ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 6
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
одинадцята сесія VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
25 липня 2018 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня 2018)
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
одинадцята сесія VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
25 липня 2018 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня 2018)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. №237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. №420-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районним бюджетам та бюджетами об’єднаних територіальних громад";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціального-економічного розвитку окремих територій"
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 04.05.2018 № 281 "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 22.05.2018 № 321 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 24.05.2018 № 332 "Про внесення змін до обсягів субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 02.07.2018 № 507 "Про спрямування медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 03.07.2018 № 511 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 07.06.2018 № 405 "Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 10.07.2018 № 526 "Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 03.07.2018 року № 295 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом 01 липня 2018 року",
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 2.
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 4.
5.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 6.
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 8.
9.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів селищному та сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770, 9510) згідно з додатком 10.
11.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету селищному та сільським бюджетам згідно з додатком 11.
12.Затвердити зміни до повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2018 році згідно із додатком 12.
13.Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова районної ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 25 липня 2018 року № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 2 337 745 | 2 337 745 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2 337 745 | 2 337 745 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2 337 700 | 2 337 700 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 2 337 700 | 2 337 700 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 45 | 45 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 45 | 45 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 3 155 | 3 155 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 195 | 195 | ||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції ( частки, паї) господарських товариств, у статутних фондах яких є державна або комунальна власність | 195 | 195 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 195 | 195 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 2 960 | 2 960 | ||
24060000 | Інші надходження | 2 960 | 2 960 | ||
24060300 | Інші надходження | 2 960 | 2 960 | ||
Разом доходів | 2 340 900 | 2 340 900 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 3 661 600 | 3 661 600 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 3 661 600 | 3 661 600 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 16 324 900 | 16 324 900 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 8 480 900 | 8 480 900 | ||
41034500 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 7 844 000 | 7 844 000 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | -12 663 300 | -12 663 300 | ||
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -16 000 000 | -16 000 000 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 336 700 | 3 336 700 | ||
Усього доходів | 6 002 500 | 6 002 500 | |||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 25 липня 2018 року № | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |||||||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | ||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 2 734 400 | 2 734 400 | 3 119 300 | 3 119 300 | 3 119 300 | 3 119 300 | 5 853 700 | |||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 2 734 400 | 2 734 400 | 3 119 300 | 3 119 300 | 3 119 300 | 3 119 300 | 5 853 700 | |||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 2 734 400 | 2 734 400 | 602 300 | 602 300 | 602 300 | 602 300 | 3 336 700 | ||||||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 2 517 000 | 2 517 000 | 2 517 000 | 2 517 000 | 2 517 000 | |||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 517 000 | 2 517 000 | 2 517 000 | 2 517 000 | 2 517 000 | ||||||||
700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 8 480 900 | 8 480 900 | 8 480 900 | |||||||||||
710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 8 480 900 | 8 480 900 | 8 480 900 | |||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 8 480 900 | 8 480 900 | 8 480 900 | |||||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 8 480 900 | 8 480 900 | 8 480 900 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | -16 000 000 | -16 000 000 | -16 000 000 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -16 000 000 | -16 000 000 | -16 000 000 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -16 000 000 | -16 000 000 | -16 000 000 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -16 000 000 | -16 000 000 | -16 000 000 | |||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | -16 000 000 | -16 000 000 | -16 000 000 | ||||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 2 427 000 | 2 427 000 | 2 427 000 | |||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 2 427 000 | 2 427 000 | 2 427 000 | |||||||||||
3719510 | 9510 | 0180 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 2 427 000 | 2 427 000 | 2 427 000 | ||||||||||
Усього видатків | -2 357 700 | -4 784 700 | 2 427 000 | 6 019 300 | 6 019 300 | 6 019 300 | 6 019 300 | 3 661 600 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 3 до проекту рішення районної ради від 25 липня 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 50 000 | 50 000 | 227 000 | 227 000 | 227 000 | 227 000 | 277 000 | |||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 50 000 | 50 000 | 227 000 | 227 000 | 227 000 | 227 000 | 277 000 | |||||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | |||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | ||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 193 045 | 1 193 045 | 630 305 | 140 000 | 128 343 | 128 343 | 128 343 | 128 343 | 1 321 388 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 193 045 | 1 193 045 | 630 305 | 140 000 | 128 343 | 128 343 | 128 343 | 128 343 | 1 321 388 | |||||
1000 | Освіта | 1 116 630 | 1 116 630 | 590 358 | 140 000 | 128 343 | 128 343 | 128 343 | 128 343 | 1 244 973 | ||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1 116 630 | 1 116 630 | 590 358 | 140 000 | 52 833 | 52 833 | 52 833 | 52 833 | 1 169 463 | ||||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 75 510 | 75 510 | 75 510 | 75 510 | 75 510 | |||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 75 510 | 75 510 | 75 510 | 75 510 | 75 510 | ||||||||
5000 | Фiзична культура i спорт | 76 415 | 76 415 | 39 947 | 76 415 | |||||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 41 415 | 41 415 | 39 947 | 41 415 | ||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 41 415 | 41 415 | 39 947 | 41 415 | |||||||||
700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 278 337 | 278 337 | 278 337 | |||||||||||
710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 278 337 | 278 337 | 278 337 | |||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 278 337 | 278 337 | 278 337 | |||||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 278 337 | 278 337 | 278 337 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 43 000 | 43 000 | 43 000 | ||||||||||
0900000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0910000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0913110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 296 175 | 296 175 | 296 175 | |||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 296 175 | 296 175 | 296 175 | |||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 296 175 | 296 175 | 296 175 | ||||||||||
Разом видатків | 1 935 557 | 1 935 557 | 630 305 | 140 000 | 355 343 | 355 343 | 355 343 | 355 343 | 2 290 900 | |||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 25 липня 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 23 710 | 23 710 | -23 710 | -23 710 | -23 710 | -23 710 | ||||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 23 710 | 23 710 | -23 710 | -23 710 | -23 710 | -23 710 | ||||||||
зменшити видатки | -23 710 | -23 710 | -23 710 | -23 710 | -23 710 | |||||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | -23 710 | -23 710 | -23 710 | -23 710 | -23 710 | ||||||||
збільшити видатки | 23 710 | 23 710 | 23 710 | |||||||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 23 710 | 23 710 | 23 710 | ||||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | |||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | |||||||||
зменшити видатки | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | |||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | -2 277 692 | ||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 2 277 692 | 2 277 692 | 1 866 961 | 2 277 692 | ||||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 2 277 692 | 2 277 692 | 1 866 961 | 2 277 692 | ||||||||||
збільшити видатки | 2 277 692 | 2 277 692 | 1 866 961 | 2 277 692 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 2 277 692 | 2 277 692 | 1 866 961 | 2 277 692 | |||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | ||||||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ||||||||||||||||
зменшити видатки | -142 155 | -142 155 | -142 155 | |||||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | -142 155 | -142 155 | -142 155 | |||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | -142 155 | -142 155 | -142 155 | ||||||||||
збільшити видатки | 142 155 | 142 155 | 142 155 | |||||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 142 155 | 142 155 | 142 155 | |||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 142 155 | 142 155 | 142 155 | ||||||||||
Усього видатків | 2 301 402 | 2 301 402 | 1 866 961 | -2 301 402 | -2 301 402 | -2 301 402 | -2 301 402 | |||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 5 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 25 липня 2018 року № | |||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -4 073 241 | 4 073 241 | 4 073 241 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -4 073 241 | 4 073 241 | 4 073 241 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -4 073 241 | 4 073 241 | 4 073 241 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -4 073 241 | 4 073 241 | 4 073 241 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -4 073 241 | 4 073 241 | 4 073 241 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -4 073 241 | 4 073 241 | 4 073 241 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 6 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 25 липня 2018 року № | ||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік» «Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів» |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 5 078 115 | 5 078 115 | 2 950 000 | 627 331 | 198 910 | 198 910 | 198 910 | 48 910 | 5 277 025 | |||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 5 078 115 | 5 078 115 | 2 950 000 | 627 331 | 198 910 | 198 910 | 198 910 | 48 910 | 5 277 025 | |||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 791 800 | 2 791 800 | 2 000 000 | 172 966 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 2 807 420 | ||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 286 315 | 2 286 315 | 950 000 | 454 365 | 183 290 | 183 290 | 183 290 | 33 290 | 2 469 605 | ||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 8 680 672 | 8 680 672 | 5 285 866 | 233 750 | 20 874 797 | 5 000 100 | 100 000 | 430 000 | 15 874 697 | 4 036 697 | 3 961 697 | 29 555 469 | ||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 8 680 672 | 8 680 672 | 5 285 866 | 233 750 | 20 874 797 | 5 000 100 | 100 000 | 430 000 | 15 874 697 | 4 036 697 | 3 961 697 | 29 555 469 | ||
0213100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | |||||
0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | ||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | |||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | ||||||||
0213190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |||||||||||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 40 500 | 40 500 | 40 500 | ||||||||||
0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |||||||||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 500 | 9 500 | 9 500 | ||||||||||
0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 615 550 | 615 550 | 615 550 | |||||||||||
0215032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 615 550 | 615 550 | 615 550 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | |||||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | |||||||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | 2 987 000 | ||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 100 000 | 100 000 | 16 615 000 | 4 592 000 | 12 023 000 | 215 000 | 140 000 | 16 715 000 | ||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 100 000 | 100 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 140 000 | 315 000 | ||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 16 400 000 | 4 592 000 | 11 808 000 | 16 400 000 | |||||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||
0217620 | 7620 | Розвиток готельного господарства та туризму | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 615 793 | 615 793 | 404 697 | 404 697 | 404 697 | 404 697 | 1 020 490 | ||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 321 479 733 | 321 479 733 | 240 021 005 | 16 184 580 | 16 440 161 | 3 603 360 | 12 836 801 | 12 836 801 | 12 806 294 | 337 919 894 | ||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 321 479 733 | 321 479 733 | 240 021 005 | 16 184 580 | 16 440 161 | 3 603 360 | 12 836 801 | 12 836 801 | 12 806 294 | 337 919 894 | ||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 1 164 220 | 1 164 220 | 9 206 751 | 9 206 751 | 9 206 751 | 9 206 751 | 10 370 971 | |||||||||
Освітня субвенція-всього: | 219 602 200 | 219 602 200 | ######### | 219 602 200 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 284 649 919 | 284 649 919 | 213 543 837 | 14 654 654 | 11 381 744 | 3 603 360 | 7 778 384 | 7 778 384 | 7 778 384 | 296 031 663 | |||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 210 597 075 | 210 597 075 | ######### | 210 597 075 | ||||||||||||
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції | 1 164 220 | 1 164 220 | 7 023 251 | 7 023 251 | 7 023 251 | 7 023 251 | 8 187 471 | |||||||||
0611040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 10 906 459 | 10 906 459 | 7 320 196 | 647 850 | 10 906 459 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 6 281 623 | 6 281 623 | 5 148 871 | 6 281 623 | ||||||||||||
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 218 142 | 5 218 142 | 3 796 379 | 195 016 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 5 343 642 | ||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 723 502 | 2 723 502 | 2 232 379 | 2 723 502 | ||||||||||||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | |||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 143 958 | 7 143 958 | 5 597 445 | 194 275 | 7 143 958 | ||||||||
0611140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 871 226 | 1 871 226 | 1 489 202 | 1 871 226 | |||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 9 606 474 | 9 606 474 | 6 974 319 | 353 655 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 9 858 374 | |||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 586 564 | 9 586 564 | 6 974 319 | 353 655 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 9 838 464 | ||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 19 910 | 19 910 | 19 910 | ||||||||||
5000 | Фiзична культура i спорт | 1 883 555 | 1 883 555 | 1 299 627 | 139 130 | 1 883 555 | ||||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 93 000 | 93 000 | 93 000 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 93 000 | 93 000 | 93 000 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1 790 555 | 1 790 555 | 1 299 627 | 139 130 | 1 790 555 | |||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 790 555 | 1790555 | 1 299 627 | 139 130 | 1 790 555 | ||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 058 000 | 2 088 507 | ||||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 058 000 | 2 088 507 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 058 000 | 2 088 507 | ||||||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | |||||||||||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 2 592 510 | 2 592 510 | 2 592 510 | 2 592 510 | 2 592 510 | |||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 592 510 | 2 592 510 | 2 592 510 | 2 592 510 | 2 592 510 | ||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 119 025 524 | 119 025 524 | 1 455 000 | 1 070 300 | 384 700 | 120 480 524 | ||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 119 025 524 | 119 025 524 | 1 455 000 | 1 070 300 | 384 700 | 120 480 524 | ||||||||
Медична субвенція-всього: | 102 525 500 | 102 525 500 | 102 525 500 | |||||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 62 020 284 | 62 020 284 | 30 000 | 30 000 | 62 050 284 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 55 395 400 | 55 395 400 | 55 395 400 | |||||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 21 441 612 | 21 441 612 | 545 000 | 445 000 | 100 000 | 21 986 612 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 20 185 636 | 20 185 636 | 20 185 636 | |||||||||||||
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 4 754 172 | 4 754 172 | 880 000 | 595 300 | 284 700 | 5 634 172 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 478 867 | 4 478 867 | 4 478 867 | |||||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 23 406 797 | 23 406 797 | 23 406 797 | |||||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 23 406 797 | 23 406 797 | 23 406 797 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 21 084 191 | 21 084 191 | 21 084 191 | |||||||||||||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 6 305 700 | 6 305 700 | 6 305 700 | |||||||||||
0712142 | 2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 223 700 | 2 223 700 | 2 223 700 | ||||||||||
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |||||||||||||
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 | ||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 096 959 | 1 096 959 | 1 096 959 | |||||||||||
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 596 959 | 596 959 | 596 959 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 581 406 | 581 406 | 581 406 | |||||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 279 839 424 | 279 839 424 | 279 839 424 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 279 839 424 | 279 839 424 | 279 839 424 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 114 005 400 | 114 005 400 | 114 005 400 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 114 005 400 | 114 005 400 | 114 005 400 | |||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11 429 700 | 11 429 700 | 11 429 700 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 102 575 700 | 102 575 700 | 102 575 700 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||||
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 063 700 | 1 063 700 | 1 063 700 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 991 900 | 2 991 900 | 2 991 900 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 160 003 400 | 160 003 400 | 160 003 400 | |||||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 216 624 | 216 624 | 216 624 | |||||||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 289 | 289 | 289 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 354 | 354 | 354 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 215 000 | 215 000 | 215 000 | ||||||||||
0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 981 | 981 | 981 | ||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 96 978 642 | 96 978 642 | 96 978 642 | |||||||||||
0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 78 328 642 | 78 328 642 | 78 328 642 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 63 024 758 | 63 024 758 | 63 024 758 | |||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд | 23 958 528 | 23 958 528 | 23 958 528 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 4 745 | 146 900 | 4 745 | ||||||||||
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку | 419 330 | 419 330 | 419 330 | ||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 113 000 | 113 000 | 113 000 | ||||||||||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 40 800 | 40 800 | 40 800 | |||||||||||
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 40 800 | 40 800 | 40 800 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | |||||||||||||
0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | ||||||||||
0819800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0900000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0910000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0913110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 14 306 441 | 14 306 441 | 10 907 326 | 589 875 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 14 846 441 | |||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 14 306 441 | 14 306 441 | 10 907 326 | 589 875 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 14 846 441 | |||||
1000 | Освіта | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||
4000 | Культура i мистецтво | 4 076 933 | 4 076 933 | 2 988 380 | 132 021 | 4 076 933 | ||||||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 413 305 | 1 413 305 | 1 036 520 | 59 021 | 1 413 305 | ||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 119 994 | 1 119 994 | 882 700 | 35 500 | 1 119 994 | ||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 543 634 | 1 543 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 543 634 | |||||||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 448 634 | 1 448 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 448 634 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 95 000 | 95 000 | 95 000 | ||||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 334 300 | 334 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 365 000 | |||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 334 300 | 334 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 365 000 | |||||||
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 9 300 | 9 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 40 000 | ||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||
2418310 | 8310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 57 573 | 57 573 | 57 573 | |||||||||||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 57 573 | 57 573 | 57 573 | ||||||||||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 17 427 | 17 427 | 17 427 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
Разом видатків | 748 999 209 | 748 749 209 | 259 164 197 | 17 635 536 | 39 539 568 | 10 213 760 | 235 000 | 804 000 | 29 325 808 | 17 103 108 | 16 847 601 | 788 538 777 | ||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 54 748 030 | 52 321 030 | 2 427 000 | 1 568 000 | 241 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 56 316 030 | ||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 54 748 030 | 52 321 030 | 2 427 000 | 1 568 000 | 241 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 56 316 030 | ||||||
3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 51 094 272 | 51 094 272 | 51 094 272 | ||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 202 261 | 1 202 261 | 1 568 000 | 241 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 2 770 261 | ||||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 24 497 | 24 497 | 24 497 | ||||||||||
3719510 | 9510 | 0180 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 2 427 000 | 2 427 000 | 2 427 000 | ||||||||||
Усього видатків | 803 747 239 | 801 070 239 | 259 164 197 | 17 635 536 | 2 427 000 | 41 107 568 | 10 454 760 | 235 000 | 804 000 | 30 652 808 | 18 430 108 | 16 847 601 | 844 854 807 | |||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 7 | ||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||
від 25 липня 2018 року № | ||||||||
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | -23 710 | |||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | -23 710 | |||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Капітальні видатки | -23 710 | |||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 849 308 | |||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 849 308 | |||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво спільного для сіл Стеблівка, Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка водопроводу та водозабору | 39 681 500 | 6,8 | 36 973 808 | -2 277 692 |
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 140 000 | |||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальні видатки | 140 000 | |||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 2 987 000 | |||||
0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 987 000 | ||||
Капітальний ремонт покриття частини дороги вул. Садова (від перехрестя з вул. Центральною до буд.21) частина вул. Лазоришинця (до буд. 17) в с. Сокирниця | 1 442 000 | |||||||
Капітальний ремонт вул. Миру с. Нижнє Селище. Коригування | 1 545 000 | |||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 3 247 643 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 3 247 643 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 655 133 | |||
0617360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 2 592 510 | |||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 592 510 | ||||
Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям в с. Велятино, вул. Шевченка N 1 | 566 500 | |||||||
Капітальний ремонт фасаду ЗОШ I - III ступенів с. Крайниково | 515 000 | |||||||
Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття на території Липовецької ЗОШ I - III ст. по вул. Шевченка, N 1 в с. Липовець | 824 000 | |||||||
Придбання штучного покриття спортивного майданчика на території Липовецької ЗОШ I - III ступенів | 257 500 | |||||||
Капітальний ремонт будівлі Горінчівської ЗОШ I - III ст. Хустський район | 429 510 | |||||||
Всього | 4 073 241 | |||||||
21 761 800 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 8 | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 25 липня 2018 року № | |||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 73 710 | -23 710 | 50 000 | ||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 73 710 | -23 710 | 50 000 | ||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй на 2018 рік | 73 710 | -23 710 | 50 000 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 100 000 | -2 137 692 | -2 037 692 | ||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 100 000 | -2 137 692 | -2 032 692 | ||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Районна Програма "Питна вода" на 2006-2020 роки | -2 277 692 | -2 277 692 | |
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 140 000 | 140 000 | |||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки | 140 000 | 140 000 | |
0218830 | 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 50 000 | 50 000 | |||
0218831 | 8831 | 1060 | Надання кредиту | Районна цільова програма "Власний дім" на 2016-2020 роки | 50 000 | 50 000 | |
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 50 000 | 50 000 | |
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 35 000 | 35 000 | |||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 35 000 | 35 000 | |||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 35 000 | 35 000 | |||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки | 35 000 | 35 000 | |
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 43 000 | 43 000 | |||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 43 000 | 43 000 | |||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2018 рі | 43 000 | 43 000 | |
0900000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) | 5 000 | 5 000 | |||
0910000 | 09 | Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 5 000 | 5 000 | |||
0913110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000 | 5 000 | |||
0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | Районна програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки | 5 000 | 5 000 | |
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 20 000 | 20 000 | |||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 20 000 | 20 000 | |||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000 | 20 000 | |||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури і мистецтва в Хустському районі на 2018 рік | 20 000 | 20 000 | |
Всього | 276 710 | -2 161 402 | -1 884 692 | ||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 9 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 25 липня 2018 року № | ||||
Зміни до розподілу | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету | 50 000 | 50 000 | |
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 50 000 | 50 000 | ||
Разом | 50 000 | 50 000 | ||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 10 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 25 липня 2018 року № | ||||
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів селищному та сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770, 9510 ) | ||||
(грн) | ||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу | Разом | |
загальний фонд | ||||
перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | с.Забрідь | 54 120 | 54 120 | |
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 54 120 | 54 120 | ||
2 | с.Копашнево | 73 108 | 73 108 | |
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 73 108 | 73 108 | ||
3 | с.Крайниково | 35 038 | 35 038 | |
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 35 038 | 35 038 | ||
4 | с.Л.Поляна | 16 862 | 16 862 | |
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 16 862 | 16 862 | ||
5 | с.Липовець | 44 159 | 44 159 | |
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 44 159 | 44 159 | ||
6 | с.Монастирець | 42 357 | 42 357 | |
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 42 357 | 42 357 | ||
7 | с.Олександрівка | 14 537 | 14 537 | |
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 14 537 | 14 537 | ||
8 | с.Нанково | 15 994 | 15 994 | |
На оплату праці і нарахування на заробітну плату | 15 994 | 15 994 | ||
9 | смт.Вишково | 2 427 000 | 2 427 000 | |
Капітальний ремонт ДНЗ N 1 смт Вишково Хустський район | 427 000 | 427 000 | ||
Реконструкція вул. Центральна від свердловини N 242 до будинку N 28 в с. Шаян, Хустського району, Закарпатської області. Коригування | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Реконструкція вул. Церковна в с. Шаян, Хустського району | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Разом | 296 175 | 2 427 000 | 2 723 175 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 11 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 25 липня 2018 року № | ||||
Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету селищному та сільським бюджетам на 2018 рік | ||||
грн. | ||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | ||
Загальний фонд | ||||
Інша субвенція ( код 41053900 ) | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( код 41052300 ) | Разом | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7313508000 | с.Забрідь | 54 120 | 54 120 | |
7313511000 | с.Копашнево | 73 108 | 73 108 | |
7313513000 | с.Крайниково | 35 038 | 35 038 | |
7313515000 | с.Л.Поляна | 16 862 | 16 862 | |
7313516000 | с.Липовець | 44 159 | 44 159 | |
7313518000 | с.Монастирець | 42 357 | 42 357 | |
7313519000 | с.Нанково | 15 994 | 15 994 | |
7313522000 | с.Олександрівка | 14 537 | 14 537 | |
Разом по селах | 296 175 | 296 175 | ||
7313401000 | смт.Вишково | 2 427 000 | 2 427 000 | |
Разом по селищу та селах | 296 175 | 2 427 000 | 2 723 175 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 12 | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 25 липня 2018 року № | |||||||||||||||
Зміни до повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2018 році |
|||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | |||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | ||||
бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | |||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | |||||||||||||
3718830 | 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | |||||||||||||
3718832 | 8832 | 1060 | Повернення кредиту | ||||||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
0218830 | 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
0218831 | 8831 | 1060 | Надання кредиту | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
-районна цільова програма "Власний дім" на 2016-2020 роки | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
Всього | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |