ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2.
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
друге засідання дев’ятої сесія VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 27 листопада 2017 року м. Хуст
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
друге засідання дев’ятої сесія VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 27 листопада 2017 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 23 грудня 2016 року № 235
“Про районний бюджет на 2017 рік”
(із змінами від 05 квітня, 28 липня,
29 липня, 23 серпня, 17 жовтня 2017 року)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 13.10.2017 № 526 "Про розподіл медичної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 26.10.2017 № 537 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 02.11.2017 № 557 "Про перерозподіл обсягів субвенції";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від _______.2017 № ____ "Про розподіл стабілізаційної дотації";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 19.10.2017 № 378 "Про спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та розподіл додаткових коштів медичної субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 26.10.2017 № 394 "Про спрямування субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 02.11.2017 № 417 "Про спрямування субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.11.2017 № 425 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.11.2017 № 427 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 13.11.2017 № 431 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
рішення сесії Хустської міської ради від 10.11.2017 № 739 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 року "Про міський бюджет м.Хуст на 2017 рік" (із змінами від 24 лютого, 20 квітня, 27 червня, 22 вересня 2017 року);
рішення сесії Вишківської селищної ради від 20 жовтня 2017 року №338 “Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 23.12.2016 р. № 569 "Про селищний бюджет на 2017 рік" (із змінами від 15.02.2017, 27.04.2017, 12.06.2017, 14.07.2017, 06.09.2017);
рішення сесії Золотарівської сільської ради від 17 жовтня 2017 року №2 “Про внесення змін до рішення сесії Золотарівської сільської ради від 24 грудня 2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (із змінами від 28 квітня, 07 липня, 17 вересня 2017 року);
рішення сесії Копашнівської сільської ради від 18 жовтня 2017 р. “Про внесення змін до рішення сесії Копашнівської сільської ради від 23.12.2016 р. "Про сільський бюджет на 2017 рік" (із змінами від 05.04.2017 р., 12.05.2017 р., 10.08.2017 р., 09.10.2017 р.);
рішення сесії Горінчівської сільської ради від 20 жовтня 2017 року “Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії 7-го скликання (друге засідання) від 23 грудня 2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (із змінами від 28.02.2017, 07.04.2017, 09.06.2017, 11.07.2017 року);
рішення сесії Олександрівської сільської ради від 24 жовтня 2017 року “Про внесення змін до рішення сільської ради від 24 грудня 2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (із змінами від 18.03.2017, 20.04.2017, 28.06.2017, 03.10.2017);
рішення сесії Липчанської сільської ради від 26 жовтня 2017 року “Про внесення змін до рішення сесії Липчанської сільської ради від 28 грудня 2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (із змінами від 12.05.2017, 06.07.2017);
рішення сесії Нанківської сільської ради від 14 листопада 2017 року № 143 “Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 22.12.2016 р. "Про сільський бюджет на 2017 рік” (із змінами від 28.03.2017 р., 28.07.2017 р., 19.10.2017 р.);
рішення сесії Велятинської сільської ради від 03 листопада 2017 року “Про внесення змін до рішення сесії Велятинської сільської ради від 23.12.2016 року "Про сільський бюджет на 2017 рік” (із змінами від 24.02.2017 р., 20.06.2017 р., 27.07.2017 р.), районна рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок стабілізаційної дотації та субвенцій з державного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з міського м.Хуст та сільських бюджетів) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік згідно із додатком 4.
5.Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 6.
7.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році згідно з додатком 7.
8.З метою приведення у відповідність до додатку 4 «Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017рік» додатки 10 «Обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2017 рік КПКВК 7618800» та 11 «Міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільським бюджетам на 2017 рік», затверджені рішенням районної ради від 17 жовтня 2017 року №327, викласти у новій редакції (додатки 8,9).
9. Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2017 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно з додатком 10 до цього рішення.
10. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради Ю.Іванчо
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 27 листопада 2017 р. № | |||||
Збільшення обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
40000000 | Офіційні трансферти | 43 418 498 | 43 418 498 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 43 418 498 | 43 418 498 | ||
41020000 | Дотації | 6 187 698 | 6 187 698 | ||
41020600 | Стабілізаційна дотація | 6 187 698 | 6 187 698 | ||
41030000 | Субвенції | 37 230 800 | 37 230 800 | ||
41030300 | Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування ( з бюджету міста Хуст ) | 250 000 | 250 000 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 6 705 800 | 6 705 800 | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
41035000 | Інші субвенції, у тому числі з бюджетів : | 275 000 | 275 000 | ||
селища Вишково | 25 000 | 25 000 | |||
села Велятино | 25 000 | 25 000 | |||
села Горінчево | 25 000 | 25 000 | |||
села Золотарево | 100 000 | 100 000 | |||
села Копашнево | 25 000 | 25 000 | |||
села Липча | 25 000 | 25 000 | |||
села Нанково | 25 000 | 25 000 | |||
села Олександрівка | 25 000 | 25 000 | |||
Усього доходів | 43 418 498 | 43 418 498 | |||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 2 до проекту рішення районної ради від 27 листопада 2017 року № |
|||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок стабілізаційної дотації та субвенцій з державного бюджету |
|||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 6 187 698 | 6 187 698 | 5 085 907 | 6 187 698 | |||||||||||
1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 6 187 698 | 6 187 698 | 5 085 907 | 6 187 698 | |||||||||||
070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 5 014 448 | 5 014 448 | 4 121 229 | 5 014 448 | |||||||||
070301 | 1011040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 327 465 | 327 465 | 267 237 | 327 465 | |||||||||
070304 | 1011070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 67 400 | 67 400 | 56 281 | 67 400 | |||||||||
070401 | 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 778 385 | 778 385 | 641 160 | 778 385 | |||||||||
1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 6 705 800 | 6 705 800 | 5 299 467 | 6 705 800 | |||||||||||
1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 6 705 800 | 6 705 800 | 5 299 467 | 6 705 800 | |||||||||||
080101 | 1412010 | 2010 | 1731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3 213 098 | 3 213 098 | 2 675 003 | 3 213 098 | |||||||||
080300 | 1412120 | 2120 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 1 349 449 | 1 349 449 | 1 110 646 | 1 349 449 | |||||||||
080500 | 1412140 | 2140 | 0722 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 166 964 | 166964 | 112992 | 166 964 | |||||||||
080800 | 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 1 968 289 | 1968289 | 1400826 | 1 968 289 | |||||||||
081003 | 1412200 | 2200 | 0763 | Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування | 8 000 | 8000 | 8 000 | ||||||||||
1500000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||||||||||
1510000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||||||||||
1513010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||||||||||
090201 | 1513011 | 3011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни і праці на ЖКП | 648 500 | 648 500 | 648 500 | ||||||||||
090204 | 1513012 | 3012 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||||||||||
090207 | 1513013 | 3013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП | 32 600 | 32 600 | 32 600 | ||||||||||
090210 | 1513014 | 3014 | 1070 | Надання пільг громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату ЖКП | 229 650 | 229 650 | 229 650 | ||||||||||
090215 | 1513015 | 3015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 489 500 | 489 500 | 489 500 | ||||||||||
090405 | 1513016 | 3016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 23 578 750 | 23 578 750 | 23 578 750 | ||||||||||
7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||
7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||
250366 | 7618440 | 8440 | 0180 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально–економічного розвитку окремих територій | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||
Разом видатків | 42 893 498 | 37 893 498 | 10 385 374 | 5 000 000 | 42 893 498 | ||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 3 до проекту рішення районної ради від 27 листопада 2017 року № |
|||||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з міського м.Хуст та сільських бюджетів) на 2017 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 175 000 | 175 000 | 175 000 | ||||||||||||
0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 175 000 | 175 000 | 175 000 | ||||||||||||
170703 | 0316650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 175 000 | 175 000 | 175 000 | ||||||||||
1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
080101 | 1412010 | 2010 | 1731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||
Разом видатків | 525 000 | 525 000 | 525 000 | ||||||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 27 листопада 2017 року № |
|||||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017рік | |||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | |||||||||||||||
1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | |||||||||||||||
зменшити видатки | -130 090,00 | -130 090,00 | -105 000,00 | -130 090,00 | |||||||||||||
070802 | 1011170 | 1170 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | -14 637,00 | -14 637,00 | -14 637,00 | ||||||||||
070806 | 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | -115 453,00 | -115 453,00 | -105 000,00 | ||||||||||
збільшити видатки | 130 090,00 | 130 090,00 | 105 000,00 | 130 090,00 | |||||||||||||
070804 | 1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 130 090,00 | 130 090,00 | 105 000,00 | 130 090,00 | |||||||||
1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 27 000,00 | 27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | |||||||||
1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 27 000,00 | 27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | |||||||||
зменшити видатки | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | ||||||||||||
080800 | 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | ||||||||
збільшити видатки | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | ||||||||||||||
080800 | 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | ||||||||||
1500000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | |||||||||||||||
1510000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | |||||||||||||||
зменшити видатки | -2 697 666,84 | -2 697 666,84 | -2 697 666,84 | ||||||||||||||
1513020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | -53 682,66 | -53 682,66 | -53 682,66 | ||||||||||||
090202 | 1513021 | 3021 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу | -9 665,22 | -9 665,22 | -9 665,22 | ||||||||||
090205 | 1513022 | 3022 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу | -2,14 | -2,14 | -2,14 | ||||||||||
090208 | 1513023 | 3023 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу | -6 629,91 | -6 629,91 | -6 629,91 | ||||||||||
090211 | 1513024 | 3024 | 1070 | Надання пільг громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива | -20 158,83 | -20 158,83 | -20 158,83 | ||||||||||
090216 | 1513025 | 3025 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | -17 226,56 | -17 226,56 | -17 226,56 | ||||||||||
1513040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | -2 643 984,18 | -2 643 984,18 | -2 643 984,18 | ||||||||||||
090304 | 1513043 | 3043 | 1040 | Надання допомога при народженні дитини | -2 643 984,18 | -2 643 984,18 | -2 643 984,18 | ||||||||||
збільшити видатки | 2 697 666,84 | 2 697 666,84 | 2 697 666,84 | ||||||||||||||
1513020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 53 682,66 | 53 682,66 | 53 682,66 | ||||||||||||
090406 | 1513026 | 3026 | 1060 | Надання субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 53 682,66 | 53 682,66 | 53 682,66 | ||||||||||
1513040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 2 643 984,18 | 2 643 984,18 | 2 643 984,18 | ||||||||||||
090306 | 1513045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 353 132,52 | 353 132,52 | 353 132,52 | ||||||||||
091300 | 1513049 | 3049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 2 290 851,66 | 2 290 851,66 | 2 290 851,66 | ||||||||||
Усього видатків | 27 000,00 | 27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | |||||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 5 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 27 листопада 2017 року № | |||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2017 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 27 000 | -27 000 | -27 000 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 27 000 | -27 000 | -27 000 | |
208100 | Залишок на початок | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 27 000 | -27 000 | -27 000 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 27 000 | -27 000 | -27 000 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 27 000 | -27 000 | -27 000 | |
602100 | Залишок на початок | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 27 000 | -27 000 | -27 000 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 6 | |||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||
від 27 листопада 2017 року № | |||||||||
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||||
(грн) | |||||||||
Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | -27 000 | ||||||
1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | -27 000 | ||||||
080800 | 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | Капітальні видатки | -27 000 | |||
Всього | -27 000 | ||||||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич | ||||||||
Додаток 7 до проекту рішення районної ради від 27 листопада 2017 року № |
|||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 175 000 | 175 000 | |||
0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 175 000 | 175 000 | |||
0316650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | Програма фінансування робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2016-2017роки | 175 000 | 175 000 | |
Всього | 175 000 | 175 000 | |||||
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 8 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 27 листопада 2017 року № | ||||
Обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2017 рік КПКВК 7618800, 7618700 | ||||
(грн) | ||||
Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
загальний фонд | Разом | ||
джерела фінансового ресурсу | ||||
надпланові доходи | перерозподіл невикористаних бюджетних призначень | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
с. Березово | -11802 | -11 802 | ||
Інші додаткові дотації | -11802 | -11 802 | ||
с.Бороняво | 49 521 | -18 216 | 31 305 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 49 521 | 49 521 | ||
Інші додаткові дотації | -18 216 | -18 216 | ||
с.Велятино | -17 848 | -17 848 | ||
Інші додаткові дотації | -17 848 | -17 848 | ||
с.Вільшани | 32 371 | 32 371 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 32 371 | 32 371 | ||
с. Горінчево | -10 308 | -10 308 | ||
Інші додаткові дотації | -10 308 | -10 308 | ||
с. Драгово | -24 407 | -24 407 | ||
Інші додаткові дотації | -24 407 | -24 407 | ||
с.Забрідь | 42 171 | -14 993 | 27 178 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 42 171 | 42 171 | ||
Інші додаткові дотації | -14 993 | -14 993 | ||
с. Золотарево | -66 431 | -66 431 | ||
Інші додаткові дотації | -66 431 | -66 431 | ||
с. Іза | -13 443 | -13 443 | ||
Інші додаткові дотації | -13 443 | -13 443 | ||
с.Копашнево | 72 759 | -19 400 | 53 359 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 72 759 | 72 759 | ||
Інші додаткові дотації | -19 400 | -19 400 | ||
с. Кошельово | -8 194 | -8 194 | ||
Інші додаткові дотації | -8 194 | -8 194 | ||
с.Крайниково | 60 013 | -14 484 | 45 529 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 60 013 | 60 013 | ||
Інші додаткові дотації | -14 484 | -14 484 | ||
с.Крива | 26 515 | 26 515 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 26 515 | 26 515 | ||
с.Л.Поляна | 70 968 | 70 968 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 70 968 | 70 968 | ||
с.Липовець | 54 950 | 54 950 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 54 950 | 54 950 | ||
с. Липча | -9 475 | -9 475 | ||
Інші додаткові дотації | -9 475 | -9 475 | ||
с.Монастирець | 40 707 | -5 728 | 34 979 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 40 707 | 40 707 | ||
Інші додаткові дотації | -5 728 | -5 728 | ||
с.Нанково | 55 705 | -11 715 | 43 990 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 55 705 | 55 705 | ||
Інші додаткові дотації | -11 715 | -11 715 | ||
с. Н.Бисрий | -5 887 | -5 887 | ||
Інші додаткові дотації | -5 887 | -5 887 | ||
с. Н.Селище | -15 795 | -15 795 | ||
Інші додаткові дотації | -15 795 | -15 795 | ||
с.Олександрівка | 69 270 | -13 602 | 55 668 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 69 270 | 69 270 | ||
Інші додаткові дотації | -13 602 | -13 602 | ||
с. Рокосово | -122 579 | -122 579 | ||
Інші додаткові дотації | -122 579 | -122 579 | ||
с. Сокирниця | -31 423 | -31 423 | ||
Інші додаткові дотації | -31 423 | -31 423 | ||
с. Стеблівка | -18 333 | -18 333 | ||
Інші додаткові дотації | -18 333 | -18 333 | ||
смт. Вишково | -45 937 | -45 937 | ||
Інші додаткові дотації | -45 937 | -45 937 | ||
Разом | 574 950 | -500 000 | 74 950 | 74 950 |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |
Додаток 9 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 27 листопада 2017 року № | ||||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету сільським бюджетам на 2017 рік | ||||
грн. | ||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | Разом | |
Загальний фонд | ||||
Інші субвенції | Інші додаткові дотації | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7313501000 | с.Березово | -11802 | -11802 | |
7313502000 | с.Бороняво | 49 521 | -18 216 | 31305 |
7313503000 | с.Велятино | -17 848 | -17848 | |
7313504000 | с.Вільшани | 32 371 | 32371 | |
7313505000 | с.Горінчево | -10 308 | -10308 | |
7313507000 | с.Драгово | -24 407 | -24407 | |
7313508000 | с.Забрідь | 42 171 | -14 993 | 27178 |
7313509000 | с.Золотарево | -66 431 | -66431 | |
7313510000 | с.Іза | -13 443 | -13443 | |
7313511000 | с.Копашнево | 72 759 | -19 400 | 53359 |
7313512000 | с.Кошелево | -8 194 | -8194 | |
7313513000 | с.Крайниково | 60 013 | -14 484 | 45529 |
7313514000 | с.Крива | 26 515 | 26515 | |
7313515000 | с.Л.Поляна | 70 968 | 70968 | |
7313516000 | с.Липовець | 54 950 | 54950 | |
7313517000 | с.Липча | -9 475 | -9475 | |
7313518000 | с.Монастирець | 40 707 | -5 728 | 34979 |
7313519000 | с.Нанково | 55 705 | -11 715 | 43990 |
7313520000 | с.Н.Бистрий | -5 887 | -5887 | |
7313521000 | с.Н.Селище | -15 795 | -15795 | |
7313522000 | с.Олександрівка | 69 270 | -13 602 | 55668 |
7313523000 | с.Рокосово | -122 579 | -122579 | |
7313524000 | с.Сокирниця | -31 423 | -31423 | |
7313525000 | с.Стеблівка | -18 333 | -18333 | |
Разом по селах | 574 950 | -454 063 | 120 887 | |
7313401000 | смт.Вишково | -45 937 | -45937 | |
Разом по селищу та селах | 574 950 | -500 000 | 74 950 | |
Заступник голови районної ради | М.Калинич |