ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
третє засідання одинадцятої сесії VІІ скликання
РІШЕННЯ №
28 вересня 2018 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня, 25 липня, 15 серпня 2018)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018р.№ 423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій ";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018р.№ 478-р "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018р.№ 423-р "
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 06.09.2018 № 658 "Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.09.2018 № 662 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.09.2018 № 670 "Про спрямування субвенції з сільського бюджету";
рішення Рокосівської сільської ради від 09.08.2018 року “ Про внесення змін до рішення VI сесії Рокосівської сільської ради VII скликання № 303 від 22.12.2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік ” (із змінами від 02.02.2018р., 29.03.2018р., 18.04.2018р., 20.06.2018р.);
рішення виконавчого комітету Сокирницької сільської ради від 29.08.2018 року №1“ Про перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Нижньоселищенської сільської ради від 29 серпня 2018 року “Про внесення змін до рішення 24-ї сесії 7-го скликання від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік ” (із змінами від 24 квітня, 22 червня, 16 серпня, 21 серпня 2018р.);
рішення Кошелівської сільської ради від 07 вересня 2018 року “ Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік ” (із внесеними змінами від 08 червня 2018р.) ;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 03.09.2018 року № 427 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом 01 вересня 2018 року"
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенціі з державного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2.
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.
4. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4.
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5.
6.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 6.
7.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 7.
8.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 8.
9.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік згідно з додатком 10.
11.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770, 9730) згідно з додатком 11.
12.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 12.
13.Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова районної ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 28 вересня 2018 року № | |||||
Збільшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 3 179 730 | 3 179 730 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 3 179 730 | 3 179 730 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 3 179 730 | 3 179 730 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 3 148 730 | 3 148 730 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 31 000 | 31 000 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 370 | 2 370 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 110 | 2 110 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 110 | 2 110 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2 110 | 2 110 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 260 | 260 | ||
24060000 | Інші надходження | 260 | 260 | ||
24060300 | Інші надходження | 260 | 260 | ||
Разом доходів | 3 182 100 | 3 182 100 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 439 000 | 327 000 | 112 000 | 112 000 |
41000000 | Від органів державного управління | 439 000 | 327 000 | 112 000 | 112 000 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 317 000 | 317 000 | ||
41034500 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 317 000 | 317 000 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 122 000 | 10 000 | 112 000 | 112 000 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : | 122 000 | 10 000 | 112 000 | 112 000 |
бюджету села Рокосово | 10 000 | 10 000 | |||
бюджету села Кошельово | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
бюджету села Н.Селище | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||
бюджету села Сокирниця | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||
Усього доходів | 3 621 100 | 3 509 100 | 112 000 | 112 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 28 вересня 2018 року № | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | |||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | |||||||||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | |||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | ||||||||
Усього видатків | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | |||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 28 вересня 2018 року № | ||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | ||||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | ||||||||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | ||||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
Усього видатків | 10 000 | 10 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 122 000 | ||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 28 вересня 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 157 000 | 157 000 | 102 460 | 157 000 | ||||||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 157 000 | 157 000 | 102 460 | 157 000 | ||||||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 125 000 | 125 000 | 102 460 | 125 000 | |||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 32 000 | 32 000 | 32 000 | ||||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 145 000 | 145 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 195 000 | |||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 145 000 | 145 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 195 000 | |||||||
0213190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 125 000 | 125 000 | 125 000 | ||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 240 100 | 1 240 100 | 1 089 060 | 1 240 100 | ||||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 240 100 | 1 240 100 | 1 089 060 | 1 240 100 | ||||||||||
1000 | Освіта | 857 993 | 857 993 | 753 248 | 857 993 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 104 810 | 104 810 | 104 810 | 104 810 | |||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 321 905 | 321 905 | 278 271 | 321 905 | |||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 104 725 | 104 725 | 94 207 | 104 725 | |||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 326 553 | 326 553 | 275 960 | 326 553 | ||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 326 553 | 326 553 | 275 960 | 326 553 | |||||||||
5000 | Фiзична культура i спорт | 382 107 | 382 107 | 335 812 | 382 107 | |||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 382 107 | 382 107 | 335 812 | |||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 382 107 | 382 107 | 335 812 | 382 107 | |||||||||
700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 880 000 | 880 000 | 880 000 | |||||||||||
710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 880 000 | 880 000 | 880 000 | |||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми заклади та заходи у сфері охорони здоров"я | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 110 000 | 110 000 | 110 000 | ||||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
Разом видатків | 3 132 100 | 3 132 100 | 1 191 520 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 3 182 100 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 5 до проекту рішення районної ради від 28 вересня 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | ||||||||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
зменшити видатки | -4 893 730,69 | -4 893 730,69 | -3 108 423,32 | -161 645,83 | -4 893 730,69 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -176 613,00 | -176 613,00 | -144 765,00 | -176 613,00 | |||||||||
0611040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | -4 717 117,69 | -4 717 117,69 | -2 963 658,32 | -161 645,83 | -4 717 117,69 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | -2 653 341,67 | -2 653 341,67 | -2 144 127,92 | -2 653 341,67 | ||||||||||||
збільшити видатки | 4 893 730,69 | 4 893 730,69 | 3 108 423,32 | 161 645,83 | 4 893 730,69 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 4 717 117,69 | 4 717 117,69 | 2 963 658,32 | 161 645,83 | 4 717 117,69 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 653 341,67 | 2 653 341,67 | 2 144 127,92 | 2 653 341,67 | ||||||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 176 613,00 | 176 613,00 | 144 765,00 | 176 613,00 | ||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 176 613,00 | 176 613,00 | 144 765,00 | 176 613,00 | |||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | ||||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
зменшити видатки | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | |||||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | ||||||||||
збільшити видатки | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||||||||
3719730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||||||
Усього видатків | ||||||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 6 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 28 вересня 2018 року № | |||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -367 000 | 367 000 | 367 000 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -367 000 | 367 000 | 367 000 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -367 000 | 367 000 | 367 000 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -367 000 | 367 000 | 367 000 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -367 000 | 367 000 | 367 000 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -367 000 | 367 000 | 367 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 7 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 28 вересня 2018 року № | ||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік» «Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів» |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 5 235 115,00 | 5 235 115,00 | 3 052 460,00 | 627 331,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 48 910,00 | 5 434 025,00 | |||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 5 235 115,00 | 5 235 115,00 | 3 052 460,00 | 627 331,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 198 910,00 | 48 910,00 | 5 434 025,00 | |||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 916 800,00 | 2 916 800,00 | 2 102 460,00 | 172 966,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | 2 932 420,00 | ||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 318 315,00 | 2 318 315,00 | 950 000,00 | 454 365,00 | 183 290,00 | 183 290,00 | 183 290,00 | 33 290,00 | 2 501 605,00 | ||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 8 772 823,00 | 8 772 823,00 | 5 285 866,00 | 233 750,00 | 21 284 646,00 | 5 000 100,00 | 100 000,00 | 16 284 546,00 | 4 446 546,00 | 4 064 546,00 | 30 057 469,00 | |||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 8 772 823,00 | 8 772 823,00 | 5 285 866,00 | 233 750,00 | 21 284 646,00 | 5 000 100,00 | 100 000,00 | 16 284 546,00 | 4 446 546,00 | 4 064 546,00 | 30 057 469,00 | |||
0213100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 6 450 329,00 | 6 450 329,00 | 4 750 966,00 | 215 050,00 | 438 100,00 | 408 100,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 6 888 429,00 | |||||
0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 450 329,00 | 6 450 329,00 | 4 750 966,00 | 215 050,00 | 438 100,00 | 408 100,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 6 888 429,00 | ||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 679 000,00 | 679 000,00 | 534 900,00 | 18 700,00 | 679 000,00 | |||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 679 000,00 | 679 000,00 | 534 900,00 | 18 700,00 | 679 000,00 | ||||||||
0213190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | |||||||||||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | ||||||||||
0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||||||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | ||||||||||
0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 615 550,00 | 615 550,00 | 615 550,00 | |||||||||||
0215032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 615 550,00 | 615 550,00 | 615 550,00 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | ||||||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 3 074 000,00 | 3 074 000,00 | 3 074 000,00 | 2 987 000,00 | 3 074 000,00 | |||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 074 000,00 | 3 074 000,00 | 3 074 000,00 | 2 987 000,00 | 3 074 000,00 | ||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 47 151,00 | 47 151,00 | 16 937 849,00 | 4 592 000,00 | 12 345 849,00 | 537 849,00 | 242 849,00 | 16 985 000,00 | ||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 47 151,00 | 47 151,00 | 242 849,00 | 242 849,00 | 242 849,00 | 167 849,00 | 290 000,00 | ||||||
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 75 000,00 | 295 000,00 | ||||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 16 400 000,00 | 4 592 000,00 | 11 808 000,00 | 16 400 000,00 | |||||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||||||||
0217620 | 7620 | Розвиток готельного господарства та туризму | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 740 793,00 | 740 793,00 | 404 697,00 | 404 697,00 | 404 697,00 | 404 697,00 | 1 145 490,00 | ||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 320 809 833,00 | 320 809 833,00 | 239 520 796,00 | 16 184 580,00 | 18 868 161,00 | 3 603 360,00 | 15 264 801,00 | 15 264 801,00 | 14 243 294,00 | 339 677 994,00 | ||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 320 809 833,00 | 320 809 833,00 | 239 520 796,00 | 16 184 580,00 | 18 868 161,00 | 3 603 360,00 | 15 264 801,00 | 15 264 801,00 | 14 243 294,00 | 339 677 994,00 | ||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 1 164 220,00 | 1 164 220,00 | 9 206 751,00 | 9 206 751,00 | 9 206 751,00 | 9 206 751,00 | 10 370 971,00 | |||||||||
Освітня субвенція-всього: | 219 637 200,00 | 219 637 200,00 | 180 030 492,00 | 219 637 200,00 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 287 385 233,69 | 287 385 233,69 | 214 878 271,32 | 14 816 299,83 | 12 786 744,00 | 3 603 360,00 | 9 183 384,00 | 9 183 384,00 | 8 658 384,00 | 300 171 977,69 | |||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 213 285 416,67 | 213 285 416,67 | 174 793 369,92 | 213 285 416,67 | ||||||||||||
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції | 1 164 220,00 | 1 164 220,00 | 7 023 251,00 | 7 023 251,00 | 7 023 251,00 | 7 023 251,00 | 8 187 471,00 | |||||||||
0611040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 6 189 341,31 | 6 189 341,31 | 4 356 537,68 | 486 204,17 | 6 189 341,31 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 3 628 281,33 | 3 628 281,33 | 3 004 743,08 | 3 628 281,33 | ||||||||||||
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 218 142,00 | 5 218 142,00 | 3 796 379,00 | 195 016,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 5 343 642,00 | ||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 723 502,00 | 2 723 502,00 | 2 232 379,00 | 2 723 502,00 | ||||||||||||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | |||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 465 863,00 | 7 465 863,00 | 5 875 716,00 | 194 275,00 | 7 465 863,00 | ||||||||
0611140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 975 951,00 | 1 975 951,00 | 1 583 409,00 | 1 975 951,00 | |||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 10 109 640,00 | 10 109 640,00 | 7 395 044,00 | 353 655,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 10 361 540,00 | |||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 10 089 730,00 | 10 089 730,00 | 7 395 044,00 | 353 655,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 251 900,00 | 10 341 630,00 | ||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 19 910,00 | 19 910,00 | 19 910,00 | ||||||||||
5000 | Фiзична культура i спорт | 2 265 662,00 | 2 265 662,00 | 1 635 439,00 | 139 130,00 | 2 265 662,00 | ||||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 2 172 662,00 | 2 172 662,00 | 1 635 439,00 | 139 130,00 | 2 172 662,00 | |||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 172 662,00 | 2 172 662,00 | 1 635 439,00 | 139 130,00 | 2 172 662,00 | ||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 5 704 017,00 | 5 704 017,00 | 5 704 017,00 | 5 207 510,00 | 5 704 017,00 | ||||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 2 328 507,00 | 2 328 507,00 | 2 328 507,00 | 2 298 000,00 | 2 328 507,00 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 328 507,00 | 2 328 507,00 | 2 328 507,00 | 2 298 000,00 | 2 328 507,00 | ||||||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | |||||||||||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 3 375 510,00 | 3 375 510,00 | 3 375 510,00 | 2 909 510,00 | 3 375 510,00 | |||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 909 510,00 | 2 909 510,00 | 2 909 510,00 | 2 909 510,00 | 2 909 510,00 | ||||||||
0617368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | |||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 119 905 524,00 | 119 905 524,00 | 1 535 000,00 | 1 070 300,00 | 464 700,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 121 440 524,00 | ||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 119 905 524,00 | 119 905 524,00 | 1 535 000,00 | 1 070 300,00 | 464 700,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 121 440 524,00 | ||||||
Медична субвенція-всього: | 102 525 500,00 | 102 525 500,00 | 102 525 500,00 | |||||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 62 620 284,00 | 62 620 284,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 62 650 284,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 55 395 400,00 | 55 395 400,00 | 55 395 400,00 | |||||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 21 602 967,00 | 21 602 967,00 | 545 000,00 | 445 000,00 | 100 000,00 | 22 147 967,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 20 196 991,00 | 20 196 991,00 | 20 196 991,00 | |||||||||||||
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 4 701 647,00 | 4 701 647,00 | 880 000,00 | 595 300,00 | 284 700,00 | 5 581 647,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 426 342,00 | 4 426 342,00 | 4 426 342,00 | |||||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 23 477 967,00 | 23 477 967,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 23 557 967,00 | |||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 23 477 967,00 | 23 477 967,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 23 557 967,00 | ||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 21 125 361,00 | 21 125 361,00 | 21 125 361,00 | |||||||||||||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 6 305 700,00 | 6 305 700,00 | 6 305 700,00 | |||||||||||
0712142 | 2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 223 700,00 | 2 223 700,00 | 2 223 700,00 | ||||||||||
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |||||||||||||
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань | 3 282 000,00 | 3 282 000,00 | 3 282 000,00 | ||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 196 959,00 | 1 196 959,00 | 1 196 959,00 | |||||||||||
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 596 959,00 | 596 959,00 | 596 959,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 581 406,00 | 581 406,00 | 581 406,00 | |||||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 277 949 424,00 | 277 949 424,00 | 277 949 424,00 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 277 949 424,00 | 277 949 424,00 | 277 949 424,00 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | 114 005 400,00 | |||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11 429 700,00 | 11 429 700,00 | 11 429 700,00 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 102 575 700,00 | 102 575 700,00 | 102 575 700,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 055 600,00 | 4 055 600,00 | 4 055 600,00 | |||||||||||||
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 055 600,00 | 4 055 600,00 | 4 055 600,00 | |||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 063 700,00 | 1 063 700,00 | 1 063 700,00 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 991 900,00 | 2 991 900,00 | 2 991 900,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 158 003 400,00 | 158 003 400,00 | 158 003 400,00 | |||||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 216 624,00 | 216 624,00 | 216 624,00 | |||||||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 289,00 | 289,00 | 289,00 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 354,00 | 354,00 | 354,00 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | ||||||||||
0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 981,00 | 981,00 | 981,00 | ||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 94 978 642,00 | 94 978 642,00 | 94 978 642,00 | |||||||||||
0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | ||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 76 328 642,00 | 76 328 642,00 | 76 328 642,00 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | ||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 63 024 758,00 | 63 024 758,00 | 63 024 758,00 | |||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | ||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд | 23 958 528,00 | 23 958 528,00 | 23 958 528,00 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 4 745,00 | 146 900,00 | 4 745,00 | ||||||||||
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку | 419 330,00 | 419 330,00 | 419 330,00 | ||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | ||||||||||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | |||||||||||
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | |||||||||||||
0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | 1 254 600,00 | ||||||||||
0819800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
0900000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
0910000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
0913110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||
0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 14 306 441,00 | 14 306 441,00 | 10 907 326,00 | 589 875,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 14 846 441,00 | |||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 14 306 441,00 | 14 306 441,00 | 10 907 326,00 | 589 875,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 14 846 441,00 | |||||
1000 | Освіта | 10 229 508,00 | 10 229 508,00 | 7 918 946,00 | 457 854,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 10 769 508,00 | ||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 10 229 508,00 | 10 229 508,00 | 7 918 946,00 | 457 854,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 135 000,00 | 374 000,00 | 10 769 508,00 | ||||
4000 | Культура i мистецтво | 4 076 933,00 | 4 076 933,00 | 2 988 380,00 | 132 021,00 | 4 076 933,00 | ||||||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 413 305,00 | 1 413 305,00 | 1 036 520,00 | 59 021,00 | 1 413 305,00 | ||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 119 994,00 | 1 119 994,00 | 882 700,00 | 35 500,00 | 1 119 994,00 | ||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 543 634,00 | 1 543 634,00 | 1 069 160,00 | 37 500,00 | 1 543 634,00 | |||||||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 448 634,00 | 1 448 634,00 | 1 069 160,00 | 37 500,00 | 1 448 634,00 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | ||||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 529 300,00 | 529 300,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 560 000,00 | |||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 529 300,00 | 529 300,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 560 000,00 | |||||||
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 9 300,00 | 9 300,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 40 000,00 | ||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | ||||||||||
2418310 | 8310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 57 573,00 | 57 573,00 | 57 573,00 | |||||||||||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 57 573,00 | 57 573,00 | 57 573,00 | ||||||||||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 17 427,00 | 17 427,00 | 17 427,00 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||||||
Разом видатків | 747 763 460,00 | 747 513 460,00 | 258 766 448,00 | 17 635 536,00 | 42 457 417,00 | 10 213 760,00 | 235 000,00 | 374 000,00 | 32 243 657,00 | 20 020 957,00 | 18 467 450,00 | 790 220 877,00 | ||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 55 543 030,00 | 53 116 030,00 | 2 427 000,00 | 2 423 000,00 | 241 000,00 | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 560 000,00 | 57 966 030,00 | |||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 55 543 030,00 | 53 116 030,00 | 2 427 000,00 | 2 423 000,00 | 241 000,00 | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 560 000,00 | 57 966 030,00 | |||||
3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 51 094 272,00 | 51 094 272,00 | 51 094 272,00 | ||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 917 261,00 | 1 917 261,00 | 2 423 000,00 | 241 000,00 | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 560 000,00 | 4 340 261,00 | |||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 24 497,00 | 24 497,00 | 24 497,00 | ||||||||||
3719510 | 9510 | 0180 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 2 507 000,00 | 80 000,00 | 2 427 000,00 | 2 507 000,00 | |||||||||
Усього видатків | 803 306 490,00 | 800 629 490,00 | 258 766 448,00 | 17 635 536,00 | 2 427 000,00 | 44 880 417,00 | 10 454 760,00 | 235 000,00 | 374 000,00 | 34 425 657,00 | 22 202 957,00 | 19 027 450,00 | 848 186 907,00 | |||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 8 | ||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||
від 28 вересня 2018 року № | ||||||||
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 162 000 | |||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 162 000 | |||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 87 000 | |||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 87 000 | ||||
Капітальний ремонт покриття частини дороги вул. Садова (від перехрестя з вул. Центральною до буд.21) частина вул. Лазоришинця (до буд. 17) в с. Сокирниця | 42 000 | |||||||
Капітальний ремонт вул. Миру с. Нижнє Селище. Коригування | 45 000 | |||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 75 000 | |||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальні видатки | 50 000 | |||
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | Капітальні видатки | 25 000 | |||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 317 000 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 317 000 | |||||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 317 000 | |||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальний ремонт будівлі Горінчівської ЗОШ I - III ст. Хустський район | 317 000 | |||
Всього | 479 000 | |||||||
21 761 800 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 9 | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 28 вересня 2018 року № | |||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 32000 | 32000 | |||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 32000 | 32000 | |||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй на 2018 рік | 32000 | 32000 | |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 145 000 | 75 000 | 220 000 | ||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 145 000 | 75 000 | 295 000 | ||
0213190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 20 000 | 20 000 | |||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2018рік | 20 000 | 20 000 | |
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 75 000 | 75 000 | |||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки | 50 000 | 50 000 | |
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки | 25 000 | 25 000 | |
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 125 000 | 125 000 | ||
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 75 000 | 75 000 | |||||
Комплексна програма профілактики злочинності на території Хустського району на 2017 - 2020 роки | 50 000 | 50 000 | |||||
700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 100 000 | 100 000 | |||
710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 100 000 | 100 000 | |||
0712150 | 2150 | Інші програми заклади та заходи у сфері охорони здоров"я | 100 000 | 100 000 | |||
0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки | 100 000 | 100 000 | |
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 110 000 | 110 000 | |||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 110 000 | 110 000 | |||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2018 рік | 110 000 | 110 000 | |
Всього | 387 000 | 75 000 | 462 000 | ||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 10 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 28 вересня 2018 року № | ||||
Зміни до розподілу | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету | 125 000 | 125 000 | |
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 75 000 | 75 000 | ||
1.1 | Хустський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (одержувач коштів) | 50 000 | 50 000 | |
Комплексна Програма профілактики злочинності на території Хустського району на 2017-2020 роки | 50 000 | 50 000 | ||
Разом | 125 000 | 125 000 | ||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 11 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 28 вересня 2018 року № | |||||
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770, 9730) | |||||
(грн) | |||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу | Разом | ||
загальний фонд | |||||
Перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету | Інші субвенції з місцевого бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | с.Березово | 82 385 | 82 385 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 82 385 | 82 385 | |||
2 | с.Бороняво | 7 354 | 7 354 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 7 354 | 7 354 | |||
3 | с.Вільшани | 27 000 | 27 000 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 27 000 | 27 000 | |||
4 | с.Забрідь | 67 070 | 67 070 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 67 070 | 67 070 | |||
5 | с.Копашнево | 75 007 | 75 007 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 75 007 | 75 007 | |||
6 | с.Крайниково | 66 008 | 66 008 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 66 008 | 66 008 | |||
7 | с.Крива | 36 278 | 36 278 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 36 278 | 36 278 | |||
8 | с.Л.Поляна | 91 438 | 91 438 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 91 438 | 91 438 | |||
9 | с.Липовець | 73 678 | -80 000 | 80 000 | 73 678 |
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 73 678 | 73 678 | |||
Поточний ремонт доріг комунальної власності с.Липовець | -80 000 | 80 000 | |||
10 | с.Монастирець | 16 278 | 16 278 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 16 278 | 16 278 | |||
11 | с.Олександрівка | 43 864 | 43 864 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 43 864 | 43 864 | |||
12 | с.Нанково | 13 640 | 13 640 | ||
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 13 640 | 13 640 | |||
Разом | 600 000 | -80 000 | 80 000 | 600 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 12 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 28 вересня 2018 року № | ||||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільським бюджетам на 2018 рік | ||||
грн. | ||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | ||
Загальний фонд | ||||
Інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900 ) | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (41053500) | Разом | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7313501000 | с.Березово | 82 385 | ||
7313502000 | с.Бороняво | 7 354 | 7 354 | |
7313504000 | с.Вільшани | 27 000 | 27 000 | |
7313508000 | с.Забрідь | 67 070 | 67 070 | |
7313511000 | с.Копашнево | 75 007 | 75 007 | |
7313513000 | с.Крайниково | 66 008 | 66 008 | |
7313514000 | с.Крива | 36 278 | 36 278 | |
7313515000 | с.Л.Поляна | 91 438 | 91 438 | |
7313516000 | с.Липовець | -6 322 | 80 000 | 73 678 |
7313518000 | с.Монастирець | 16 278 | 16 278 | |
7313519000 | с.Нанково | 13 640 | 13 640 | |
7313522000 | с.Олександрівка | 43 864 | 43 864 | |
Разом по селах | 520 000 | 80 000 | 600 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |