ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2

Проект    
 
 
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
друге засідання одинадцятої сесії VІI скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я №
 
 15 серпня 2018 року                                                                                  м. Хуст
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня, 25 липня 2018)
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
рішення обласної ради від 26.07.2018 року № 1243 " Про внесення змін до рішення обласної  ради від 21.12.2017  № 1029 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 22 лютого, 29 березня, 07 червня 2018 року);
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 01.08.2018 № 505 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 06.08.2018 № 567 "Про спрямування субвенцій з обласного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.08.2018 № 587 "Про внесення змін до обсягів субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
рішення Горінчівської сільської ради від 02 серпня 2018 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік” (із змінами від 20.02.2018, 06.03.2018, 23.06.2018р.),
 
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
 
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенціі з державного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2.
 
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  згідно з додатком 3.
 
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 4.
 
5.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5.
 
6.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 6.
 
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно  з додатком 7.
 
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 8.
 
9.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік  (КПКВКМБ 9770) згідно з додатком 9.
 
10.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам згідно з додатком 10.
 
11.Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
 
Голова ради                                                                                   Ю.Іванчо
 
Додаток 1
до  проекту (нова редакція)
 рішення районної ради
від  15 серпня 2018 року № 
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти  -289 000 -1 770 000 1 481 000 1 481 000
41000000 Від органів державного управління -289 000 -1 770 000 1 481 000 1 481 000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам -289 000 -1 770 000 1 481 000 1 481 000
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, особам, якіне мають право на пенсію, особам з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  -2 000 000 -2 000 000
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 466 000 466 000 466 000
41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 195 000 195 000 195 000
41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 195 000 195 000
41053900 Інші субвенція з місцевого бюджету, в т.ч.: 855 000 35 000 820 000 820 000
           з обласного бюджету 770 000 770 000
           з бюджету с. Горінчево 50 000 50 000
Усього доходів -289 000 -1 770 000 1 481 000 1 481 000
Голова ради   Ю.Іванчо

Додаток  2
до проекту (нова редакція) 
рішення районної ради
від 15 серпня 2018 року № 

 
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного  бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
Усього видатків -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
Голова ради   Ю.Іванчо
 
Додаток  3
до проекту (нова редакція)                                                                 рішення районної ради
від  15 серпня 2018 року №  
Зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 390 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 390 000
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 195 000 195 000 195 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 195 000 195 000 195 000 195 000
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 195 000 195 000 195 000 195 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 991 000 991 000 991 000 991 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 991 000 991 000 991 000 991 000
1000 Освіта 525 000 525 000 525 000 525 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 525 000 525 000 525 000 525 000
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 466 000 466 000 466 000 466 000
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 466 000 466 000 466 000 466 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 35 000 35 000 295 000 295 000 295 000 330 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 35 000 35 000 295 000 295 000 295 000 330 000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  35 000 35 000 295 000 295 000 295 000 330 000
Разом видатків  230 000 230 000 1 481 000 1 481 000 1 481 000 1 711 000
Голова ради   Ю.Іванчо
 
Додаток 4
до  проекту (нова редакція)                                                            рішення районної ради
від 15 серпня 2018 року №
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік 
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -195 000 -195 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 195 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -195 000 -195 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 195 000
зменшити видатки -195 000 -195 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 195 000
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -195 000 -195 000 -195 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 80 000 80 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 200 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 80 000 80 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 200 000
збільшити видатки 80 000 80 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 200 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 80 000 80 000 880 000 880 000 880 000 880 000 960 000
0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
зменшити видатки -52 525 -52 525 -52 525
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню (медична субвенція) -52 525 -52 525 -52 525
збільшити  видатки 52 525 52 525 80 000 80 000 80 000 80 000 132 525
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (медична субвенція) 11 355 11 355 11 355
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 41 170 41 170 80 000 80 000 80 000 80 000 121 170
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 41 170 41 170 80 000 80 000 80 000 80 000 121 170
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 41 170 41 170 41 170
2400000 24 Управління агропромислового комплексу райдержадміністрації (головний розпорядник) 195 000 195 000 195 000
2410000 24 Управління агропромислового комплексу райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 195 000 195 000 195 000
збільшити видатки 195 000 195 000 195 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 195 000 195 000 195 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 160 000 160 000 560 000 560 000 560 000 560 000 720 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 160 000 160 000 560 000 560 000 560 000 560 000 720 000
збільшити видатки 160 000 160 000 560 000 560 000 560 000 560 000 720 000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  160 000 160 000 560 000 560 000 560 000 560 000 720 000
Усього видатків 240 000 240 000 -240 000 -240 000 -240 000 -240 000
Голова ради   Ю.Іванчо
 
Додаток 5
до проекту (нова редакція) 
рішення районної ради
 від 15 серпня 2018 року №
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування  240 000 -240 000 -240 000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  240 000 -240 000 -240 000
208100 Залишок на початок 
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 240 000 -240 000 -240 000
600000  Фінансування за активними операціями  240 000 -240 000 -240 000
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  240 000 -240 000 -240 000
602100 Залишок на початок 
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 240 000 -240 000 -240 000
Голова ради   Ю.Іванчо
 
Додаток  6
до проекту  (нова редакція) 
 рішення районної ради
від 15 серпня   2018 року №

 
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік»
«Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів»
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 5 078 115 5 078 115 2 950 000 627 331 198 910 198 910 198 910 48 910 5 277 025
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  5 078 115 5 078 115 2 950 000 627 331 198 910 198 910 198 910 48 910 5 277 025
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 791 800 2 791 800 2 000 000 172 966 15 620 15 620 15 620 15 620 2 807 420
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 286 315 2 286 315 950 000 454 365 183 290 183 290 183 290 33 290 2 469 605
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 8 627 823 8 627 823 5 285 866 233 750 21 122 646 5 000 100 100 000 16 122 546 4 284 546 4 014 546 29 750 469
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  8 627 823 8 627 823 5 285 866 233 750 21 122 646 5 000 100 100 000 16 122 546 4 284 546 4 014 546 29 750 469
0213100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 40 500 40 500 40 500
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 40 500 40 500 40 500
0213240 3240 Інші заклади та заходи 9 500 9 500 9 500
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 9 500 9 500 9 500
0215030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 615 550 615 550 615 550
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 615 550 615 550 615 550
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000
0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 2 987 000 2 987 000 2 987 000 2 987 000 2 987 000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 987 000 2 987 000 2 987 000 2 987 000 2 987 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 47 151 47 151 16 862 849 4 592 000 12 270 849 462 849 192 849 16 910 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 47 151 47 151 192 849 192 849 192 849 117 849 240 000
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 270 000 270 000 270 000 75 000 270 000
0217462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  16 400 000 4 592 000 11 808 000 16 400 000
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 60 000 60 000 60 000
0217620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму 50 000 50 000 50 000
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 50 000 50 000 50 000
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 30 000 30 000 30 000
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 30 000 30 000 30 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  615 793 615 793 404 697 404 697 404 697 404 697 1 020 490
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 319 559 733 319 559 733 238 021 005 16 184 580 18 551 161 3 603 360 14 947 801 14 947 801 13 926 294 338 110 894
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 319 559 733 319 559 733 238 021 005 16 184 580 18 551 161 3 603 360 14 947 801 14 947 801 13 926 294 338 110 894
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 1 164 220 1 164 220 9 206 751 9 206 751 9 206 751 9 206 751 10 370 971
Освітня субвенція-всього: 219 602 200 219 602 200 180 030 492 219 602 200
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 282 729 919 282 729 919 211 543 837 14 654 654 12 786 744 3 603 360 9 183 384 9 183 384 8 658 384 295 516 663
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 210 597 075 210 597 075 172 649 242 210 597 075
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції 1 164 220 1 164 220 7 023 251 7 023 251 7 023 251 7 023 251 8 187 471
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 10 906 459 10 906 459 7 320 196 647 850 10 906 459
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 6 281 623 6 281 623 5 148 871 6 281 623
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 5 218 142 5 218 142 3 796 379 195 016 125 500 125 500 125 500 125 500 5 343 642
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 723 502 2 723 502 2 232 379 2 723 502
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 125 500 125 500 125 500 125 500 125 500
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  7 143 958 7 143 958 5 597 445 194 275 7 143 958
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000 200 000 200 000
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1 871 226 1 871 226 1 489 202 1 871 226
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 9 606 474 9 606 474 6 974 319 353 655 251 900 251 900 251 900 251 900 9 858 374
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 9 586 564 9 586 564 6 974 319 353 655 251 900 251 900 251 900 251 900 9 838 464
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 19 910 19 910 19 910
5000 Фiзична культура i спорт 1 883 555 1 883 555 1 299 627 139 130 1 883 555
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 93 000 93 000 93 000
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 93 000 93 000 93 000
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 790 555 1 790 555 1 299 627 139 130 1 790 555
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 790 555 1790555 1 299 627 139 130 1 790 555
7300 Будівництво та регіональний розвиток 5 387 017 5 387 017 5 387 017 4 890 510 5 387 017
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 2 328 507 2 328 507 2 328 507 2 298 000 2 328 507
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2 328 507 2 328 507 2 328 507 2 298 000 2 328 507
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 3 058 510 3 058 510 3 058 510 2 592 510 3 058 510
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3 058 510 3 058 510 3 058 510 2 592 510 3 058 510
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 119 025 524 119 025 524 1 535 000 1 070 300 464 700 80 000 80 000 120 560 524
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 119 025 524 119 025 524 1 535 000 1 070 300 464 700 80 000 80 000 120 560 524
Медична субвенція-всього: 102 525 500 102 525 500 102 525 500
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 62 020 284 62 020 284 30 000 30 000 62 050 284
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 55 395 400 55 395 400 55 395 400
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 21 452 967 21 452 967 545 000 445 000 100 000 21 997 967
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 20 196 991 20 196 991 20 196 991
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 4 701 647 4 701 647 880 000 595 300 284 700 5 581 647
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 426 342 4 426 342 4 426 342
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 23 447 967 23 447 967 80 000 80 000 80 000 80 000 23 527 967
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 23 447 967 23 447 967 80 000 80 000 80 000 80 000 23 527 967
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 21 125 361 21 125 361 21 125 361
0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 6 305 700 6 305 700 6 305 700
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 100 000 100 000 100 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 100 000 100 000 100 000
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 223 700 2 223 700 2 223 700
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 700 000 700 000 700 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 700 000 700 000 700 000
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань 3 282 000 3 282 000 3 282 000
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 1 096 959 1 096 959 1 096 959
0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 596 959 596 959 596 959
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 581 406 581 406 581 406
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 500 000 500 000 500 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 277 839 424 277 839 424 277 839 424
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 277 839 424 277 839 424 277 839 424
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  114 005 400 114 005 400 114 005 400
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 114 005 400 114 005 400 114 005 400
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  11 429 700 11 429 700 11 429 700
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 102 575 700 102 575 700 102 575 700
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 055 600 4 055 600 4 055 600
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 055 600 4 055 600 4 055 600
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 063 700 1 063 700 1 063 700
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 991 900 2 991 900 2 991 900
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  158 003 400 158 003 400 158 003 400
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 216 624 216 624 216 624
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 289 289 289
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 354 354 354
0813033 3033 1070 Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 215 000 215 000 215 000
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 981 981 981
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 94 978 642 94 978 642 94 978 642
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 000 100 000 100 000
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 500 000 1 500 000 1 500 000
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000 150 000 150 000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 76 328 642 76 328 642 76 328 642
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 250 000 2 250 000 2 250 000
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4 600 000 4 600 000 4 600 000
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 150 000 150 000 150 000
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 10 000 000 10 000 000 10 000 000
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 63 024 758 63 024 758 63 024 758
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 35 000 000 35 000 000 35 000 000
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд 23 958 528 23 958 528 23 958 528
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 500 000 3 500 000 3 500 000
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 4 745 146 900 4 745
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку 419 330 419 330 419 330
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 113 000 113 000 113 000
0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 40 800 40 800 40 800
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 40 800 40 800 40 800
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 254 600 1 254 600 1 254 600
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 254 600 1 254 600 1 254 600
0819800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  50 000 50 000 50 000
0900000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) 5 000 5 000 5 000
0910000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 5 000 5 000 5 000
0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5 000 5 000 5 000
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5 000 5 000 5 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 14 306 441 14 306 441 10 907 326 589 875 540 000 540 000 135 000 374 000 14 846 441
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14 306 441 14 306 441 10 907 326 589 875 540 000 540 000 135 000 374 000 14 846 441
1000 Освіта 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
4000 Культура i мистецтво 4 076 933 4 076 933 2 988 380 132 021 4 076 933
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 413 305 1 413 305 1 036 520 59 021 1 413 305
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 119 994 1 119 994 882 700 35 500 1 119 994
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 543 634 1 543 634 1 069 160 37 500 1 543 634
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 448 634 1 448 634 1 069 160 37 500 1 448 634
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 95 000 95 000 95 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 529 300 529 300 30 700 30 700 30 700 30 700 560 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 529 300 529 300 30 700 30 700 30 700 30 700 560 000
2417140 7140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства  9 300 9 300 30 700 30 700 30 700 30 700 40 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 445 000 445 000 445 000
2418310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 57 573 57 573 57 573
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 57 573 57 573 57 573
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  17 427 17 427 17 427
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 250 000 250 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 250 000 250 000
3718700 8700 0133 Резервний фонд 250 000 250 000
Разом видатків  745 221 360 744 971 360 257 164 197 17 635 536 41 978 417 10 213 760 235 000 374 000 31 764 657 19 541 957 18 100 450 787 199 777
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 54 943 030 52 516 030 2 427 000 2 423 000 241 000 2 182 000 2 182 000 560 000 57 366 030
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 54 943 030 52 516 030 2 427 000 2 423 000 241 000 2 182 000 2 182 000 560 000 57 366 030
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  51 094 272 51 094 272 51 094 272
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 397 261 1 397 261 2 423 000 241 000 2 182 000 2 182 000 560 000 3 820 261
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  24 497 24 497 24 497
3719510 9510 0180 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 2 427 000 2 427 000 2 427 000
Усього видатків 800 164 390 797 487 390 257 164 197 17 635 536 2 427 000 44 401 417 10 454 760 235 000 374 000 33 946 657 21 723 957 18 660 450 844 565 807
Голова ради   Ю.Іванчо

Додаток 7
до проекту (нова редакція)  
рішення районної ради
від 15 серпня 2018 року  № 
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -1 805 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -1 805 000
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Будівництво спільного для сіл Стеблівка, Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка водопроводу та водозабору 39 681 500 6,8 36 973 808 -2 000 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 195 000
0217463 7463 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів Капітальні видатки 195 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 2 111 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 2 111 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальні видатки  1 405 000
0617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 706 000
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 240 000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям на території Липчанської ЗОШ 1-111 ст. майданчика з штучним покриттям Липчанської ЗО 80 000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Реконструкція НВК в с.Шаян Хустського району  80 000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Будівництво спортивного майданчика на території Велятинської зош 1-111 ст, с.Велятино, вул.Шевченка,1 80 000
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 466 000
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Інноваційні енергоефективні заходи в Нижньоселищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом реконструкції системи опалення зі встановленням твердопаливних (піролізних) котлів, заміною вікон школи на енергозберігаючі. 3-я черга будівництва 466 000
700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 80 000
710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 80 000
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 80 000
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  Капітальні видатки  80 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 855 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 855 000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  Капітальні видатки 855 000
Всього  1 241 000
21 761 800
Голова ради   Ю.Іванчо

Додаток  8
до проекту  (нова редакція) 
рішення районної ради
від 15 серпня  2018 року № 
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -195 000 -2 000 000 -2 195 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -195 000 -2 000 000 -2 195 000
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Районна Програма "Питна вода" на 2006-2020 роки -2 000 000 -2 000 000
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2018 рік  -195 000 -195 000
2400000 24 Управління агропромислового комплексу райдержадміністрації (головний розпорядник) 195 000 195 000
2410000 24 Управління агропромислового комплексу райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 195 000 195 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2018 рік  195 000 195 000
Всього  -2 000 000 -2 000 000
Голова ради   Ю.Іванчо

Додаток 9
до проекту (нова редакція)
 рішення районної ради
від 15 серпня 2018 року №
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів  сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770)
      (грн)
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
джерела фінансового ресурсу Разом
загальний фонд спеціальний фонд
інші субвенції з обласного бюджету інші субвенції з обласного бюджету перерозподіл коштів з районної програми райдержадміністрації
1 2 3 4 5 6
1. с.Березово 80 000 80 000
Реконструкція сан.вузла біля сільської ради с.Березово 80 000 80 000
2. с.Горінчево 80 000 80 000
Будівництво дитячого майданчика в ДНЗ с.Горінчево 80 000 80 000
3. с.Монастирець 80 000 80 000
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мережі вуличного освітлення с. Монастирець, с. Поточок 80 000 80 000
4. с.Нанково 35 000 45 000 80 000
Закупівля технологічного обладнання для їдальні та дитячих ліжечок у Нанківський ДНЗ 35 000 45 000 80 000
5. с.Кошельово 80 000 80 000
Капітальний ремонт системи каналізації ДНЗ с.Кошельово, вул. Пушкіна,1 Хустського роайону Закарпатської області 80 000 80 000
6. с.Копашнево 80 000 80 000
Будівництво мережі вуличного освітлення в с.Копашнево, вул.Учительська від КТП 314 80 000 80 000
7. с.Крива 50 000 50 000
Коригування генерального плану села Крива, Кривської сільської ради, Хустського району, Закарпатської області 50 000 50 000
8. с.Липецька Поляна 80 000 80 000
Будівництво мережі  вуличного освітлення вул.Миру, вул.Шкільна с.Липецька Поляна 80 000 80 000
9. с.Липовець 80 000 80 000
Поточний ремонт доріг комунальної власності с.Липовець 80 000 80 000
10. с.Нижній Бистрий 80 000 80 000
Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція даху сільського будинку культури с.Широке Нижньобистрянської сільської ради 80 000 80 000
11. с.Рокосово 200 000 200 000
Співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: Для Рокосівської сільської ради (ГО «За Рокосово») «Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів Хустського району, як експериментальна платформа підготовка учнів на базі Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст.» 200 000 200 000
12. с.Сокирниця 80 000 80 000
Поточний ремонт приміщення групи "Середня-1" ДНЗ по вул. Маяковського,6 с.Сокирниця Хустського району 80 000 80 000
Разом 35 000 295 000 720 000 1 050 000
Голова ради   Ю.Іванчо
 
 Додаток 10
до  проекту (нова редакція)
рішення районної ради
від 15 серпня 2018 року  № 
Зміни до показників міжбюджетних  трансфертів  з районного  бюджету сільським  бюджетам  на 2018 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом                                      
Інші  субвенції  з місцевого бюджету (код 41053900) Інші  субвенції  з місцевого бюджету  (код 41053900)
1 2 3 4 5
7313501000 с.Березово 80 000 80 000
7313505000 с.Горінчево 80 000 80 000
7313518000 с.Монастирець 80 000 80 000
7313519000 с.Нанково 35 000 45 000 80 000
7313512000 с.Кошелево 80 000 80 000
7313511000 с.Копашнево 80 000 80 000
7313514000 с.Крива 50 000 50 000
7313515000 с.Л.Поляна 80 000 80 000
7313516000 с.Липовець 80 000 80 000
7313520000 с.Н.Бистрий 80 000 80 000
7313523000 с.Рокосово 200 000 200 000
7313524000 с.Сокирниця 80 000 80 000
Разом по селах 35 000 1 015 000 1 050 000
           Голова ради   Ю.Іванчо