ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 26
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
четверте засідання дев’ятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 22 грудня 2017 року м. Хуст
Про районний бюджет на 2018 рік
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» районна рада в и р і ш и л а:
- Визначити на 2018 рік:
- видатки районного бюджету у сумі 800 635 110 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 794 448 650 грн.,та видатки спеціального фонду бюджету – 6 186 460 грн., у тому числі бюджет розвитку 150 000 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 200 000 грн. згідно з додатком 4 цього рішення;
- надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 200 000 грн., згідно з додатком 4 цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 794 448 650 грн. та спеціальному фонду 6 186 460 грн. згідно з додатком 3 цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200 000 гривень.
4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 5 цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 250 000 гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 6, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 8 859 305 грн. згідно з додатком 6 цього рішення.
8. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 7 цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
16. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:
16.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2018 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.
16.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.
16.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.
16.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2018 рік.
16.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.
17. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
18. Відповідно до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад» затвердити розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних навчальних закладів, бібліотек, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу згідно з додатком 8 цього рішення.
Органам місцевого самоврядування в рішеннях про місцеві бюджети на 2018 рік врахувати передані з районного бюджету кошти на утримання вказаних установ.
Визначити, що розрахунок вказаних трансфертів здійснено з врахуванням фінансового забезпечення бюджетів місцевого самоврядування, штатних одиниць працюючих, кількості груп в дошкільних навчальних закладах та дітей, що харчуються, фактичних видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за 2017 рік та з врахуванням 9-ти годинного робочого дня дошкільних навчальних закладів.
19. Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету ( Попович М.М.).
21. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.
Голова ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 22 грудня 2017р. № | |||||
Доходи районного бюджету на 2018 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 45 655 900 | 45 655 900 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 45 655 900 | 45 655 900 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 45 655 000 | 45 655 000 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 44 161 000 | 44 161 000 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 693 000 | 693 000 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 279 000 | 279 000 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 522 000 | 522 000 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 900 | 900 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 900 | 900 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 6 712 210 | 675 750 | 6 036 460 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 750 | 750 | ||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету | 750 | 750 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 750 | 750 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 665 000 | 665 000 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 245 000 | 245 000 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 42 000 | 42 000 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 5 000 | 5 000 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 180 000 | 180 000 | ||
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов"язаних з такою державною реєстрацією | 18 000 | 18 000 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 420 000 | 420 000 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 420 000 | 420 000 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 10 000 | 10 000 | ||
24060000 | Інші надходження | 10 000 | 10 000 | ||
24060300 | Інші надходження | 10 000 | 10 000 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 6 036 460 | 6 036 460 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5 784 760 | 5 784 760 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 5 779 760 | 5 779 760 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | ||||
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 5 000 | 5 000 | ||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 251 700 | 251 700 | ||
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомо майна, що перебують у праватній власності хізичних осіб або юридичних осіб | 251 700 | 251 700 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
31030000 | Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна , що перебуває в комунальній власності | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
Разом доходів | 52 518 110 | 46 331 650 | 6 186 460 | 150 000 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 748 117 000 | 748 117 000 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 748 117 000 | 748 117 000 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 77 823 100 | 77 823 100 | ||
41020100 | Базова дотація | 77 823 100 | 77 823 100 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 313 681 800 | 313 681 800 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 219 637 200 | 219 637 200 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 94 044 600 | 94 044 600 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 55 546 600 | 55 546 600 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 55 546 600 | 55 546 600 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 301 065 500 | 301 065 500 | ||
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 130 005 400 | 130 005 400 | ||
41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 055 600 | 4 055 600 | ||
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 160 003 400 | 160 003 400 | ||
41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254 600 | 1 254 600 | ||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції ( цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну ) | 2 223 700 | 2 223 700 | ||
41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремиих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 282 000 | 3 282 000 | ||
41054000 | Інша субвенція з місцевого бюджету , у тому числі із : | 240 800 | 240 800 | ||
обласного бюджету ( компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування ) | 40 800 | 40 800 | |||
бюджету міста Хуст (обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей - інвалідів та Центрів професійної реабілітації інвалідів ) | 200 000 | 200 000 | |||
Усього доходів | 800 635 110 | 794 448 650 | 6 186 460 | 150 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич | ||||
Додаток 2 | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 22 грудня 2017 р. № | |||||||||||||||
Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік | |||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100 | Державне управління | 4 628 025 | 4 628 025 | 3 390 000 | 627 331 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 4 778 025 | ||||||
0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 807 420 | 2 807 420 | 2 440 000 | 172 966 | 2 807 420 | ||||||||
0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1 820 605 | 1 820 605 | 950 000 | 454 365 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 970 605 | |||||
1000 | Освіта | 321 628 744 | 321 628 744 | 243 539 005 | 16 169 029 | 4 143 360 | 4 143 360 | 135 000 | 374 000 | 325 772 104 | |||||
Освітня субвенція-всього: | 219 637 200 | 219 637 200 | 180 030 492 | 219 637 200 | |||||||||||
1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 276 460 127 | 276 460 127 | 210 442 518 | 14 514 654 | 3 603 360 | 3 603 360 | 280 063 487 | ||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 210 632 075 | 210 632 075 | 172 649 242 | 210 632 075 | |||||||||||
1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 10 899 309 | 10 899 309 | 7 320 196 | 647 850 | 10 899 309 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 6 281 623 | 6 281 623 | 5 148 871 | 6 281 623 | |||||||||||
1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 218 142 | 5 218 142 | 3 796 379 | 195 016 | 5 218 142 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 723 502 | 2 723 502 | 2 232 379 | 2 723 502 | |||||||||||
1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 143 958 | 7 143 958 | 5 597 445 | 7 143 958 | |||||||||
1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||
1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 871 226 | 1 871 226 | 1 489 202 | 1 871 226 | |||||||||
1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 9 586 564 | 9 586 564 | 6 974 319 | 353 655 | 9 586 564 | |||||||||
1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 586 564 | 9 586 564 | 6 974 319 | 353 655 | 9 586 564 | ||||||||
1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 19 910 | 19 910 | 19 910 | ||||||||||
2000 | Охорона здоров'я | 107 628 857 | 107 628 857 | 67 402 385 | 8 078 557 | 1 455 000 | 1 070 300 | 540 000 | 47 500 | 384 700 | 109 083 857 | ||||
Медична субвенція-всього: | 94 044 600 | 94 044 600 | 67 402 385 | 94 044 600 | |||||||||||
2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 60 770 976 | 60 770 976 | 39 090 369 | 5 375 576 | 30 000 | 30 000 | 60 800 976 | ||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 55 395 400 | 55 395 400 | 39 090 369 | 55 395 400 | |||||||||||
2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 21 111 596 | 21 111 596 | 14 958 390 | 925 960 | 545 000 | 445 000 | 250 000 | 100 000 | 21 656 596 | ||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 20 185 636 | 20 185 636 | 14 958 390 | 20 185 636 | |||||||||||
2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 4 678 559 | 4 678 559 | 3 311 396 | 199 692 | 880 000 | 595 300 | 290 000 | 47 500 | 284 700 | 5 558 559 | |||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 478 867 | 4 478 867 | 3 311 396 | 4 478 867 | |||||||||||
2110 | Первинна медична допомога населенню | 14 170 140 | 14 170 140 | 9 592 716 | 1 566 849 | 14 170 140 | |||||||||
2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 14 170 140 | 14 170 140 | 9 592 716 | 1 566 849 | 14 170 140 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 12 603 291 | 12 603 291 | 9 592 716 | 12 603 291 | |||||||||||
2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 3 023 700 | 3 023 700 | 3 023 700 | |||||||||||
2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 223 700 | 2 223 700 | 2 223 700 | ||||||||||
2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||||
2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 3 873 886 | 3 873 886 | 449 514 | 10 480 | 3 873 886 | |||||||||
2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 591 886 | 591 886 | 449 514 | 10 480 | 591 886 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 581 406 | 581 406 | 449 514 | 581 406 | |||||||||||
2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 | ||||||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 302 489 129 | 302 489 129 | 5 285 866 | 233 750 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 302 927 229 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 130 005 400 | 130 005 400 | 130 005 400 | ||||||||||||
3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 130 005 400 | 130 005 400 | 130 005 400 | |||||||||||
3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11 429 700 | 11 429 700 | 11 429 700 | ||||||||||
3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 118 575 700 | 118 575 700 | 118 575 700 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | ||||||||||||
3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||
3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 063 700 | 1 063 700 | 1 063 700 | ||||||||||
3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 991 900 | 2 991 900 | 2 991 900 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 160 003 400 | 160 003 400 | 160 003 400 | ||||||||||||
3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 121 503 400 | 121 503 400 | 121 503 400 | |||||||||||
3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 102 853 400 | 102 853 400 | 102 853 400 | ||||||||||
3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | ||||||||||
3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | ||||||||||
3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 38 500 000 | 38 500 000 | 38 500 000 | |||||||||||
3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||||||||
3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 40 800 | 40 800 | 40 800 | |||||||||||
3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 40 800 | 40 800 | 40 800 | ||||||||||
3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | |||||
3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | ||||
3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | |||||||||
3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | ||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | ||||||||||||
3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | ||||||||||
4000 | Культура і мистецтво | 4 056 933 | 4 056 933 | 2 988 380 | 132 021 | 4 056 933 | |||||||||
4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 413 305 | 1 413 305 | 1 036 520 | 59 021 | 1 413 305 | ||||||||
4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 119 994 | 1 119 994 | 882 700 | 35 500 | 1 119 994 | ||||||||
4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 523 634 | 1 523 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 523 634 | |||||||||
4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 448 634 | 1 448 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 448 634 | ||||||||
4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||||||||
5000 | Фізична культура і спорт | 2 422 690 | 2 422 690 | 1 259 680 | 139 130 | 2 422 690 | |||||||||
5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |||||||||||
5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 58 000 | 58 000 | 58 000 | ||||||||||
5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 2 364 690 | 2 364 690 | 1 259 680 | 139 130 | 2 364 690 | |||||||||
5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 749 140 | 1 749 140 | 1 259 680 | 139 130 | 1 749 140 | ||||||||
5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 615 550 | 615 550 | 615 550 | ||||||||||
8000 | Інша діяльність | 500 000 | 250 000 | 500 000 | |||||||||||
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
8110 | 0320 | Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||
8700 | 0133 | Резервний фонд | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
Разом видатків | 743 354 378 | 742 854 378 | 323 865 316 | 25 379 818 | 6 186 460 | 5 621 760 | 775 000 | 421 500 | 564 700 | 150 000 | 749 540 838 | ||||
9000 | Міжбюджетні трансферти | 51 094 272 | 51 094 272 | 51 094 272 | |||||||||||
9100 | Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам | 51 094 272 | 51 094 272 | 51 094 272 | |||||||||||
9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 51 094 272 | 51 094 272 | 51 094 272 | ||||||||||
Усього видатків | 794 448 650 | 793 948 650 | 323 865 316 | 25 379 818 | 6 186 460 | 5 621 760 | 775 000 | 421 500 | 564 700 | 150 000 | 800 635 110 | ||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич | ||||||||||||||
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 22 грудня 2017 р. № | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 4 628 025 | 4 628 025 | 3 390 000 | 627 331 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 4 778 025 | ||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 4 628 025 | 4 628 025 | 3 390 000 | 627 331 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 4 778 025 | ||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 807 420 | 2 807 420 | 2 440 000 | 172 966 | 2 807 420 | ||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1 820 605 | 1 820 605 | 950 000 | 454 365 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 970 605 | |||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 7 744 879 | 7 744 879 | 5 285 866 | 233 750 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 8 182 979 | |||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 7 744 879 | 7 744 879 | 5 285 866 | 233 750 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 8 182 979 | |||||
0213100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | |||||
0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 450 329 | 6 450 329 | 4 750 966 | 215 050 | 438 100 | 408 100 | 100 000 | 30 000 | 6 888 429 | ||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | |||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 679 000 | 679 000 | 534 900 | 18 700 | 679 000 | ||||||||
0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 615 550 | 615 550 | 615 550 | |||||||||||
0215032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 615 550 | 615 550 | 615 550 | ||||||||||
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 313 206 376 | 313 206 376 | 236 879 739 | 15 850 305 | 3 603 360 | 3 603 360 | 316 809 736 | |||||||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 313 206 376 | 313 206 376 | 236 879 739 | 15 850 305 | 3 603 360 | 3 603 360 | 316 809 736 | |||||||
Освітня субвенція-всього: | 219 637 200 | 219 637 200 | 180 030 492 | 219 637 200 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 276 460 127 | 276 460 127 | 210 442 518 | 14 514 654 | 3 603 360 | 3 603 360 | 280 063 487 | ||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 210 632 075 | 210 632 075 | 172 649 242 | 210 632 075 | ||||||||||||
0611040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 10 899 309 | 10 899 309 | 7 320 196 | 647 850 | 10 899 309 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 6 281 623 | 6 281 623 | 5 148 871 | 6 281 623 | ||||||||||||
0611070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 5 218 142 | 5 218 142 | 3 796 379 | 195 016 | 5 218 142 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 723 502 | 2 723 502 | 2 232 379 | 2 723 502 | ||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 143 958 | 7 143 958 | 5 597 445 | 7 143 958 | |||||||||
0611140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 871 226 | 1 871 226 | 1 489 202 | 1 871 226 | |||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 9 606 474 | 9 606 474 | 6 974 319 | 353 655 | 9 606 474 | |||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 586 564 | 9 586 564 | 6 974 319 | 353 655 | 9 586 564 | ||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 19 910 | 19 910 | 19 910 | ||||||||||
5000 | Фiзична культура i спорт | 1 807 140 | 1 807 140 | 1 259 680 | 139 130 | 1 807 140 | ||||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 58 000 | 58 000 | 58 000 | ||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1 749 140 | 1 749 140 | 1 259 680 | 139 130 | 1 749 140 | |||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 749 140 | 1749140 | 1 259 680 | 139 130 | 1 749 140 | ||||||||
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 107 628 857 | 107 628 857 | 67 402 385 | 8 078 557 | 1 455 000 | 1 070 300 | 540 000 | 47 500 | 384 700 | 109 083 857 | ||||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 107 628 857 | 107 628 857 | 67 402 385 | 8 078 557 | 1 455 000 | 1 070 300 | 540 000 | 47 500 | 384 700 | 109 083 857 | ||||
Медична субвенція-всього: | 94 044 600 | 94 044 600 | 67 402 385 | 94 044 600 | ||||||||||||
0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 60 770 976 | 60 770 976 | 39 090 369 | 5 375 576 | 30 000 | 30 000 | 60 800 976 | ||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 55 395 400 | 55 395 400 | 39 090 369 | 55 395 400 | ||||||||||||
0712080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 21 111 596 | 21 111 596 | 14 958 390 | 925 960 | 545 000 | 445 000 | 250 000 | 100 000 | 21 656 596 | ||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 20 185 636 | 20 185 636 | 14 958 390 | 20 185 636 | ||||||||||||
0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 4 678 559 | 4 678 559 | 3 311 396 | 199 692 | 880 000 | 595 300 | 290 000 | 47 500 | 284 700 | 5 558 559 | |||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 478 867 | 4 478 867 | 3 311 396 | 4 478 867 | ||||||||||||
0712110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 14 170 140 | 14 170 140 | 9 592 716 | 1 566 849 | 14 170 140 | |||||||||
0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 14 170 140 | 14 170 140 | 9 592 716 | 1 566 849 | 14 170 140 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 12 603 291 | 12 603 291 | 9 592 716 | 12 603 291 | ||||||||||||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 3 023 700 | 3 023 700 | 3 023 700 | |||||||||||
0712142 | 2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 223 700 | 2 223 700 | 2 223 700 | ||||||||||
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |||||||||||||
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 3 873 886 | 3 873 886 | 449 514 | 10 480 | 3 873 886 | |||||||||
0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я | 591 886 | 591 886 | 449 514 | 10 480 | 591 886 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 581 406 | 581 406 | 449 514 | 581 406 | ||||||||||||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 3 282 000 | 3 282 000 | 3 282 000 | ||||||||||
0800000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 295 359 800 | 295 359 800 | 295 359 800 | |||||||||||
0810000 | 08 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 295 359 800 | 295 359 800 | 295 359 800 | |||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 130 005 400 | 130 005 400 | 130 005 400 | |||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 130 005 400 | 130 005 400 | 130 005 400 | |||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11 429 700 | 11 429 700 | 11 429 700 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 118 575 700 | 118 575 700 | 118 575 700 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||||
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 055 600 | 4 055 600 | 4 055 600 | |||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1 063 700 | 1 063 700 | 1 063 700 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 991 900 | 2 991 900 | 2 991 900 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 160 003 400 | 160 003 400 | 160 003 400 | |||||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 121 503 400 | 121 503 400 | 121 503 400 | |||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 102 853 400 | 102 853 400 | 102 853 400 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 38 500 000 | 38 500 000 | 38 500 000 | |||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 40 800 | 40 800 | 40 800 | |||||||||||
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 40 800 | 40 800 | 40 800 | ||||||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | |||||||||||||
0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1 254 600 | 1 254 600 | 1 254 600 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 14 286 441 | 14 286 441 | 10 907 326 | 589 875 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 14 826 441 | |||||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 14 286 441 | 14 286 441 | 10 907 326 | 589 875 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 14 826 441 | |||||
1000 | Освіта | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 10 229 508 | 10 229 508 | 7 918 946 | 457 854 | 540 000 | 540 000 | 135 000 | 374 000 | 10 769 508 | ||||
4000 | Культура i мистецтво | 4 056 933 | 4 056 933 | 2 988 380 | 132 021 | 4 056 933 | ||||||||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 413 305 | 1 413 305 | 1 036 520 | 59 021 | 1 413 305 | ||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 119 994 | 1 119 994 | 882 700 | 35 500 | 1 119 994 | ||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 523 634 | 1 523 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 523 634 | |||||||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 448 634 | 1 448 634 | 1 069 160 | 37 500 | 1 448 634 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||||||||
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
Разом видатків | 743 354 378 | 742 854 378 | 323 865 316 | 25 379 818 | 6 186 460 | 5 621 760 | 775 000 | 421 500 | 564 700 | 150 000 | 749 540 838 | |||||
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 51 094 272 | 51 094 272 | 51 094 272 | |||||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 51 094 272 | 51 094 272 | 51 094 272 | |||||||||||
3719150 | 9150 | 0180 | Інші дотації з місцевого бюджету | 51 094 272 | 51 094 272 | 51 094 272 | ||||||||||
Усього видатків | 794 448 650 | 793 948 650 | 323 865 316 | 25 379 818 | 6 186 460 | 5 621 760 | 775 000 | 421 500 | 564 700 | 150 000 | 800 635 110 | |||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич | |||||||||||||||
Додаток 4 | |||||||||||||||
до проект рішення районної ради | |||||||||||||||
від 22 грудня 2017 р. № | |||||||||||||||
Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2018 році |
|||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | |||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | ||||
бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3700000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | |||||||||
3710000 | 37 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | |||||||||
3718830 | 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | |||||||||
3718832 | 8832 | 1060 | Повернення кредиту | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | ||||||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
0218830 | 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
0218831 | 8831 | 1060 | Надання кредиту | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||
-районна цільова програма "Власний дім" на 2016-2020 роки | 200 000 | 200 000 | |||||||||||||
Всього | 200 000 | 200 000 | -200 000 | -200 000 | |||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 5 | ||||||||
до проект рішення районної ради | ||||||||
від 22 грудня 2017 р. № | ||||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 150 000 | |||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 150 000 | |||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Капітальні видатки | 150 000 | |||
Всього | 150 000 | |||||||
21 761 800 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич | |||||||
Додаток № 6 | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 22 грудня 2017 р. № | |||||||
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 1 820 605 | 150 000 | 1 970 605 | ||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 1 820 605 | 150 000 | 1 970 605 | ||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1 820 605 | 150 000 | 1 970 605 | |
Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй на 2018 рік | 1 797 105 | 150 000 | 1 947 105 | ||||
Програма ефективного використання та приватизації майна спільної комунальної власності територіальних громад селища та сіл Хустського району на 2018 рік | 23 500 | 23 500 | |||||
0200000 | 02 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 200 000 | 200 000 | |||
0210000 | 02 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 200 000 | 200 000 | |||
0218830 | 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 200 000 | 200 000 | |||
0218831 | 8831 | 1060 | Надання кредиту | Районна цільова програма"Власний дім" на 2016-2020 роки | 200 000 | 200 000 | |
0600000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 58 000 | 58 000 | |||
0610000 | 06 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 58 000 | 58 000 | |||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 58 000 | 58 000 | |||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки | 58 000 | 58 000 | |
0700000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 6 305 700 | 6 305 700 | |||
0710000 | 07 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 6 305 700 | 6 305 700 | |||
0712140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 3 023 700 | 3 023 700 | |||
0712142 | 2142 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | Програма протидії захворювання на туберкульоз на 2017-2021 роки | 100 000 | 100 000 | |
0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | Програма цукровий та нецукровий діабет на 2017-2021 роки | 2 223 700 | 2 223 700 | |
0712145 | 2145 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на 2015-2019 роки | 700 000 | 700 000 | |
0712150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 3 282 000 | 3 282 000 | |||
0712152 | 2152 | 1763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки | 3 282 000 | 3 282 000 | |
1000000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 75 000 | 75 000 | |||
1010000 | 10 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 75 000 | 75 000 | |||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 75 000 | 75 000 | |||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури і мистецтва в Хустському районі на 2018 рік | 75 000 | 75 000 | |
2400000 | 24 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 250 000 | 250 000 | |||
2410000 | 24 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 250 000 | 250 000 | |||
2418110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2018 рік | 250 000 | 250 000 | |
Всього | 8 509 305 | 350 000 | 8 859 305 | ||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 7 | ||
до проекту рішення районної ради | ||
від 22 грудня 2017 р. № | ||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету селищному та сільським бюджетам на 2018 рік | ||
грн | ||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти |
Загальний фонд | ||
Інші дотації з місцевого бюджету ( ТПКВКМБ 3719150) |
||
Обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти та установ культури | ||
1 | 2 | 3 |
7313501000 | с.Березово | 1 683 230 |
7313502000 | с.Бороняво | 3 623 192 |
7313503000 | с.Велятино | 2 580 734 |
7313504000 | с.Вільшани | 192 714 |
7313505000 | с.Горінчево | 2 685 929 |
7313506000 | с.Данилово | 154 903 |
7313507000 | с.Драгово | 3 631 364 |
7313508000 | с.Забрідь | 2 108 031 |
7313509000 | с.Золотарево | 2 176 027 |
7313510000 | с.Іза | 709 935 |
7313511000 | с.Копашнево | 2 534 886 |
7313512000 | с.Кошелево | 1 634 411 |
7313513000 | с.Крайниково | 1 608 876 |
7313514000 | с.Крива | 164 221 |
7313515000 | с.Л.Поляна | 277 238 |
7313516000 | с.Липовець | 195 063 |
7313517000 | с.Липча | 1 976 748 |
7313518000 | с.Монастирець | 636 203 |
7313519000 | с.Нанково | 1 801 841 |
7313520000 | с.Н.Бистрий | 707 919 |
7313521000 | с.Н.Селище | 2 953 069 |
7313522000 | с.Олександрівка | 2 115 182 |
7313523000 | с.Рокосово | 4 471 709 |
7313524000 | с.Сокирниця | 3 312 234 |
7313525000 | с.Стеблівка | 2 473 062 |
Разом по селах | 46 408 721 | |
7313401000 | смт.Вишково | 4 685 551 |
Разом по селищу та селах | 51 094 272 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 8 | ||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||
від 22 грудня 2017 р. № | ||||||
Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних навчальних закладів, бібліотек, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу на 2018 рік | ||||||
грн. | ||||||
Найменування АТО | Дошкільні навчальні заклади | Установи культури | Обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти та установ культури відповідно до фінансового ресурсу районного бюджету на 2018 рік | |||
Діти, які харчуюються станом на 18.12.2017р. | Кількість груп | Штатні одиниці | Кількість установ | Штатні одиниці | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
с.Березово | 71 | 3 | 15,44 | 2 | 2 | 1 683 230 |
с.Бороняво | 194 | 8 | 45,89 | 2 | 2 | 3 623 192 |
с.Велятино | 143 | 6 | 35,32 | 2 | 3,5 | 2 580 734 |
с.Вільшани | 0 | 2 | 2 | 192 714 | ||
с.Горінчево | 126 | 5 | 36,43 | 3 | 3 | 2 685 929 |
с.Данилово | 0 | 2 | 2 | 154 903 | ||
с.Драгово | 175 | 10 | 43,92 | 2 | 5 | 3 631 364 |
с.Забрідь | 70 | 3 | 22,99 | 2 | 3 | 2 108 031 |
с.Золотарево | 104 | 4 | 26,93 | 2 | 4 | 2 176 027 |
с.Іза | 3 | 6,6 | 2 | 3 | 709 935 | |
с.Копашнево | 90 | 7 | 30,64 | 4 | 5 | 2 534 886 |
с.Кошелево | 90 | 4 | 22,06 | 1 | 1 | 1 634 411 |
с.Крайниково | 58 | 3 | 21,12 | 2 | 2 | 1 608 876 |
с.Крива | 0 | 2 | 2 | 164 221 | ||
с.Л.Поляна | 0 | 2 | 3 | 277 238 | ||
с.Липовець | 0 | 2 | 2 | 195 063 | ||
с.Липча | 94 | 3 | 20,24 | 2 | 4 | 1 976 748 |
с.Монастирець | 28 | 1 | 6,32 | 2 | 2 | 636 203 |
с.Нанково | 78 | 3 | 21,49 | 2 | 4 | 1 801 841 |
с.Н.Бистрий | 0 | 1 | 3,42 | 4 | 5 | 707 919 |
с.Н.Селище | 146 | 6 | 34,32 | 2 | 4,5 | 2 953 069 |
с.Олександрівка | 102 | 4 | 26,93 | 2 | 2 | 2 115 182 |
с.Рокосово | 230 | 9 | 52,34 | 4 | 6 | 4 471 709 |
с.Сокирниця | 194 | 7 | 39,39 | 2 | 3 | 3 312 234 |
с.Стеблівка | 95 | 5 | 27 | 2 | 3 | 2 473 062 |
смт.Вишково | 176 | 9 | 56,64 | 4 | 6 | 4 685 551 |
Разом: | 2264 | 104 | 595,43 | 60 | 84 | 51 094 272 |
Заступник голови районної ради | М.Калинич | |||||