ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4

 
                                                                                                                                                                                ПРОЕКТ
 
 
 
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

третє засідання одинадцятої сесії VІІ скликання

РІШЕННЯ  №

 
28 вересня 2018 року                                                                                      м. Хуст
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня, 25 липня, 15 серпня 2018)
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018р.№ 423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій ";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018р.№ 478-р "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018р.№ 423-р "
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 06.09.2018 № 658 "Про спрямування субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.09.2018 № 662 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.09.2018 № 670 "Про спрямування субвенції з сільського бюджету";
рішення Рокосівської сільської ради від 09.08.2018 року “ Про внесення змін до рішення VI сесії Рокосівської сільської ради VII скликання № 303 від 22.12.2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік ” (із змінами від 02.02.2018р., 29.03.2018р., 18.04.2018р., 20.06.2018р.);
рішення виконавчого комітету Сокирницької сільської ради від 29.08.2018 року №1“ Про перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Нижньоселищенської сільської ради від 29 серпня 2018 року  “Про внесення змін до рішення 24-ї сесії 7-го скликання від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік ” (із змінами від 24 квітня, 22 червня, 16 серпня, 21 серпня 2018р.);
рішення Кошелівської сільської ради від 07 вересня 2018 року “ Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік ” (із внесеними змінами від 08 червня 2018р.) ;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 03.09.2018 року № 427 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом 01 вересня 2018 року"
 
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
 
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенціі з державного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2.
 
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  згідно з додатком 3.
 
4. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4.
 
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5.
 
6.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 6.
 
7.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 7.
 
8.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно  з додатком 8.
 
9.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 9.
 
10.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  (КПКВКМБ 9800)  на  2018 рік  згідно з додатком 10.
 
11.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік  (КПКВКМБ 9770, 9730) згідно з додатком 11.
 
12.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 12.
 
13.Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
14.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
 
Голова районної ради                                                                           Ю.Іванчо


 
Додаток 1
до  проекту рішення районної ради
від  28  вересня 2018 року  № 
Збільшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 3 179 730 3 179 730
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 3 179 730 3 179 730
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3 179 730 3 179 730
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 3 148 730 3 148 730
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 31 000 31 000
20000000 Неподаткові надходження 2 370 2 370
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2 110 2 110
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 110 2 110
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 2 110 2 110
24000000 Інші неподаткові надходження 260 260
24060000 Інші надходження 260 260
24060300 Інші надходження 260 260
Разом доходів 3 182 100 3 182 100
40000000 Офіційні трансферти  439 000 327 000 112 000 112 000
41000000 Від органів державного управління 439 000 327 000 112 000 112 000
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 317 000 317 000
41034500 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 317 000 317 000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам 122 000 10 000 112 000 112 000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : 122 000 10 000 112 000 112 000
бюджету села Рокосово 10 000 10 000
бюджету села Кошельово 25 000 25 000 25 000
бюджету села Н.Селище 45 000 45 000 45 000
бюджету села Сокирниця 42 000 42 000 42 000
Усього доходів 3 621 100 3 509 100 112 000 112 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  2
до проекту рішення районної ради
від 28 вересня 2018 року №

 
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного  бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 317 000 317 000 317 000 317 000 317 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 317 000 317 000 317 000 317 000 317 000
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 317 000 317 000 317 000 317 000 317 000
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 317 000 317 000 317 000 317 000 317 000
Усього видатків 317 000 317 000 317 000 317 000 317 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  3
до проекту рішення районної ради
від 28 вересня 2018 року №

 
Зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 112 000 112 000 112 000 112 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  112 000 112 000 112 000 112 000
0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 87 000 87 000 87 000 87 000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 87 000 87 000 87 000 87 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 25 000 25 000 25 000 25 000
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 25 000 25 000 25 000 25 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 10 000 10 000 10 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 10 000 10 000 10 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 10 000 10 000 10 000
Усього видатків 10 000 10 000 112 000 112 000 112 000 122 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  4
до проекту  рішення районної ради
від  28 вересня 2018 року №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 157 000 157 000 102 460 157 000
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  157 000 157 000 102 460 157 000
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 125 000 125 000 102 460 125 000
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 32 000 32 000 32 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 145 000 145 000 50 000 50 000 50 000 50 000 195 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  145 000 145 000 50 000 50 000 50 000 50 000 195 000
0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 20 000 20 000 20 000
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 20 000 20 000 20 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  125 000 125 000 125 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 1 240 100 1 240 100 1 089 060 1 240 100
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 1 240 100 1 240 100 1 089 060 1 240 100
1000 Освіта 857 993 857 993 753 248 857 993
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 104 810 104 810 104 810 104 810
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 321 905 321 905 278 271 321 905
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 104 725 104 725 94 207 104 725
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 326 553 326 553 275 960 326 553
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 326 553 326 553 275 960 326 553
5000 Фiзична культура i спорт 382 107 382 107 335 812 382 107
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 382 107 382 107 335 812
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 382 107 382 107 335 812 382 107
700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 880 000 880 000 880 000
710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 880 000 880 000 880 000
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 600 000 600 000 600 000
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 150 000 150 000 150 000
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 30 000 30 000 30 000
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 30 000 30 000 30 000
0712150 2150 Інші програми заклади та заходи у сфері охорони здоров"я 100 000 100 000 100 000
0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 100 000 100 000 100 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 110 000 110 000 110 000
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 110 000 110 000 110 000
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 110 000 110 000 110 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 600 000 600 000 600 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 600 000 600 000 600 000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  600 000 600 000 600 000
Разом видатків  3 132 100 3 132 100 1 191 520 50 000 50 000 50 000 50 000 3 182 100
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 5
до проекту рішення районної ради
від 28 вересня 2018 року № 
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік 
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник)
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
зменшити видатки -4 893 730,69 -4 893 730,69 -3 108 423,32 -161 645,83 -4 893 730,69
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -176 613,00 -176 613,00 -144 765,00 -176 613,00
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами -4 717 117,69 -4 717 117,69 -2 963 658,32 -161 645,83 -4 717 117,69
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції -2 653 341,67 -2 653 341,67 -2 144 127,92 -2 653 341,67
збільшити видатки 4 893 730,69 4 893 730,69 3 108 423,32 161 645,83 4 893 730,69
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 4 717 117,69 4 717 117,69 2 963 658,32 161 645,83 4 717 117,69
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 653 341,67 2 653 341,67 2 144 127,92 2 653 341,67
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 176 613,00 176 613,00 144 765,00 176 613,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 176 613,00 176 613,00 144 765,00 176 613,00
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник)
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
зменшити видатки -80 000,00 -80 000,00 -80 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  -80 000,00 -80 000,00 -80 000,00
збільшити видатки 80 000,00 80 000,00 80 000,00
3719730 9730 0180 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Усього видатків
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 6
до проекту рішення районної ради
 від 28 вересня 2018 року № 
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування  -367 000 367 000 367 000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -367 000 367 000 367 000
208100 Залишок на початок 
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -367 000 367 000 367 000
600000  Фінансування за активними операціями  -367 000 367 000 367 000
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -367 000 367 000 367 000
602100 Залишок на початок 
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -367 000 367 000 367 000
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич
 
Додаток  7
до проекту рішення районної ради
від 28 вересня    2018 року № 

 
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік»
«Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів»
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 5 235 115,00 5 235 115,00 3 052 460,00 627 331,00 198 910,00 198 910,00 198 910,00 48 910,00 5 434 025,00
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  5 235 115,00 5 235 115,00 3 052 460,00 627 331,00 198 910,00 198 910,00 198 910,00 48 910,00 5 434 025,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 916 800,00 2 916 800,00 2 102 460,00 172 966,00 15 620,00 15 620,00 15 620,00 15 620,00 2 932 420,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 318 315,00 2 318 315,00 950 000,00 454 365,00 183 290,00 183 290,00 183 290,00 33 290,00 2 501 605,00
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 8 772 823,00 8 772 823,00 5 285 866,00 233 750,00 21 284 646,00 5 000 100,00 100 000,00 16 284 546,00 4 446 546,00 4 064 546,00 30 057 469,00
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  8 772 823,00 8 772 823,00 5 285 866,00 233 750,00 21 284 646,00 5 000 100,00 100 000,00 16 284 546,00 4 446 546,00 4 064 546,00 30 057 469,00
0213100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 6 450 329,00 6 450 329,00 4 750 966,00 215 050,00 438 100,00 408 100,00 100 000,00 30 000,00 6 888 429,00
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 450 329,00 6 450 329,00 4 750 966,00 215 050,00 438 100,00 408 100,00 100 000,00 30 000,00 6 888 429,00
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 679 000,00 679 000,00 534 900,00 18 700,00 679 000,00
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 679 000,00 679 000,00 534 900,00 18 700,00 679 000,00
0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60 500,00 60 500,00 60 500,00
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 60 500,00 60 500,00 60 500,00
0213240 3240 Інші заклади та заходи 9 500,00 9 500,00 9 500,00
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 9 500,00 9 500,00 9 500,00
0215030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 615 550,00 615 550,00 615 550,00
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 615 550,00 615 550,00 615 550,00
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00
0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 3 074 000,00 3 074 000,00 3 074 000,00 2 987 000,00 3 074 000,00
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 074 000,00 3 074 000,00 3 074 000,00 2 987 000,00 3 074 000,00
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 47 151,00 47 151,00 16 937 849,00 4 592 000,00 12 345 849,00 537 849,00 242 849,00 16 985 000,00
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 47 151,00 47 151,00 242 849,00 242 849,00 242 849,00 167 849,00 290 000,00
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 295 000,00 295 000,00 295 000,00 75 000,00 295 000,00
0217462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  16 400 000,00 4 592 000,00 11 808 000,00 16 400 000,00
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 60 000,00 60 000,00 60 000,00
0217620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 30 000,00 30 000,00 30 000,00
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 30 000,00 30 000,00 30 000,00
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  740 793,00 740 793,00 404 697,00 404 697,00 404 697,00 404 697,00 1 145 490,00
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 320 809 833,00 320 809 833,00 239 520 796,00 16 184 580,00 18 868 161,00 3 603 360,00 15 264 801,00 15 264 801,00 14 243 294,00 339 677 994,00
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 320 809 833,00 320 809 833,00 239 520 796,00 16 184 580,00 18 868 161,00 3 603 360,00 15 264 801,00 15 264 801,00 14 243 294,00 339 677 994,00
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 1 164 220,00 1 164 220,00 9 206 751,00 9 206 751,00 9 206 751,00 9 206 751,00 10 370 971,00
Освітня субвенція-всього: 219 637 200,00 219 637 200,00 180 030 492,00 219 637 200,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 287 385 233,69 287 385 233,69 214 878 271,32 14 816 299,83 12 786 744,00 3 603 360,00 9 183 384,00 9 183 384,00 8 658 384,00 300 171 977,69
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 213 285 416,67 213 285 416,67 174 793 369,92 213 285 416,67
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції 1 164 220,00 1 164 220,00 7 023 251,00 7 023 251,00 7 023 251,00 7 023 251,00 8 187 471,00
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 6 189 341,31 6 189 341,31 4 356 537,68 486 204,17 6 189 341,31
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 3 628 281,33 3 628 281,33 3 004 743,08 3 628 281,33
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 5 218 142,00 5 218 142,00 3 796 379,00 195 016,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00 5 343 642,00
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 723 502,00 2 723 502,00 2 232 379,00 2 723 502,00
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 125 500,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00 125 500,00
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  7 465 863,00 7 465 863,00 5 875 716,00 194 275,00 7 465 863,00
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000,00 200 000,00 200 000,00
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1 975 951,00 1 975 951,00 1 583 409,00 1 975 951,00
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 10 109 640,00 10 109 640,00 7 395 044,00 353 655,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 10 361 540,00
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 10 089 730,00 10 089 730,00 7 395 044,00 353 655,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 251 900,00 10 341 630,00
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 19 910,00 19 910,00 19 910,00
5000 Фiзична культура i спорт 2 265 662,00 2 265 662,00 1 635 439,00 139 130,00 2 265 662,00
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 93 000,00 93 000,00 93 000,00
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 93 000,00 93 000,00 93 000,00
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 2 172 662,00 2 172 662,00 1 635 439,00 139 130,00 2 172 662,00
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 172 662,00 2 172 662,00 1 635 439,00 139 130,00 2 172 662,00
7300 Будівництво та регіональний розвиток 5 704 017,00 5 704 017,00 5 704 017,00 5 207 510,00 5 704 017,00
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 2 328 507,00 2 328 507,00 2 328 507,00 2 298 000,00 2 328 507,00
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2 328 507,00 2 328 507,00 2 328 507,00 2 298 000,00 2 328 507,00
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 2 058 000,00 2 058 000,00 2 058 000,00 2 058 000,00 2 058 000,00
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 3 375 510,00 3 375 510,00 3 375 510,00 2 909 510,00 3 375 510,00
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 909 510,00 2 909 510,00 2 909 510,00 2 909 510,00 2 909 510,00
0617368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 466 000,00 466 000,00 466 000,00 466 000,00
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 119 905 524,00 119 905 524,00 1 535 000,00 1 070 300,00 464 700,00 80 000,00 80 000,00 121 440 524,00
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 119 905 524,00 119 905 524,00 1 535 000,00 1 070 300,00 464 700,00 80 000,00 80 000,00 121 440 524,00
Медична субвенція-всього: 102 525 500,00 102 525 500,00 102 525 500,00
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 62 620 284,00 62 620 284,00 30 000,00 30 000,00 62 650 284,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 55 395 400,00 55 395 400,00 55 395 400,00
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 21 602 967,00 21 602 967,00 545 000,00 445 000,00 100 000,00 22 147 967,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 20 196 991,00 20 196 991,00 20 196 991,00
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 4 701 647,00 4 701 647,00 880 000,00 595 300,00 284 700,00 5 581 647,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 426 342,00 4 426 342,00 4 426 342,00
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 23 477 967,00 23 477 967,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 23 557 967,00
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 23 477 967,00 23 477 967,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 23 557 967,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 21 125 361,00 21 125 361,00 21 125 361,00
0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 6 305 700,00 6 305 700,00 6 305 700,00
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 100 000,00 100 000,00 100 000,00
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 223 700,00 2 223 700,00 2 223 700,00
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 700 000,00 700 000,00 700 000,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 700 000,00 700 000,00 700 000,00
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань 3 282 000,00 3 282 000,00 3 282 000,00
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 1 196 959,00 1 196 959,00 1 196 959,00
0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 596 959,00 596 959,00 596 959,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 581 406,00 581 406,00 581 406,00
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 600 000,00 600 000,00 600 000,00
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 277 949 424,00 277 949 424,00 277 949 424,00
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 277 949 424,00 277 949 424,00 277 949 424,00
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  114 005 400,00 114 005 400,00 114 005 400,00
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 114 005 400,00 114 005 400,00 114 005 400,00
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  11 429 700,00 11 429 700,00 11 429 700,00
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 102 575 700,00 102 575 700,00 102 575 700,00
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 055 600,00 4 055 600,00 4 055 600,00
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 055 600,00 4 055 600,00 4 055 600,00
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 063 700,00 1 063 700,00 1 063 700,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 991 900,00 2 991 900,00 2 991 900,00
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  158 003 400,00 158 003 400,00 158 003 400,00
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 216 624,00 216 624,00 216 624,00
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 289,00 289,00 289,00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 354,00 354,00 354,00
0813033 3033 1070 Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 215 000,00 215 000,00 215 000,00
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 981,00 981,00 981,00
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 94 978 642,00 94 978 642,00 94 978 642,00
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 000,00 100 000,00 100 000,00
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000,00 150 000,00 150 000,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 76 328 642,00 76 328 642,00 76 328 642,00
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 150 000,00 150 000,00 150 000,00
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 63 024 758,00 63 024 758,00 63 024 758,00
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд 23 958 528,00 23 958 528,00 23 958 528,00
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 4 745,00 146 900,00 4 745,00
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку 419 330,00 419 330,00 419 330,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 223 000,00 223 000,00 223 000,00
0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 40 800,00 40 800,00 40 800,00
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 40 800,00 40 800,00 40 800,00
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 254 600,00 1 254 600,00 1 254 600,00
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 254 600,00 1 254 600,00 1 254 600,00
0819800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  50 000,00 50 000,00 50 000,00
0900000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) 5 000,00 5 000,00 5 000,00
0910000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 5 000,00 5 000,00 5 000,00
0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5 000,00 5 000,00 5 000,00
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5 000,00 5 000,00 5 000,00
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 14 306 441,00 14 306 441,00 10 907 326,00 589 875,00 540 000,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 14 846 441,00
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14 306 441,00 14 306 441,00 10 907 326,00 589 875,00 540 000,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 14 846 441,00
1000 Освіта 10 229 508,00 10 229 508,00 7 918 946,00 457 854,00 540 000,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 10 769 508,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 10 229 508,00 10 229 508,00 7 918 946,00 457 854,00 540 000,00 540 000,00 135 000,00 374 000,00 10 769 508,00
4000 Культура i мистецтво 4 076 933,00 4 076 933,00 2 988 380,00 132 021,00 4 076 933,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 413 305,00 1 413 305,00 1 036 520,00 59 021,00 1 413 305,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 119 994,00 1 119 994,00 882 700,00 35 500,00 1 119 994,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 543 634,00 1 543 634,00 1 069 160,00 37 500,00 1 543 634,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 448 634,00 1 448 634,00 1 069 160,00 37 500,00 1 448 634,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 95 000,00 95 000,00 95 000,00
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 529 300,00 529 300,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 560 000,00
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 529 300,00 529 300,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 560 000,00
2417140 7140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства  9 300,00 9 300,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 30 700,00 40 000,00
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 445 000,00 445 000,00 445 000,00
2418310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 57 573,00 57 573,00 57 573,00
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 57 573,00 57 573,00 57 573,00
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  17 427,00 17 427,00 17 427,00
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 250 000,00 250 000,00
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 250 000,00 250 000,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 250 000,00 250 000,00
Разом видатків  747 763 460,00 747 513 460,00 258 766 448,00 17 635 536,00 42 457 417,00 10 213 760,00 235 000,00 374 000,00 32 243 657,00 20 020 957,00 18 467 450,00 790 220 877,00
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 55 543 030,00 53 116 030,00 2 427 000,00 2 423 000,00 241 000,00 2 182 000,00 2 182 000,00 560 000,00 57 966 030,00
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 55 543 030,00 53 116 030,00 2 427 000,00 2 423 000,00 241 000,00 2 182 000,00 2 182 000,00 560 000,00 57 966 030,00
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  51 094 272,00 51 094 272,00 51 094 272,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 917 261,00 1 917 261,00 2 423 000,00 241 000,00 2 182 000,00 2 182 000,00 560 000,00 4 340 261,00
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  24 497,00 24 497,00 24 497,00
3719510 9510 0180 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 2 507 000,00 80 000,00 2 427 000,00 2 507 000,00
Усього видатків 803 306 490,00 800 629 490,00 258 766 448,00 17 635 536,00 2 427 000,00 44 880 417,00 10 454 760,00 235 000,00 374 000,00 34 425 657,00 22 202 957,00 19 027 450,00 848 186 907,00
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 8
до проекту рішення районної ради
від 28 вересня  2018 року № 
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 162 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  162 000
0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 87 000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 87 000
Капітальний ремонт покриття частини дороги вул. Садова (від перехрестя з вул. Центральною до буд.21) частина вул. Лазоришинця (до буд. 17) в с. Сокирниця 42 000
Капітальний ремонт вул. Миру с. Нижнє Селище. Коригування 45 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 75 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальні видатки 50 000
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів Капітальні видатки 25 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 317 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 317 000
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 317 000
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Капітальний ремонт будівлі Горінчівської ЗОШ I - III ст. Хустський район 317 000
Всього  479 000
21 761 800
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  9
до проекту рішення районної ради
від 28 вересня 2018 року № 
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 32000 32000
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  32000 32000
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма  утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй  на 2018 рік  32000 32000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 145 000 75 000 220 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  145 000 75 000 295 000
0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 20 000 20 000
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2018рік  20 000 20 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 75 000 75 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки 50 000 50 000
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки 25 000 25 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  125 000 125 000
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки 75 000 75 000
Комплексна програма профілактики злочинності на території Хустського району на 2017 - 2020 роки 50 000 50 000
700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 100 000 100 000
710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 100 000 100 000
0712150 2150 Інші програми заклади та заходи у сфері охорони здоров"я 100 000 100 000
0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки 100 000 100 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 110 000 110 000
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 110 000 110 000
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2018 рік 110 000 110 000
Всього  387 000 75 000 462 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  10
до проекту рішення районної ради
 від 28 вересня 2018 року № 
Зміни до розподілу
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
 програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
(КПКВКМБ 9800) на 2018 рік
грн.
№ п/п Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів                                                 
Загальний фонд (видатки споживання) Спеціальний фонд (видатки розвитку) Разом по обох фондах
1 2 3 4 5
1. Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету 125 000 125 000
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки  75 000 75 000
1.1 Хустський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (одержувач коштів) 50 000 50 000
Комплексна Програма профілактики злочинності на території Хустського району на 2017-2020 роки 50 000 50 000
Разом 125 000 125 000
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич
 
Додаток 11
до проекту рішення районної ради
від 28 вересня 2018 року № 
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770, 9730)
      (грн)
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
джерела фінансового ресурсу Разом
загальний фонд
Перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету  Інші субвенції з місцевого бюджету  Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
1 2 3 4 5 6
1 с.Березово 82 385 82 385
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 82 385 82 385
2 с.Бороняво 7 354 7 354
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 7 354 7 354
3 с.Вільшани 27 000 27 000
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 27 000 27 000
4 с.Забрідь 67 070 67 070
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 67 070 67 070
5 с.Копашнево 75 007 75 007
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 75 007 75 007
6 с.Крайниково 66 008 66 008
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 66 008 66 008
7 с.Крива 36 278 36 278
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 36 278 36 278
8 с.Л.Поляна 91 438 91 438
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 91 438 91 438
9 с.Липовець 73 678 -80 000 80 000 73 678
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 73 678 73 678
Поточний ремонт доріг комунальної власності с.Липовець -80 000 80 000
10 с.Монастирець 16 278 16 278
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 16 278 16 278
11 с.Олександрівка 43 864 43 864
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 43 864 43 864
12 с.Нанково 13 640 13 640
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 13 640 13 640
Разом 600 000 -80 000 80 000 600 000
Заступник голови районної ради  М.Калинич
 
 
 Додаток 12
до  проекту рішення районної ради
від  28  вересня 2018 року  № 
Міжбюджетні трансферти  з районного  бюджету  сільським  бюджетам на 2018 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд 
Інші субвенції з місцевого бюджету                                        ( код  41053900 ) Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   (41053500) Разом                                      
1 2 3 4 5
7313501000 с.Березово 82 385
7313502000 с.Бороняво 7 354 7 354
7313504000 с.Вільшани 27 000 27 000
7313508000 с.Забрідь 67 070 67 070
7313511000 с.Копашнево 75 007 75 007
7313513000 с.Крайниково 66 008 66 008
7313514000 с.Крива 36 278 36 278
7313515000 с.Л.Поляна 91 438 91 438
7313516000 с.Липовець -6 322 80 000 73 678
7313518000 с.Монастирець 16 278 16 278
7313519000 с.Нанково 13 640 13 640
7313522000 с.Олександрівка 43 864 43 864
Разом по селах 520 000 80 000 600 000
Заступник голови районної ради М.Калинич