ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 25

Проект

 
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
четверте засідання дев’ятої сесії VІI скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я №
 
від 22 грудня 2017 року                                                                   м. Хуст
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 23 грудня 2016 року № 235
“Про районний бюджет на 2017 рік”
(із змінами від 05 квітня, 28 липня,
29 липня, 23 серпня, 17 жовтня,
27 листопада, 12 грудня 2017 року)
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 20.12.2017 № 696 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
рішення сесії Хустської міської ради від 14.12.2017 р. №795 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 року №469 "Про міський бюджет м.Хуст на 2017 рік" (із змінами від 24 лютого, 20 квітня, 27 червня, 22 вересня, 10 листопада 2017 року";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 19.12.2017 № 514 "Про спрямування субвенції з міського бюджету (м.Хуст)";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 20.12.2017 року № 585 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 грудня 2017 року", районна рада
 
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.
 
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
 
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з міського бюджету м.Хуст та змін доходів від перевиконання) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік згідно із додатком 4.
 
5. Затвердити зміни до додатку 3 рішення обласної ради “Про районний бюджет на 2017 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 5 до цього рішення.
 
5.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році згідно з додатком 6.
 
6.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік згідно з додатком 7.
 
7.З метою приведення у відповідність до додатку 4 «Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017рік» додатки 10 «Обсяги міжбюджетних трансфертів  сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2017 рік  КПКВК 7618800» та 11 «Міжбюджетні трансферти  з районного  бюджету   сільським  бюджетам  на 2017 рік», затверджені рішенням районної ради від 17 жовтня 2017 року №327, викласти у новій редакції (додатки 8,9).
 
 
11. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
 
Голова ради                                                                                   Ю.Іванчо

 
Додаток 1
до проекту рішення районної ради
від  22 грудня  2017 р.  № 
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 144 400 144 400
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 144 400 144 400
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 144 400 144 400
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 130 000 130 000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 14 400 14 400
Разом доходів 144 400 144 400
40000000 Офіційні трансферти  326 000 326 000
41000000 Від органів державного управління 326 000 326 000
41030000 Субвенції   326 000 326 000
41030800 Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  -72 000 -72 000
41035000 Інші субвенції ( з міста Хуст) 398 000 398 000
Усього доходів 470 400 470 400
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток  2
до  проекту  рішення районної ради
від 22 грудня 2017 року № 
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного  бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету
грн.
Код ТКВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1500000 15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) -72 000,00 -72 000,00 -72 000,00
1510000 15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -72 000,00 -72 000,00 -72 000,00
1513010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот -72 000,00 -72 000,00 -72 000,00
090201 1513011 3011 1030 Надання пільг  ветеранам війни і праці на ЖКП -620,14 -620,14 -620,14
090204 1513012 3012 1030 Надання пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за ві -540,06 -540,06 -540,06
090207 1513013 3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП -116,58 -116,58 -116,58
090210 1513014 3014 1070 Надання пільг громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплат -19,70 -19,70 -19,70
090215 1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги -558,33 -558,33 -558,33
090405 1513016 3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -70 145,19 -70 145,19 -70 145,19
Разом видатків  -72 000,00 -72 000,00 -72 000,00
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток  3
до проекту рішення районної ради
від  22 грудня  2017 року № 
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з міського бюджету м.Хуст та змін доходів від перевиконання) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код ТКВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1000000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 144 400 144 400 144 400 144 400
1010000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 144 400 144 400 144 400 144 400
070201 1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  144 400 144 400 144 400 144 400
1400000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 398 000 398 000 398 000 398 000
1410000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 398 000 398 000 398 000 398 000
080101  1412010 2010 1731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 398 000 398 000 398 000 398 000
Разом видатків  542 400 542 400 542 400 542 400
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток 4
до проекту рішення районної ради
від 22 грудня року № 
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017рік 
грн.
Код ТКВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) -122 591 -122 591 -122 591 -122 591
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  -122 591 -122 591 -122 591 -122 591
зменшити видатки -122 591 -122 591 -122 591 -122 591
250404 0118600 8600 0133 Інші видатки  -122 591 -122 591 -122 591 -122 591
0300000 03 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -7 500 -7 500 -7 500
0310000 03 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -7 500 -7 500 -7 500
зменшити видатки -7 500 -7 500 -7 500
090412 0313400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення -7 500 -7 500 -7 500
1000000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) -69 809 -69 809 286 367 -162 982 -69 809
1010000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -69 809 -69 809 286 367 -162 982 -69 809
зменшити видатки -444 961 -444 961 -207 723 -444 961
070201 1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  -296 900 -296 900 -199 000 -296 900
070301 1011040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами -43 290 -43 290 -1 175 -43 290
070304  1011070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку -55 811 -55 811 -7 548 -55 811
070804 1011190 1190 0990  Централізоване ведення бухгалтерського обліку -17 640 -17 640 -17 640
070805 1011200 1200 0990  Здійснення  централізованого господарського обслуговування -13 150 -13 150 -13 150
070806  1011210 1210 0990  Утримання інших закладів освіти -10 248 -10 248 -10 248
130107  1015031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  -7 922 -7 922 -7 922
збільшити видатки 375 152 375 152 286 367 44 741 375 152
070201 1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  71 500 71 500 32 900 38 600 71 500
070301 1011040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 133 881 133 881 109 885 133 881
070304  1011070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 55 811 55 811 55 010 801 55 811
070804 1011190 1190 0990  Централізоване ведення бухгалтерського обліку 84 565 84 565 64 656 5 340 84 565
070805 1011200 1200 0990  Здійснення  централізованого господарського обслуговування 19 147 19 147 15 516 19 147
070806  1011210 1210 0990  Утримання інших закладів освіти 10 248 10 248 8 400 10 248
1400000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 258 285 258 285 258 285 258 285
1410000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 258 285 258 285 258 285 258 285
збільшити видатки 258 285 258 285 258 285 258 285
080101  1412010 2010 1731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 199 000 199 000 199 000 199 000
080300 1412120 2120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 59 285 59 285 59 285 59 285
2400000 24 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) -109 270 -109 270 -37 668 -15 890 -109 270
2410000 24 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) -109 270 -109 270 -37 668 -15 890 -109 270
зменшити видатки -123 590 -123 590 -37 668 -30 210 -123 590
110201 2414060 4060 0824 Бібліотеки -15 497 -15 497 -1 107 -15 497
110204 2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу -14 927 -14 927 -2 299 -14 927
110205 2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей -83 546 -83 546 -34 262 -30 210 -83 546
110502 2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи -9 620 -9 620 -9 620
збільшити видатки 14 320 14 320 14 320 14 320
110201 2414060 4060 0824 Бібліотеки 4 700 4 700 4 700 4 700
110502 2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 9 620 9 620 9 620 9 620
7600000 76 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 50 885 50 885 50 885
7610000 76 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 50 885 50 885 50 885
збільшити видатки 50 885 50 885 50 885
250344 7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 50 885 50 885 50 885
Усього видатків 248 699 -43 178
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток  5
до  проекту рішення районної ради
від 22 грудня  2017 р. № 
Зміни до додатку 3 рішення районної ради «Про районий бюджет на 2017 рік»
«Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів»
грн.
Код ТКВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 3 436 918,00 3 436 918,00 2 079 982,00 448 668,00 3 436 918,00
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  3 436 918,00 3 436 918,00 2 079 982,00 448 668,00 3 436 918,00
010116 0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 067 550,00 2 067 550,00 1 450 400,00 158 200,00 2 067 550,00
250404 0118600 8600 0133 Інші видатки  1 369 368,00 1 369 368,00 629 582,00 290 468,00 1 369 368,00
0300000 03 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 7 292 577,00 7 292 577,00 4 595 592,00 212 500,00 337 300,00 317 300,00 115 000,00 20 000,00 7 629 877,00
0310000 03 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  7 292 577,00 7 292 577,00 4 595 592,00 212 500,00 337 300,00 317 300,00 115 000,00 20 000,00 7 629 877,00
0313100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 5 588 799,00 5 588 799,00 4 060 655,00 195 500,00 5 588 799,00
091204 0313104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5 588 799,00 5 588 799,00 4 060 655,00 195 500,00 337 300,00 317 300,00 115 000,00 20 000,00 5 926 099,00
0313300 3130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 677 323,00 677 323,00 534 937,00 17 000,00 677 323,00
091101 0313131 3131 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 677 323,00 677 323,00 534 937,00 17 000,00 677 323,00
3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 41 500 41 500 41 500,00
091209 0313202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 41 500 41 500 41 500,00
090412 0313400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  6 000,00 6 000,00 6 000,00
0315030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 512 255,00 512 255,00 512 255,00
130203 0315032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 512 255,00 512 255,00 512 255,00
170703 0316650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 365 000,00 365 000,00 365 000,00
250203 0318021 8021 0160 Проведення місцевих виборів 1 700,00 1 700,00 1 700,00
250344 0318370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 100 000,00 100 000,00 100 000,00
1000000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 243 171 308,00 243 171 308,00 181 691 436,00 14 622 930,00 2 684 834,00 1 101 400,00 18 000,00 1 583 434,00 1 583 434,00 817 644,00 245 856 142,00
1010000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 243 171 308,00 243 171 308,00 181 691 436,00 14 622 930,00 2 684 834,00 1 101 400,00 18 000,00 1 583 434,00 1 583 434,00 817 644,00 245 856 142,00
Освітня субвенція-всього: 164 593 100,00 164 593 100,00 134 912 377,00 164 593 100,00
Залишок освітньої субвенції 482 045,00 482 045,00 482 045,00 482 045,00 482 045,00
070201 1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  212 438 441,00 212 438 441,00 159 910 089,00 13 227 140,00 2 312 324,00 1 000 000,00 1 312 324,00 1 312 324,00 597 524,00 214 750 765,00
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 157 132 384,00 157 132 384,00 128 797 036,00 157 132 384,00
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 261 925,00 261 925,00 261 925,00 261 925,00 261 925,00
070301 1011040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 8 952 347,00 8 952 347,00 5 812 639,00 587 780,00 30 000,00 30 000,00 8 982 347,00
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 5 175 201,00 5 175 201,00 4 241 968,00 5 175 201,00
070304  1011070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 4 067 180,00 4 067 180,00 2 914 088,00 170 540,00 4 067 180,00
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 2 285 515,00 2 285 515,00 1 873 373,00 2 285 515,00
070401  1011090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 5 764 539,00 5 764 539,00 4 494 500,00 176 614,00 5 764 539,00
070701  1011140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) 182 550,00 182 550,00 182 550,00
070802  1011170 1170 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 1 338 572,00 1 338 572,00 1 058 808,00 1 338 572,00
070804 1011190 1190 0990  Централізоване ведення бухгалтерського обліку 2 481 602,00 2 481 602,00 1 877 677,00 99 806,00 2 481 602,00
070805 1011200 1200 0990  Здійснення  централізованого господарського обслуговування 1 497 592,00 1 497 592,00 1 096 332,00 1 497 592,00
070806  1011210 1210 0990  Утримання інших закладів освіти 4 640 405,00 4 640 405,00 3 267 623,00 234 568,00 71 400,00 71 400,00 18 000,00 4 711 805,00
070808 1011230 1230 0990  Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 19 910,00 19 910,00 19 910,00
1015010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 58 000,00 58 000,00 58 000,00
130102  1015011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 58 000,00 58 000,00 58 000,00
1015030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 738 092,00 1 738 092,00 1 259 680,00 126 482,00 1 738 092,00
130107  1015031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  1 730 170,00 1 730 170,00 1 259 680,00 126 482,00 1 730 170,00
150110 1016330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 271 110,00 271 110,00 271 110,00 220 120,00 271 110,00
в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 220 120,00 220 120,00 220 120,00 220 120,00 220 120,00
1400000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 114 451 910,00 114 451 910,00 72 721 138,00 6 489 910,00 1 528 006,00 890 000,00 420 000,00 19 300,00 638 006,00 348 006,00 98 006,00 115 979 916,00
1410000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 114 451 910,00 114 451 910,00 72 721 138,00 6 489 910,00 1 528 006,00 890 000,00 420 000,00 19 300,00 638 006,00 348 006,00 98 006,00 115 979 916,00
Медична субвенція-всього: 105 722 000,00 105 722 000,00 72 721 138,00 105 722 000,00
Залишок медичної субвенції 50 000,00 50 000,00 98 006,00 98 006,00 98 006,00 98 006,00 148 006,00
080101  1412010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 55 399 367,00 55 399 367,00 35 447 915,00 4 198 166,00 270 000,00 20 000,00 250 000,00 250 000,00 55 669 367,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 50 901 201,00 50 901 201,00 35 447 915,00 50 901 201,00
080300 1412120 2120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 19 053 224,00 19 053 224,00 13 479 346,00 677 652,00 460 000,00 356 000,00 150 000,00 104 000,00 19 513 224,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 18 375 572,00 18 375 572,00 13 479 346,00 18 375 572,00
080500  1412140 2140 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню 4 327 258,00 4 327 258,00 3 046 135,00 142 860,00 700 000,00 514 000,00 270 000,00 19 300,00 186 000,00 5 027 258,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 4 184 398,00 4 184 398,00 3 046 135,00 4 184 398,00
080800 1412180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню 28 223 016,00 28 223 016,00 20 326 842,00 1 457 685,00 98 006,00 98 006,00 98 006,00 98 006,00 28 321 022,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 26 645 331,00 26 645 331,00 20 326 842,00 26 645 331,00
в т.ч. за рахунок залишку медичної субвенції 50 000,00 50 000,00 98 006,00 98 006,00 98 006,00 98 006,00 148 006,00
081003 1412200 2200 0763 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування 568 045,00 568 045,00 420 900,00 13 547,00 568 045,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 554 498,00 554 498,00 420 900,00 554 498,00
1412210 2210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 3 001 900,00 3 001 900,00 3 001 900,00
081007  1412212 2212 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 45 000,00 45 000,00 45 000,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 45 000,00 45 000,00 45 000,00
081009  1412214 2214 0763  Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2 256 900,00 2 256 900,00 2 256 900,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 2 256 900,00 2 256 900,00 2 256 900,00
081010 1412215 2215 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 700 000,00 700 000,00 700 000,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 700 000,00 700 000,00 700 000,00
081002  1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я 3 879 100,00 3 879 100,00 3 879 100,00
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 2 059 100,00 2 059 100,00 2 059 100,00
1500000 15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 277 630 460,00 277 630 460,00 277 630 460,00
1510000 15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 277 630 460,00 277 630 460,00 277 630 460,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 931 700,00 931 700,00 931 700,00
070303 1511060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя 931 700,00 931 700,00 931 700,00
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  145 469 500,00 145 469 500,00 145 469 500,00
1513010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 145 469 500,00 145 469 500,00 145 469 500,00
090201 1513011 3011 1030 Надання пільг  ветеранам війни і праці на ЖКП 3 260 000,00 3 260 000,00 3 260 000,00
090204 1513012 3012 1030 Надання пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком на ЖКП 138 800,00 138 800,00 138 800,00
090207 1513013 3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП 194 900,00 194 900,00 194 900,00
090210 1513014 3014 1070 Надання пільг громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії 1 351 400,00 1 351 400,00 1 351 400,00
090215 1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 2 941 700,00 2 941 700,00 2 941 700,00
090405 1513016 3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 137 582 700,00 137 582 700,00 137 582 700,00
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3 502 000,00 3 502 000,00 3 502 000,00
1513020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3 502 000,00 3 502 000,00 3 502 000,00
090202 1513021 3021 1030 Надання пільг ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу 167 034,78 167 034,78 167 034,78
090205 1513022 3022 1030 Надання пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу 1 097,86 1 097,86 1 097,86
090208 1513023 3023 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу 15 370,09 15 370,09 15 370,09
090211 1513024 3024 1070 Надання пільг громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива 317 941,17 317 941,17 317 941,17
090216 1513025 3025 1070 Надання пільг багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 412 673,44 412 673,44 412 673,44
090406 1513026 3026 1060 Надання субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 587 882,66 2 587 882,66 2 587 882,66
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 127 300 000,00 127 300 000,00 127 300 000,00
1513040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 124 300 000,00 124 300 000,00 124 300 000,00
090302 1513041 3041 1040 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
090303 1513042 3042 1040 Надання допомоги  на догляд за дитиною віком до 3 років  86 246,76 86 246,76 86 246,76
090304 1513043 3043 1040 Надання допомога при народженні дитини 77 399 648,48 77 399 648,48 77 399 648,48
090305 1513044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено  опіку чи піклування 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
090306 1513045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4 029 901,62 4 029 901,62 4 029 901,62
090307 1513046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 200 000,00 200 000,00 200 000,00
090308 1513047 3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150 000,00 150 000,00 150 000,00
090401 1513048 3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 9 006 442,78 9 006 442,78 9 006 442,78
091300 1513049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 29 927 760,36 29 927 760,36 29 927 760,36
090413 1513080 3080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
1513180 3180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 347 260,00 347 260,00 347 260,00
091205 1513181 3181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 309 600,00 309 600,00 309 600,00
091303 1513182 3182 1010 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 37 660,00 37 660,00 37 660,00
090412 1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 50 000,00 50 000,00 50 000,00
250344 1518370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2400000 24 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 12 890 616,00 12 890 616,00 9 804 245,00 573 441,46 570 000,00 355 000,00 200 000,00 215 000,00 215 000,00 13 460 616,00
2410000 24 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 12 890 616,00 12 890 616,00 9 804 245,00 573 441,46 570 000,00 355 000,00 200 000,00 215 000,00 215 000,00 13 460 616,00
110201 2414060 4060 0824 Бібліотеки 1 378 706,00 1 378 706,00 1 020 383,00 58 355,00 1 378 706,00
110204 2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 1 671 074,00 1 671 074,00 1 251 029,00 104 781,00 15 000,00 15 000,00 1 686 074,00
110205 2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей 9 195 494,00 9 195 494,00 7 128 278,00 386 020,46 555 000,00 340 000,00 200 000,00 215 000,00 215 000,00 9 750 494,00
110502 2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 645 342,00 645 342,00 404 555,00 24 285,00 645 342,00
5300000 53  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 100 000,00 100 000,00 100 000,00
5310000 53  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 100 000,00 100 000,00 100 000,00
збільшити видатки 100 000,00 100 000,00 100 000,00
210105 5317810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 100 000,00 100 000,00 100 000,00
7600000 76 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 50 885,00 50 885,00 50 885,00
7610000 76 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 50 885,00 50 885,00 50 885,00
250102 7618010 8010 0133 Резервний фонд
250344 7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 50 885,00 50 885,00 50 885,00
Разом видатків  659 024 674,00 659 024 674,00 270 892 393,00 22 347 449,46 5 120 140,00 2 663 700,00 753 000,00 19 300,00 2 456 440,00 2 146 440,00 915 650,00 664 144 814,00
7600000 76 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 55 022 947,00 44 768 747,00 10 254 200,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00 55 492 947,00
7610000 76 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 55 022 947,00 44 768 747,00 10 254 200,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00 55 492 947,00
250344 7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 30 000,00 30 000,00 30 000,00
250366 7618440 8440 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
250388 7618510 8510 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 113 200,00 113 200,00 113 200,00
250352 7618610 8610 0180 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 254 200,00 254 200,00 254 200,00
250315 7618700 8700 0180 Інші додаткові дотації 42 627 326,00 42 627 326,00 42 627 326,00
250380 7618800 8800 0180 Інші субвенції 1 998 221,00 1 998 221,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00 2 468 221,00
Усього видатків 714 047 621,00 703 793 421,00 270 892 393,00 22 347 449,46 10 254 200,00 5 590 140,00 2 663 700,00 753 000,00 19 300,00 2 926 440,00 2 616 440,00 915 650,00 719 637 761,00
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич

Додаток 6
до проекту рішення районної ради
від 22 грудня 2017 року № 
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2017 році
грн.
Код ТКВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) -122 591 -122 591
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  -122 591 -122 591
250404 0118600 8600 0133 Інші видатки  Програма  утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй  на 2018 рік  -122 591 -122 591
0300000 03 Райдержадміністрація (головний розпорядник) -7 500 -7 500
0310000 03 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  -7 500 -7 500
090412 0313400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2017 рік -7 500 -7 500
7600000 76 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 50 885 50 885
7610000 76 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 50 885 50 885
250344 7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів  місцевих бюджетів району на 2016-2017 роки 50 885 50 885
Всього  -79 206 -79 206
Заступник голови районної ради М.Калинич

Додаток 7
до проекту рішення районної ради
 від 22 грудня  2017 року № 
Розподіл
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
 програм соціально-економічного та культурного розвитку району
(КПВК 8370) на 2017 рік
грн.
№ п/п Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів                                                 
Загальний фонд (видатки споживання) Спеціальний фонд (видатки розвитку) Разом по обох фондах
1 2 3 4 5
3 Фінансове управління райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету  50 885 50 885
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів  місцевих бюджетів району на 2016-2017 роки 50 885 50 885
Разом 50 885 50 885
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич

Додаток 8
 до  проекту рішення  районної ради
від 22 грудня  2017 року  № 
Обсяги міжбюджетних трансфертів  сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2017 рік  КПКВК 7618800, 7618700
      (грн)
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
загальний фонд  Разом
джерела фінансового ресурсу
надпланові доходи перерозподіл  невикористаних бюджетних призначень
1 2 3 4 5
1 с. Березово -11802 -11 802
Інші додаткові дотації  -11802 -11 802
2 с.Бороняво 49 521 -18 216 31 305
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  49 521 49 521
Інші додаткові дотації  -18 216 -18 216
3 с.Велятино -17 848 -17 848
Інші додаткові дотації  -17 848 -17 848
4 с.Вільшани 32 371 32 371
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  32 371 32 371
5 с. Горінчево  -10 308 -10 308
Інші додаткові дотації  -10 308 -10 308
6 с. Драгово -24 407 -24 407
Інші додаткові дотації  -24 407 -24 407
7 с.Забрідь 42 171 -14 993 27 178
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  42 171 42 171
Інші додаткові дотації  -14 993 -14 993
8 с. Золотарево  -66 431 -66 431
Інші додаткові дотації  -66 431 -66 431
9 с. Іза  -13 443 -13 443
Інші додаткові дотації  -13 443 -13 443
10 с.Копашнево 72 759 -19 400 53 359
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  72 759 72 759
Інші додаткові дотації  -19 400 -19 400
11 с. Кошельово -8 194 -8 194
Інші додаткові дотації  -8 194 -8 194
12 с.Крайниково  60 013 -14 484 45 529
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  60 013 60 013
Інші додаткові дотації  -14 484 -14 484
13 с.Крива 26 515 26 515
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  26 515 26 515
14 с.Л.Поляна  70 968 70 968
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  70 968 70 968
15 с.Липовець  54 950 54 950
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  54 950 54 950
16 с. Липча  -9 475 -9 475
Інші додаткові дотації  -9 475 -9 475
17 с.Монастирець 40 707 -5 728 34 979
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  40 707 40 707
Інші додаткові дотації  -5 728 -5 728
18 с.Нанково 55 705 -11 715 43 990
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  55 705 55 705
Інші додаткові дотації  -11 715 -11 715
19 с. Н.Бисрий  -5 887 -5 887
Інші додаткові дотації  -5 887 -5 887
20 с. Н.Селище -15 795 -15 795
Інші додаткові дотації  -15 795 -15 795
21 с.Олександрівка 69 270 -13 602 55 668
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  69 270 69 270
Інші додаткові дотації  -13 602 -13 602
22 с. Рокосово -122 579 -122 579
Інші додаткові дотації  -122 579 -122 579
23 с. Сокирниця -31 423 -31 423
Інші додаткові дотації  -31 423 -31 423
24 с. Стеблівка -18 333 -18 333
Інші додаткові дотації  -18 333 -18 333
25 смт. Вишково -45 937 -45 937
Інші додаткові дотації  -45 937 -45 937
Разом 574 950 -500 000 74 950
Заступник голови районної ради  М.Калинич
 
 Додаток 9
до  проекту рішення районної ради
від 22 грудня   2017 року № 
Міжбюджетні трансферти  з районного  бюджету   сільським  бюджетам  на 2017 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти Разом 
Загальний фонд 
Інші  субвенції Інші додаткові дотації 
1 2 3 4 5
7313501000 с.Березово -11802 -11802
7313502000 с.Бороняво 49 521 -18 216 31305
7313503000 с.Велятино  -17 848 -17848
7313504000 с.Вільшани 32 371 32371
7313505000 с.Горінчево -10 308 -10308
7313507000 с.Драгово -24 407 -24407
7313508000 с.Забрідь 42 171 -14 993 27178
7313509000 с.Золотарево -66 431 -66431
7313510000 с.Іза  -13 443 -13443
7313511000 с.Копашнево 72 759 -19 400 53359
7313512000 с.Кошелево -8 194 -8194
7313513000 с.Крайниково 60 013 -14 484 45529
7313514000 с.Крива 26 515 26515
7313515000 с.Л.Поляна 70 968 70968
7313516000 с.Липовець 54 950 54950
7313517000 с.Липча -9 475 -9475
7313518000 с.Монастирець 40 707 -5 728 34979
7313519000 с.Нанково 55 705 -11 715 43990
7313520000 с.Н.Бистрий -5 887 -5887
7313521000 с.Н.Селище -15 795 -15795
7313522000 с.Олександрівка 69 270 -13 602 55668
7313523000 с.Рокосово -122 579 -122579
7313524000 с.Сокирниця -31 423 -31423
7313525000 с.Стеблівка -18 333 -18333
Разом по селах 574 950 -454 063 120 887
7313401000 смт.Вишково -45 937 -45937
Разом по селищу та селах 574 950 -500 000 74 950
Заступник голови районної ради М.Калинич