ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
третє засідання десятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 17 травня 2018 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого, 28 березня 2018)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 29.03.2018 № 196 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 16.04.2018 № 261 "Про спрямування субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.05.2018 № 293 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Березівської сільської ради від 22 квітня 2018 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року “Про сільський бюджет на 2018 рік” (із змінами від 18.02.2018);
рішення Ізянської сільської ради від 24 квітня 2018 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року “Про сільський бюджет на 2018 рік” (із змінами від 23.02.2018);
рішення Золотарівської сільської ради від 07 травня 2018 року №1 “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року №5 "Про сільський бюджет на 2018 рік” (із змінами від 18 лютого, 22 березня 2018 року);
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 02.05.2018 року № 195 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом 01 травня 2018 року"
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 2.
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції із сільського бюджету та змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 4.
5.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 6 до цього рішення.
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 8.
9.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік згідно з додатком 9.
10.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 3719770 ) згідно з додатком 10.
11.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам згідно з додатком 11.
12. Додатки № 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 17 травня 2018 р. № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 3 506 700 | 3 506 700 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 3 506 700 | 3 506 700 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 6 700 | 6 700 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 6 700 | 6 700 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 110 700 | 110 700 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 4 700 | 4 700 | ||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції ( частки, паї) господарських товариств, у статутних фондах яких є державна або комунальна власність | 4 700 | 4 700 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 4 700 | 4 700 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 106 000 | 106 000 | ||
24060000 | Інші надходження | 106 000 | 106 000 | ||
24060300 | Інші надходження | 106 000 | 106 000 | ||
Разом доходів | 3 617 400 | 3 617 400 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 16 500 000 | -8 200 | 16 508 200 | 108 200 |
41000000 | Від органів державного управління | 16 500 000 | -8 200 | 16 508 200 | 108 200 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 16 500 000 | -8 200 | 16 508 200 | 108 200 |
41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 16 400 000 | 16 400 000 | ||
41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах , у тому числі з бюджетів : | -25 000 | 25 000 | 25 000 | |
села Березово | -25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі з бюджетів : | 100 000 | 16 800 | 83 200 | 83 200 |
села Золотарево | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
села Іза | 16 800 | -16 800 | -16 800 | ||
Усього доходів | 20 117 400 | 3 609 200 | 16 508 200 | 108 200 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 17 травня 2018 р. № | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 16 400 000 | 4 592 000 | 11 808 000 | 16 400 000 | ||||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 16 400 000 | 4 592 000 | 11 808 000 | 16 400 000 | ||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 16 400 000 | 4 592 000 | 11 808 000 | 16 400 000 | ||||||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 16 400 000 | 4 592 000 | 11 808 000 | 16 400 000 | |||||||||
Усього видатків | 16 400 000 | 4 592 000 | 11 808 000 | 16 400 000 | ||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 3 до проекту рішення районної ради від 17 травня 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції із сільського бюджету та змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 92 000 | 92 000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 149 000 | |||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 92 000 | 92 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 149 000 | |||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 92 000 | 92 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 149 000 | ||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 30 000 | 30 000 | 2 277 692 | 2 277 692 | 2 277 692 | 2 277 692 | 2 307 692 | |||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 30 000 | 30 000 | 2 277 692 | 2 277 692 | 2 277 692 | 2 277 692 | 2 307 692 | |||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 2 277 692 | 2 277 692 | 2 277 692 | 2 277 692 | 2 277 692 | ||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 680 000 | 680 000 | 680 000 | |||||||||||
710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 680 000 | 680 000 | 680 000 | |||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 215 000 | 215 000 | 215 000 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 215 000 | 215 000 | 215 000 | |||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв"язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 215 000 | 215 000 | 215 000 | |||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 215 000 | 215 000 | 215 000 | ||||||||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 265 708 | 265 708 | 265 708 | |||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 265 708 | 265 708 | 265 708 | |||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 265 708 | 265 708 | 265 708 | ||||||||||
Разом видатків | 1 282 708 | 1 282 708 | 2 434 692 | 2 434 692 | 2 434 692 | 2 334 692 | 3 717 400 | |||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 17 травня 2018 року № |
||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | -15 620 | -15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | ||||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | -15 620 | -15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | ||||||||
зменшити видатки | -15 620 | -15 620 | -15 620 | |||||||||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | -15 620 | -15 620 | -15 620 | ||||||||||
збільшити видатки | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | |||||||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | ||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -95 847 | -95 847 | 95 847 | 95 847 | 95 847 | 70 847 | ||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -95 847 | -95 847 | 95 847 | 95 847 | 95 847 | 70 847 | ||||||||
зменшити видатки | -95 847 | -95 847 | -95 847 | |||||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | -25 000 | -25 000 | -25 000 | |||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | -25 000 | -25 000 | -25 000 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | -70 847 | -70 847 | -70 847 | ||||||||||
збільшити видатки | 95 847 | 95 847 | 95 847 | 70 847 | 95 847 | |||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 70 847 | 70 847 | 70 847 | 70 847 | 70 847 | ||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 129 220 | 1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | ||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 129 220 | 1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | ||||||||
зменшити видатки | -7 150 | -7 150 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 136 370 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -7 150 | -7 150 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 136 370 | ||||||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | -1 129 220 | |||||||||||
збільшити видатки | 1 136 370 | 1 136 370 | 1 136 370 | |||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1 129 220 | 1 129 220 | 1 129 220 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | 1 129 220 | 1 129 220 | 1 129 220 | |||||||||||||
0611040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 7 150 | 7 150 | 7 150 | ||||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 16 800 | 16 800 | -16 800 | -16 800 | -16 800 | |||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 16 800 | 16 800 | -16 800 | -16 800 | -16 800 | |||||||||
зменшити видатки | -16 800 | -16 800 | -16 800 | -16 800 | ||||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | -16 800 | -16 800 | -16 800 | -16 800 | ||||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | -16 800 | -16 800 | -16 800 | -16 800 | |||||||||
збільшити видатки | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |||||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |||||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 16 800 | 16 800 | 16 800 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | ||||||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ||||||||||||||||
зменшити видатки | -4 745 | -4 745 | -4 745 | |||||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | -4 745 | -4 745 | -4 745 | |||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | -4 745 | -4 745 | -4 745 | ||||||||||
збільшити видатки | 4 745 | 4 745 | 4 745 | |||||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 4 745 | 4 745 | 4 745 | |||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 4 745 | 4 745 | 4 745 | ||||||||||
Усього видатків | 1 034 553 | 1 034 553 | -1 034 553 | -1 034 553 | -1 034 553 | -1 042 753 | ||||||||||
Заступник голови районної ради | ||||||||||||||||
М.Калинич |
Додаток 5 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 17 травня 2018 року | |||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -1 291 939 | 1 291 939 | 1 291 939 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -1 291 939 | 1 291 939 | 1 291 939 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1 291 939 | 1 291 939 | 1 291 939 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -1 291 939 | 1 291 939 | 1 291 939 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -1 291 939 | 1 291 939 | 1 291 939 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1 291 939 | 1 291 939 | 1 291 939 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 6 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 17 травня 2018 р. | ||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік» «Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів» |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 5 004 405 | 5 004 405 | 2 950 000 | 627 331 | 222 620 | 222 620 | 222 620 | 72 620 | 5 227 025 | |||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 5 004 405 | 5 004 405 | 2 950 000 | 627 331 | 222 620 | 222 620 | 222 620 | 72 620 | 5 227 025 | |||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 791 800 | 2 791 800 | 2 000 000 | 172 966 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 15 620 | 2 807 420 | ||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 212 605 | 2 212 605 | 950 000 | 454 365 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | 57 000 | 2 419 605 | ||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 8 630 672 | 8 630 672 | 5 285 866 | 233 750 | 20 025 489 | 5 000 100 | 100 000 | 430 000 | 15 025 389 | 3 187 389 | 3 112 389 | 28 656 161 | ||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 8 630 672 | 8 630 672 | 5 285 866 | 233 750 | 20 025 489 | 5 000 100 | 100 000 | 430 000 | 15 025 389 | 3 187 389 | 3 112 389 | 28 656 161 | ||
0213100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | |||||
0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | ||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | |||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | ||||||||
0213190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |||||||||||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 40 500 | 40 500 | 40 500 | ||||||||||
0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |||||||||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 500 | 9 500 | 9 500 | ||||||||||
0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 615 550 | 615 550 | 615 550 | |||||||||||
0215032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 615 550 | 615 550 | 615 550 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 2 707 692 | 430 000 | 2 707 692 | 2 707 692 | 2 707 692 | 2 707 692 | |||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 100 000 | 100 000 | 16 475 000 | 4 592 000 | 11 883 000 | 75 000 | 16 575 000 | |||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 100 000 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 175 000 | |||||||
0217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 16 400 000 | 4 592 000 | 11 808 000 | 16 400 000 | |||||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||
0217620 | 7620 | Розвиток готельного господарства та туризму | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 565 793 | 565 793 | 404 697 | 404 697 | 404 697 | 404 697 | 970 490 | ||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 315 274 596 | 315 274 596 | 237 523 739 | 16 044 580 | 13 192 518 | 3 603 360 | 9 589 158 | 9 589 158 | 9 458 651 | 328 467 114 | ||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 315 274 596 | 315 274 596 | 237 523 739 | 16 044 580 | 13 192 518 | 3 603 360 | 9 589 158 | 9 589 158 | 9 458 651 | 328 467 114 | ||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 1 164 220 | 1 164 220 | 9 206 751 | 9 206 751 | 9 206 751 | 9 206 751 | 10 370 971 | |||||||||
Освітня субвенція-всього: | 219 602 200 | 219 602 200 | 180 030 492 | 219 602 200 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 278 521 197 | 278 521 197 | 211 086 518 | 14 514 654 | 10 726 611 | 3 603 360 | 7 123 251 | 7 123 251 | 7 023 251 | 289 247 808 | |||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 210 597 075 | 210 597 075 | 172 649 242 | 210 597 075 | ||||||||||||
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції | 1 164 220 | 1 164 220 | 7 023 251 | 7 023 251 | 7 023 251 | 7 023 251 | 8 187 471 | |||||||||
0611040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 10 906 459 | 10 906 459 | 7 320 196 | 647 850 | 10 906 459 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 6 281 623 | 6 281 623 | 5 148 871 | 6 281 623 | ||||||||||||
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 218 142 | 5 218 142 | 3 796 379 | 195 016 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 5 343 642 | ||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 723 502 | 2 723 502 | 2 232 379 | 2 723 502 | ||||||||||||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | |||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 143 958 | 7 143 958 | 5 597 445 | 194 275 | 7 143 958 | ||||||||
0611140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 871 226 | 1 871 226 | 1 489 202 | 1 871 226 | |||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 9 606 474 | 9 606 474 | 6 974 319 | 353 655 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 9 858 374 | |||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 586 564 | 9 586 564 | 6 974 319 | 353 655 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 9 838 464 | ||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 19 910 | 19 910 | 19 910 | ||||||||||
5000 | Фiзична культура i спорт | 1 807 140 | 1 807 140 | 1 259 680 | 139 130 | 1 807 140 | ||||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 58 000 | 58 000 | 58 000 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1 749 140 | 1 749 140 | 1 259 680 | 139 130 | 1 749 140 | |||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 749 140 | 1749140 | 1 259 680 | 139 130 | 1 749 140 | ||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 058 000 | 2 088 507 | ||||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 058 000 | 2 088 507 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 058 000 | 2 088 507 | ||||||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | |||||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 110 266 287 | 110 266 287 | 1 455 000 | 1 070 300 | 384 700 | 111 721 287 | ||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 110 266 287 | 110 266 287 | 1 455 000 | 1 070 300 | 384 700 | 111 721 287 | ||||||||
Медична субвенція-всього: | 94 044 600 | 94 044 600 | 94 044 600 | |||||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 62 020 284 | 62 020 284 | 30 000 | 30 000 | 62 050 284 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 55 395 400 | 55 395 400 | 55 395 400 | |||||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 21 441 612 | 21 441 612 | 545 000 | 445 000 | 100 000 | 21 986 612 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 20 185 636 | 20 185 636 | 20 185 636 | |||||||||||||
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 4 754 172 | 4 754 172 | 880 000 | 595 300 | 284 700 | 5 634 172 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 478 867 | 4 478 867 | 4 478 867 | |||||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 14 647 560 | 14 647 560 | 14 647 560 | |||||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 14 647 560 | 14 647 560 | 14 647 560 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 12 603 291 | 12 603 291 | 12 603 291 | |||||||||||||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 6 305 700 | 6 305 700 | 6 305 700 | |||||||||||
0712142 | 2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 223 700 | 2 223 700 | 2 223 700 | ||||||||||
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |||||||||||||
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 | ||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 096 959 | 1 096 959 | 1 096 959 | |||||||||||
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 596 959 | 596 959 | 596 959 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 581 406 | 581 406 | 581 406 | |||||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 295 796 424 | 295 796 424 | 295 796 424 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 295 796 424 | 295 796 424 | 295 796 424 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 130 005 400 | 130 005 400 | 130 005 400 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 130 005 400 | 130 005 400 | 130 005 400 | |||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11 429 700 | 11 429 700 | 11 429 700 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 118 575 700 | 118 575 700 | 118 575 700 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||||
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 063 700 | 1 063 700 | 1 063 700 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 991 900 | 2 991 900 | 2 991 900 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 160 003 400 | 160 003 400 | 160 003 400 | |||||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 216 624 | 216 624 | 216 624 | |||||||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 289 | 289 | 289 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 354 | 354 | 354 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 215 000 | 215 000 | 215 000 | ||||||||||
0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 981 | 981 | 981 | ||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 97 120 797 | 97 120 797 | 97 120 797 | |||||||||||
0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 78 470 797 | 78 470 797 | 78 470 797 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 62 882 603 | 62 882 603 | 62 882 603 | |||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд | 23 958 528 | 23 958 528 | 23 958 528 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 4 745 | 4 745 | 4 745 | ||||||||||
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку | 419 330 | 419 330 | 419 330 | ||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 40 800 | 40 800 | 40 800 | |||||||||||
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 40 800 | 40 800 | 40 800 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | |||||||||||||
0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | ||||||||||
0819800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 14 286 441 | 14 286 441 | 10 907 326 | 589 875 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 14 826 441 | |||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 14 286 441 | 14 286 441 | 10 907 326 | 589 875 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 14 826 441 | |||||
1000 | Освіта | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||
4000 | Культура i мистецтво | 4 056 933 | 4 056 933 | 2 988 380 | 132 021 | 4 056 933 | ||||||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 413 305 | 1 413 305 | 1 036 520 | 59 021 | 1 413 305 | ||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 119 994 | 1 119 994 | 882 700 | 35 500 | 1 119 994 | ||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 523 634 | 1 523 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 523 634 | |||||||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 448 634 | 1 448 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 448 634 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 334 300 | 334 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 365 000 | |||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 334 300 | 334 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 365 000 | |||||||
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 9 300 | 9 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 40 000 | ||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||
2418310 | 8310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 57 573 | 57 573 | 57 573 | |||||||||||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 57 573 | 57 573 | 57 573 | ||||||||||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 17 427 | 17 427 | 17 427 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
Разом видатків | 749 843 125 | 749 593 125 | 256 666 931 | 17 495 536 | 35 466 327 | 10 213 760 | 235 000 | 804 000 | 25 252 567 | 13 029 867 | 12 674 360 | 785 309 452 | ||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 52 024 855 | 52 024 855 | 1 568 000 | 241 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 53 592 855 | |||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 52 024 855 | 52 024 855 | 1 568 000 | 241 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 53 592 855 | |||||||
3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 51 094 272 | 51 094 272 | 51 094 272 | ||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 906 086 | 906 086 | 1 568 000 | 241 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 2 474 086 | ||||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 24 497 | 24 497 | 24 497 | ||||||||||
Усього видатків | 801 867 980 | 801 617 980 | 256 666 931 | 17 495 536 | 37 034 327 | 10 454 760 | 235 000 | 804 000 | 26 579 567 | 14 356 867 | 12 674 360 | 838 902 307 | ||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 7 | ||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||
від 17 травня 2018 р. № | ||||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 72 620 | |||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 72 620 | |||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Капітальні видатки | 15 620 | |||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Капітальні видатки | 57 000 | |||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 2 373 539 | |||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 2 373 539 | |||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Будівництво спільного для сіл Стеблівка, Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка водопроводу та водозабору | 39 681 500 | 6,8 | 36 973 808 | 2 277 692 |
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 25 000 | |||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальні видатки | 25 000 | |||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Капітальні видатки | 70 847 | |||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -1 029 220 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -1 029 220 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | -1 029 220 | |||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | -1 129 220 | |||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | ||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Будівництво основи спортивного майданчика з синтетичним покриттям на території Велятинської ЗОШ 1-Ш ст. в с.Велятино, вул. Шевченка, 1 Хустського району. Коригування | 785 462 | -405 000 | ||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям в с.Велятино вул. Шевченка, 1 Хустського району | 785 462 | 405 000 | ||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | -16 800 | |||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -16 800 | |||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | -16 800 | |||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Капітальні видатки | -16 800 | |||
Всього | 1 400 139 | |||||||
21 761 800 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 8 | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 17 травня 2018 р. № | |||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 92 000 | 57 000 | 149 000 | ||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 92 000 | 57 000 | 149 000 | ||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй на 2018 рік | 92 000 | 57 000 | 149 000 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -65 847 | 2 373 539 | 2 307 692 | ||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -65 847 | 2 373 539 | 2 307 692 | ||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Районна Програма "Питна вода" на 2006-2020 роки | 2 277 692 | 2 277 692 | |
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | -25 000 | 25 000 | |||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки | -25 000 | 25 000 | |
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | -40 847 | 70 847 | 30 000 | |
Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки | -70 847 | 70 847 | |||||
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 30 000 | 30 000 | |||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 300 000 | 300 000 | |||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 300 000 | 300 000 | |||
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 300 000 | 300 000 | |||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки | 300 000 | 300 000 | |
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 215 000 | 215 000 | |||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 215 000 | 215 000 | |||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв"язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 215 000 | 215 000 | |||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Програма забезпечення надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян Хустського району на 2018 рік | 215 000 | 215 000 | |
Всього | 541 153 | 2 430 539 | 2 971 692 | ||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 9 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 17 травня 2018 року № | ||||
Розподіл | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету | -40 847 | 70 847 | 30 000 |
Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки | -70 847 | 70 847 | ||
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 30 000 | 30 000 | ||
Разом | -40 847 | 70 847 | 30 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 10 | |||
до проекту рішення районної ради | |||
від 17 травня 2018р. № | |||
Обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік КПКВКМБ 3719770 | |||
(грн) | |||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу | Разом |
загальний фонд | |||
перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | с.Забрідь | 40 767 | 40 767 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 40 767 | 40 767 | |
2 | с.Крайниково | 23 057 | 23 057 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 23 057 | 23 057 | |
3 | с.Л.Поляна | 51 095 | 51 095 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 51 095 | 51 095 | |
4 | с.Липовець | 86 822 | 86 822 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 86 822 | 86 822 | |
5 | с.Монастирець | 34 194 | 34 194 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 34 194 | 34 194 | |
6 | с.Нанково | 10 773 | 10 773 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 10 773 | 10 773 | |
7 | с.Олександрівка | 19 000 | 19 000 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 19 000 | 19 000 | |
Разом | 265 708 | 265 708 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 11 | |||
до проекту рішення районної ради | |||
від 17 травня 2018 р. № | |||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільським бюджетам на 2018 рік | |||
грн. | |||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | |
Загальний фонд | |||
Інші субвенції з місцевого бюджету | Разом | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
7313508000 | с.Забрідь | 40 767 | 40 767 |
7313513000 | с.Крайниково | 23 057 | 23 057 |
7313515000 | с.Л.Поляна | 51 095 | 51 095 |
7313516000 | с.Липовець | 86 822 | 86 822 |
7313518000 | с.Монастирець | 34 194 | 34 194 |
7313519000 | с.Нанково | 10 773 | 10 773 |
7313522000 | с.Олександрівка | 19 000 | 19 000 |
Разом по селах | 265 708 | 265 708 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |