ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 26

Проект
 
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

четверте засідання дев’ятої  сесії VІI скликання
 
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 22 грудня 2017 року                                                                        м. Хуст
 
 
Про районний бюджет на 2018 рік
 
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» районна рада  в и р і ш и л а:
  1. Визначити на 2018 рік:
-  доходи районного бюджету у сумі 800 635 110 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 794 448 650 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 6 186 460 грн., у тому числі бюджет розвитку 150 000 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;
 - видатки районного бюджету у сумі 800 635 110 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 794 448 650 грн.,та видатки спеціального фонду бюджету – 6 186 460 грн., у тому числі бюджет розвитку 150 000 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 200 000 грн. згідно з додатком 4 цього рішення;
- надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 200 000 грн., згідно з додатком 4 цього рішення.
  2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому  числі  по загальному фонду 794 448 650 грн. та спеціальному фонду 6 186 460 грн. згідно з додатком 3 цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200 000 гривень.
4. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 5 цього рішення.
5. Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 250 000 гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
 
Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 6, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.
 
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 8 859 305 грн. згідно з додатком 6 цього рішення.
8. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 7 цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
        10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018  рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
        16. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:
 
16.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2018 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.
16.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.
16.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2018 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.
16.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2018 рік.
16.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами,  у тому числі обсяги регіональних програм.
 
17. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється  фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
18. Відповідно до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад» затвердити розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних навчальних закладів, бібліотек, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу згідно з додатком 8 цього рішення.
         Органам місцевого самоврядування  в рішеннях про місцеві бюджети на 2018 рік врахувати передані з районного бюджету кошти на утримання вказаних установ.
         Визначити, що розрахунок вказаних трансфертів здійснено з врахуванням фінансового забезпечення бюджетів місцевого самоврядування, штатних одиниць працюючих, кількості груп в дошкільних навчальних закладах та дітей, що харчуються, фактичних видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за 2017 рік та з врахуванням 9-ти годинного робочого дня дошкільних навчальних закладів.
 
19. Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету ( Попович М.М.).
 
21. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 
 
 
 
 
Голова ради                                                                                   Ю.Іванчо
        
Додаток 1
до проекту рішення районної ради
від  22 грудня  2017р.  №
Доходи районного бюджету на 2018 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 45 655 900 45 655 900
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 45 655 900 45 655 900
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 45 655 000 45 655 000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 44 161 000 44 161 000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 693 000 693 000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 279 000 279 000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 522 000 522 000
11020000 Податок на прибуток підприємств 900 900
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  900 900
20000000 Неподаткові надходження 6 712 210 675 750 6 036 460
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 750 750
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету 750 750
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 750 750
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 665 000 665 000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 245 000 245 000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 42 000 42 000
22012500 Плата за надання  інших адміністративних послуг 5 000 5 000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 180 000 180 000
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов"язаних з такою державною реєстрацією 18 000 18 000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 420 000 420 000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 420 000 420 000
24000000 Інші неподаткові надходження 10 000 10 000
24060000 Інші надходження 10 000 10 000
24060300 Інші надходження 10 000 10 000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6 036 460 6 036 460
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  5 784 760 5 784 760
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  5 779 760 5 779 760
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  5 000 5 000
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 251 700 251 700
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів  нерухомо майна, що перебують  у праватній власності хізичних осіб або юридичних осіб 251 700 251 700
30000000 Доходи від операцій з капіталом 150 000 150 000 150 000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 150 000 150 000 150 000
31030000 Надходження  від відчуження майна, яке  належить Автономній Республіці Крим та майна , що перебуває в комунальній власності 150 000 150 000 150 000
Разом доходів 52 518 110 46 331 650 6 186 460 150 000
40000000 Офіційні трансферти  748 117 000 748 117 000
41000000 Від органів державного управління 748 117 000 748 117 000
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 77 823 100 77 823 100
41020100 Базова дотація 77 823 100 77 823 100
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 313 681 800 313 681 800
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 219 637 200 219 637 200
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  94 044 600 94 044 600
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 55 546 600 55 546 600
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих  з державного бюджету видатків  з утримання закладів освіти та охорони  здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  55 546 600 55 546 600
41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів 301 065 500 301 065 500
41050100 Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  130 005 400 130 005 400
41050200 Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 055 600 4 055 600
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  160 003 400 160 003 400
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 254 600 1 254 600
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції  ( цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну )  2 223 700 2 223 700
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремиих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  3 282 000 3 282 000
41054000 Інша субвенція з місцевого бюджету , у тому числі із : 240 800 240 800
обласного бюджету ( компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування ) 40 800 40 800
бюджету міста Хуст (обслуговування осіб  з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей - інвалідів та Центрів професійної реабілітації інвалідів ) 200 000 200 000
Усього доходів 800 635 110 794 448 650 6 186 460 150 000
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток  2
до  проекту рішення районної ради
від 22 грудня 2017 р. № 
Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік
грн.
Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100 Державне управління 4 628 025 4 628 025 3 390 000 627 331 150 000 150 000 150 000 4 778 025
0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 807 420 2 807 420 2 440 000 172 966 2 807 420
0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1 820 605 1 820 605 950 000 454 365 150 000 150 000 150 000 1 970 605
1000 Освіта 321 628 744 321 628 744 243 539 005 16 169 029 4 143 360 4 143 360 135 000 374 000 325 772 104
Освітня субвенція-всього: 219 637 200 219 637 200 180 030 492 219 637 200
1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 276 460 127 276 460 127 210 442 518 14 514 654 3 603 360 3 603 360 280 063 487
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 210 632 075 210 632 075 172 649 242 210 632 075
1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 10 899 309 10 899 309 7 320 196 647 850 10 899 309
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 6 281 623 6 281 623 5 148 871 6 281 623
1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 5 218 142 5 218 142 3 796 379 195 016 5 218 142
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 723 502 2 723 502 2 232 379 2 723 502
1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  7 143 958 7 143 958 5 597 445 7 143 958
1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000 200 000 200 000
1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1 871 226 1 871 226 1 489 202 1 871 226
1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 9 586 564 9 586 564 6 974 319 353 655 9 586 564
1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 9 586 564 9 586 564 6 974 319 353 655 9 586 564
1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 19 910 19 910 19 910
2000 Охорона здоров'я  107 628 857 107 628 857 67 402 385 8 078 557 1 455 000 1 070 300 540 000 47 500 384 700 109 083 857
Медична субвенція-всього: 94 044 600 94 044 600 67 402 385 94 044 600
2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 60 770 976 60 770 976 39 090 369 5 375 576 30 000 30 000 60 800 976
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 55 395 400 55 395 400 39 090 369 55 395 400
2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 21 111 596 21 111 596 14 958 390 925 960 545 000 445 000 250 000 100 000 21 656 596
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 20 185 636 20 185 636 14 958 390 20 185 636
2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 4 678 559 4 678 559 3 311 396 199 692 880 000 595 300 290 000 47 500 284 700 5 558 559
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 478 867 4 478 867 3 311 396 4 478 867
2110 Первинна медична допомога населенню 14 170 140 14 170 140 9 592 716 1 566 849 14 170 140
2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 14 170 140 14 170 140 9 592 716 1 566 849 14 170 140
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 12 603 291 12 603 291 9 592 716 12 603 291
2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 3 023 700 3 023 700 3 023 700
2142 0763 Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 100 000 100 000 100 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 100 000 100 000 100 000
2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 223 700 2 223 700 2 223 700
2145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 700 000 700 000 700 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 700 000 700 000 700 000
2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 3 873 886 3 873 886 449 514 10 480 3 873 886
2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 591 886 591 886 449 514 10 480 591 886
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 581 406 581 406 449 514 581 406
2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 3 282 000 3 282 000 3 282 000
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 302 489 129 302 489 129 5 285 866 233 750 438 100 408 100 100 000 30 000 302 927 229
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  130 005 400 130 005 400 130 005 400
3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 130 005 400 130 005 400 130 005 400
3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  11 429 700 11 429 700 11 429 700
3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 118 575 700 118 575 700 118 575 700
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 055 600 4 055 600 4 055 600
3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 055 600 4 055 600 4 055 600
3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 063 700 1 063 700 1 063 700
3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 991 900 2 991 900 2 991 900
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  160 003 400 160 003 400 160 003 400
3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 121 503 400 121 503 400 121 503 400
3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 500 000 1 500 000 1 500 000
3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000 150 000 150 000
3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 102 853 400 102 853 400 102 853 400
3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 250 000 2 250 000 2 250 000
3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4 600 000 4 600 000 4 600 000
3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 150 000 150 000 150 000
3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 10 000 000 10 000 000 10 000 000
3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 38 500 000 38 500 000 38 500 000
3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 35 000 000 35 000 000 35 000 000
3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 500 000 3 500 000 3 500 000
3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 40 800 40 800 40 800
3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 40 800 40 800 40 800
3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 254 600 1 254 600 1 254 600
3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 254 600 1 254 600 1 254 600
4000 Культура і мистецтво 4 056 933 4 056 933 2 988 380 132 021 4 056 933
4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 413 305 1 413 305 1 036 520 59 021 1 413 305
4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 119 994 1 119 994 882 700 35 500 1 119 994
4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 523 634 1 523 634 1 069 160 37 500 1 523 634
4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 448 634 1 448 634 1 069 160 37 500 1 448 634
4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 75 000 75 000 75 000
5000 Фізична культура і спорт 2 422 690 2 422 690 1 259 680 139 130 2 422 690
5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 58 000 58 000 58 000
5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 58 000 58 000 58 000
5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 2 364 690 2 364 690 1 259 680 139 130 2 364 690
5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 749 140 1 749 140 1 259 680 139 130 1 749 140
5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 615 550 615 550 615 550
8000 Інша діяльність 500 000 250 000 500 000
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 250 000 250 000 250 000
8110 0320 Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 250 000 250 000 250 000
8700 0133 Резервний фонд 250 000 250 000
Разом видатків  743 354 378 742 854 378 323 865 316 25 379 818 6 186 460 5 621 760 775 000 421 500 564 700 150 000 749 540 838
9000 Міжбюджетні трансферти 51 094 272 51 094 272 51 094 272
9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 51 094 272 51 094 272 51 094 272
9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  51 094 272 51 094 272 51 094 272
Усього видатків 794 448 650 793 948 650 323 865 316 25 379 818 6 186 460 5 621 760 775 000 421 500 564 700 150 000 800 635 110
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток  3
до проекту рішення районної ради
від 22 грудня 2017 р. № 

 
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2018 рік
за головними розпорядниками коштів
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 4 628 025 4 628 025 3 390 000 627 331 150 000 150 000 150 000 4 778 025
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  4 628 025 4 628 025 3 390 000 627 331 150 000 150 000 150 000 4 778 025
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 807 420 2 807 420 2 440 000 172 966 2 807 420
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1 820 605 1 820 605 950 000 454 365 150 000 150 000 150 000 1 970 605
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 7 744 879 7 744 879 5 285 866 233 750 438 100 408 100 100 000 30 000 8 182 979
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  7 744 879 7 744 879 5 285 866 233 750 438 100 408 100 100 000 30 000 8 182 979
0213100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 450 329 6 450 329 4 750 966 215 050 438 100 408 100 100 000 30 000 6 888 429
0213120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 679 000 679 000 534 900 18 700 679 000
0215030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 615 550 615 550 615 550
0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 615 550 615 550 615 550
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 313 206 376 313 206 376 236 879 739 15 850 305 3 603 360 3 603 360 316 809 736
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 313 206 376 313 206 376 236 879 739 15 850 305 3 603 360 3 603 360 316 809 736
Освітня субвенція-всього: 219 637 200 219 637 200 180 030 492 219 637 200
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 276 460 127 276 460 127 210 442 518 14 514 654 3 603 360 3 603 360 280 063 487
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 210 632 075 210 632 075 172 649 242 210 632 075
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 10 899 309 10 899 309 7 320 196 647 850 10 899 309
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 6 281 623 6 281 623 5 148 871 6 281 623
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 5 218 142 5 218 142 3 796 379 195 016 5 218 142
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 723 502 2 723 502 2 232 379 2 723 502
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  7 143 958 7 143 958 5 597 445 7 143 958
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000 200 000 200 000
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1 871 226 1 871 226 1 489 202 1 871 226
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 9 606 474 9 606 474 6 974 319 353 655 9 606 474
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 9 586 564 9 586 564 6 974 319 353 655 9 586 564
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 19 910 19 910 19 910
5000 Фiзична культура i спорт 1 807 140 1 807 140 1 259 680 139 130 1 807 140
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 58 000 58 000 58 000
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 58 000 58 000 58 000
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 749 140 1 749 140 1 259 680 139 130 1 749 140
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 749 140 1749140 1 259 680 139 130 1 749 140
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 107 628 857 107 628 857 67 402 385 8 078 557 1 455 000 1 070 300 540 000 47 500 384 700 109 083 857
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 107 628 857 107 628 857 67 402 385 8 078 557 1 455 000 1 070 300 540 000 47 500 384 700 109 083 857
Медична субвенція-всього: 94 044 600 94 044 600 67 402 385 94 044 600
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 60 770 976 60 770 976 39 090 369 5 375 576 30 000 30 000 60 800 976
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 55 395 400 55 395 400 39 090 369 55 395 400
0712080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 21 111 596 21 111 596 14 958 390 925 960 545 000 445 000 250 000 100 000 21 656 596
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 20 185 636 20 185 636 14 958 390 20 185 636
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 4 678 559 4 678 559 3 311 396 199 692 880 000 595 300 290 000 47 500 284 700 5 558 559
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 478 867 4 478 867 3 311 396 4 478 867
0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 14 170 140 14 170 140 9 592 716 1 566 849 14 170 140
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 14 170 140 14 170 140 9 592 716 1 566 849 14 170 140
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 12 603 291 12 603 291 9 592 716 12 603 291
0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 3 023 700 3 023 700 3 023 700
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 100 000 100 000 100 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 100 000 100 000 100 000
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 223 700 2 223 700 2 223 700
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 700 000 700 000 700 000
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 700 000 700 000 700 000
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 3 873 886 3 873 886 449 514 10 480 3 873 886
0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 591 886 591 886 449 514 10 480 591 886
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 581 406 581 406 449 514 581 406
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 3 282 000 3 282 000 3 282 000
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 295 359 800 295 359 800 295 359 800
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 295 359 800 295 359 800 295 359 800
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  130 005 400 130 005 400 130 005 400
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 130 005 400 130 005 400 130 005 400
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  11 429 700 11 429 700 11 429 700
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 118 575 700 118 575 700 118 575 700
Субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  4 055 600 4 055 600 4 055 600
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 055 600 4 055 600 4 055 600
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 063 700 1 063 700 1 063 700
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 991 900 2 991 900 2 991 900
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  160 003 400 160 003 400 160 003 400
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 121 503 400 121 503 400 121 503 400
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 500 000 1 500 000 1 500 000
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000 150 000 150 000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 102 853 400 102 853 400 102 853 400
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2 250 000 2 250 000 2 250 000
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4 600 000 4 600 000 4 600 000
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 150 000 150 000 150 000
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 10 000 000 10 000 000 10 000 000
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 38 500 000 38 500 000 38 500 000
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 35 000 000 35 000 000 35 000 000
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 500 000 3 500 000 3 500 000
0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 40 800 40 800 40 800
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 40 800 40 800 40 800
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 254 600 1 254 600 1 254 600
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 1 254 600 1 254 600 1 254 600
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 14 286 441 14 286 441 10 907 326 589 875 540 000 540 000 135 000 374 000 14 826 441
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 14 286 441 14 286 441 10 907 326 589 875 540 000 540 000 135 000 374 000 14 826 441
1000 Освіта 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 10 229 508 10 229 508 7 918 946 457 854 540 000 540 000 135 000 374 000 10 769 508
4000 Культура i мистецтво 4 056 933 4 056 933 2 988 380 132 021 4 056 933
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 413 305 1 413 305 1 036 520 59 021 1 413 305
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 119 994 1 119 994 882 700 35 500 1 119 994
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 523 634 1 523 634 1 069 160 37 500 1 523 634
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 448 634 1 448 634 1 069 160 37 500 1 448 634
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 75 000 75 000 75 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 250 000 250 000 250 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 250 000 250 000 250 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 250 000 250 000 250 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 250 000 250 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 250 000 250 000
3718700 8700 0133 Резервний фонд 250 000 250 000
Разом видатків  743 354 378 742 854 378 323 865 316 25 379 818 6 186 460 5 621 760 775 000 421 500 564 700 150 000 749 540 838
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 51 094 272 51 094 272 51 094 272
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 51 094 272 51 094 272 51 094 272
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  51 094 272 51 094 272 51 094 272
Усього видатків 794 448 650 793 948 650 323 865 316 25 379 818 6 186 460 5 621 760 775 000 421 500 564 700 150 000 800 635 110
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток 4
до проект рішення районної ради
від 22 грудня 2017 р. № 
Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів
з районного бюджету в 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
3718830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
3718832 8832 1060 Повернення кредиту -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 200 000 200 000 200 000 200 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  200 000 200 000 200 000 200 000
0218830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення 200 000 200 000 200 000 200 000
0218831 8831 1060 Надання кредиту  200 000 200 000 200 000 200 000
 -районна цільова програма "Власний дім" на 2016-2020 роки 200 000 200 000
Всього  200 000 200 000 -200 000 -200 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
 
Додаток 5
до проект рішення районної ради
від 22 грудня 2017 р. № 
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 150 000
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  150 000
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Капітальні видатки 150 000
Всього  150 000
21 761 800
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток № 6
до проекту  рішення районної ради
від 22 грудня 2017 р. № 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 1 820 605 150 000 1 970 605
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  1 820 605 150 000 1 970 605
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1 820 605 150 000 1 970 605
Програма  утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй  на 2018 рік  1 797 105 150 000 1 947 105
Програма ефективного використання та  приватизації майна  спільної комунальної власності територіальних громад селища та сіл Хустського району на 2018 рік 23 500 23 500
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 200 000 200 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  200 000 200 000
0218830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення 200 000 200 000
0218831 8831 1060 Надання кредиту  Районна цільова програма"Власний дім" на 2016-2020 роки 200 000 200 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 58 000 58 000
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 58 000 58 000
0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 58 000 58 000
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки 58 000 58 000
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 6 305 700 6 305 700
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 6 305 700 6 305 700
0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 3 023 700 3 023 700
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Програма протидії захворювання на туберкульоз  на 2017-2021 роки 100 000 100 000
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Програма цукровий та нецукровий діабет на 2017-2021 роки 2 223 700 2 223 700
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на 2015-2019 роки 700 000 700 000
0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 3 282 000 3 282 000
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки 3 282 000 3 282 000
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 75 000 75 000
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 75 000 75 000
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 75 000 75 000
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і мистецтва в Хустському  районі на 2018 рік  75 000 75 000
2400000 24  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 250 000 250 000
2410000 24  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 250 000 250 000
2418110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2018 рік  250 000 250 000
Всього  8 509 305 350 000 8 859 305
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток  7
до проекту  рішення районної ради
від 22 грудня 2017 р. № 
Міжбюджетні трансферти  з районного  бюджету  селищному та сільським  бюджетам  на 2018 рік
грн
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд 
Інші дотації з місцевого бюджету
  ( ТПКВКМБ 3719150)
Обсяг видатків на утримання  закладів дошкільної освіти та установ культури 
1 2 3
7313501000 с.Березово 1 683 230
7313502000 с.Бороняво 3 623 192
7313503000 с.Велятино  2 580 734
7313504000 с.Вільшани 192 714
7313505000 с.Горінчево 2 685 929
7313506000 с.Данилово 154 903
7313507000 с.Драгово 3 631 364
7313508000 с.Забрідь 2 108 031
7313509000 с.Золотарево 2 176 027
7313510000 с.Іза  709 935
7313511000 с.Копашнево 2 534 886
7313512000 с.Кошелево 1 634 411
7313513000 с.Крайниково 1 608 876
7313514000 с.Крива 164 221
7313515000 с.Л.Поляна 277 238
7313516000 с.Липовець 195 063
7313517000 с.Липча 1 976 748
7313518000 с.Монастирець 636 203
7313519000 с.Нанково 1 801 841
7313520000 с.Н.Бистрий 707 919
7313521000 с.Н.Селище 2 953 069
7313522000 с.Олександрівка 2 115 182
7313523000 с.Рокосово 4 471 709
7313524000 с.Сокирниця 3 312 234
7313525000 с.Стеблівка 2 473 062
Разом по селах 46 408 721
7313401000 смт.Вишково 4 685 551
Разом по селищу та селах 51 094 272
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток  8
до проекту  рішення районної ради
від 22 грудня 2017 р. № 
Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних навчальних закладів, бібліотек, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу на 2018 рік
грн.
Найменування АТО Дошкільні навчальні  заклади  Установи культури Обсяг видатків на утримання  закладів дошкільної освіти та установ культури відповідно до  фінансового ресурсу районного бюджету на 2018 рік 
Діти, які харчуюються станом на 18.12.2017р. Кількість груп Штатні одиниці Кількість установ Штатні одиниці
1 2 3 4 5 6 7
с.Березово 71 3 15,44 2 2 1 683 230
с.Бороняво 194 8 45,89 2 2 3 623 192
с.Велятино 143 6 35,32 2 3,5 2 580 734
с.Вільшани 0 2 2 192 714
с.Горінчево 126 5 36,43 3 3 2 685 929
с.Данилово  0 2 2 154 903
с.Драгово 175 10 43,92 2 5 3 631 364
с.Забрідь 70 3 22,99 2 3 2 108 031
с.Золотарево 104 4 26,93 2 4 2 176 027
с.Іза 3 6,6 2 3 709 935
с.Копашнево 90 7 30,64 4 5 2 534 886
с.Кошелево 90 4 22,06 1 1 1 634 411
с.Крайниково 58 3 21,12 2 2 1 608 876
с.Крива 0 2 2 164 221
с.Л.Поляна 0 2 3 277 238
с.Липовець 0 2 2 195 063
с.Липча 94 3 20,24 2 4 1 976 748
с.Монастирець 28 1 6,32 2 2 636 203
с.Нанково 78 3 21,49 2 4 1 801 841
с.Н.Бистрий 0 1 3,42 4 5 707 919
с.Н.Селище 146 6 34,32 2 4,5 2 953 069
с.Олександрівка 102 4 26,93 2 2 2 115 182
с.Рокосово 230 9 52,34 4 6 4 471 709
с.Сокирниця 194 7 39,39 2 3 3 312 234
с.Стеблівка 95 5 27 2 3 2 473 062
смт.Вишково 176 9 56,64 4 6 4 685 551
Разом: 2264 104 595,43 60 84 51 094 272
Заступник голови районної ради М.Калинич