ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 25
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
четверте засідання дев’ятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
четверте засідання дев’ятої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 22 грудня 2017 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 23 грудня 2016 року № 235
“Про районний бюджет на 2017 рік”
(із змінами від 05 квітня, 28 липня,
29 липня, 23 серпня, 17 жовтня,
27 листопада, 12 грудня 2017 року)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 696 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
рішення сесії Хустської міської ради від 14.12.2017 р. №795 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 року №469 "Про міський бюджет м.Хуст на 2017 рік" (із змінами від 24 лютого, 20 квітня, 27 червня, 22 вересня, 10 листопада 2017 року";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 19.12.2017 № 514 "Про спрямування субвенції з міського бюджету (м.Хуст)";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 20.12.2017 року № 585 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 грудня 2017 року", районна рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з міського бюджету м.Хуст та змін доходів від перевиконання) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік згідно із додатком 4.
5. Затвердити зміни до додатку 3 рішення обласної ради “Про районний бюджет на 2017 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 5 до цього рішення.
5.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році згідно з додатком 6.
6.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік згідно з додатком 7.
7.З метою приведення у відповідність до додатку 4 «Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017рік» додатки 10 «Обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2017 рік КПКВК 7618800» та 11 «Міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільським бюджетам на 2017 рік», затверджені рішенням районної ради від 17 жовтня 2017 року №327, викласти у новій редакції (додатки 8,9).
11. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 22 грудня 2017 р. № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 144 400 | 144 400 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 144 400 | 144 400 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 144 400 | 144 400 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 130 000 | 130 000 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 14 400 | 14 400 | ||
Разом доходів | 144 400 | 144 400 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 326 000 | 326 000 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 326 000 | 326 000 | ||
41030000 | Субвенції | 326 000 | 326 000 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -72 000 | -72 000 | ||
41035000 | Інші субвенції ( з міста Хуст) | 398 000 | 398 000 | ||
Усього доходів | 470 400 | 470 400 | |||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 2 до проекту рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № |
|||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету |
|||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1500000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | ||||||||||||
1510000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | ||||||||||||
1513010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | ||||||||||||
090201 | 1513011 | 3011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни і праці на ЖКП | -620,14 | -620,14 | -620,14 | ||||||||||
090204 | 1513012 | 3012 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за ві | -540,06 | -540,06 | -540,06 | ||||||||||
090207 | 1513013 | 3013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП | -116,58 | -116,58 | -116,58 | ||||||||||
090210 | 1513014 | 3014 | 1070 | Надання пільг громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплат | -19,70 | -19,70 | -19,70 | ||||||||||
090215 | 1513015 | 3015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | -558,33 | -558,33 | -558,33 | ||||||||||
090405 | 1513016 | 3016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | -70 145,19 | -70 145,19 | -70 145,19 | ||||||||||
Разом видатків | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | ||||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 3 до проекту рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № |
|||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з міського бюджету м.Хуст та змін доходів від перевиконання) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 144 400 | 144 400 | 144 400 | 144 400 | |||||||||||
1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 144 400 | 144 400 | 144 400 | 144 400 | |||||||||||
070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 144 400 | 144 400 | 144 400 | 144 400 | |||||||||
1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 398 000 | 398 000 | 398 000 | 398 000 | |||||||||||
1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 398 000 | 398 000 | 398 000 | 398 000 | |||||||||||
080101 | 1412010 | 2010 | 1731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 398 000 | 398 000 | 398 000 | 398 000 | |||||||||
Разом видатків | 542 400 | 542 400 | 542 400 | 542 400 | |||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 22 грудня року № |
|||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017рік | |||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | -122 591 | -122 591 | -122 591 | -122 591 | |||||||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | -122 591 | -122 591 | -122 591 | -122 591 | |||||||||||
зменшити видатки | -122 591 | -122 591 | -122 591 | -122 591 | |||||||||||||
250404 | 0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | -122 591 | -122 591 | -122 591 | -122 591 | |||||||||
0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -7 500 | -7 500 | -7 500 | ||||||||||||
0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -7 500 | -7 500 | -7 500 | ||||||||||||
зменшити видатки | -7 500 | -7 500 | -7 500 | ||||||||||||||
090412 | 0313400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | -7 500 | -7 500 | -7 500 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | -69 809 | -69 809 | 286 367 | -162 982 | -69 809 | ||||||||||
1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -69 809 | -69 809 | 286 367 | -162 982 | -69 809 | ||||||||||
зменшити видатки | -444 961 | -444 961 | -207 723 | -444 961 | |||||||||||||
070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -296 900 | -296 900 | -199 000 | -296 900 | |||||||||
070301 | 1011040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | -43 290 | -43 290 | -1 175 | -43 290 | |||||||||
070304 | 1011070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | -55 811 | -55 811 | -7 548 | -55 811 | |||||||||
070804 | 1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | -17 640 | -17 640 | -17 640 | ||||||||||
070805 | 1011200 | 1200 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | -13 150 | -13 150 | -13 150 | ||||||||||
070806 | 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | -10 248 | -10 248 | -10 248 | ||||||||||
130107 | 1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -7 922 | -7 922 | -7 922 | ||||||||||
збільшити видатки | 375 152 | 375 152 | 286 367 | 44 741 | 375 152 | ||||||||||||
070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 71 500 | 71 500 | 32 900 | 38 600 | 71 500 | ||||||||
070301 | 1011040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 133 881 | 133 881 | 109 885 | 133 881 | |||||||||
070304 | 1011070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 55 811 | 55 811 | 55 010 | 801 | 55 811 | ||||||||
070804 | 1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 84 565 | 84 565 | 64 656 | 5 340 | 84 565 | ||||||||
070805 | 1011200 | 1200 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 19 147 | 19 147 | 15 516 | 19 147 | |||||||||
070806 | 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | 10 248 | 10 248 | 8 400 | 10 248 | |||||||||
1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 258 285 | 258 285 | 258 285 | 258 285 | |||||||||||
1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 258 285 | 258 285 | 258 285 | 258 285 | |||||||||||
збільшити видатки | 258 285 | 258 285 | 258 285 | 258 285 | |||||||||||||
080101 | 1412010 | 2010 | 1731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | |||||||||
080300 | 1412120 | 2120 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 59 285 | 59 285 | 59 285 | 59 285 | |||||||||
2400000 | 24 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | -109 270 | -109 270 | -37 668 | -15 890 | -109 270 | ||||||||||
2410000 | 24 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -109 270 | -109 270 | -37 668 | -15 890 | -109 270 | ||||||||||
зменшити видатки | -123 590 | -123 590 | -37 668 | -30 210 | -123 590 | ||||||||||||
110201 | 2414060 | 4060 | 0824 | Бібліотеки | -15 497 | -15 497 | -1 107 | -15 497 | |||||||||
110204 | 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | -14 927 | -14 927 | -2 299 | -14 927 | |||||||||
110205 | 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | -83 546 | -83 546 | -34 262 | -30 210 | -83 546 | ||||||||
110502 | 2414200 | 4200 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | -9 620 | -9 620 | -9 620 | ||||||||||
збільшити видатки | 14 320 | 14 320 | 14 320 | 14 320 | |||||||||||||
110201 | 2414060 | 4060 | 0824 | Бібліотеки | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |||||||||
110502 | 2414200 | 4200 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 9 620 | 9 620 | 9 620 | 9 620 | |||||||||
7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 50 885 | 50 885 | 50 885 | ||||||||||||
7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 50 885 | 50 885 | 50 885 | ||||||||||||
збільшити видатки | 50 885 | 50 885 | 50 885 | ||||||||||||||
250344 | 7618370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 50 885 | 50 885 | 50 885 | ||||||||||
Усього видатків | 248 699 | -43 178 | |||||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 5 до проекту рішення районної ради від 22 грудня 2017 р. № |
|||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2017 рік» «Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів» |
|||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 3 436 918,00 | 3 436 918,00 | 2 079 982,00 | 448 668,00 | 3 436 918,00 | ||||||||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 3 436 918,00 | 3 436 918,00 | 2 079 982,00 | 448 668,00 | 3 436 918,00 | ||||||||||
010116 | 0110170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 067 550,00 | 2 067 550,00 | 1 450 400,00 | 158 200,00 | 2 067 550,00 | ||||||||
250404 | 0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 1 369 368,00 | 1 369 368,00 | 629 582,00 | 290 468,00 | 1 369 368,00 | ||||||||
0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 7 292 577,00 | 7 292 577,00 | 4 595 592,00 | 212 500,00 | 337 300,00 | 317 300,00 | 115 000,00 | 20 000,00 | 7 629 877,00 | ||||||
0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 7 292 577,00 | 7 292 577,00 | 4 595 592,00 | 212 500,00 | 337 300,00 | 317 300,00 | 115 000,00 | 20 000,00 | 7 629 877,00 | ||||||
0313100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 5 588 799,00 | 5 588 799,00 | 4 060 655,00 | 195 500,00 | 5 588 799,00 | ||||||||||
091204 | 0313104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5 588 799,00 | 5 588 799,00 | 4 060 655,00 | 195 500,00 | 337 300,00 | 317 300,00 | 115 000,00 | 20 000,00 | 5 926 099,00 | ||||
0313300 | 3130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 677 323,00 | 677 323,00 | 534 937,00 | 17 000,00 | 677 323,00 | ||||||||||
091101 | 0313131 | 3131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 677 323,00 | 677 323,00 | 534 937,00 | 17 000,00 | 677 323,00 | ||||||||
3200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 41 500 | 41 500 | 41 500,00 | |||||||||||||
091209 | 0313202 | 3202 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 41 500 | 41 500 | 41 500,00 | ||||||||||
090412 | 0313400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||||
0315030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 512 255,00 | 512 255,00 | 512 255,00 | ||||||||||||
130203 | 0315032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 512 255,00 | 512 255,00 | 512 255,00 | ||||||||||
170703 | 0316650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | ||||||||||
250203 | 0318021 | 8021 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||
250344 | 0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 243 171 308,00 | 243 171 308,00 | 181 691 436,00 | 14 622 930,00 | 2 684 834,00 | 1 101 400,00 | 18 000,00 | 1 583 434,00 | 1 583 434,00 | 817 644,00 | 245 856 142,00 | ||||
1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 243 171 308,00 | 243 171 308,00 | 181 691 436,00 | 14 622 930,00 | 2 684 834,00 | 1 101 400,00 | 18 000,00 | 1 583 434,00 | 1 583 434,00 | 817 644,00 | 245 856 142,00 | ||||
Освітня субвенція-всього: | 164 593 100,00 | 164 593 100,00 | 134 912 377,00 | 164 593 100,00 | |||||||||||||
Залишок освітньої субвенції | 482 045,00 | 482 045,00 | 482 045,00 | 482 045,00 | 482 045,00 | ||||||||||||
070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 212 438 441,00 | 212 438 441,00 | 159 910 089,00 | 13 227 140,00 | 2 312 324,00 | 1 000 000,00 | 1 312 324,00 | 1 312 324,00 | 597 524,00 | 214 750 765,00 | |||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 157 132 384,00 | 157 132 384,00 | 128 797 036,00 | 157 132 384,00 | |||||||||||||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | 261 925,00 | 261 925,00 | 261 925,00 | 261 925,00 | 261 925,00 | ||||||||||||
070301 | 1011040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 8 952 347,00 | 8 952 347,00 | 5 812 639,00 | 587 780,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 982 347,00 | ||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 5 175 201,00 | 5 175 201,00 | 4 241 968,00 | 5 175 201,00 | |||||||||||||
070304 | 1011070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 4 067 180,00 | 4 067 180,00 | 2 914 088,00 | 170 540,00 | 4 067 180,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 2 285 515,00 | 2 285 515,00 | 1 873 373,00 | 2 285 515,00 | |||||||||||||
070401 | 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5 764 539,00 | 5 764 539,00 | 4 494 500,00 | 176 614,00 | 5 764 539,00 | ||||||||
070701 | 1011140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) | 182 550,00 | 182 550,00 | 182 550,00 | ||||||||||
070802 | 1011170 | 1170 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1 338 572,00 | 1 338 572,00 | 1 058 808,00 | 1 338 572,00 | |||||||||
070804 | 1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 2 481 602,00 | 2 481 602,00 | 1 877 677,00 | 99 806,00 | 2 481 602,00 | ||||||||
070805 | 1011200 | 1200 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 1 497 592,00 | 1 497 592,00 | 1 096 332,00 | 1 497 592,00 | |||||||||
070806 | 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | 4 640 405,00 | 4 640 405,00 | 3 267 623,00 | 234 568,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 18 000,00 | 4 711 805,00 | |||||
070808 | 1011230 | 1230 | 0990 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 19 910,00 | 19 910,00 | 19 910,00 | ||||||||||
1015010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | ||||||||||||
130102 | 1015011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | ||||||||||
1015030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1 738 092,00 | 1 738 092,00 | 1 259 680,00 | 126 482,00 | 1 738 092,00 | ||||||||||
130107 | 1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 730 170,00 | 1 730 170,00 | 1 259 680,00 | 126 482,00 | 1 730 170,00 | ||||||||
150110 | 1016330 | 6330 | 0921 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 271 110,00 | 271 110,00 | 271 110,00 | 220 120,00 | 271 110,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції | 220 120,00 | 220 120,00 | 220 120,00 | 220 120,00 | 220 120,00 | ||||||||||||
1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 114 451 910,00 | 114 451 910,00 | 72 721 138,00 | 6 489 910,00 | 1 528 006,00 | 890 000,00 | 420 000,00 | 19 300,00 | 638 006,00 | 348 006,00 | 98 006,00 | 115 979 916,00 | |||
1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 114 451 910,00 | 114 451 910,00 | 72 721 138,00 | 6 489 910,00 | 1 528 006,00 | 890 000,00 | 420 000,00 | 19 300,00 | 638 006,00 | 348 006,00 | 98 006,00 | 115 979 916,00 | |||
Медична субвенція-всього: | 105 722 000,00 | 105 722 000,00 | 72 721 138,00 | 105 722 000,00 | |||||||||||||
Залишок медичної субвенції | 50 000,00 | 50 000,00 | 98 006,00 | 98 006,00 | 98 006,00 | 98 006,00 | 148 006,00 | ||||||||||
080101 | 1412010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 55 399 367,00 | 55 399 367,00 | 35 447 915,00 | 4 198 166,00 | 270 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 55 669 367,00 | ||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 50 901 201,00 | 50 901 201,00 | 35 447 915,00 | 50 901 201,00 | |||||||||||||
080300 | 1412120 | 2120 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 19 053 224,00 | 19 053 224,00 | 13 479 346,00 | 677 652,00 | 460 000,00 | 356 000,00 | 150 000,00 | 104 000,00 | 19 513 224,00 | ||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 18 375 572,00 | 18 375 572,00 | 13 479 346,00 | 18 375 572,00 | |||||||||||||
080500 | 1412140 | 2140 | 0722 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 4 327 258,00 | 4 327 258,00 | 3 046 135,00 | 142 860,00 | 700 000,00 | 514 000,00 | 270 000,00 | 19 300,00 | 186 000,00 | 5 027 258,00 | |||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 4 184 398,00 | 4 184 398,00 | 3 046 135,00 | 4 184 398,00 | |||||||||||||
080800 | 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 28 223 016,00 | 28 223 016,00 | 20 326 842,00 | 1 457 685,00 | 98 006,00 | 98 006,00 | 98 006,00 | 98 006,00 | 28 321 022,00 | ||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 26 645 331,00 | 26 645 331,00 | 20 326 842,00 | 26 645 331,00 | |||||||||||||
в т.ч. за рахунок залишку медичної субвенції | 50 000,00 | 50 000,00 | 98 006,00 | 98 006,00 | 98 006,00 | 98 006,00 | 148 006,00 | ||||||||||
081003 | 1412200 | 2200 | 0763 | Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування | 568 045,00 | 568 045,00 | 420 900,00 | 13 547,00 | 568 045,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 554 498,00 | 554 498,00 | 420 900,00 | 554 498,00 | |||||||||||||
1412210 | 2210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 3 001 900,00 | 3 001 900,00 | 3 001 900,00 | ||||||||||||
081007 | 1412212 | 2212 | 0763 | Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ||||||||||||||
081009 | 1412214 | 2214 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 256 900,00 | 2 256 900,00 | 2 256 900,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 2 256 900,00 | 2 256 900,00 | 2 256 900,00 | ||||||||||||||
081010 | 1412215 | 2215 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||||||||||||
081002 | 1412220 | 2220 | 0763 | Інші заходи в галузі охорони здоров’я | 3 879 100,00 | 3 879 100,00 | 3 879 100,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок медичної субвенції | 2 059 100,00 | 2 059 100,00 | 2 059 100,00 | ||||||||||||||
1500000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 277 630 460,00 | 277 630 460,00 | 277 630 460,00 | ||||||||||||
1510000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 277 630 460,00 | 277 630 460,00 | 277 630 460,00 | ||||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя | 931 700,00 | 931 700,00 | 931 700,00 | ||||||||||||||
070303 | 1511060 | 1060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя | 931 700,00 | 931 700,00 | 931 700,00 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 145 469 500,00 | 145 469 500,00 | 145 469 500,00 | ||||||||||||||
1513010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 145 469 500,00 | 145 469 500,00 | 145 469 500,00 | ||||||||||||
090201 | 1513011 | 3011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни і праці на ЖКП | 3 260 000,00 | 3 260 000,00 | 3 260 000,00 | ||||||||||
090204 | 1513012 | 3012 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком на ЖКП | 138 800,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | ||||||||||
090207 | 1513013 | 3013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП | 194 900,00 | 194 900,00 | 194 900,00 | ||||||||||
090210 | 1513014 | 3014 | 1070 | Надання пільг громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії | 1 351 400,00 | 1 351 400,00 | 1 351 400,00 | ||||||||||
090215 | 1513015 | 3015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 2 941 700,00 | 2 941 700,00 | 2 941 700,00 | ||||||||||
090405 | 1513016 | 3016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 137 582 700,00 | 137 582 700,00 | 137 582 700,00 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3 502 000,00 | 3 502 000,00 | 3 502 000,00 | ||||||||||||||
1513020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3 502 000,00 | 3 502 000,00 | 3 502 000,00 | ||||||||||||
090202 | 1513021 | 3021 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу | 167 034,78 | 167 034,78 | 167 034,78 | ||||||||||
090205 | 1513022 | 3022 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1 097,86 | 1 097,86 | 1 097,86 | ||||||||||
090208 | 1513023 | 3023 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу | 15 370,09 | 15 370,09 | 15 370,09 | ||||||||||
090211 | 1513024 | 3024 | 1070 | Надання пільг громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива | 317 941,17 | 317 941,17 | 317 941,17 | ||||||||||
090216 | 1513025 | 3025 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 412 673,44 | 412 673,44 | 412 673,44 | ||||||||||
090406 | 1513026 | 3026 | 1060 | Надання субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 587 882,66 | 2 587 882,66 | 2 587 882,66 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 127 300 000,00 | 127 300 000,00 | 127 300 000,00 | ||||||||||||||
1513040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 124 300 000,00 | 124 300 000,00 | 124 300 000,00 | ||||||||||||
090302 | 1513041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | ||||||||||
090303 | 1513042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3 років | 86 246,76 | 86 246,76 | 86 246,76 | ||||||||||
090304 | 1513043 | 3043 | 1040 | Надання допомога при народженні дитини | 77 399 648,48 | 77 399 648,48 | 77 399 648,48 | ||||||||||
090305 | 1513044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||||||||
090306 | 1513045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 4 029 901,62 | 4 029 901,62 | 4 029 901,62 | ||||||||||
090307 | 1513046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||
090308 | 1513047 | 3047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
090401 | 1513048 | 3048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 9 006 442,78 | 9 006 442,78 | 9 006 442,78 | ||||||||||
091300 | 1513049 | 3049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 29 927 760,36 | 29 927 760,36 | 29 927 760,36 | ||||||||||
090413 | 1513080 | 3080 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||||||||||
1513180 | 3180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 347 260,00 | 347 260,00 | 347 260,00 | ||||||||||||
091205 | 1513181 | 3181 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 309 600,00 | 309 600,00 | 309 600,00 | ||||||||||
091303 | 1513182 | 3182 | 1010 | Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 37 660,00 | 37 660,00 | 37 660,00 | ||||||||||
090412 | 1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
250344 | 1518370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
2400000 | 24 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 12 890 616,00 | 12 890 616,00 | 9 804 245,00 | 573 441,46 | 570 000,00 | 355 000,00 | 200 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 13 460 616,00 | |||||
2410000 | 24 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 12 890 616,00 | 12 890 616,00 | 9 804 245,00 | 573 441,46 | 570 000,00 | 355 000,00 | 200 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 13 460 616,00 | |||||
110201 | 2414060 | 4060 | 0824 | Бібліотеки | 1 378 706,00 | 1 378 706,00 | 1 020 383,00 | 58 355,00 | 1 378 706,00 | ||||||||
110204 | 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 1 671 074,00 | 1 671 074,00 | 1 251 029,00 | 104 781,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 686 074,00 | ||||||
110205 | 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 9 195 494,00 | 9 195 494,00 | 7 128 278,00 | 386 020,46 | 555 000,00 | 340 000,00 | 200 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 9 750 494,00 | |||
110502 | 2414200 | 4200 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 645 342,00 | 645 342,00 | 404 555,00 | 24 285,00 | 645 342,00 | ||||||||
5300000 | 53 | Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
5310000 | 53 | Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
збільшити видатки | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||
210105 | 5317810 | 7810 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||
7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 50 885,00 | 50 885,00 | 50 885,00 | ||||||||||||
7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 50 885,00 | 50 885,00 | 50 885,00 | ||||||||||||
250102 | 7618010 | 8010 | 0133 | Резервний фонд | |||||||||||||
250344 | 7618370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 50 885,00 | 50 885,00 | 50 885,00 | ||||||||||
Разом видатків | 659 024 674,00 | 659 024 674,00 | 270 892 393,00 | 22 347 449,46 | 5 120 140,00 | 2 663 700,00 | 753 000,00 | 19 300,00 | 2 456 440,00 | 2 146 440,00 | 915 650,00 | 664 144 814,00 | |||||
7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 55 022 947,00 | 44 768 747,00 | 10 254 200,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 55 492 947,00 | ||||||||
7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 55 022 947,00 | 44 768 747,00 | 10 254 200,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 55 492 947,00 | ||||||||
250344 | 7618370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
250366 | 7618440 | 8440 | 0180 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | ||||||||||
250388 | 7618510 | 8510 | 0180 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 113 200,00 | 113 200,00 | 113 200,00 | ||||||||||
250352 | 7618610 | 8610 | 0180 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 254 200,00 | 254 200,00 | 254 200,00 | ||||||||||
250315 | 7618700 | 8700 | 0180 | Інші додаткові дотації | 42 627 326,00 | 42 627 326,00 | 42 627 326,00 | ||||||||||
250380 | 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 1 998 221,00 | 1 998 221,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 2 468 221,00 | |||||||
Усього видатків | 714 047 621,00 | 703 793 421,00 | 270 892 393,00 | 22 347 449,46 | 10 254 200,00 | 5 590 140,00 | 2 663 700,00 | 753 000,00 | 19 300,00 | 2 926 440,00 | 2 616 440,00 | 915 650,00 | 719 637 761,00 | ||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 6 до проекту рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № |
||||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році |
||||||||
грн. | ||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | -122 591 | -122 591 | ||||
0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | -122 591 | -122 591 | ||||
250404 | 0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй на 2018 рік | -122 591 | -122 591 | |
0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -7 500 | -7 500 | ||||
0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -7 500 | -7 500 | ||||
090412 | 0313400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2017 рік | -7 500 | -7 500 | |
7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 50 885 | 50 885 | ||||
7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 50 885 | 50 885 | ||||
250344 | 7618370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2016-2017 роки | 50 885 | 50 885 | |
Всього | -79 206 | -79 206 | ||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 7 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 22 грудня 2017 року № | ||||
Розподіл | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КПВК 8370) на 2017 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Фінансове управління райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 50 885 | 50 885 | |
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2016-2017 роки | 50 885 | 50 885 | ||
Разом | 50 885 | 50 885 | ||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 8 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 22 грудня 2017 року № | |||||
Обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2017 рік КПКВК 7618800, 7618700 | |||||
(грн) | |||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
загальний фонд | Разом | ||
джерела фінансового ресурсу | |||||
надпланові доходи | перерозподіл невикористаних бюджетних призначень | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | с. Березово | -11802 | -11 802 | ||
Інші додаткові дотації | -11802 | -11 802 | |||
2 | с.Бороняво | 49 521 | -18 216 | 31 305 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 49 521 | 49 521 | |||
Інші додаткові дотації | -18 216 | -18 216 | |||
3 | с.Велятино | -17 848 | -17 848 | ||
Інші додаткові дотації | -17 848 | -17 848 | |||
4 | с.Вільшани | 32 371 | 32 371 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 32 371 | 32 371 | |||
5 | с. Горінчево | -10 308 | -10 308 | ||
Інші додаткові дотації | -10 308 | -10 308 | |||
6 | с. Драгово | -24 407 | -24 407 | ||
Інші додаткові дотації | -24 407 | -24 407 | |||
7 | с.Забрідь | 42 171 | -14 993 | 27 178 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 42 171 | 42 171 | |||
Інші додаткові дотації | -14 993 | -14 993 | |||
8 | с. Золотарево | -66 431 | -66 431 | ||
Інші додаткові дотації | -66 431 | -66 431 | |||
9 | с. Іза | -13 443 | -13 443 | ||
Інші додаткові дотації | -13 443 | -13 443 | |||
10 | с.Копашнево | 72 759 | -19 400 | 53 359 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 72 759 | 72 759 | |||
Інші додаткові дотації | -19 400 | -19 400 | |||
11 | с. Кошельово | -8 194 | -8 194 | ||
Інші додаткові дотації | -8 194 | -8 194 | |||
12 | с.Крайниково | 60 013 | -14 484 | 45 529 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 60 013 | 60 013 | |||
Інші додаткові дотації | -14 484 | -14 484 | |||
13 | с.Крива | 26 515 | 26 515 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 26 515 | 26 515 | |||
14 | с.Л.Поляна | 70 968 | 70 968 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 70 968 | 70 968 | |||
15 | с.Липовець | 54 950 | 54 950 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 54 950 | 54 950 | |||
16 | с. Липча | -9 475 | -9 475 | ||
Інші додаткові дотації | -9 475 | -9 475 | |||
17 | с.Монастирець | 40 707 | -5 728 | 34 979 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 40 707 | 40 707 | |||
Інші додаткові дотації | -5 728 | -5 728 | |||
18 | с.Нанково | 55 705 | -11 715 | 43 990 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 55 705 | 55 705 | |||
Інші додаткові дотації | -11 715 | -11 715 | |||
19 | с. Н.Бисрий | -5 887 | -5 887 | ||
Інші додаткові дотації | -5 887 | -5 887 | |||
20 | с. Н.Селище | -15 795 | -15 795 | ||
Інші додаткові дотації | -15 795 | -15 795 | |||
21 | с.Олександрівка | 69 270 | -13 602 | 55 668 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 69 270 | 69 270 | |||
Інші додаткові дотації | -13 602 | -13 602 | |||
22 | с. Рокосово | -122 579 | -122 579 | ||
Інші додаткові дотації | -122 579 | -122 579 | |||
23 | с. Сокирниця | -31 423 | -31 423 | ||
Інші додаткові дотації | -31 423 | -31 423 | |||
24 | с. Стеблівка | -18 333 | -18 333 | ||
Інші додаткові дотації | -18 333 | -18 333 | |||
25 | смт. Вишково | -45 937 | -45 937 | ||
Інші додаткові дотації | -45 937 | -45 937 | |||
Разом | 574 950 | -500 000 | 74 950 | ||
Заступник голови районної ради | М.Калинич | ||||
Додаток 9 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 22 грудня 2017 року № | ||||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільським бюджетам на 2017 рік | ||||
грн. | ||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | Разом | |
Загальний фонд | ||||
Інші субвенції | Інші додаткові дотації | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7313501000 | с.Березово | -11802 | -11802 | |
7313502000 | с.Бороняво | 49 521 | -18 216 | 31305 |
7313503000 | с.Велятино | -17 848 | -17848 | |
7313504000 | с.Вільшани | 32 371 | 32371 | |
7313505000 | с.Горінчево | -10 308 | -10308 | |
7313507000 | с.Драгово | -24 407 | -24407 | |
7313508000 | с.Забрідь | 42 171 | -14 993 | 27178 |
7313509000 | с.Золотарево | -66 431 | -66431 | |
7313510000 | с.Іза | -13 443 | -13443 | |
7313511000 | с.Копашнево | 72 759 | -19 400 | 53359 |
7313512000 | с.Кошелево | -8 194 | -8194 | |
7313513000 | с.Крайниково | 60 013 | -14 484 | 45529 |
7313514000 | с.Крива | 26 515 | 26515 | |
7313515000 | с.Л.Поляна | 70 968 | 70968 | |
7313516000 | с.Липовець | 54 950 | 54950 | |
7313517000 | с.Липча | -9 475 | -9475 | |
7313518000 | с.Монастирець | 40 707 | -5 728 | 34979 |
7313519000 | с.Нанково | 55 705 | -11 715 | 43990 |
7313520000 | с.Н.Бистрий | -5 887 | -5887 | |
7313521000 | с.Н.Селище | -15 795 | -15795 | |
7313522000 | с.Олександрівка | 69 270 | -13 602 | 55668 |
7313523000 | с.Рокосово | -122 579 | -122579 | |
7313524000 | с.Сокирниця | -31 423 | -31423 | |
7313525000 | с.Стеблівка | -18 333 | -18333 | |
Разом по селах | 574 950 | -454 063 | 120 887 | |
7313401000 | смт.Вишково | -45 937 | -45937 | |
Разом по селищу та селах | 574 950 | -500 000 | 74 950 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич | |||