ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4

ПРОЕКТ


УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
третє засідання десятої сесії VІI скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я №
 
від 17 травня 2018 року                                                                   м. Хуст
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого, 28 березня 2018)
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 29.03.2018 № 196 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 16.04.2018 № 261 "Про спрямування субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.05.2018  № 293 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Березівської сільської ради від 22 квітня 2018 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року “Про сільський бюджет на 2018 рік” (із змінами від 18.02.2018);
рішення Ізянської сільської ради від 24 квітня 2018 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року “Про сільський бюджет на 2018 рік” (із змінами від 23.02.2018);
рішення Золотарівської сільської ради від 07 травня 2018 року №1 “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року №5 "Про сільський бюджет на 2018 рік” (із змінами від 18 лютого, 22 березня 2018 року);
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 02.05.2018 року № 195 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом 01 травня 2018 року"
 
 
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
 
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 2.
 
3. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції із сільського бюджету та змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
 
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 4.
 
5.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 5.
 
6.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 6 до цього рішення.
 
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
 
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 8.
 
9.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік згідно з додатком 9.
 
10.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік  (КПКВКМБ 3719770 ) згідно з додатком 10.
 
11.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам згідно з додатком 11.
 
12. Додатки № 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
Голова ради                                                                                   Ю.Іванчо
 
Додаток 1
до  проекту рішення районної ради
від  17  травня 2018 р.  № 
Збільшення  та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 3 506 700 3 506 700
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 3 506 700 3 506 700
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3 500 000 3 500 000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 3 500 000 3 500 000
11020000 Податок на прибуток підприємств 6 700 6 700
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 6 700 6 700
20000000 Неподаткові надходження 110 700 110 700
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4 700 4 700
21010000 Частина чистого прибутку (доходу)  державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції ( частки, паї) господарських товариств, у статутних фондах яких є державна або комунальна власність 4 700 4 700
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 4 700 4 700
24000000 Інші неподаткові надходження 106 000 106 000
24060000 Інші надходження 106 000 106 000
24060300 Інші надходження 106 000 106 000
Разом доходів 3 617 400 3 617 400
40000000 Офіційні трансферти  16 500 000 -8 200 16 508 200 108 200
41000000 Від органів державного управління 16 500 000 -8 200 16 508 200 108 200
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам 16 500 000 -8 200 16 508 200 108 200
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 16 400 000 16 400 000
41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах , у тому числі з бюджетів : -25 000 25 000 25 000
 села Березово -25 000 25 000 25 000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі з бюджетів : 100 000 16 800 83 200 83 200
 села Золотарево 100 000 100 000 100 000
 села Іза 16 800 -16 800 -16 800
Усього доходів 20 117 400 3 609 200 16 508 200 108 200
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  2
до проекту  рішення районної ради
від 17 травня 2018 р. № 

 
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного  бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 16 400 000 4 592 000 11 808 000 16 400 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  16 400 000 4 592 000 11 808 000 16 400 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 16 400 000 4 592 000 11 808 000 16 400 000
0217462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  16 400 000 4 592 000 11 808 000 16 400 000
Усього видатків 16 400 000 4 592 000 11 808 000 16 400 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  3
до проекту рішення районної ради
від  17 травня 2018 року №  
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції із сільського  бюджету та змін доходів від перевиконання) на 2018 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 92 000 92 000 57000 57000 57000 57000 149 000
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  92 000 92 000 57 000 57 000 57 000 57 000 149 000
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 92 000 92 000 57 000 57 000 57 000 57 000 149 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 30 000 30 000 2 277 692 2 277 692 2 277 692 2 277 692 2 307 692
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  30 000 30 000 2 277 692 2 277 692 2 277 692 2 277 692 2 307 692
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 2 277 692 2 277 692 2 277 692 2 277 692 2 277 692
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  30 000 30 000 30 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 100 000 100 000 100 000 100 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 100 000 100 000 100 000 100 000
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 100 000 100 000 100 000 100 000
700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 680 000 680 000 680 000
710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 680 000 680 000 680 000
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 380 000 380 000 380 000
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 300 000 300 000 300 000
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 300 000 300 000 300 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 215 000 215 000 215 000
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 215 000 215 000 215 000
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв"язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 215 000 215 000 215 000
0813033 3033 1070 Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 215 000 215 000 215 000
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 265 708 265 708 265 708
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 265 708 265 708 265 708
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  265 708 265 708 265 708
Разом видатків  1 282 708 1 282 708 2 434 692 2 434 692 2 434 692 2 334 692 3 717 400
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 4
до  проекту рішення районної ради
від 17 травня 2018 року №
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік 
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) -15 620 -15 620 15 620 15 620 15 620 15 620
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  -15 620 -15 620 15 620 15 620 15 620 15 620
зменшити видатки -15 620 -15 620 -15 620
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад -15 620 -15 620 -15 620
збільшити видатки 15 620 15 620 15 620 15 620 15 620
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 15 620 15 620 15 620 15 620 15 620
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -95 847 -95 847 95 847 95 847 95 847 70 847
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -95 847 -95 847 95 847 95 847 95 847 70 847
зменшити видатки -95 847 -95 847 -95 847
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури -25 000 -25 000 -25 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету -25 000 -25 000 -25 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  -70 847 -70 847 -70 847
збільшити видатки 95 847 95 847 95 847 70 847 95 847
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 25 000 25 000 25 000 25 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 25 000 25 000 25 000 25 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  70 847 70 847 70 847 70 847 70 847
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 1 129 220 1 129 220 -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 1 129 220 1 129 220 -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220
зменшити видатки -7 150 -7 150 -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220 -1 136 370
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -7 150 -7 150 -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220 -1 136 370
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220 -1 129 220
збільшити видатки 1 136 370 1 136 370 1 136 370
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1 129 220 1 129 220 1 129 220
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 1 129 220 1 129 220 1 129 220
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 7 150 7 150 7 150
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 16 800 16 800 -16 800 -16 800 -16 800
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 16 800 16 800 -16 800 -16 800 -16 800
зменшити видатки -16 800 -16 800 -16 800 -16 800
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню -16 800 -16 800 -16 800 -16 800
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги -16 800 -16 800 -16 800 -16 800
збільшити видатки 16 800 16 800 16 800
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 16 800 16 800 16 800
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 16 800 16 800 16 800
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник)
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
зменшити видатки -4 745 -4 745 -4 745
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям -4 745 -4 745 -4 745
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -4 745 -4 745 -4 745
збільшити видатки 4 745 4 745 4 745
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 4 745 4 745 4 745
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 4 745 4 745 4 745
Усього видатків 1 034 553 1 034 553 -1 034 553 -1 034 553 -1 034 553 -1 042 753
Заступник голови районної ради
М.Калинич
 
Додаток 5
до проекту рішення районної ради
 від 17 травня 2018 року
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування  -1 291 939 1 291 939 1 291 939
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -1 291 939 1 291 939 1 291 939
208100 Залишок на початок 
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1 291 939 1 291 939 1 291 939
600000  Фінансування за активними операціями  -1 291 939 1 291 939 1 291 939
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -1 291 939 1 291 939 1 291 939
602100 Залишок на початок 
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1 291 939 1 291 939 1 291 939
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич
 
Додаток  6
до   проекту рішення районної ради
від 17 травня 2018 р. 

 
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік»
«Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів»
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 5 004 405 5 004 405 2 950 000 627 331 222 620 222 620 222 620 72 620 5 227 025
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  5 004 405 5 004 405 2 950 000 627 331 222 620 222 620 222 620 72 620 5 227 025
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 791 800 2 791 800 2 000 000 172 966 15 620 15 620 15 620 15 620 2 807 420
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 212 605 2 212 605 950 000 454 365 207 000 207 000 207 000 57 000 2 419 605
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 8 630 672 8 630 672 5 285 866 233 750 20 025 489 5 000 100 100 000 430 000 15 025 389 3 187 389 3 112 389 28 656 161
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  8 630 672 8 630 672 5 285 866 233 750 20 025 489 5 000 100 100 000 430 000 15 025 389 3 187 389 3 112 389 28 656 161
0213100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 40 500 40 500 40 500
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 40 500 40 500 40 500
0213240 3240 Інші заклади та заходи 9 500 9 500 9 500
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 9 500 9 500 9 500
0215030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 615 550 615 550 615 550
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 615 550 615 550 615 550
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 2 707 692 430 000 2 707 692 2 707 692 2 707 692 2 707 692
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 100 000 100 000 16 475 000 4 592 000 11 883 000 75 000 16 575 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 100 000 100 000 75 000 75 000 75 000 175 000
0217462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  16 400 000 4 592 000 11 808 000 16 400 000
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 60 000 60 000 60 000
0217620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму 50 000 50 000 50 000
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 50 000 50 000 50 000
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 30 000 30 000 30 000
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 30 000 30 000 30 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  565 793 565 793 404 697 404 697 404 697 404 697 970 490
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 315 274 596 315 274 596 237 523 739 16 044 580 13 192 518 3 603 360 9 589 158 9 589 158 9 458 651 328 467 114
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 315 274 596 315 274 596 237 523 739 16 044 580 13 192 518 3 603 360 9 589 158 9 589 158 9 458 651 328 467 114
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 1 164 220 1 164 220 9 206 751 9 206 751 9 206 751 9 206 751 10 370 971
Освітня субвенція-всього: 219 602 200 219 602 200 180 030 492 219 602 200
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 278 521 197 278 521 197 211 086 518 14 514 654 10 726 611 3 603 360 7 123 251 7 123 251 7 023 251 289 247 808
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 210 597 075 210 597 075 172 649 242 210 597 075
в ч. за рах.залишку освітньої субвенції 1 164 220 1 164 220 7 023 251 7 023 251 7 023 251 7 023 251 8 187 471
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 10 906 459 10 906 459 7 320 196 647 850 10 906 459
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 6 281 623 6 281 623 5 148 871 6 281 623
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 5 218 142 5 218 142 3 796 379 195 016 125 500 125 500 125 500 125 500 5 343 642
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 723 502 2 723 502 2 232 379 2 723 502
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 125 500 125 500 125 500 125 500 125 500
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  7 143 958 7 143 958 5 597 445 194 275 7 143 958
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000 200 000 200 000
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1 871 226 1 871 226 1 489 202 1 871 226
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 9 606 474 9 606 474 6 974 319 353 655 251 900 251 900 251 900 251 900 9 858 374
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 9 586 564 9 586 564 6 974 319 353 655 251 900 251 900 251 900 251 900 9 838 464
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 19 910 19 910 19 910
5000 Фiзична культура i спорт 1 807 140 1 807 140 1 259 680 139 130 1 807 140
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 58 000 58 000 58 000
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 58 000 58 000 58 000
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 749 140 1 749 140 1 259 680 139 130 1 749 140
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 749 140 1749140 1 259 680 139 130 1 749 140
7300 Будівництво та регіональний розвиток 2 088 507 2 088 507 2 088 507 2 058 000 2 088 507
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 2 088 507 2 088 507 2 088 507 2 058 000 2 088 507
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2 088 507 2 088 507 2 088 507 2 058 000 2 088 507
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 110 266 287 110 266 287 1 455 000 1 070 300 384 700 111 721 287
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 110 266 287 110 266 287 1 455 000 1 070 300 384 700 111 721 287
Медична субвенція-всього: 94 044 600 94 044 600 94 044 600
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 62 020 284 62 020 284 30 000 30 000 62 050 284
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 55 395 400 55 395 400 55 395 400
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 21 441 612 21 441 612 545 000 445 000 100 000 21 986 612
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 20 185 636 20 185 636 20 185 636
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 4 754 172 4 754 172 880 000 595 300 284 700 5 634 172
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 478 867 4 478 867 4 478 867
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 14 647 560 14 647 560 14 647 560
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 14 647 560 14 647 560 14 647 560
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 12 603 291 12 603 291 12 603 291
0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 6 305 700 6 305 700 6 305 700
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 100 000 100 000 100 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 100 000 100 000 100 000
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 223 700 2 223 700 2 223 700
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 700 000 700 000 700 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 700 000 700 000 700 000
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань 3 282 000 3 282 000 3 282 000
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 1 096 959 1 096 959 1 096 959
0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 596 959 596 959 596 959
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 581 406 581 406 581 406
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 500 000 500 000 500 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 295 796 424 295 796 424 295 796 424
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 295 796 424 295 796 424 295 796 424
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  130 005 400 130 005 400 130 005 400
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 130 005 400 130 005 400 130 005 400
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  11 429 700 11 429 700 11 429 700
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 118 575 700 118 575 700 118 575 700
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 055 600 4 055 600 4 055 600
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 055 600 4 055 600 4 055 600
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 063 700 1 063 700 1 063 700
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 991 900 2 991 900 2 991 900
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  160 003 400 160 003 400 160 003 400
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 216 624 216 624 216 624
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 289 289 289
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 354 354 354
0813033 3033 1070 Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 215 000 215 000 215 000
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 981 981 981
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 97 120 797 97 120 797 97 120 797
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 000 100 000 100 000
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 500 000 1 500 000 1 500 000
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000 150 000 150 000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 78 470 797 78 470 797 78 470 797
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 250 000 2 250 000 2 250 000
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4 600 000 4 600 000 4 600 000
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 150 000 150 000 150 000
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 10 000 000 10 000 000 10 000 000
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 62 882 603 62 882 603 62 882 603
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 35 000 000 35 000 000 35 000 000
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд 23 958 528 23 958 528 23 958 528
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 500 000 3 500 000 3 500 000
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 4 745 4 745 4 745
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку 419 330 419 330 419 330
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 70 000 70 000 70 000
0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 40 800 40 800 40 800
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 40 800 40 800 40 800
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 254 600 1 254 600 1 254 600
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 254 600 1 254 600 1 254 600
0819800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  50 000 50 000 50 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 14 286 441 14 286 441 10 907 326 589 875 540 000 540 000 135 000 374 000 14 826 441
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14 286 441 14 286 441 10 907 326 589 875 540 000 540 000 135 000 374 000 14 826 441
1000 Освіта 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
4000 Культура i мистецтво 4 056 933 4 056 933 2 988 380 132 021 4 056 933
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 413 305 1 413 305 1 036 520 59 021 1 413 305
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 119 994 1 119 994 882 700 35 500 1 119 994
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 523 634 1 523 634 1 069 160 37 500 1 523 634
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 448 634 1 448 634 1 069 160 37 500 1 448 634
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 75 000 75 000 75 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 334 300 334 300 30 700 30 700 30 700 30 700 365 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 334 300 334 300 30 700 30 700 30 700 30 700 365 000
2417140 7140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства  9 300 9 300 30 700 30 700 30 700 30 700 40 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 250 000 250 000 250 000
2418310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 57 573 57 573 57 573
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 57 573 57 573 57 573
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  17 427 17 427 17 427
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 250 000 250 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 250 000 250 000
3718700 8700 0133 Резервний фонд 250 000 250 000
Разом видатків  749 843 125 749 593 125 256 666 931 17 495 536 35 466 327 10 213 760 235 000 804 000 25 252 567 13 029 867 12 674 360 785 309 452
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 52 024 855 52 024 855 1 568 000 241 000 1 327 000 1 327 000 53 592 855
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 52 024 855 52 024 855 1 568 000 241 000 1 327 000 1 327 000 53 592 855
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  51 094 272 51 094 272 51 094 272
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 906 086 906 086 1 568 000 241 000 1 327 000 1 327 000 2 474 086
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  24 497 24 497 24 497
Усього видатків 801 867 980 801 617 980 256 666 931 17 495 536 37 034 327 10 454 760 235 000 804 000 26 579 567 14 356 867 12 674 360 838 902 307
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 7
до проекту   рішення районної ради
від 17 травня 2018 р. № 
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 72 620
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  72 620
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Капітальні видатки 15 620
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Капітальні видатки 57 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 2 373 539
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  2 373 539
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Будівництво спільного для сіл Стеблівка, Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка водопроводу та водозабору 39 681 500 6,8 36 973 808 2 277 692
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 25 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальні видатки 25 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  Капітальні видатки 70 847
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) -1 029 220
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -1 029 220
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальні видатки  -1 029 220
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції  -1 129 220
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Будівництво основи спортивного майданчика з синтетичним покриттям на території  Велятинської ЗОШ 1-Ш ст. в с.Велятино, вул. Шевченка, 1 Хустського району. Коригування 785 462 -405 000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Будівництво  спортивного майданчика з штучним покриттям в с.Велятино вул. Шевченка, 1 Хустського району 785 462 405 000
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) -16 800
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -16 800
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню -16 800
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Капітальні видатки  -16 800
Всього  1 400 139
21 761 800
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  8
до проекту   рішення районної ради
від 17 травня  2018 р. № 
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 92 000 57 000 149 000
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  92 000 57 000 149 000
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма  утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй  на 2018 рік  92 000 57 000 149 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -65 847 2 373 539 2 307 692
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -65 847 2 373 539 2 307 692
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Районна Програма "Питна вода" на 2006-2020 роки 2 277 692 2 277 692
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури -25 000 25 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки -25 000 25 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  -40 847 70 847 30 000
Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки -70 847 70 847
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки 30 000 30 000
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 300 000 300 000
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 300 000 300 000
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 300 000 300 000
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки 300 000 300 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 215 000 215 000
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 215 000 215 000
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв"язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 215 000 215 000
0813033 3033 1070 Компенсаціїйні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма забезпечення надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян Хустського району на 2018 рік  215 000 215 000
Всього  541 153 2 430 539 2 971 692
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  9
до проекту  рішення районної ради
 від 17 травня 2018 року № 
Розподіл
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
 програм соціально-економічного та культурного розвитку району
(КПКВКМБ 9800) на 2018 рік
грн.
№ п/п Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів                                                 
Загальний фонд (видатки споживання) Спеціальний фонд (видатки розвитку) Разом по обох фондах
1 2 3 4 5
1. Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету -40 847 70 847 30 000
Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки -70 847 70 847
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки  30 000 30 000
Разом -40 847 70 847 30 000
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич
 
Додаток 10
до проекту рішення районної ради
від 17 травня 2018р. №
Обсяги міжбюджетних трансфертів  сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік КПКВКМБ 3719770
      (грн)
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
джерела фінансового ресурсу Разом
загальний фонд
перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету 
1 2 3 4
1 с.Забрідь 40 767 40 767
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  40 767 40 767
2 с.Крайниково 23 057 23 057
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  23 057 23 057
3 с.Л.Поляна  51 095 51 095
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  51 095 51 095
4 с.Липовець  86 822 86 822
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  86 822 86 822
5 с.Монастирець 34 194 34 194
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  34 194 34 194
6 с.Нанково 10 773 10 773
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  10 773 10 773
7 с.Олександрівка 19 000 19 000
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  19 000 19 000
Разом 265 708 265 708
Заступник голови районної ради  М.Калинич
 
 Додаток 11
до  проекту рішення районної ради
від 17 травня 2018 р.  № 
Міжбюджетні трансферти  з районного  бюджету  сільським  бюджетам  на 2018 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд 
Інші  субвенції  з місцевого бюджету Разом                                      
1 2 3 4
7313508000 с.Забрідь 40 767 40 767
7313513000 с.Крайниково 23 057 23 057
7313515000 с.Л.Поляна 51 095 51 095
7313516000 с.Липовець 86 822 86 822
7313518000 с.Монастирець 34 194 34 194
7313519000 с.Нанково 10 773 10 773
7313522000 с.Олександрівка 19 000 19 000
Разом по селах 265 708 265 708
Заступник голови районної ради М.Калинич