ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1

    ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

друге засідання десятої сесії VІI скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я №
28 березня 2018 року                                                                   м. Хуст
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 375
“Про районний бюджет на 2018 рік”
(із змінами від 28 лютого 2018)
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 14, 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 19.03.2018 № 166 "Про розподіл  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 20.03.2018 № 170 "Про завдання щодо виконання у 2018 році заходів Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області на 2013-2021роки";
рішення Ізянської сільської ради від 23 лютого 2018 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік”;
рішення Вишківської селищної ради від 28 лютого 2018 року №508 “Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №467 "Про селищний бюджет на 2018 рік”;
рішення Драгівської сільської ради від 16 березня 2018 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік”;
рішення Золотарівської сільської ради від 22 березня 2018 року №1 “Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2017 року №5 "Про сільський бюджет на 2018 рік” (із змінами від 18 лютого 2018 року);
рішення виконавчого комітету Березівської сільської ради від 14 березня 2018 року №17 “Про перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної класифікації”;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 26.03.2018 року № 135 "Про залишки коштів районного бюджету "
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 2.
3. Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з селищного та сільських бюджетів на 2018 рік згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 4.
5.Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 6 до цього рішення.
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році згідно з додатком 8.
9.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік згідно з додатком 9.
10.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік  (КПКВКМБ 3719770 ) згідно з додатком 10.
11.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам згідно з додатком 11.
12. Затвердити зміни до повернення кредитів  до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2018 році згідно із додатком 12.
13. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Закарпатській області залишок  коштів на рахунку спеціального фонду районного бюджету за станом на 1 січня 2018 року, на якому обліковуються платні послуги у сумі 338,28 грн. та кошти, які надійшли від реалізації необоротних активів (крім нерухомого майна) у сумі 178,08 грн., перерахувати до доходів загального фонду районного бюджету (стаття 57 Бюджетного кодексу України).
14. Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
 
Голова ради                                                                                  Ю.Іванчо

 
Додаток 1
до проекту рішення районної ради
від  28  березня  2018 р.  № 
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2018 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти  1 110 207 1 012 900 97 307 97 307
41000000 Від органів державного управління 1 110 207 1 012 900 97 307 97 307
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам 1 110 207 1 012 900 97 307 97 307
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 037 900 1 037 900
41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах , у тому числі з бюджетів : 75 000 25 000 50 000 50 000
 села Березово 25 000 25 000
 села Золотарева 25 000 25 000 25 000
 села Драгово 25 000 25 000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі з бюджетів : -2 693 -50 000 47 307 47 307
 села Березово -25 000 -25 000
 села Золотарева -25 000 -25 000
 села Іза 16 800 16 800 16 800
селища Вишково 30 507 30 507 30 507
Усього доходів 1 110 207 1 012 900 97 307 97 307
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  2
до  проекту рішення районної ради
від 28 березня 2018 р. 

 
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного  бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 786 000 786 000 644 000 251 900 251 900 251 900 251 900 1 037 900
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 786 000 786 000 644 000 251 900 251 900 251 900 251 900 1 037 900
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 786 000 786 000 644 000 786 000
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 251 900 251 900 251 900 251 900 251 900
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 251 900 251 900 251 900 251 900 251 900
Усього видатків 786 000 786 000 644 000 251 900 251 900 251 900 251 900 1 037 900
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 3
до  проекту рішення районної ради
від 28 березня 2018 р. 

 
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного  бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з селищного та сільських бюджетів
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 25 000 25 000 25 000 25 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  25 000 25 000 25 000 25 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 25 000 25 000 25 000 25 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 25 000 25 000 25 000 25 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 30 507 30 507 30 507 30 507
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 30 507 30 507 30 507 30 507
7300 Будівництво та регіональний розвиток 30 507 30 507 30 507 30 507
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 30 507 30 507 30 507 30 507
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 30 507 30 507 30 507 30 507
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 16 800 16 800 16 800 16 800
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 16 800 16 800 16 800 16 800
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 16 800 16 800 16 800 16 800
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 16 800 16 800 16 800 16 800
Усього видатків 72 307 72 307 72 307 72 307
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 4
до  проекту рішення районної ради
від 28 березня 2018 року 
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік 
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -25 000 -25 000 -1 302 000 -1 302 000 -1 302 000 -1 327 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -25 000 -25 000 -1 302 000 -1 302 000 -1 302 000 -1 327 000
зменшити видатки -25 000 -25 000 -1 327 000 -1 327 000 -1 327 000 -1 352 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури -25 000 -25 000 -25 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету -25 000 -25 000 -25 000
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -1327000 -1327000 -1 327 000 -1 327 000
збільшити видатки 25 000 25 000 25 000 25 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 25 000 25 000 25 000 25 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 25 000 25 000 25 000 25 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник)
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
зменшити видатки -17 427 -17 427 -17 427
2417140 7140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства  -17 427 -17 427 -17 427
2418310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища -17 427 -17 427 -17 427
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища -17 427 -17 427 -17 427
збільшити видатки 17 427 17 427 17 427
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  17 427 17 427 17 427
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 1 327 000 1 327 000 1 327 000 1 327 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 1 327 000 1 327 000 1 327 000 1 327 000
збільшити видатки 1 327 000 1 327 000 1 327 000 1 327 000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  1 327 000 1 327 000 1 327 000 1 327 000
Усього видатків -25 000 -25 000 25 000 25 000 25 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 5
до проекту рішення районної ради
 від 28 березня 2018 року
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2018 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування  -251 900 251 900 251 900
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -251 900 251 900 251 900
208100 Залишок на початок 
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -251 900 251 900 251 900
600000  Фінансування за активними операціями  -251 900 251 900 251 900
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -251 900 251 900 251 900
602100 Залишок на початок 
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -251 900 251 900 251 900
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич
 
Додаток  6
до   проекту рішення районної ради
від 28 березня 2018 р. 

 
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2018 рік»
«Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів»
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 4 928 025 4 928 025 2 950 000 627 331 150 000 150 000 150 000 5 078 025
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  4 928 025 4 928 025 2 950 000 627 331 150 000 150 000 150 000 5 078 025
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 807 420 2 807 420 2 000 000 172 966 2 807 420
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 120 605 2 120 605 950 000 454 365 150 000 150 000 150 000 2 270 605
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 8 696 519 8 696 519 5 285 866 233 750 1 251 950 408 100 100 000 843 850 813 850 763 850 9 948 469
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  8 696 519 8 696 519 5 285 866 233 750 1 251 950 408 100 100 000 843 850 813 850 763 850 9 948 469
0213100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 40 500 40 500 40 500
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 40 500 40 500 40 500
0213240 3240 Інші заклади та заходи 9 500 9 500 9 500
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 9 500 9 500 9 500
0215030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 615 550 615 550 615 550
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 615 550 615 550 615 550
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 125 000 125 000 50 000 50 000 125 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 125 000 125 000 50 000 50 000 125 000
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 60 000 60 000 60 000
0217620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму 50 000 50 000 50 000
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 50 000 50 000 50 000
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 30 000 30 000 30 000
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 30 000 30 000 30 000
0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  606 640 606 640 333 850 333 850 333 850 333 850 940 490
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 314 145 376 314 145 376 237 523 739 16 044 580 14 221 738 3 603 360 10 618 378 10 618 378 10 587 871 328 367 114
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 314 145 376 314 145 376 237 523 739 16 044 580 14 221 738 3 603 360 10 618 378 10 618 378 10 587 871 328 367 114
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 35 000 35 000 10 335 971 10 335 971 10 335 971 10 335 971 10 370 971
Освітня субвенція-всього: 219 637 200 219 637 200 180 030 492 219 637 200
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 277 399 127 277 399 127 211 086 518 14 514 654 11 755 831 3 603 360 8 152 471 8 152 471 8 152 471 289 154 958
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 210 632 075 210 632 075 172 649 242 210 632 075
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 10 899 309 10 899 309 7 320 196 647 850 10 899 309
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 6 281 623 6 281 623 5 148 871 6 281 623
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 5 218 142 5 218 142 3 796 379 195 016 125 500 125 500 125 500 125 500 5 343 642
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 723 502 2 723 502 2 232 379 2 723 502
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  7 143 958 7 143 958 5 597 445 194 275 7 143 958
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000 200 000 200 000
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1 871 226 1 871 226 1 489 202 1 871 226
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 9 606 474 9 606 474 6 974 319 353 655 251 900 251 900 251 900 251 900 9 858 374
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 9 586 564 9 586 564 6 974 319 353 655 251 900 251 900 251 900 251 900 9 838 464
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 19 910 19 910 19 910
5000 Фiзична культура i спорт 1 807 140 1 807 140 1 259 680 139 130 1 807 140
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 58 000 58 000 58 000
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 58 000 58 000 58 000
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 749 140 1 749 140 1 259 680 139 130 1 749 140
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 749 140 1749140 1 259 680 139 130 1 749 140
7300 Будівництво та регіональний розвиток 2 088 507 2 088 507 2 088 507 2 058 000 2 463 000
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 2 088 507 2 088 507 2 088 507 2 058 000 2 463 000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2 088 507 2 088 507 2 088 507 2 058 000 2 463 000
Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 058 000 2 463 000
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 109 569 487 109 569 487 1 471 800 1 070 300 401 500 16 800 111 041 287
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 109 569 487 109 569 487 1 471 800 1 070 300 401 500 16 800 111 041 287
Медична субвенція-всього: 94 044 600 94 044 600 94 044 600
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 61 640 284 61 640 284 30 000 30 000 61 670 284
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 55 395 400 55 395 400 55 395 400
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 21 441 612 21 441 612 545 000 445 000 100 000 21 986 612
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 20 185 636 20 185 636 20 185 636
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 4 754 172 4 754 172 880 000 595 300 284 700 5 634 172
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 478 867 4 478 867 4 478 867
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 14 630 760 14 630 760 16 800 16 800 16 800 14 647 560
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 14 630 760 14 630 760 16 800 16 800 16 800 14 647 560
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 12 603 291 12 603 291 12 603 291
0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 6 305 700 6 305 700 6 305 700
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 100 000 100 000 100 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 100 000 100 000 100 000
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 223 700 2 223 700 2 223 700
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 700 000 700 000 700 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 700 000 700 000 700 000
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окпемих захворювань 3 282 000 3 282 000 3 282 000
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 796 959 796 959 796 959
0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 596 959 596 959 596 959
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 581 406 581 406 581 406
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 200 000 200 000 200 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 295 581 424 295 581 424 295 581 424
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 295 581 424 295 581 424 295 581 424
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  130 005 400 130 005 400 130 005 400
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 130 005 400 130 005 400 130 005 400
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  11 429 700 11 429 700 11 429 700
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 118 575 700 118 575 700 118 575 700
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 055 600 4 055 600 4 055 600
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 055 600 4 055 600 4 055 600
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 063 700 1 063 700 1 063 700
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 991 900 2 991 900 2 991 900
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  160 003 400 160 003 400 160 003 400
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1 624 1 624 1 624
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 289 289 289
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 354 354 354
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 981 981 981
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 97 125 542 97 125 542 97 125 542
0813140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 000 100 000 100 000
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 500 000 1 500 000 1 500 000
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000 150 000 150 000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 78 475 542 78 475 542 78 475 542
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 250 000 2 250 000 2 250 000
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4 600 000 4 600 000 4 600 000
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 150 000 150 000 150 000
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 10 000 000 10 000 000 10 000 000
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 62 877 858 62 877 858 62 877 858
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 35 000 000 35 000 000 35 000 000
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, таособам з інвалідністю,державної соціальної допомоги на догляд 23 958 528 23 958 528
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 500 000 3 500 000 3 500 000
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку 419 330 419 330
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 70 000 70 000 70 000
0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 40 800 40 800 40 800
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 40 800 40 800 40 800
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 254 600 1 254 600 1 254 600
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 254 600 1 254 600 1 254 600
0819800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  50 000 50 000 50 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 14 286 441 14 286 441 10 907 326 589 875 540 000 540 000 135 000 374 000 14 826 441
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14 286 441 14 286 441 10 907 326 589 875 540 000 540 000 135 000 374 000 14 826 441
1000 Освіта 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
4000 Культура i мистецтво 4 056 933 4 056 933 2 988 380 132 021 4 056 933
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 413 305 1 413 305 1 036 520 59 021 1 413 305
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 119 994 1 119 994 882 700 35 500 1 119 994
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 523 634 1 523 634 1 069 160 37 500 1 523 634
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 448 634 1 448 634 1 069 160 37 500 1 448 634
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 75 000 75 000 75 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 334 300 334 300 30 700 30 700 30 700 30 700 365 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 334 300 334 300 30 700 30 700 30 700 30 700 365 000
2417140 7140 0421 Інші заходи у сфері сільського господарства  9 300 9 300 30 700 30 700 30 700 30 700 40 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 250 000 250 000 250 000
2418310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 57 573 57 573 57 573
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 57 573 57 573 57 573
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  17 427 17 427 17 427
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 250 000 250 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 250 000 250 000
3718700 8700 0133 Резервний фонд 250 000 250 000
Разом видатків  747 791 572 747 541 572 256 666 931 17 495 536 17 666 188 5 621 760 235 000 374 000 12 044 428 11 629 728 11 382 421 765 457 760
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 51 759 147 51 759 147 241 000 241 000 1 327 000 1 327 000 52 000 147
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 51 759 147 51 759 147 241 000 241 000 1 327 000 1 327 000 52 000 147
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  51 094 272 51 094 272 51 094 272
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 640 378 640 378 241 000 241 000 1 327 000 1 327 000 881 378
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  24 497 24 497 24 497
Усього видатків 799 550 719 799 300 719 256 666 931 17 495 536 17 907 188 5 862 760 235 000 374 000 13 371 428 12 956 728 11 382 421 817 457 907
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 7
до  проекту рішення районної ради
від 28 березня 2018 р. № 
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -1 277 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -1 277 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 50 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальні видатки 50 000
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Капітальні видатки -1 327 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 282 407
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 282 407
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 251 900
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки  251 900
0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 30 507
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  Будівництво спортивного майданчика під штучне покриття на території Липовецької ЗОШ 1-Ш ступенів по вул.Шевченка,1 в с.Липовець,Хустського району, Закарпатської області 785 462 -405 000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття на території Липовецької ЗОШ 1-111 ст. по вул. Шевченка,1 в с.Липовець Хустського району Закарпатської області 785 462 405 000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  Добудова та облаштування санвузла у Шаянському НВК  с. Шаян Хустського райну Закарпатської області 30 507
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 16 800
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 16 800
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 16 800
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 16 800
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 1 327 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 1 327 000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  Капітальні видатки 1 327 000
Всього  349 207
21 761 800
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток  8
до  проекту рішення районної ради
від 28 березня 2018 р. 
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -25 000 50 000 25 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -25 000 50 000 25 000
0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури -25 000 50 000 25 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки -25 000 50 000 25 000
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) -3 082 000 -3 082 000
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -3 082 000 -3 082 000
0712140 2140 Програми і централізовані  заходи у галузі охорони здоров’я -3 082 000 -3 082 000
0712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки -3 082 000 -3 082 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник)
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
2418310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища -17 427 -17 427
2418313 8313 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Програма утилізації (контейнерізації) невідомих та непридатних до використання отрутохімікатів на 2018 рік -17 427 -17 427
2419800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  Програма розвитку системи зв"язку, оповіщення та інформатизації цівільного захисту хустського району на 2016-2020 рок 17 427 17 427
Всього  -3 107 000 50 000 -3 057 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 9
до проекту рішення районної ради
 від 28 березня 2018 року
Розподіл
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
 програм соціально-економічного та культурного розвитку району
(КПКВКМБ 9800) на 2018 рік
грн.
№ п/п Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів                                                 
Загальний фонд (видатки споживання) Спеціальний фонд (видатки розвитку) Разом по обох фондах
1 2 3 4 5
1. Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  - головний розпорядник коштів районного бюджету 17 427 17 427
Програма розвитку системи зв"язку, оповіщення та інформатизації цівільного захисту хустського району на 2016-2020 рок 17 427 17 427
Разом 17 427 17 427
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич
 
Додаток 10
до проекту рішення районної ради
від 28 березня 2018р. 
Обсяги міжбюджетних трансфертів  сільським бюджетам із районного бюджету на 2018 рік
  КПКВКМБ 3719770
      (грн)
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
Джерело фінансового ресурсу Разом
спеціальний фонд
кошти іншої субвенції з обасного бюджету (резервний фонд)
1 2 3 4
1 с.Липча 1 327 200 1 327 000
Першочергові невідкладні роботи з ліквідації наслідків паводку на р.Ріка у с.Липча Хустського району 1 327 200 1 327 000
Разом 1 327 200 1 327 000
Заступник голови районної ради  М.Калинич
 
 Додаток 11
до проекту рішення районної ради
від  28 березня 2018 р.  № 
 Зміни до показників міжбюджетних трансфертів  з районного  бюджету сільським  бюджетам  на 2018 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти Разом                                      
Загальний фонд  Спеціальний фонд 
Інші субвенції з місцевого бюджету    Інші субвенції з місцевого бюджету   
1 2 3 4 5
7313517000 с.Липча  1 327 000 1 327 000
Разом по селах 1 327 000 1 327 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 12
до проекту  рішення районної ради
від 28 березня 2018 р. № 
Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів
з районного бюджету в 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник)
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець)
3718830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення
3718832 8832 1060 Повернення кредиту
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 64 019 64 019 64 019 64 019
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  64 019 64 019 64 019 64 019
0218830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення 64 019 64 019 64 019 64 019
0218831 8831 1060 Надання кредиту  64 019 64 019 64 019 64 019
 -районна цільова програма "Власний дім" на 2016-2020 роки 64 019 64 019 64 019 64 019
Всього  64 019 64 019 64 019 64 019
Заступник голови районної ради М.Калинич