ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
друге засідання десятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
28 березня 2018 року м. Хуст
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
друге засідання десятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
28 березня 2018 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого 2018)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 14, 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 19.03.2018 № 166 "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 20.03.2018 № 170 "Про завдання щодо виконання у 2018 році заходів Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області на 2013-2021роки";
рішення Ізянської сільської ради від 23 лютого 2018 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік”;
рішення Вишківської селищної ради від 28 лютого 2018 року №508 “Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №467 "Про селищний бюджет на 2018 рік”;
рішення Драгівської сільської ради від 16 березня 2018 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік”;
рішення Золотарівської сільської ради від 22 березня 2018 року №1 “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року №5 "Про сільський бюджет на 2018 рік” (із змінами від 18 лютого 2018 року);
рішення виконавчого комітету Березівської сільської ради від 14 березня 2018 року №17 “Про перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної класифікації”;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 26.03.2018 року № 135 "Про залишки коштів районного бюджету "
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 2.
3. Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з селищного та сільських бюджетів на 2018 рік згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 4.
5.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 6 до цього рішення.
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 8.
9.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік згідно з додатком 9.
10.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік (КПКВКМБ 3719770 ) згідно з додатком 10.
11.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам згідно з додатком 11.
12. Затвердити зміни до повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2018 році згідно із додатком 12.
13. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Закарпатській області залишок коштів на рахунку спеціального фонду районного бюджету за станом на 1 січня 2018 року, на якому обліковуються платні послуги у сумі 338,28 грн. та кошти, які надійшли від реалізації необоротних активів (крім нерухомого майна) у сумі 178,08 грн., перерахувати до доходів загального фонду районного бюджету (стаття 57 Бюджетного кодексу України).
14. Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 28 березня 2018 р. № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
40000000 | Офіційні трансферти | 1 110 207 | 1 012 900 | 97 307 | 97 307 |
41000000 | Від органів державного управління | 1 110 207 | 1 012 900 | 97 307 | 97 307 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 110 207 | 1 012 900 | 97 307 | 97 307 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 037 900 | 1 037 900 | ||
41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах , у тому числі з бюджетів : | 75 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 |
села Березово | 25 000 | 25 000 | |||
села Золотарева | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
села Драгово | 25 000 | 25 000 | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі з бюджетів : | -2 693 | -50 000 | 47 307 | 47 307 |
села Березово | -25 000 | -25 000 | |||
села Золотарева | -25 000 | -25 000 | |||
села Іза | 16 800 | 16 800 | 16 800 | ||
селища Вишково | 30 507 | 30 507 | 30 507 | ||
Усього доходів | 1 110 207 | 1 012 900 | 97 307 | 97 307 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 28 березня 2018 р. | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 786 000 | 786 000 | 644 000 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 1 037 900 | ||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 786 000 | 786 000 | 644 000 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 1 037 900 | ||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 786 000 | 786 000 | 644 000 | 786 000 | |||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | |||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | ||||||||
Усього видатків | 786 000 | 786 000 | 644 000 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 1 037 900 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 28 березня 2018 р. | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з селищного та сільських бюджетів |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 30 507 | 30 507 | 30 507 | 30 507 | ||||||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 30 507 | 30 507 | 30 507 | 30 507 | ||||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 30 507 | 30 507 | 30 507 | 30 507 | |||||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 30 507 | 30 507 | 30 507 | 30 507 | ||||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 30 507 | 30 507 | 30 507 | 30 507 | |||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | ||||||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | ||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | ||||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |||||||||
Усього видатків | 72 307 | 72 307 | 72 307 | 72 307 | ||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 28 березня 2018 року |
||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -25 000 | -25 000 | -1 302 000 | -1 302 000 | -1 302 000 | -1 327 000 | ||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -25 000 | -25 000 | -1 302 000 | -1 302 000 | -1 302 000 | -1 327 000 | ||||||||
зменшити видатки | -25 000 | -25 000 | -1 327 000 | -1 327 000 | -1 327 000 | -1 352 000 | ||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | -25 000 | -25 000 | -25 000 | |||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | -25 000 | -25 000 | -25 000 | ||||||||||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -1327000 | -1327000 | -1 327 000 | -1 327 000 | |||||||||
збільшити видатки | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | ||||||||||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | ||||||||||||||
зменшити видатки | -17 427 | -17 427 | -17 427 | |||||||||||||
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | -17 427 | -17 427 | -17 427 | ||||||||||
2418310 | 8310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | -17 427 | -17 427 | -17 427 | |||||||||||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | -17 427 | -17 427 | -17 427 | ||||||||||
збільшити видатки | 17 427 | 17 427 | 17 427 | |||||||||||||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 17 427 | 17 427 | 17 427 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | ||||||||||
збільшити видатки | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | ||||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | |||||||||
Усього видатків | -25 000 | -25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 5 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 28 березня 2018 року | |||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -251 900 | 251 900 | 251 900 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -251 900 | 251 900 | 251 900 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -251 900 | 251 900 | 251 900 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -251 900 | 251 900 | 251 900 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -251 900 | 251 900 | 251 900 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -251 900 | 251 900 | 251 900 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 6 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 28 березня 2018 р. | ||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік» «Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів» |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 4 928 025 | 4 928 025 | 2 950 000 | 627 331 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 5 078 025 | ||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 4 928 025 | 4 928 025 | 2 950 000 | 627 331 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 5 078 025 | ||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 807 420 | 2 807 420 | 2 000 000 | 172 966 | 2 807 420 | ||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 120 605 | 2 120 605 | 950 000 | 454 365 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 2 270 605 | |||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 8 696 519 | 8 696 519 | 5 285 866 | 233 750 | 1 251 950 | 408 100 | 100 000 | 843 850 | 813 850 | 763 850 | 9 948 469 | |||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 8 696 519 | 8 696 519 | 5 285 866 | 233 750 | 1 251 950 | 408 100 | 100 000 | 843 850 | 813 850 | 763 850 | 9 948 469 | |||
0213100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | |||||
0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | ||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | |||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | ||||||||
0213190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |||||||||||
0213192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 40 500 | 40 500 | 40 500 | ||||||||||
0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |||||||||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 500 | 9 500 | 9 500 | ||||||||||
0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 615 550 | 615 550 | 615 550 | |||||||||||
0215032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 615 550 | 615 550 | 615 550 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | ||||||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 125 000 | 125 000 | 50 000 | 50 000 | 125 000 | |||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 125 000 | 125 000 | 50 000 | 50 000 | 125 000 | ||||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||
0217620 | 7620 | Розвиток готельного господарства та туризму | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
0217622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 606 640 | 606 640 | 333 850 | 333 850 | 333 850 | 333 850 | 940 490 | ||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 314 145 376 | 314 145 376 | 237 523 739 | 16 044 580 | 14 221 738 | 3 603 360 | 10 618 378 | 10 618 378 | 10 587 871 | 328 367 114 | ||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 314 145 376 | 314 145 376 | 237 523 739 | 16 044 580 | 14 221 738 | 3 603 360 | 10 618 378 | 10 618 378 | 10 587 871 | 328 367 114 | ||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 35 000 | 35 000 | 10 335 971 | 10 335 971 | 10 335 971 | 10 335 971 | 10 370 971 | |||||||||
Освітня субвенція-всього: | 219 637 200 | 219 637 200 | 180 030 492 | 219 637 200 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 277 399 127 | 277 399 127 | 211 086 518 | 14 514 654 | 11 755 831 | 3 603 360 | 8 152 471 | 8 152 471 | 8 152 471 | 289 154 958 | |||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 210 632 075 | 210 632 075 | 172 649 242 | 210 632 075 | ||||||||||||
0611040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 10 899 309 | 10 899 309 | 7 320 196 | 647 850 | 10 899 309 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 6 281 623 | 6 281 623 | 5 148 871 | 6 281 623 | ||||||||||||
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 218 142 | 5 218 142 | 3 796 379 | 195 016 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 5 343 642 | ||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 723 502 | 2 723 502 | 2 232 379 | 2 723 502 | ||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 143 958 | 7 143 958 | 5 597 445 | 194 275 | 7 143 958 | ||||||||
0611140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 871 226 | 1 871 226 | 1 489 202 | 1 871 226 | |||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 9 606 474 | 9 606 474 | 6 974 319 | 353 655 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 9 858 374 | |||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 586 564 | 9 586 564 | 6 974 319 | 353 655 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 251 900 | 9 838 464 | ||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 19 910 | 19 910 | 19 910 | ||||||||||
5000 | Фiзична культура i спорт | 1 807 140 | 1 807 140 | 1 259 680 | 139 130 | 1 807 140 | ||||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 58 000 | 58 000 | 58 000 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1 749 140 | 1 749 140 | 1 259 680 | 139 130 | 1 749 140 | |||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 749 140 | 1749140 | 1 259 680 | 139 130 | 1 749 140 | ||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 058 000 | 2 463 000 | ||||||||||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 058 000 | 2 463 000 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 088 507 | 2 058 000 | 2 463 000 | ||||||||
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 463 000 | |||||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 109 569 487 | 109 569 487 | 1 471 800 | 1 070 300 | 401 500 | 16 800 | 111 041 287 | |||||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 109 569 487 | 109 569 487 | 1 471 800 | 1 070 300 | 401 500 | 16 800 | 111 041 287 | |||||||
Медична субвенція-всього: | 94 044 600 | 94 044 600 | 94 044 600 | |||||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 61 640 284 | 61 640 284 | 30 000 | 30 000 | 61 670 284 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 55 395 400 | 55 395 400 | 55 395 400 | |||||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 21 441 612 | 21 441 612 | 545 000 | 445 000 | 100 000 | 21 986 612 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 20 185 636 | 20 185 636 | 20 185 636 | |||||||||||||
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 4 754 172 | 4 754 172 | 880 000 | 595 300 | 284 700 | 5 634 172 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 478 867 | 4 478 867 | 4 478 867 | |||||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 14 630 760 | 14 630 760 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 14 647 560 | ||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 14 630 760 | 14 630 760 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 14 647 560 | |||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 12 603 291 | 12 603 291 | 12 603 291 | |||||||||||||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 6 305 700 | 6 305 700 | 6 305 700 | |||||||||||
0712142 | 2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 223 700 | 2 223 700 | 2 223 700 | ||||||||||
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |||||||||||||
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 | ||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 796 959 | 796 959 | 796 959 | |||||||||||
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 596 959 | 596 959 | 596 959 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 581 406 | 581 406 | 581 406 | |||||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 295 581 424 | 295 581 424 | 295 581 424 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 295 581 424 | 295 581 424 | 295 581 424 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 130 005 400 | 130 005 400 | 130 005 400 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 130 005 400 | 130 005 400 | 130 005 400 | |||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11 429 700 | 11 429 700 | 11 429 700 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 118 575 700 | 118 575 700 | 118 575 700 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||||
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 063 700 | 1 063 700 | 1 063 700 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 991 900 | 2 991 900 | 2 991 900 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 160 003 400 | 160 003 400 | 160 003 400 | |||||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1 624 | 1 624 | 1 624 | |||||||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 289 | 289 | 289 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 354 | 354 | 354 | ||||||||||
0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 981 | 981 | 981 | ||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 97 125 542 | 97 125 542 | 97 125 542 | |||||||||||
0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 78 475 542 | 78 475 542 | 78 475 542 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 62 877 858 | 62 877 858 | 62 877 858 | |||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд | 23 958 528 | 23 958 528 | |||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку | 419 330 | 419 330 | |||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 40 800 | 40 800 | 40 800 | |||||||||||
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 40 800 | 40 800 | 40 800 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | |||||||||||||
0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | ||||||||||
0819800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 14 286 441 | 14 286 441 | 10 907 326 | 589 875 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 14 826 441 | |||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 14 286 441 | 14 286 441 | 10 907 326 | 589 875 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 14 826 441 | |||||
1000 | Освіта | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||
4000 | Культура i мистецтво | 4 056 933 | 4 056 933 | 2 988 380 | 132 021 | 4 056 933 | ||||||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 413 305 | 1 413 305 | 1 036 520 | 59 021 | 1 413 305 | ||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 119 994 | 1 119 994 | 882 700 | 35 500 | 1 119 994 | ||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 523 634 | 1 523 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 523 634 | |||||||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 448 634 | 1 448 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 448 634 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 334 300 | 334 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 365 000 | |||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 334 300 | 334 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 365 000 | |||||||
2417140 | 7140 | 0421 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 9 300 | 9 300 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 40 000 | ||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||
2418310 | 8310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 57 573 | 57 573 | 57 573 | |||||||||||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 57 573 | 57 573 | 57 573 | ||||||||||
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 17 427 | 17 427 | 17 427 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
Разом видатків | 747 791 572 | 747 541 572 | 256 666 931 | 17 495 536 | 17 666 188 | 5 621 760 | 235 000 | 374 000 | 12 044 428 | 11 629 728 | 11 382 421 | 765 457 760 | ||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 51 759 147 | 51 759 147 | 241 000 | 241 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 52 000 147 | |||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 51 759 147 | 51 759 147 | 241 000 | 241 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 52 000 147 | |||||||
3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 51 094 272 | 51 094 272 | 51 094 272 | ||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 640 378 | 640 378 | 241 000 | 241 000 | 1 327 000 | 1 327 000 | 881 378 | ||||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 24 497 | 24 497 | 24 497 | ||||||||||
Усього видатків | 799 550 719 | 799 300 719 | 256 666 931 | 17 495 536 | 17 907 188 | 5 862 760 | 235 000 | 374 000 | 13 371 428 | 12 956 728 | 11 382 421 | 817 457 907 | ||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 7 | ||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||
від 28 березня 2018 р. № | ||||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -1 277 000 | |||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -1 277 000 | |||||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 50 000 | |||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальні видатки | 50 000 | |||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Капітальні видатки | -1 327 000 | |||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 282 407 | |||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 282 407 | |||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 251 900 | |||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | Капітальні видатки | 251 900 | |||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 30 507 | |||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Будівництво спортивного майданчика під штучне покриття на території Липовецької ЗОШ 1-Ш ступенів по вул.Шевченка,1 в с.Липовець,Хустського району, Закарпатської області | 785 462 | -405 000 | ||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття на території Липовецької ЗОШ 1-111 ст. по вул. Шевченка,1 в с.Липовець Хустського району Закарпатської області | 785 462 | 405 000 | ||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Добудова та облаштування санвузла у Шаянському НВК с. Шаян Хустського райну Закарпатської області | 30 507 | |||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 16 800 | |||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 16 800 | |||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 16 800 | |||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 16 800 | ||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 327 000 | |||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 327 000 | |||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Капітальні видатки | 1 327 000 | |||
Всього | 349 207 | |||||||
21 761 800 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 8 | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 28 березня 2018 р. | |||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -25 000 | 50 000 | 25 000 | ||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -25 000 | 50 000 | 25 000 | ||
0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | -25 000 | 50 000 | 25 000 | ||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки | -25 000 | 50 000 | 25 000 |
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | -3 082 000 | -3 082 000 | |||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -3 082 000 | -3 082 000 | |||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | -3 082 000 | -3 082 000 | |||
0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки | -3 082 000 | -3 082 000 | |
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | |||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | |||||
2418310 | 8310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | -17 427 | -17 427 | |||
2418313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | Програма утилізації (контейнерізації) невідомих та непридатних до використання отрутохімікатів на 2018 рік | -17 427 | -17 427 | |
2419800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма розвитку системи зв"язку, оповіщення та інформатизації цівільного захисту хустського району на 2016-2020 рок | 17 427 | 17 427 | |
Всього | -3 107 000 | 50 000 | -3 057 000 | ||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 9 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 28 березня 2018 року | ||||
Розподіл | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КПКВКМБ 9800) на 2018 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 17 427 | 17 427 | |
Програма розвитку системи зв"язку, оповіщення та інформатизації цівільного захисту хустського району на 2016-2020 рок | 17 427 | 17 427 | ||
Разом | 17 427 | 17 427 | ||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 10 | |||
до проекту рішення районної ради | |||
від 28 березня 2018р. | |||
Обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік КПКВКМБ 3719770 |
|||
(грн) | |||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
Джерело фінансового ресурсу | Разом |
спеціальний фонд | |||
кошти іншої субвенції з обасного бюджету (резервний фонд) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | с.Липча | 1 327 200 | 1 327 000 |
Першочергові невідкладні роботи з ліквідації наслідків паводку на р.Ріка у с.Липча Хустського району | 1 327 200 | 1 327 000 | |
Разом | 1 327 200 | 1 327 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 11 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 28 березня 2018 р. № | ||||
Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам на 2018 рік | ||||
грн. | ||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | Разом | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
Інші субвенції з місцевого бюджету | Інші субвенції з місцевого бюджету | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7313517000 | с.Липча | 1 327 000 | 1 327 000 | |
Разом по селах | 1 327 000 | 1 327 000 | ||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 12 | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 28 березня 2018 р. № | |||||||||||||||
Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2018 році |
|||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | |||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | ||||
бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | |||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | |||||||||||||
3718830 | 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | |||||||||||||
3718832 | 8832 | 1060 | Повернення кредиту | ||||||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 64 019 | 64 019 | 64 019 | 64 019 | |||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 64 019 | 64 019 | 64 019 | 64 019 | |||||||||
0218830 | 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 64 019 | 64 019 | 64 019 | 64 019 | |||||||||
0218831 | 8831 | 1060 | Надання кредиту | 64 019 | 64 019 | 64 019 | 64 019 | ||||||||
-районна цільова програма "Власний дім" на 2016-2020 роки | 64 019 | 64 019 | 64 019 | 64 019 | |||||||||||
Всього | 64 019 | 64 019 | 64 019 | 64 019 | |||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |