ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
друге засідання одинадцятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
15 серпня 2018 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня, 25 липня 2018)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
рішення обласної ради від 26.07.2018 року № 1243 " Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 22 лютого, 29 березня, 07 червня 2018 року);
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 01.08.2018 № 505 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 06.08.2018 № 567 "Про спрямування субвенцій з обласного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.08.2018 № 587 "Про внесення змін до обсягів субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
рішення Горінчівської сільської ради від 02 серпня 2018 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік” (із змінами від 20.02.2018, 06.03.2018, 23.06.2018р.),
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенціі з державного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 2.
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 4.
5.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5.
6.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 6.
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7.
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 8.
9.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770) згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам згідно з додатком 10.
11.Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
до проекту (нова редакція) | |||||
рішення районної ради | |||||
від 15 серпня 2018 року № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
40000000 | Офіційні трансферти | -289 000 | -1 770 000 | 1 481 000 | 1 481 000 |
41000000 | Від органів державного управління | -289 000 | -1 770 000 | 1 481 000 | 1 481 000 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | -289 000 | -1 770 000 | 1 481 000 | 1 481 000 |
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, особам, якіне мають право на пенсію, особам з інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -2 000 000 | -2 000 000 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 466 000 | 466 000 | 466 000 | |
41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 195 000 | 195 000 | ||
41053900 | Інші субвенція з місцевого бюджету, в т.ч.: | 855 000 | 35 000 | 820 000 | 820 000 |
з обласного бюджету | 770 000 | 770 000 | |||
з бюджету с. Горінчево | 50 000 | 50 000 | |||
Усього доходів | -289 000 | -1 770 000 | 1 481 000 | 1 481 000 | |
Голова ради | Ю.Іванчо |
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до проекту (нова редакція) | ||||||||||||||||
рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 15 серпня 2018 року № | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | |||||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | |||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||||||||||
Усього видатків | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | |||||||||||||
Голова ради | Ю.Іванчо |
Додаток 3 до проекту (нова редакція) рішення районної ради від 15 серпня 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів на 2018 рік за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 390 000 | ||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 390 000 | ||||||||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 195 000 | 195 000 | 195 000 | ||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | ||||||||||
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | ||||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | ||||||||||
1000 | Освіта | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | |||||||||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 466 000 | 466 000 | 466 000 | 466 000 | ||||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 466 000 | 466 000 | 466 000 | 466 000 | |||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 330 000 | ||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 330 000 | ||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 35 000 | 35 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 330 000 | |||||||
Разом видатків | 230 000 | 230 000 | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 711 000 | ||||||||||
Голова ради | Ю.Іванчо |
Додаток 4 до проекту (нова редакція) рішення районної ради від 15 серпня 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -195 000 | -195 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 195 000 | |||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -195 000 | -195 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 195 000 | |||||||
зменшити видатки | -195 000 | -195 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 195 000 | |||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||||||||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -195 000 | -195 000 | -195 000 | ||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 80 000 | 80 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 200 000 | |||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 80 000 | 80 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 200 000 | |||||||
збільшити видатки | 80 000 | 80 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 200 000 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 80 000 | 80 000 | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 960 000 | ||||||
0617300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||||||
700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||||
710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||||
зменшити видатки | -52 525 | -52 525 | -52 525 | |||||||||||||
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню (медична субвенція) | -52 525 | -52 525 | -52 525 | ||||||||||
збільшити видатки | 52 525 | 52 525 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 132 525 | |||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (медична субвенція) | 11 355 | 11 355 | 11 355 | ||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 41 170 | 41 170 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 121 170 | |||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 41 170 | 41 170 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 121 170 | ||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 41 170 | 41 170 | 41 170 | |||||||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового комплексу райдержадміністрації (головний розпорядник) | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |||||||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового комплексу райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |||||||||||
збільшити видатки | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |||||||||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 195 000 | 195 000 | 195 000 | ||||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 160 000 | 160 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 720 000 | |||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 160 000 | 160 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 720 000 | |||||||
збільшити видатки | 160 000 | 160 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 720 000 | |||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 160 000 | 160 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 720 000 | ||||||
Усього видатків | 240 000 | 240 000 | -240 000 | -240 000 | -240 000 | -240 000 | ||||||||||
Голова ради | Ю.Іванчо | |||||||||||||||
Додаток 5 | |||||
до проекту (нова редакція) | |||||
рішення районної ради | |||||
від 15 серпня 2018 року № | |||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 240 000 | -240 000 | -240 000 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 240 000 | -240 000 | -240 000 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 240 000 | -240 000 | -240 000 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 240 000 | -240 000 | -240 000 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 240 000 | -240 000 | -240 000 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 240 000 | -240 000 | -240 000 | |
Голова ради | Ю.Іванчо | ||||
Додаток 6 | ||||||||||||||||
до проекту (нова редакція) | ||||||||||||||||
рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 15 серпня 2018 року № | ||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік» «Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів» |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 5 078 115 | 5 078 115 | 2 950 000 | 627 331 | 198 910 | 198 910 | 198 910 | 48 910 | 5 277 025 | |||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 5 078 115 | 5 078 115 | 2 950 000 | 627 331 | 198 910 | 198 910 | 198 910 | 48 910 | 5 277 025 | |||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 791 800 | 2 791 800 | 2 000 000 | 172 966 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 2 807 420 | ||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 286 315 | 2 286 315 | 950 000 | 454 365 | 183 290 | 183 290 | 183 290 | 33 290 | 2 469 605 | ||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 8 627 823 | 8 627 823 | 5 285 866 | 233 750 | 21 122 646 | 5 000 100 | 100 000 | 16 122 546 | 4 284 546 | 4 014 546 | 29 750 469 | |||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 8 627 823 | 8 627 823 | 5 285 866 | 233 750 | 21 122 646 | 5 000 100 | 100 000 | 16 122 546 | 4 284 546 | 4 014 546 | 29 750 469 | |||
0213100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | |||||
0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | ||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | |||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | ||||||||
0213190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |||||||||||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 40 500 | 40 500 | 40 500 | ||||||||||
0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |||||||||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 500 | 9 500 | 9 500 | ||||||||||
0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 615 550 | 615 550 | 615 550 | |||||||||||
0215032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 615 550 | 615 550 | 615 550 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | ||||||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | |||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | ||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 47 151 | 47 151 | 16 862 849 | 4 592 000 | 12 270 849 | 462 849 | 192 849 | 16 910 000 | ||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 47 151 | 47 151 | 192 849 | 192 849 | 192 849 | 117 849 | 240 000 | ||||||
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 75 000 | 270 000 | ||||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 16 400 000 | 4 592 000 | 11 808 000 | 16 400 000 | |||||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||
0217620 | 7620 | Розвиток готельного господарства та туризму | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 615 793 | 615 793 | 404 697 | 404 697 | 404 697 | 404 697 | 1 020 490 | ||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 319 559 733 | 319 559 733 | 238 021 005 | 16 184 580 | 18 551 161 | 3 603 360 | 14 947 801 | 14 947 801 | 13 926 294 | 338 110 894 | ||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 319 559 733 | 319 559 733 | 238 021 005 | 16 184 580 | 18 551 161 | 3 603 360 | 14 947 801 | 14 947 801 | 13 926 294 | 338 110 894 | ||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 1 164 220 | 1 164 220 | 9 206 751 | 9 206 751 | 9 206 751 | 9 206 751 | 10 370 971 | |||||||||
Освітня субвенція-всього: | 219 602 200 | 219 602 200 | 180 030 492 | 219 602 200 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 282 729 919 | 282 729 919 | 211 543 837 | 14 654 654 | 12 786 744 | 3 603 360 | 9 183 384 | 9 183 384 | 8 658 384 | 295 516 663 | |||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 210 597 075 | 210 597 075 | 172 649 242 | 210 597 075 | ||||||||||||
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції | 1 164 220 | 1 164 220 | 7 023 251 | 7 023 251 | 7 023 251 | 7 023 251 | 8 187 471 | |||||||||
0611040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 10 906 459 | 10 906 459 | 7 320 196 | 647 850 | 10 906 459 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 6 281 623 | 6 281 623 | 5 148 871 | 6 281 623 | ||||||||||||
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 218 142 | 5 218 142 | 3 796 379 | 195 016 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 5 343 642 | ||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 723 502 | 2 723 502 | 2 232 379 | 2 723 502 | ||||||||||||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | |||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 143 958 | 7 143 958 | 5 597 445 | 194 275 | 7 143 958 | ||||||||
0611140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 871 226 | 1 871 226 | 1 489 202 | 1 871 226 | |||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 9 606 474 | 9 606 474 | 6 974 319 | 353 655 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 9 858 374 | |||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 586 564 | 9 586 564 | 6 974 319 | 353 655 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 9 838 464 | ||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 19 910 | 19 910 | 19 910 | ||||||||||
5000 | Фiзична культура i спорт | 1 883 555 | 1 883 555 | 1 299 627 | 139 130 | 1 883 555 | ||||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 93 000 | 93 000 | 93 000 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 93 000 | 93 000 | 93 000 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1 790 555 | 1 790 555 | 1 299 627 | 139 130 | 1 790 555 | |||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 790 555 | 1790555 | 1 299 627 | 139 130 | 1 790 555 | ||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 5 387 017 | 5 387 017 | 5 387 017 | 4 890 510 | 5 387 017 | ||||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 2 328 507 | 2 328 507 | 2 328 507 | 2 298 000 | 2 328 507 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 328 507 | 2 328 507 | 2 328 507 | 2 298 000 | 2 328 507 | ||||||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | |||||||||||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 3 058 510 | 3 058 510 | 3 058 510 | 2 592 510 | 3 058 510 | |||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 058 510 | 3 058 510 | 3 058 510 | 2 592 510 | 3 058 510 | ||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 119 025 524 | 119 025 524 | 1 535 000 | 1 070 300 | 464 700 | 80 000 | 80 000 | 120 560 524 | ||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 119 025 524 | 119 025 524 | 1 535 000 | 1 070 300 | 464 700 | 80 000 | 80 000 | 120 560 524 | ||||||
Медична субвенція-всього: | 102 525 500 | 102 525 500 | 102 525 500 | |||||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 62 020 284 | 62 020 284 | 30 000 | 30 000 | 62 050 284 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 55 395 400 | 55 395 400 | 55 395 400 | |||||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 21 452 967 | 21 452 967 | 545 000 | 445 000 | 100 000 | 21 997 967 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 20 196 991 | 20 196 991 | 20 196 991 | |||||||||||||
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 4 701 647 | 4 701 647 | 880 000 | 595 300 | 284 700 | 5 581 647 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 426 342 | 4 426 342 | 4 426 342 | |||||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 23 447 967 | 23 447 967 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 23 527 967 | |||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 23 447 967 | 23 447 967 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 23 527 967 | ||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 21 125 361 | 21 125 361 | 21 125 361 | |||||||||||||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 6 305 700 | 6 305 700 | 6 305 700 | |||||||||||
0712142 | 2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 223 700 | 2 223 700 | 2 223 700 | ||||||||||
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |||||||||||||
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 | ||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 096 959 | 1 096 959 | 1 096 959 | |||||||||||
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 596 959 | 596 959 | 596 959 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 581 406 | 581 406 | 581 406 | |||||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 277 839 424 | 277 839 424 | 277 839 424 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 277 839 424 | 277 839 424 | 277 839 424 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 114 005 400 | 114 005 400 | 114 005 400 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 114 005 400 | 114 005 400 | 114 005 400 | |||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11 429 700 | 11 429 700 | 11 429 700 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 102 575 700 | 102 575 700 | 102 575 700 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||||
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 063 700 | 1 063 700 | 1 063 700 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 991 900 | 2 991 900 | 2 991 900 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 158 003 400 | 158 003 400 | 158 003 400 | |||||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 216 624 | 216 624 | 216 624 | |||||||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 289 | 289 | 289 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 354 | 354 | 354 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 215 000 | 215 000 | 215 000 | ||||||||||
0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 981 | 981 | 981 | ||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 94 978 642 | 94 978 642 | 94 978 642 | |||||||||||
0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 76 328 642 | 76 328 642 | 76 328 642 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 63 024 758 | 63 024 758 | 63 024 758 | |||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд | 23 958 528 | 23 958 528 | 23 958 528 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 4 745 | 146 900 | 4 745 | ||||||||||
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку | 419 330 | 419 330 | 419 330 | ||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 113 000 | 113 000 | 113 000 | ||||||||||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 40 800 | 40 800 | 40 800 | |||||||||||
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 40 800 | 40 800 | 40 800 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | |||||||||||||
0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | ||||||||||
0819800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0900000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0910000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0913110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 14 306 441 | 14 306 441 | 10 907 326 | 589 875 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 14 846 441 | |||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 14 306 441 | 14 306 441 | 10 907 326 | 589 875 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 14 846 441 | |||||
1000 | Освіта | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||
4000 | Культура i мистецтво | 4 076 933 | 4 076 933 | 2 988 380 | 132 021 | 4 076 933 | ||||||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 413 305 | 1 413 305 | 1 036 520 | 59 021 | 1 413 305 | ||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 119 994 | 1 119 994 | 882 700 | 35 500 | 1 119 994 | ||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 543 634 | 1 543 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 543 634 | |||||||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 448 634 | 1 448 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 448 634 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 95 000 | 95 000 | 95 000 | ||||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 529 300 | 529 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 560 000 | |||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 529 300 | 529 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 560 000 | |||||||
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 9 300 | 9 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 40 000 | ||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 445 000 | 445 000 | 445 000 | ||||||||||
2418310 | 8310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 57 573 | 57 573 | 57 573 | |||||||||||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 57 573 | 57 573 | 57 573 | ||||||||||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 17 427 | 17 427 | 17 427 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
Разом видатків | 745 221 360 | 744 971 360 | 257 164 197 | 17 635 536 | 41 978 417 | 10 213 760 | 235 000 | 374 000 | 31 764 657 | 19 541 957 | 18 100 450 | 787 199 777 | ||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 54 943 030 | 52 516 030 | 2 427 000 | 2 423 000 | 241 000 | 2 182 000 | 2 182 000 | 560 000 | 57 366 030 | |||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 54 943 030 | 52 516 030 | 2 427 000 | 2 423 000 | 241 000 | 2 182 000 | 2 182 000 | 560 000 | 57 366 030 | |||||
3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 51 094 272 | 51 094 272 | 51 094 272 | ||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 397 261 | 1 397 261 | 2 423 000 | 241 000 | 2 182 000 | 2 182 000 | 560 000 | 3 820 261 | |||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 24 497 | 24 497 | 24 497 | ||||||||||
3719510 | 9510 | 0180 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 2 427 000 | 2 427 000 | 2 427 000 | ||||||||||
Усього видатків | 800 164 390 | 797 487 390 | 257 164 197 | 17 635 536 | 2 427 000 | 44 401 417 | 10 454 760 | 235 000 | 374 000 | 33 946 657 | 21 723 957 | 18 660 450 | 844 565 807 | |||
Голова ради | Ю.Іванчо |
Додаток 7 | ||||||||
до проекту (нова редакція) | ||||||||
рішення районної ради | ||||||||
від 15 серпня 2018 року № | ||||||||
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -1 805 000 | |||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -1 805 000 | |||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво спільного для сіл Стеблівка, Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка водопроводу та водозабору | 39 681 500 | 6,8 | 36 973 808 | -2 000 000 |
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 195 000 | |||||
0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | Капітальні видатки | 195 000 | |||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 2 111 000 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 2 111 000 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 1 405 000 | |||
0617300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 706 000 | |||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 240 000 | |||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям на території Липчанської ЗОШ 1-111 ст. майданчика з штучним покриттям Липчанської ЗО | 80 000 | |||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Реконструкція НВК в с.Шаян Хустського району | 80 000 | |||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Будівництво спортивного майданчика на території Велятинської зош 1-111 ст, с.Велятино, вул.Шевченка,1 | 80 000 | |||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 466 000 | |||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Інноваційні енергоефективні заходи в Нижньоселищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом реконструкції системи опалення зі встановленням твердопаливних (піролізних) котлів, заміною вікон школи на енергозберігаючі. 3-я черга будівництва | 466 000 | |||
700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 80 000 | |||||
710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 80 000 | |||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 80 000 | |||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Капітальні видатки | 80 000 | |||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 855 000 | |||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 855 000 | |||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Капітальні видатки | 855 000 | |||
Всього | 1 241 000 | |||||||
21 761 800 | ||||||||
Голова ради | Ю.Іванчо | |||||||
Додаток 8 | |||||||
до проекту (нова редакція) | |||||||
рішення районної ради | |||||||
від 15 серпня 2018 року № | |||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -195 000 | -2 000 000 | -2 195 000 | ||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -195 000 | -2 000 000 | -2 195 000 | ||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Районна Програма "Питна вода" на 2006-2020 роки | -2 000 000 | -2 000 000 | |
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2018 рік | -195 000 | -195 000 | |
2400000 | 24 | Управління агропромислового комплексу райдержадміністрації (головний розпорядник) | 195 000 | 195 000 | |||
2410000 | 24 | Управління агропромислового комплексу райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 195 000 | 195 000 | |||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2018 рік | 195 000 | 195 000 | |
Всього | -2 000 000 | -2 000 000 | |||||
Голова ради | Ю.Іванчо |
Додаток 9 | |||||
до проекту (нова редакція) | |||||
рішення районної ради | |||||
від 15 серпня 2018 року № | |||||
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770) | |||||
(грн) | |||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу | Разом | ||
загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
інші субвенції з обласного бюджету | інші субвенції з обласного бюджету | перерозподіл коштів з районної програми райдержадміністрації | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | с.Березово | 80 000 | 80 000 | ||
Реконструкція сан.вузла біля сільської ради с.Березово | 80 000 | 80 000 | |||
2. | с.Горінчево | 80 000 | 80 000 | ||
Будівництво дитячого майданчика в ДНЗ с.Горінчево | 80 000 | 80 000 | |||
3. | с.Монастирець | 80 000 | 80 000 | ||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мережі вуличного освітлення с. Монастирець, с. Поточок | 80 000 | 80 000 | |||
4. | с.Нанково | 35 000 | 45 000 | 80 000 | |
Закупівля технологічного обладнання для їдальні та дитячих ліжечок у Нанківський ДНЗ | 35 000 | 45 000 | 80 000 | ||
5. | с.Кошельово | 80 000 | 80 000 | ||
Капітальний ремонт системи каналізації ДНЗ с.Кошельово, вул. Пушкіна,1 Хустського роайону Закарпатської області | 80 000 | 80 000 | |||
6. | с.Копашнево | 80 000 | 80 000 | ||
Будівництво мережі вуличного освітлення в с.Копашнево, вул.Учительська від КТП 314 | 80 000 | 80 000 | |||
7. | с.Крива | 50 000 | 50 000 | ||
Коригування генерального плану села Крива, Кривської сільської ради, Хустського району, Закарпатської області | 50 000 | 50 000 | |||
8. | с.Липецька Поляна | 80 000 | 80 000 | ||
Будівництво мережі вуличного освітлення вул.Миру, вул.Шкільна с.Липецька Поляна | 80 000 | 80 000 | |||
9. | с.Липовець | 80 000 | 80 000 | ||
Поточний ремонт доріг комунальної власності с.Липовець | 80 000 | 80 000 | |||
10. | с.Нижній Бистрий | 80 000 | 80 000 | ||
Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція даху сільського будинку культури с.Широке Нижньобистрянської сільської ради | 80 000 | 80 000 | |||
11. | с.Рокосово | 200 000 | 200 000 | ||
Співфінансування до проектів-переможців конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад: Для Рокосівської сільської ради (ГО «За Рокосово») «Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів Хустського району, як експериментальна платформа підготовка учнів на базі Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст.» | 200 000 | 200 000 | |||
12. | с.Сокирниця | 80 000 | 80 000 | ||
Поточний ремонт приміщення групи "Середня-1" ДНЗ по вул. Маяковського,6 с.Сокирниця Хустського району | 80 000 | 80 000 | |||
Разом | 35 000 | 295 000 | 720 000 | 1 050 000 | |
Голова ради | Ю.Іванчо |
Додаток 10 | ||||
до проекту (нова редакція) | ||||
рішення районної ради | ||||
від 15 серпня 2018 року № | ||||
Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам на 2018 рік | ||||
грн. | ||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
Інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) | Інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7313501000 | с.Березово | 80 000 | 80 000 | |
7313505000 | с.Горінчево | 80 000 | 80 000 | |
7313518000 | с.Монастирець | 80 000 | 80 000 | |
7313519000 | с.Нанково | 35 000 | 45 000 | 80 000 |
7313512000 | с.Кошелево | 80 000 | 80 000 | |
7313511000 | с.Копашнево | 80 000 | 80 000 | |
7313514000 | с.Крива | 50 000 | 50 000 | |
7313515000 | с.Л.Поляна | 80 000 | 80 000 | |
7313516000 | с.Липовець | 80 000 | 80 000 | |
7313520000 | с.Н.Бистрий | 80 000 | 80 000 | |
7313523000 | с.Рокосово | 200 000 | 200 000 | |
7313524000 | с.Сокирниця | 80 000 | 80 000 | |
Разом по селах | 35 000 | 1 015 000 | 1 050 000 | |
Голова ради | Ю.Іванчо |