 94 978 642,00
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 000,00 100 000,00 100 000,00
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000,00 150 000,00 150 000,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 76 328 642,00 76 328 642,00 76 328 642,00
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 150 000,00 150 000,00 150 000,00
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 63 024 758,00 63 024 758,00 63 024 758,00
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд 23 958 528,00 23 958 528,00 23 958 528,00
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 4 745,00 146 900,00 4 745,00
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку 419 330,00 419 330,00 419 330,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 303 000,00 303 000,00 303 000,00
0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 40 800,00 40 800,00 40 800,00
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 40 800,00 40 800,00 40 800,00
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 254 600,00 1 254 600,00 1 254 600,00
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 254 600,00 1 254 600,00 1 254 600,00
0819800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  50 000,00 50 000,00 50 000,00
0900000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) 5 000,00 5 000,00 5 000,00
0910000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 5 000,00 5 000,00 5 000,00
0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5 000,00 5 000,00 5 000,00
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5 000,00 5 000,00 5 000,00
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 14 344 394,00 14 344 394,00 10 907 326,00 589 875,00 566 874,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 26 874,00 26 874,00 14 911 268,00
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14 344 394,00 14 344 394,00 10 907 326,00 589 875,00 566 874,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 26 874,00 26 874,00 14 911 268,00
1000 Освіта 10 247 461,00 10 247 461,00 7 918 946,00 457 854,00 566 874,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 26 874,00 26 874,00 10 814 335,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 10 247 461,00 10 247 461,00 7 918 946,00 457 854,00 566 874,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 26 874,00 26 874,00 10 814 335,00
4000 Культура i мистецтво 4 096 933,00 4 096 933,00 2 988 380,00 132 021,00 849 000,00 849 000,00 849 000,00 4 945 933,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 413 305,00 1 413 305,00 1 036 520,00 59 021,00 1 413 305,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 119 994,00 1 119 994,00 882 700,00 35 500,00 1 119 994,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 563 634,00 1 563 634,00 1 069 160,00 37 500,00 1 563 634,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 448 634,00 1 448 634,00 1 069 160,00 37 500,00 1 448 634,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 115 000,00 115 000,00 115 000,00
7000 Економічна діяльність 849 000 849 000 849 000 849 000,00
1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 849 000 849 000 849 000 849 000,00
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 549 300,00 549 300,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 580 000,00
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 549 300,00 549 300,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 580 000,00
2417140 7140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства  9 300,00 9 300,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 40 000,00
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 445 000,00 445 000,00 445 000,00
2418310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 57 573,00 57 573,00 57 573,00
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 57 573,00 57 573,00 57 573,00
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  37 427,00 37 427,00 37 427,00
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 250 000,00 250 000,00
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 250 000,00 250 000,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 250 000,00 250 000,00
Разом видатків  748 866 175,00 748 616 175,00 258 108 596,00 17 640 536,00 49 370 294,00 10 213 760,00 235 000,00 374 000,00 39 156 534,00 31 933 834,00 18 524 593,00 798 236 469,00
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 55 927 008,00 53 500 008,00 2 427 000,00 2 563 000,00 241 000,00 2 322 000,00 2 322 000,00 700 000,00 58 490 008,00
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 55 927 008,00 53 500 008,00 2 427 000,00 2 563 000,00 241 000,00 2 322 000,00 2 322 000,00 700 000,00 58 490 008,00
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  51 094 272,00 51 094 272,00 51 094 272,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 301 239,00 2 301 239,00 2 563 000,00 241 000,00 2 322 000,00 2 322 000,00 700 000,00 4 864 239,00
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  24 497,00 24 497,00 24 497,00
3719510 9510 0180 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 2 507 000,00 80 000,00 2 427 000,00 2 507 000,00
Усього видатків 804 793 183,00 802 116 183,00 258 108 596,00 17 640 536,00 2 427 000,00 51 933 294,00 10 454 760,00 235 000,00 374 000,00 41 478 534,00 34 255 834,00 19 224 593,00 856 726 477,00
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 8
до проекту рішення районної ради
від 14 листопада 2018 року № 
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 10 969 860
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  10 969 860
7360 Виконання інвестиційних проектів  10 969 860
0217367 7367 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості 10 969 860
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Березово, Хустського центру ПМСД 500 000
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Н.Бистрий, Хустського центру ПМСД 500 000
Амбулаторії с.Березово Хустського центру ПМСД-будівництво 4 947 346
Амбулаторії в с.Н.Бистрий Хустського центру ПМСД – будівництво 5 022 514
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 10 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 10 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (в тому числі за рахунок залишку освітньої субвенції станом 01.01.2018 року) Капітальні видатки 263 590
0617320 7320 Будівництво об"єктів соціальо-культурного призначення (за рахунок залишку освітньої субвенції станом 01.01.2018 року) -253 590
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття на території Липовецької ЗОШ 1-111 ст. по вул. Шевченка,1 в с.Липовець Хустського району Закарпатської області -253 590
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 875 874
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 875 874
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) Капітальні видатки 26 874
1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 849 000
Капітальний ремонт (реставраційний) церкви та дзвіниці Св.Параскеви, с.Олександрівка Хустського району 600 000
Капітальний ремонт (реставраційний) дзвіниці Миколаївської церкви, с.Сокирниця Хустського району 249 000
Всього  11 855 734
21 761 800
Заступник голови районної ради М.Калинич
Додаток  9
до проекту рішення районної ради
від 14 листопада 2018 року № 
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 310 000 310 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  310 000 310 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 195 000 195 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки 195 000 195 000
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення Програма матеріально-технічного забезпечення призову на строкову військову службу у 2018 році  15 000 15 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  100 000 100 000
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки 80 000 80 000
Програма забезпечення відкритості діяльності Хустської районної державної адміністрації та розвитку інформаційної сфери району на 2018-2020 роки 20 000 20 000
700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 158 553 158 553
710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 158 553 158 553
0712150 2150 Інші програми заклади та заходи у сфері охорони здоров"я 158 553 158 553
0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки 158 553 158 553
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 363 698 363 698
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 363 698 363 698
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2018 рік 80 000 80 000
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв"язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 283 698 283 698
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку Програма забезпечення надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян Хустського району на 2018 рік  65 306 65 306
0813033 3033 1070 Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма забезпечення надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян Хустського району на 2018 рік  218 392 218 392
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 20 000 20 000
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 20 000 20 000
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 20 000 20 000
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і мистецтва в Хустському районі на 2018 рік 20 000 20 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 20 000 20 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 20 000 20 000
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  Програми розвитку та удосконалення  цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки 20 000 20 000
Всього  872 251 872 251
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток  10
до проекту рішення районної ради
 від 14 листопада 2018 року № 
Зміни до розподілу
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
 програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
(КПКВКМБ 9800) на 2018 рік
грн.
№ п/п Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів                                                 
Загальний фонд (видатки споживання) Спеціальний фонд (видатки розвитку) Разом по обох фондах
1 2 3 4 5
1. Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету 100 000 100 000
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки 80 000 80 000
Програма забезпечення відкритості діяльності Хустської районної державної адміністрації та розвитку інформаційної сфери району на 2018-2020 роки 20 000 20 000
2. Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету  20 000 20 000
Програми розвитку та удосконалення  цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки 20 000 20 000
Разом 120 000 120 000
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич

Додаток 11
до проекту рішення районної ради
від 14 листопада 2018 року № 
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770)
      (грн)
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
джерела фінансового ресурсу Разом
загальний фонд спеціальний фонд
Перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету  Перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету  Перерозподіл коштів з районної програми райдержадміністрації
1 2 3 4 5 6
1 с.Вільшани 39 202 39 202
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 39 202 39 202
2 с.Горінчево
Будівництво дитячого майданчика в ДНЗ с.Горінчево -80 000 -80 000 -80 000
Придбання  дитячого майданчика в ДНЗ с.Горінчево  80 000 80 000 80 000
3 с.Забрідь 16 460 16 460
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 16 460 16 460
4 с.Копашнево 106 749 106 749
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 43 140 43 140
Влаштування систем пожежної сигналізації та грозозахисту на будівлі ДНЗ с.Копашнево 48 309 48 309
Організація благоустрою населених пунктів на оплату інших енергоносіїв  15 300 15 300
5 с. Кошелево 140 000 140 000
Капітальний ремонт системи каналізації у ДНЗ с. Кошельово в. Пушкіна, 1 Хустського р-ну, Закарпатської області 140 000 140 000
6 с.Крайниково 19 781 19 781
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 19 781 19 781
7 с.Крива 23 380 23 380
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 23 380 23 380
8 с.Л.Поляна 41 417 41 417
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 41 417 41 417
9 с.Липовець 36 255 36 255
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 36 255 36 255
10 с.Монастирець 38 640 38 640
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 38 640 38 640
11 с.Нанково 27 094 27 094
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 27 094 27 094
12 с.Н.Бистрий 35 000 35 000
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 35 000 35 000
Разом 383 978 140 000 523 978
Заступник голови районної ради  М.Калинич
 
 Додаток 12
до  проекту рішення районної ради
від  14  листопада  2018 р.  № 
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільським бюджетам на 2018 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд  Спеціальний фонд  Разом                                      
Інші субвенції з місцевого бюджету                                        ( код  41053900 ) Інші субвенції з місцевого бюджету                                        ( код  41053900 )
1 2 3 4 5
7313504000 с.Вільшани 39 202 39 202
7313508000 с.Забрідь 16 460 16 460
7313511000 с.Копашнево 106 749 106 749
7313512000 с.Кошелево 140 000 140 000
7313513000 с.Крайниково 19 781 19 781
7313514000 с.Крива 23 380 23 380
7313515000 с.Л.Поляна 41 417 41 417
7313516000 с.Липовець 36 255 36 255
7313518000 с.Монастирець 38 640 38 640
7313519000 с.Нанково 27 094 27 094
7313520000 с.Н.Бистрий 35 000 35 000
Разом по селах 383 978 140 000 523 978
Заступник голови районної ради М.Калинич