ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 6

Проект
 
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
одинадцята сесія VІI скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я №
 
25 липня 2018 року                                                                   м. Хуст
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого, 28 березня,
17 травня 2018)
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. №237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. №420-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районним бюджетам та бюджетами об’єднаних територіальних громад";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціального-економічного розвитку окремих територій"
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 04.05.2018 № 281 "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 22.05.2018 № 321 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 24.05.2018 № 332 "Про внесення змін до обсягів субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 02.07.2018  № 507 "Про спрямування медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 03.07.2018 № 511 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 07.06.2018 № 405 "Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 10.07.2018  № 526 "Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 03.07.2018 року № 295 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом 01 липня 2018 року",  
 
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
 
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 2.
 
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
 
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 4.
 
5.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 5.
 
6.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 6.
 
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
 
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 8.
 
9.Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік згідно з додатком 9.
 
10.Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів селищному та  сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік  (КПКВКМБ 9770, 9510) згідно з додатком 10.
 
11.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету селищному та сільським бюджетам згідно з додатком 11.
 
12.Затвердити зміни до повернення  кредитів до районного бюджету та розподіл надання  кредитів з  районного бюджету в 2018 році згідно із       додатком 12.
 
13.Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
14.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
 
Голова районної ради                                                                          Ю.Іванчо
 
Додаток 1
до  проекту рішення районної ради
від  25 липня 2018 року  № 
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 2 337 745 2 337 745
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 2 337 745 2 337 745
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 337 700 2 337 700
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 2 337 700 2 337 700
11020000 Податок на прибуток підприємств 45 45
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 45 45
20000000 Неподаткові надходження 3 155 3 155
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 195 195
21010000 Частина чистого прибутку (доходу)  державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції ( частки, паї) господарських товариств, у статутних фондах яких є державна або комунальна власність 195 195
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 195 195
24000000 Інші неподаткові надходження 2 960 2 960
24060000 Інші надходження 2 960 2 960
24060300 Інші надходження 2 960 2 960
Разом доходів 2 340 900 2 340 900
40000000 Офіційні трансферти  3 661 600 3 661 600
41000000 Від органів державного управління 3 661 600 3 661 600
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 16 324 900 16 324 900
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  8 480 900 8 480 900
41034500 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 7 844 000 7 844 000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам -12 663 300 -12 663 300
41050100 Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  -16 000 000 -16 000 000
41051400 Субвенція з місцевого бюджету  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3 336 700 3 336 700
Усього доходів 6 002 500 6 002 500
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  2
до проекту  рішення районної ради
від 25 липня 2018 року № 

 
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного  бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000
0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 2 734 400 2 734 400 3 119 300 3 119 300 3 119 300 3 119 300 5 853 700
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 2 734 400 2 734 400 3 119 300 3 119 300 3 119 300 3 119 300 5 853 700
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 2 734 400 2 734 400 602 300 602 300 602 300 602 300 3 336 700
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 2 517 000 2 517 000 2 517 000 2 517 000 2 517 000
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 517 000 2 517 000 2 517 000 2 517 000 2 517 000
700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 8 480 900 8 480 900 8 480 900
710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 8 480 900 8 480 900 8 480 900
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 8 480 900 8 480 900 8 480 900
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 8 480 900 8 480 900 8 480 900
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -16 000 000 -16 000 000 -16 000 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 2 427 000 2 427 000 2 427 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 2 427 000 2 427 000 2 427 000
3719510 9510 0180 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 2 427 000 2 427 000 2 427 000
Усього видатків -2 357 700 -4 784 700 2 427 000 6 019 300 6 019 300 6 019 300 6 019 300 3 661 600
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  3
до проекту рішення районної ради
від  25 липня 2018 року №  
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 50 000 50 000 50 000
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  50 000 50 000 50 000
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 50 000 50 000 50 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 50 000 50 000 227 000 227 000 227 000 227 000 277 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  50 000 50 000 227 000 227 000 227 000 227 000 277 000
0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  50 000 50 000 50 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 1 193 045 1 193 045 630 305 140 000 128 343 128 343 128 343 128 343 1 321 388
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 1 193 045 1 193 045 630 305 140 000 128 343 128 343 128 343 128 343 1 321 388
1000 Освіта 1 116 630 1 116 630 590 358 140 000 128 343 128 343 128 343 128 343 1 244 973
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1 116 630 1 116 630 590 358 140 000 52 833 52 833 52 833 52 833 1 169 463
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 75 510 75 510 75 510 75 510 75 510
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 75 510 75 510 75 510 75 510 75 510
5000 Фiзична культура i спорт 76 415 76 415 39 947 76 415
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 35 000 35 000 35 000
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 35 000 35 000 35 000
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 41 415 41 415 39 947 41 415
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 41 415 41 415 39 947 41 415
700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 278 337 278 337 278 337
710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 278 337 278 337 278 337
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 278 337 278 337 278 337
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 278 337 278 337 278 337
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 43 000 43 000 43 000
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 43 000 43 000 43 000
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 43 000 43 000 43 000
0900000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) 5 000 5 000 5 000
0910000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 5 000 5 000 5 000
0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5 000 5 000 5 000
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5 000 5 000 5 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 20 000 20 000 20 000
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 20 000 20 000 20 000
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 20 000 20 000 20 000
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 20 000 20 000 20 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 296 175 296 175 296 175
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 296 175 296 175 296 175
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  296 175 296 175 296 175
Разом видатків  1 935 557 1 935 557 630 305 140 000 355 343 355 343 355 343 355 343 2 290 900
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 4
до  проекту рішення районної ради
від 25 липня 2018 року №
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік 
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 23 710 23 710 -23 710 -23 710 -23 710 -23 710
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  23 710 23 710 -23 710 -23 710 -23 710 -23 710
зменшити видатки -23 710 -23 710 -23 710 -23 710 -23 710
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -23 710 -23 710 -23 710 -23 710 -23 710
збільшити видатки 23 710 23 710 23 710
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 23 710 23 710 23 710
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692
зменшити видатки -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692 -2 277 692
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 2 277 692 2 277 692 1 866 961 2 277 692
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 2 277 692 2 277 692 1 866 961 2 277 692
збільшити видатки 2 277 692 2 277 692 1 866 961 2 277 692
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 2 277 692 2 277 692 1 866 961 2 277 692
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник)
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
зменшити видатки -142 155 -142 155 -142 155
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям -142 155 -142 155 -142 155
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -142 155 -142 155 -142 155
збільшити видатки 142 155 142 155 142 155
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 142 155 142 155 142 155
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 142 155 142 155 142 155
Усього видатків 2 301 402 2 301 402 1 866 961 -2 301 402 -2 301 402 -2 301 402 -2 301 402
Заступник голови районної ради М.Калинич


 
 
Додаток 5
до проекту рішення районної ради
 від 25 липня 2018 року №
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування  -4 073 241 4 073 241 4 073 241
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -4 073 241 4 073 241 4 073 241
208100 Залишок на початок 
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -4 073 241 4 073 241 4 073 241
600000  Фінансування за активними операціями  -4 073 241 4 073 241 4 073 241
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -4 073 241 4 073 241 4 073 241
602100 Залишок на початок 
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -4 073 241 4 073 241 4 073 241
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич
 
Додаток  6
до   проекту рішення районної ради
від 25 липня  2018 року № 

 
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік»
«Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів»
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 5 078 115 5 078 115 2 950 000 627 331 198 910 198 910 198 910 48 910 5 277 025
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  5 078 115 5 078 115 2 950 000 627 331 198 910 198 910 198 910 48 910 5 277 025
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 791 800 2 791 800 2 000 000 172 966 15 620 15 620 15 620 15 620 2 807 420
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 286 315 2 286 315 950 000 454 365 183 290 183 290 183 290 33 290 2 469 605
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 8 680 672 8 680 672 5 285 866 233 750 20 874 797 5 000 100 100 000 430 000 15 874 697 4 036 697 3 961 697 29 555 469
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  8 680 672 8 680 672 5 285 866 233 750 20 874 797 5 000 100 100 000 430 000 15 874 697 4 036 697 3 961 697 29 555 469
0213100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 40 500 40 500 40 500
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 40 500 40 500 40 500
0213240 3240 Інші заклади та заходи 9 500 9 500 9 500
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 9 500 9 500 9 500
0215030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 615 550 615 550 615 550
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 615 550 615 550 615 550
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000
0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 2 987 000 2 987 000 2 987 000 2 987 000 2 987 000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 987 000 2 987 000 2 987 000 2 987 000 2 987 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 100 000 100 000 16 615 000 4 592 000 12 023 000 215 000 140 000 16 715 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 100 000 100 000 215 000 215 000 215 000 140 000 315 000
0217462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  16 400 000 4 592 000 11 808 000 16 400 000
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 60 000 60 000 60 000
0217620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму 50 000 50 000 50 000
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 50 000 50 000 50 000
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 30 000 30 000 30 000
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 30 000 30 000 30 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  615 793 615 793 404 697 404 697 404 697 404 697 1 020 490
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 321 479 733 321 479 733 240 021 005 16 184 580 16 440 161 3 603 360 12 836 801 12 836 801 12 806 294 337 919 894
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 321 479 733 321 479 733 240 021 005 16 184 580 16 440 161 3 603 360 12 836 801 12 836 801 12 806 294 337 919 894
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 1 164 220 1 164 220 9 206 751 9 206 751 9 206 751 9 206 751 10 370 971
Освітня субвенція-всього: 219 602 200 219 602 200 ######### 219 602 200
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 284 649 919 284 649 919 213 543 837 14 654 654 11 381 744 3 603 360 7 778 384 7 778 384 7 778 384 296 031 663
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 210 597 075 210 597 075 ######### 210 597 075
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції 1 164 220 1 164 220 7 023 251 7 023 251 7 023 251 7 023 251 8 187 471
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 10 906 459 10 906 459 7 320 196 647 850 10 906 459
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 6 281 623 6 281 623 5 148 871 6 281 623
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 5 218 142 5 218 142 3 796 379 195 016 125 500 125 500 125 500 125 500 5 343 642
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 723 502 2 723 502 2 232 379 2 723 502
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 125 500 125 500 125 500 125 500 125 500
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  7 143 958 7 143 958 5 597 445 194 275 7 143 958
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000 200 000 200 000
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1 871 226 1 871 226 1 489 202 1 871 226
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 9 606 474 9 606 474 6 974 319 353 655 251 900 251 900 251 900 251 900 9 858 374
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 9 586 564 9 586 564 6 974 319 353 655 251 900 251 900 251 900 251 900 9 838 464
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 19 910 19 910 19 910
5000 Фiзична культура i спорт 1 883 555 1 883 555 1 299 627 139 130 1 883 555
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 93 000 93 000 93 000
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 93 000 93 000 93 000
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 790 555 1 790 555 1 299 627 139 130 1 790 555
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 790 555 1790555 1 299 627 139 130 1 790 555
7300 Будівництво та регіональний розвиток 2 088 507 2 088 507 2 088 507 2 058 000 2 088 507
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 2 088 507 2 088 507 2 088 507 2 058 000 2 088 507
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2 088 507 2 088 507 2 088 507 2 058 000 2 088 507
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 2 592 510 2 592 510 2 592 510 2 592 510 2 592 510
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 592 510 2 592 510 2 592 510 2 592 510 2 592 510
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 119 025 524 119 025 524 1 455 000 1 070 300 384 700 120 480 524
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 119 025 524 119 025 524 1 455 000 1 070 300 384 700 120 480 524
Медична субвенція-всього: 102 525 500 102 525 500 102 525 500
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 62 020 284 62 020 284 30 000 30 000 62 050 284
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 55 395 400 55 395 400 55 395 400
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 21 441 612 21 441 612 545 000 445 000 100 000 21 986 612
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 20 185 636 20 185 636 20 185 636
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 4 754 172 4 754 172 880 000 595 300 284 700 5 634 172
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 478 867 4 478 867 4 478 867
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 23 406 797 23 406 797 23 406 797
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 23 406 797 23 406 797 23 406 797
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 21 084 191 21 084 191 21 084 191
0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 6 305 700 6 305 700 6 305 700
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 100 000 100 000 100 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 100 000 100 000 100 000
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 223 700 2 223 700 2 223 700
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 700 000 700 000 700 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 700 000 700 000 700 000
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань 3 282 000 3 282 000 3 282 000
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 1 096 959 1 096 959 1 096 959
0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 596 959 596 959 596 959
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 581 406 581 406 581 406
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 500 000 500 000 500 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 279 839 424 279 839 424 279 839 424
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 279 839 424 279 839 424 279 839 424
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  114 005 400 114 005 400 114 005 400
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 114 005 400 114 005 400 114 005 400
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  11 429 700 11 429 700 11 429 700
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 102 575 700 102 575 700 102 575 700
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 055 600 4 055 600 4 055 600
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 055 600 4 055 600 4 055 600
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 063 700 1 063 700 1 063 700
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 991 900 2 991 900 2 991 900
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  160 003 400 160 003 400 160 003 400
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 216 624 216 624 216 624
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 289 289 289
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 354 354 354
0813033 3033 1070 Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 215 000 215 000 215 000
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 981 981 981
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 96 978 642 96 978 642 96 978 642
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 000 100 000 100 000
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 500 000 1 500 000 1 500 000
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000 150 000 150 000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 78 328 642 78 328 642 78 328 642
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 250 000 2 250 000 2 250 000
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4 600 000 4 600 000 4 600 000
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 150 000 150 000 150 000
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 10 000 000 10 000 000 10 000 000
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 63 024 758 63 024 758 63 024 758
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 35 000 000 35 000 000 35 000 000
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд 23 958 528 23 958 528 23 958 528
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 500 000 3 500 000 3 500 000
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 4 745 146 900 4 745
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку 419 330 419 330 419 330
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 113 000 113 000 113 000
0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 40 800 40 800 40 800
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 40 800 40 800 40 800
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 254 600 1 254 600 1 254 600
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 254 600 1 254 600 1 254 600
0819800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  50 000 50 000 50 000
0900000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) 5 000 5 000 5 000
0910000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 5 000 5 000 5 000
0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5 000 5 000 5 000
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 5 000 5 000 5 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 14 306 441 14 306 441 10 907 326 589 875 540 000 540 000 135 000 374 000 14 846 441
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14 306 441 14 306 441 10 907 326 589 875 540 000 540 000 135 000 374 000 14 846 441
1000 Освіта 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
4000 Культура i мистецтво 4 076 933 4 076 933 2 988 380 132 021 4 076 933
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 413 305 1 413 305 1 036 520 59 021 1 413 305
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 119 994 1 119 994 882 700 35 500 1 119 994
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 543 634 1 543 634 1 069 160 37 500 1 543 634
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 448 634 1 448 634 1 069 160 37 500 1 448 634
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 95 000 95 000 95 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 334 300 334 300 30 700 30 700 30 700 30 700 365 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 334 300 334 300 30 700 30 700 30 700 30 700 365 000
2417140 7140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства  9 300 9 300 30 700 30 700 30 700 30 700 40 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 250 000 250 000 250 000
2418310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 57 573 57 573 57 573
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 57 573 57 573 57 573
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  17 427 17 427 17 427
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 250 000 250 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 250 000 250 000
3718700 8700 0133 Резервний фонд 250 000 250 000
Разом видатків  748 999 209 748 749 209 259 164 197 17 635 536 39 539 568 10 213 760 235 000 804 000 29 325 808 17 103 108 16 847 601 788 538 777
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 54 748 030 52 321 030 2 427 000 1 568 000 241 000 1 327 000 1 327 000 56 316 030
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 54 748 030 52 321 030 2 427 000 1 568 000 241 000 1 327 000 1 327 000 56 316 030
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  51 094 272 51 094 272 51 094 272
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 202 261 1 202 261 1 568 000 241 000 1 327 000 1 327 000 2 770 261
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  24 497 24 497 24 497
3719510 9510 0180 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 2 427 000 2 427 000 2 427 000
Усього видатків 803 747 239 801 070 239 259 164 197 17 635 536 2 427 000 41 107 568 10 454 760 235 000 804 000 30 652 808 18 430 108 16 847 601 844 854 807
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 7
до проекту   рішення районної ради
від 25 липня  2018 року № 
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) -23 710
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  -23 710
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Капітальні видатки -23 710
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 849 308
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  849 308
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Будівництво спільного для сіл Стеблівка, Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка водопроводу та водозабору 39 681 500 6,8 36 973 808 -2 277 692
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 140 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальні видатки 140 000
0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів 2 987 000
0217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 987 000
Капітальний ремонт покриття частини дороги вул. Садова (від перехрестя з вул. Центральною до буд.21) частина вул. Лазоришинця (до буд. 17) в с. Сокирниця 1 442 000
Капітальний ремонт вул. Миру с. Нижнє Селище. Коригування 1 545 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 3 247 643
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 3 247 643
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальні видатки  655 133
0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 2 592 510
0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 592 510
Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям в с. Велятино, вул. Шевченка N 1 566 500
Капітальний ремонт фасаду ЗОШ I - III ступенів с. Крайниково 515 000
Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття на території Липовецької ЗОШ I - III ст. по вул. Шевченка, N 1 в с. Липовець 824 000
Придбання штучного покриття спортивного майданчика на території Липовецької ЗОШ I - III ступенів 257 500
Капітальний ремонт будівлі Горінчівської ЗОШ I - III ст. Хустський район 429 510
Всього  4 073 241
21 761 800
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  8
до проекту   рішення районної ради
від 25 липня  2018 року № 
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 73 710 -23 710 50 000
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  73 710 -23 710 50 000
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма  утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй  на 2018 рік  73 710 -23 710 50 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 100 000 -2 137 692 -2 037 692
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  100 000 -2 137 692 -2 032 692
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Районна Програма "Питна вода" на 2006-2020 роки -2 277 692 -2 277 692
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 140 000 140 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки 140 000 140 000
0218830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення 50 000 50 000
0218831 8831 1060 Надання кредиту  Районна цільова програма "Власний дім" на 2016-2020 роки 50 000 50 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки 50 000 50 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 35 000 35 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 35 000 35 000
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 35 000 35 000
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 35 000 35 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 43 000 43 000
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 43 000 43 000
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2018 рі 43 000 43 000
0900000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) 5 000 5 000
0910000 09 Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 5 000 5 000
0913110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 5 000 5 000
0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Районна програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки 5 000 5 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 20 000 20 000
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 20 000 20 000
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 20 000 20 000
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і мистецтва в Хустському  районі на 2018 рік  20 000 20 000
Всього  276 710 -2 161 402 -1 884 692
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  9
до проекту  рішення районної ради
 від 25 липня 2018 року № 
Зміни до розподілу
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
 програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
(КПКВКМБ 9800) на 2018 рік
грн.
№ п/п Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів                                                 
Загальний фонд (видатки споживання) Спеціальний фонд (видатки розвитку) Разом по обох фондах
1 2 3 4 5
1. Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету 50 000 50 000
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки  50 000 50 000
Разом 50 000 50 000
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич
 
Додаток 10
до проекту рішення районної ради
від 25 липня 2018 року №
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів селищному та  сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 9770, 9510 )
      (грн)
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
джерела фінансового ресурсу Разом
загальний фонд
перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету  субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій
1 2 3 4 5
1 с.Забрідь 54 120 54 120
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 54 120 54 120
2 с.Копашнево 73 108 73 108
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 73 108 73 108
3 с.Крайниково 35 038 35 038
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 35 038 35 038
4 с.Л.Поляна 16 862 16 862
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 16 862 16 862
5 с.Липовець 44 159 44 159
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 44 159 44 159
6 с.Монастирець 42 357 42 357
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 42 357 42 357
7 с.Олександрівка 14 537 14 537
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 14 537 14 537
8 с.Нанково 15 994 15 994
На оплату праці і нарахування на заробітну плату 15 994 15 994
9 смт.Вишково 2 427 000 2 427 000
Капітальний ремонт ДНЗ N 1 смт Вишково Хустський район 427 000 427 000
Реконструкція вул. Центральна від свердловини N 242 до будинку N 28 в с. Шаян, Хустського району, Закарпатської області. Коригування 1 000 000 1 000 000
Реконструкція вул. Церковна в с. Шаян, Хустського району 1 000 000 1 000 000
Разом 296 175 2 427 000 2 723 175
Заступник голови районної ради  М.Калинич
 
 Додаток 11
до  проекту рішення районної ради
від  25 липня 2018 року  № 
Зміни до показників міжбюджетних  трансфертів  з районного  бюджету  селищному та  сільським  бюджетам  на 2018 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд 
Інша  субвенція               ( код  41053900 ) Субвенція з місцевого бюджету  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  ( код 41052300 ) Разом                                      
1 2 3 4 5
7313508000 с.Забрідь 54 120 54 120
7313511000 с.Копашнево 73 108 73 108
7313513000 с.Крайниково 35 038 35 038
7313515000 с.Л.Поляна 16 862 16 862
7313516000 с.Липовець 44 159 44 159
7313518000 с.Монастирець 42 357 42 357
7313519000 с.Нанково 15 994 15 994
7313522000 с.Олександрівка 14 537 14 537
Разом по селах 296 175 296 175
7313401000 смт.Вишково                       2 427 000  2 427 000
Разом по селищу та селах 296 175 2 427 000 2 723 175
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 12
до  проекту рішення районної ради
від 25 липня 2018 року  № 
Зміни до повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів
з районного бюджету в 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник)
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець)
3718830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення
3718832 8832 1060 Повернення кредиту
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 50 000 50 000 50 000 50 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  50 000 50 000 50 000 50 000
0218830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення 50 000 50 000 50 000 50 000
0218831 8831 1060 Надання кредиту  50 000 50 000 50 000 50 000
 -районна цільова програма "Власний дім" на 2016-2020 роки 50 000 50 000 50 000 50 000
Всього  50 000 50 000 50 000 50 000
Заступник голови районної ради М.Калинич