ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 18

Проект

(нова редакція)

УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
третє засідання дев’ятої сесії VІI скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я №

 
від 12 грудня 2017 року                                                                   м. Хуст
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 23 грудня 2016 року № 235
“Про районний бюджет на 2017 рік”
(із змінами від 05 квітня, 28 липня,
29 липня, 23 серпня, 17 жовтня,
27 листопада 2017 року)
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
рішення обласної ради від 30.11.2017 року № 977 " Про внесення змін до рішення обласної  ради від 22.12.2016  № 617 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017, 23.03.2017, 27.04.2017, 27.07.2017, 21.09.2017);
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 27.11.2017 р. № 633 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 30.11.2017 р. №450 "Про перерозподіл субвенцій у 2017 році";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.11.2017 р. № 459 "Про спрямування субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.12.2017 р. № 493 "Про внесення змін до обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.12.2017 р. № 494 "Про внесення змін до субвенції з міського бюджету (м. Хуст)";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.12.2017 р. № 496 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Велятинської сільської ради від 22 листопада 2017 року “Про внесення змін до рішення сесії Велятинської  сільської ради від 23 грудня 2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (із змінами від 24.02.2017, 20.06.2017, 27.07.2017, 03.11.2017 року);
рішення Ізянської сільської ради від 23 листопада 2017 року “Про внесення змін до рішення сесії Ізянської сільської ради від 23 грудня 2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (нова редакція) (із змінами від 17.02.2017, 21.04.2017, 14.07.2017, 25.09.2017 року);
рішення Нижньоселищенської сільської ради від 05 грудня 2017 року “Про внесення змін до рішення сесії  сільської ради від 24 грудня 2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (із змінами від 10.03.2017, 20.03.2017, 06.08.2017, 12.10.2017);
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 05.12.2017 року № 541 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 грудня 2017 року";
протокольне доручення Хустської районної ради від 11.12.2017 р. №01-30/476, районна рада
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.
 
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок стабілізаційної дотації та субвенцій з державного бюджету) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
 
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного, сільських бюджетів та змін доходів від перевиконання) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
 
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік згідно із додатком 4.
 
5. Затвердити зміни до додатку 3 рішення обласної ради “Про районний бюджет на 2017 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 5 до цього рішення.
 
6.Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік згідно із додатком 6.
 
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
 
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році згідно з додатком 8.
9.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2017 рік  (КПКВК 7618800) згідно з додатком 9.
 
10.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 10.
 
11. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
 
Голова ради                                                                                   Ю.Іванчо

 

Додаток 1
(нова редакція) 
до  проекту рішення районної ради
від 12 грудня  2017 р.  № 
Збільшення та зменшення  обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 3 489 400 3 489 400
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 3 489 400 3 489 400
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3 489 400 3 489 400
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 3 415 400 3 415 400
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 54 000 54 000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 20 000 20 000
20000000 Неподаткові надходження 54 900 54 900
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 2 900 2 900
21010000 Частина чистого прибутку (доходу)  державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції ( частки, паї) господарських товариств, у статутних фондах яких є державна або комунальна власність 2 900 2 900
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 2 900 2 900
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 52 000 52 000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 000 2 000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 2 000 2 000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 50 000 50 000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 50 000 50 000
Разом доходів 3 544 300 3 544 300
40000000 Офіційні трансферти  2 415 962 2 150 962 265 000 265 000
41000000 Від органів державного управління 2 415 962 2 150 962 265 000 265 000
41020000 Дотації  2 2
41020600 Стабілізаційна дотація 2 2
41030000 Субвенції   2 415 960 2 150 960 265 000 265 000
41030300 Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування ( з бюджету міста Хуст ) -250 000 -250 000
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу -2 000 000 -2 000 000
41030800 Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  3 800 000 3 800 000
41031000 Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 300 000 300 000
41035000 Інша субвенція, у тому числі з : 615 960 350 960 265 000 265 000
обласного бюджету 300 960 300 960
бюджету міста Хуст  250 000 250 000 250 000
бюджету села Велятино 25 000 25 000
бюджету села Іза 15 000 15 000 15 000
бюджету села Нижнє Селище 25 000 25 000
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя -50 000 -50 000
Усього доходів 5 960 262 5 695 262 265 000 265 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
Додаток  2
 (нова редакція)                                                          до проекту рішення районної ради
від 12 грудня 2017 року № 
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок стабілізаційної дотації та субвенцій з державного бюджету) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код ТКВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1000000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 2 2 2 2
1010000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 2 2 2 2
070201 1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  2 2 2 2
1500000 15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 2 050 000 2 050 000 2 050 000
1510000 15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 2 050 000 2 050 000 2 050 000
070303 1511060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях -50 000 -50 000 -50 000
1513010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 3 800 000 3 800 000 3 800 000
090201 1513011 3011 1030 Надання пільг  ветеранам війни і праці на ЖКП 85 500 85 500 85 500
090204 1513012 3012 1030 Надання пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за ві 5 500 5 500 5 500
090207 1513013 3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП 6 500 6 500 6 500
090210 1513014 3014 1070 Надання пільг громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплат 9 500 9 500 9 500
090215 1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 107 000 107 000 107 000
090405 1513016 3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3 586 000 3 586 000 3 586 000
1513020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 300 000 300 000 300 000
090406 1513026 3026 1060 Надання субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 300 000 300 000 300 000
1513040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
090304 1513043 3043 1040 Надання допомога при народженні дитини -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000
Разом видатків  2 050 002 2 050 002 2 2 050 002
Заступник голови районної ради М.Калинич
Додаток  3
(нова редакція)                                                    до проекту рішення районної ради
від  12 грудня  2017 року № 
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з обласного, сільського  бюджетів та змін доходів від перевиконання) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів  
грн.
Код ТКВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0300000 03 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 190 000 190 000 190 000
0310000 03 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  190 000 190 000 190 000
170703 0316650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 190 000 190 000 190 000
1000000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 2 888 095 2 888 095 2 209 600 199 000 146 599 146 599 146 599 131 599 3 034 694
1010000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 2 888 095 2 888 095 2 209 600 199 000 146 599 146 599 146 599 131 599 3 034 694
070201 1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  2 888 095 2 888 095 2 209 600 199 000 146 599 146 599 146 599 131 599 3 034 694
1400000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 476 162 476 162 176 162 476 162
1410000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 476 162 476 162 176 162 476 162
080101  1412010 2010 1731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 476 162 476 162 176 162 476 162
1500000 15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 960 960 960
1510000 15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 960 960 960
1513180 3180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 960 960 960
091303 1513182 3182 1010 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 960 960 960
7600000 76 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 208 444 208 444 208 444
7610000 76 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 208 444 208 444 208 444
250380 7618800 8800 0180 Інші субвенції 208 444 208 444 208 444
Разом видатків  3 763 661 3 763 661 2 209 600 375 162 146 599 146 599 146 599 131 599 3 910 260
М.Калинич
Додаток 4
(нова редакція)                                                                                    до проекту рішення районної ради
від 12 грудня року № 
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017рік 
грн.
Код ТКВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) -78 000,00 -78 000,00 26 500,00 -78 000,00
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  -78 000,00 -78 000,00 26 500,00 -78 000,00
зменшити видатки -104 500,00 -104 500,00 -104 500,00
010116 0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів -78 000,00 -78 000,00 -20 800,00
250404 0118600 8600 0133 Інші видатки  -26 500,00 -26 500,00 -26 500,00
збільшити видатки 26 500,00 26 500,00 26 500,00 26 500,00
250404 0118600 8600 0133 Інші видатки  26 500,00 26 500,00 26 500,00 26 500,00
1000000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 76 550,00 76 550,00 196 810,00 -143 470,00 76 550,00
1010000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 76 550,00 76 550,00 196 810,00 -143 470,00 76 550,00
зменшити видатки -372 460,00 -372 460,00 -161 690,00 -151 000,00 -372 460,00
070201 1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  -151 000,00 -151 000,00 -151 000,00 -151 000,00
070701  1011140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів  закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) -17 450,00 -17 450,00 -17 450,00
070805 1011200 1200 0990  Здійснення  централізованого господарського обслуговування -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00
070806  1011210 1210 0990  Утримання інших закладів освіти -202 010,00 -202 010,00 -161 690,00 -202 010,00
збільшити видатки 449 010,00 449 010,00 358 500,00 7 530,00 449 010,00
070201 1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  170 000,00 170 000,00 139 690,00 170 000,00
070304  1011070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 57 550,00 57 550,00 47 170,00 57 550,00
070401  1011090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 64 740,00 64 740,00 53 340,00 64 740,00
070802  1011170 1170 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 8 300,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00
070804 1011190 1190 0990  Централізоване ведення бухгалтерського обліку 144 800,00 144 800,00 110 000,00 7 530,00 144 800,00
070808 1011230 1230 0990  Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 3 620,00 3 620,00 3 620,00
1400000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) -99 000,00 -99 000,00 151 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 151 000,00
1410000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -99 000,00 -99 000,00 151 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 151 000,00
зменшити видатки -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00
080101  1412010 2010 1731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00
збільшити видатки 151 000,00 151 000,00 151 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 401 000,00
080101  1412010 2010 1731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 151 000,00 151 000,00 151 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 401 000,00
1500000 15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник)
1510000 15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
зменшити видатки -2 913 910,27 -2 913 910,27 -2 913 910,27
1513040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу -2 913 910,27 -2 913 910,27 -2 913 910,27
090303 1513042 3042 1040 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку -15 638,91 -15 638,91 -15 638,91
090304 1513043 3043 1040 Надання допомога при народженні дитини -2 898 271,36 -2 898 271,36 -2 898 271,36
збільшити видатки 2 913 910,27 2 913 910,27 2 913 910,27
1513040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 2 913 910,27 2 913 910,27 2 913 910,27
090306 1513045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 270 558,79 270 558,79 270 558,79
090401 1513048 3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 6 442,78 6 442,78
091300 1513049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 2 636 908,70 2 636 908,70 2 636 908,70
2400000 24 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) -170 000,00 -170 000,00 -150 000,00 -170 000,00
2410000 24 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) -170 000,00 -170 000,00 -150 000,00 -170 000,00
зменшити видатки -170 000,00 -170 000,00 -150 000,00 -170 000,00
110205 2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей -170 000,00 -170 000,00 -150 000,00 -170 000,00
5300000 53  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 100 000,00 100 000,00 100 000,00
5310000 53  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 100 000,00 100 000,00 100 000,00
збільшити видатки 100 000,00 100 000,00 100 000,00
210105 5317810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 100 000,00 100 000,00 100 000,00
7600000 76 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) -79 550,00 -79 550,00 -79 550,00
7610000 76 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) -79 550,00 -79 550,00 -79 550,00
зменшити видатки -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00
250102 7618010 8010 0133 Резервний фонд -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00
збільшити видатки 20 450,00 20 450,00 20 450,00
250380 7618800 8800 0180 Інші субвенції 20 450,00 20 450,00 20 450,00
Усього видатків -250 000,00 -250 000,00 73 310,00 7 530,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Заступник голови районної ради М.Калинич
Додаток 6
(нова редакція)
до  проекту рішення районної ради
 від  12 грудня 2017 року № 
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2017 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування  -131 599 131 599 131 599
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -131 599 131 599 131 599
208100 Залишок на початок 
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -131 599 131 599 131 599
600000  Фінансування за активними операціями  -131 599 131 599 131 599
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -131 599 131 599 131 599
602100 Залишок на початок 
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -131 599 131 599 131 599
Заступник голови районної ради                                               М.Калинич
Додаток 7
(нова редакція )
до проекту рішення районної ради
 від  12 грудня  2017 року № 
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,  видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн)
Код ТКВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 
Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1000000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 146 599
1010000 10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 146 599
070201 1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  Капітальні видатки 15 000
150110 1016330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів Реконструкція системи водопостачання та каналізування Липчанської ЗОШ 1-111 ст. Хустського району 1 475 567 92 1360192 131 599
1400000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 250 000
1410000 14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 250 000
080101  1412010 2010 1731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки 250 000
Всього  396 599
Заступник голови районної ради   М.Калинич
Додаток 8
(нова редакція)                                                                          до проекту рішення районної ради
від 12 грудня 2017 року № 
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2017 році
грн.
Код ТКВК Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0300000 03 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 190 000 190 000
0310000 03 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  190 000 190 000
170703 0316650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Програма фінансування робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2016-2017роки 190 000 190 000
5300000 53  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  (головний розпорядник) 100 000 100 000
5310000 53  Управління агропромислового розвитурайдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 100 000 100 000
250105 5317810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2017 рік  100 000 100 000
Всього  290 000 290 000
Заступник голови районної ради М.Калинич
Додаток 9
(нова редакція) 
 до проекту рішення  районної ради
від 12 грудня   2017 року  №
Обсяги міжбюджетних трансфертів  сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2017 рік  КПКВК 7618800
      (грн)
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
загальний фонд  Разом
джерела фінансового ресурсу
надпланові доходи
1 2 3 4
1 с.Бороняво 28 191 28 191
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  28 191 28 191
2 с.Вільшани 22 907 22 907
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  22 907 22 907
3 с.Забрідь 2 000 2 000
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  2 000 2 000
4 с.Копашнево 25 932 25 932
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  25 932 25 932
5 с.Крайниково  9 965 9 965
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  9 965 9 965
6 с.Л.Поляна  23 634 23 634
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  23 634 23 634
7 с.Липовець  54 021 54 021
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  54 021 54 021
8 с.Монастирець 30 814 30 814
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  30 814 30 814
9 с.Нанково 8 051 8 051
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  8 051 8 051
10 с.Олександрівка 23 379 23 379
 Оплата праці і нарахування на заробітну плату  23 379 23 379
Разом 228 894 228 894
Заступник голови районної ради  М.Калинич