ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 32
Нова редакція
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
п'яте засідання шостої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 16 грудня 2016 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 13 січня 2016 року № 66
“Про районний бюджет на 2016 рік”
(зі змінами від 16.02.2016, 15.04.2016, 23.06.2016,
16.08.2016, 21.09.2016, 07.10.2016)
районної ради від 13 січня 2016 року № 66
“Про районний бюджет на 2016 рік”
(зі змінами від 16.02.2016, 15.04.2016, 23.06.2016,
16.08.2016, 21.09.2016, 07.10.2016)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, 103.2 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
рішення обласної ради від 13.10.2016 року № 533 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016, 28.07.2016., 22.09.2016) ”;
рішення обласної ради від 07.12.2016 року № 564 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016, 28.07.2016., 22.09.2016.,13.10.2016) ”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 26.10.2016 р. № 514 "Про перерозподіл обсягів субвенцій";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.10.2016 р. № 517 "Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.10.2016 р. № 518 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 29.10.2016 р. № 520 "Про перерозподіл обсягів субвенцій";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 14.11.2016 р. № 553 "Про перерозподіл обсягів субвенцій";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 24.11.2016 р. №581 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 24.11.2016 р. № 582 "Про розподіл освітньої субвенції з державного бюджету ";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.12.2016 р. № 604 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.10.2016 р. №416 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.10.2016 р. № 444 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.11.2016 р. № 467 "Про зменшення обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 09.11.2016 р. № 469 "Про зміну назви об'єкта проведення робіт ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 16.11.2016 р. № 495 "Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 16.11.2016 р. № 496 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 23.11.2016 р. №517 " Про передачу повноважень на виконання функцій від одного головного розпорядника до іншого у зв'язку із зміною структури райдержадміністрації ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 25.11.2016 р. №524 "Про спрямування субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 25.11.2016 р. №525 " Про розподіл додаткових коштів освітньої субвенції з державного бюджету ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.12.2016 р. №541 "Про спрямування іншої субвенції з обласного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.12.2016 р. №548 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Золотарівської сільської ради від 23 жовтня 2016 року № 1 “Про внесення змін до рішення сесії Золотарівської сільської ради від 13.01.2016 року "Про сільський бюджет на 2016 рік" (зі змінами від 15.04.2016, 12.06.2016, 21.08.2016, 18.09.2016.)”;
рішення Рокосівської сільської ради від 01 грудня 2016 року № 142 “Про внесення змін до рішення І сесії Рокосівської сільської ради VII скликання від 05.01.2016 року "Про сільський бюджет на 2016 рік" (зі змінами від 25.02.2016, 12.05.2016, 07.07.2016, 18.08.2016., 23.09.2016., 27.10.2016.)” ;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 01.12.2016 року № 572 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 грудня 2016 року";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 09.12.2016 року № 599 " Про залишок коштів освітньої субвенції";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 09.12.2016 року № 601 "Про надходження коштів( повернення кредитів) понад заплановані призначення на рік до спеціального фонду районного бюджету";
протокольне доручення Хустської районної ради від 13 грудня 2016 року №01-30/665;
лист Хустської районної ради від 15.12.2016 р. №01-30/672, районна рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільського бюджетів, змін доходів від перевиконання та стабілізаційної дотації з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 4.
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 6.
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році згідно з додатком 8.
9.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380 сільським бюджетам на 2016 рік та розподіл субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (КТКВК 250352) згідно з додатком 10.
11.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 11.
12. Затвердити зміни до повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2016 році згідно з додатком 12.
13. Затвердити зміни бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік з метою передачі повноважень на виконання функцій від одного головного розпорядника до іншого у зв'язку із зміною структури райдержадміністрації згідно із додатком 13.
14. Додатки № 1-13 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
рішення обласної ради від 13.10.2016 року № 533 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016, 28.07.2016., 22.09.2016) ”;
рішення обласної ради від 07.12.2016 року № 564 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016, 28.07.2016., 22.09.2016.,13.10.2016) ”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 26.10.2016 р. № 514 "Про перерозподіл обсягів субвенцій";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.10.2016 р. № 517 "Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.10.2016 р. № 518 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 29.10.2016 р. № 520 "Про перерозподіл обсягів субвенцій";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 14.11.2016 р. № 553 "Про перерозподіл обсягів субвенцій";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 24.11.2016 р. №581 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 24.11.2016 р. № 582 "Про розподіл освітньої субвенції з державного бюджету ";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.12.2016 р. № 604 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.10.2016 р. №416 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.10.2016 р. № 444 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.11.2016 р. № 467 "Про зменшення обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 09.11.2016 р. № 469 "Про зміну назви об'єкта проведення робіт ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 16.11.2016 р. № 495 "Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 16.11.2016 р. № 496 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 23.11.2016 р. №517 " Про передачу повноважень на виконання функцій від одного головного розпорядника до іншого у зв'язку із зміною структури райдержадміністрації ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 25.11.2016 р. №524 "Про спрямування субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 25.11.2016 р. №525 " Про розподіл додаткових коштів освітньої субвенції з державного бюджету ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.12.2016 р. №541 "Про спрямування іншої субвенції з обласного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.12.2016 р. №548 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Золотарівської сільської ради від 23 жовтня 2016 року № 1 “Про внесення змін до рішення сесії Золотарівської сільської ради від 13.01.2016 року "Про сільський бюджет на 2016 рік" (зі змінами від 15.04.2016, 12.06.2016, 21.08.2016, 18.09.2016.)”;
рішення Рокосівської сільської ради від 01 грудня 2016 року № 142 “Про внесення змін до рішення І сесії Рокосівської сільської ради VII скликання від 05.01.2016 року "Про сільський бюджет на 2016 рік" (зі змінами від 25.02.2016, 12.05.2016, 07.07.2016, 18.08.2016., 23.09.2016., 27.10.2016.)” ;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 01.12.2016 року № 572 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 грудня 2016 року";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 09.12.2016 року № 599 " Про залишок коштів освітньої субвенції";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 09.12.2016 року № 601 "Про надходження коштів( повернення кредитів) понад заплановані призначення на рік до спеціального фонду районного бюджету";
протокольне доручення Хустської районної ради від 13 грудня 2016 року №01-30/665;
лист Хустської районної ради від 15.12.2016 р. №01-30/672, районна рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільського бюджетів, змін доходів від перевиконання та стабілізаційної дотації з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 4.
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 6.
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році згідно з додатком 8.
9.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380 сільським бюджетам на 2016 рік та розподіл субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (КТКВК 250352) згідно з додатком 10.
11.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 11.
12. Затвердити зміни до повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2016 році згідно з додатком 12.
13. Затвердити зміни бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік з метою передачі повноважень на виконання функцій від одного головного розпорядника до іншого у зв'язку із зміною структури райдержадміністрації згідно із додатком 13.
14. Додатки № 1-13 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради О. Пацкан
Додаток 1 | |||||
нова редакція | |||||
до проект рішення районної ради | |||||
від 16 грудня 2016 р. № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 1 247 219 | 1 247 219 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1 247 219 | 1 247 219 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 247 219 | 1 247 219 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1 170 219 | 1 170 219 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 77 000 | 77 000 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 53 000 | 53 000 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 53 000 | 53 000 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 53 000 | 53 000 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 53 000 | 53 000 | ||
Разом доходів | 1 300 219 | 1 300 219 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | -3 103 802 | -3 936 002 | 832 200 | 832 200 |
41000000 | Від органів державного управління | -3 103 802 | -3 936 002 | 832 200 | 832 200 |
41020000 | Дотації | 7 475 800 | 7 475 800 | ||
41020600 | Стабілізаційна дотація | 7 475 800 | 7 475 800 | ||
41030000 | Субвенції | -10 579 602 | -11 411 802 | 832 200 | 832 200 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | -12 298 700 | -12 298 700 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -4 982 000 | -4 982 000 | ||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 295 200 | 2 295 200 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 2 921 100 | 2 921 100 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 632 300 | 632 300 | ||
41035000 | Інша субвенція з : | 852 498 | 20 298 | 832 200 | 832 200 |
обласного бюджету | 832 200 | 832 200 | 832 200 | ||
бюджету села Золотарево | 1 998 | 1 998 | |||
бюджету села Рокосово | 18 300 | 18 300 | |||
Усього доходів | -1 803 583 | -2 635 783 | 832 200 | 832 200 | |
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 2 | |||||||||||||||
нова редакція | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 16 грудня 2016 року № | |||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільського бюджетів, змін доходів від перевиконання та стабілізаційної дотації з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
01 | Районна рада | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||||||||||
250404 | 0133 | Інші видатки | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||
03 | Райдержадміністрація | 135 000 | 135 000 | 75 000 | 135 000 | ||||||||||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 90 000 | 90 000 | 75 000 | 90 000 | ||||||||||
091204 | 1020 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 90 000 | 90 000 | 75 000 | 90 000 | |||||||||
180000 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||
180404 | 0411 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 1 258 798 | 1 258 798 | 995 700 | 1 158 000 | 1 158 000 | 1 158 000 | 325 800 | 2 416 798 | ||||||
070000 | Освіта | 1 083 098 | 1 083 098 | 872 200 | 1 147 200 | 1 147 200 | 1 147 200 | 315 000 | 2 230 298 | ||||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 175 000 | 175 000 | 143 000 | 1 147 200 | 1 147 200 | 1 147 200 | 315 000 | 1 322 200 | |||||
070401 | 0960 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 525 000 | 525 000 | 430 000 | 525 000 | |||||||||
070802 | 0990 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 169 500 | 169 500 | 140 000 | 169 500 | |||||||||
070804 | 0990 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 107 200 | 107 200 | 78 200 | 107 200 | |||||||||
070805 | 0990 | Групи централізованого господарського обслуговування | 104 400 | 104 400 | 81 000 | 104 400 | |||||||||
070807 | 0990 | Інші освітні програми | 1 998 | 1 998 | 1 998 | ||||||||||
130000 | Фізична культура і спорт | 175 700 | 175 700 | 123 500 | 175 700 | ||||||||||
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
130107 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 150 700 | 150 700 | 123 500 | 150 700 | |||||||||
150000 | Будівництво | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |||||||||
150110 | Проведення невідкладних вілновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх шкіл | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |||||||||
14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 6 279 599 | 6 279 599 | 4 907 605 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 6 304 599 | ||||||
080000 | Охорона здоров"я | 6 279 599 | 6 279 599 | 4 907 605 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 6 304 599 | ||||||
080101 | 0731 | Лікарні | 2 080 059 | 2 080 059 | 1 715 359 | 2 080 059 | |||||||||
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 811 622 | 811 622 | 665 264 | 811 622 | |||||||||
080500 | 0722 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 223 320 | 223 320 | 183 049 | 223 320 | |||||||||
080800 | 0725 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 859 598 | 2 859 598 | 2 343 933 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 2 884 598 | |||||
081002 | 0763 | Інші заходи по охороні здоров'я | 305 000 | 305 000 | 305 000 | ||||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |||||||||||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||||||||
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
24 | Відділ культури райдержадміністрації | 197 701 | 197 701 | 162 050 | 197 701 | ||||||||||
110000 | Культура і мистецтво | 197 701 | 197 701 | 162 050 | 197 701 | ||||||||||
110205 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 197 701 | 197 701 | 162 050 | 197 701 | |||||||||
53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||
Разом видатків: | 7 980 598 | 7 980 598 | 6 140 355 | 1 183 000 | 1 183 000 | 1 183 000 | 350 800 | 9 163 598 | |||||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 78 026 | 78 026 | 336 893 | 336 893 | 336 893 | 336 893 | 414 919 | |||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 78 026 | 78 026 | 336 893 | 336 893 | 336 893 | 336 893 | 414 919 | |||||||
250380 | 0180 | Інші субвенції | 78 026 | 78 026 | 336 893 | 336 893 | 336 893 | 336 893 | 414 919 | ||||||
Усього видатків | 8 058 624 | 8 058 624 | 6 140 355 | 1 519 893 | 1 519 893 | 1 519 893 | 687 693 | 9 578 517 | |||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||||||||||||
Додаток 3 | |||||||||||||||
нова редакція | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 16 грудня 2016 року № | |||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 2 921 100,00 | 2 921 100,00 | 2 393 365,00 | 2 921 100,00 | ||||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі | 2 921 100,00 | 2 921 100,00 | 2 393 365,00 | 2 921 100,00 | |||||||||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 2 921 100,00 | 2 921 100,00 | 2 393 365,00 | 2 921 100,00 | |||||||||
14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 632 300,00 | 632 300,00 | 578 560,00 | 632 300,00 | ||||||||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі | 632 300,00 | 632 300,00 | 578 560,00 | 632 300,00 | |||||||||||
080101 | 0731 | Лікарні | 298 000,00 | 298 000,00 | 244 260,00 | 298 000,00 | |||||||||
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 334 300,00 | 334 300,00 | 334 300,00 | 334 300,00 | |||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | -14 985 500,00 | -14 985 500,00 | -14 985 500,00 | |||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -4 982 000,00 | -4 982 000,00 | -4 982 000,00 | ||||||||||||
090201 | 1030 | Пільги ветеранам війни і праці на ЖКП | -190 000,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | ||||||||||
090204 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком на ЖКП | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | ||||||||||
090210 | 1070 | Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | ||||||||||
090215 | 1070 | Пільги багатодітним сім"ям на житлово - комунальні послуги | -350 000,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | ||||||||||
090405 | 1060 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | -4 382 000,00 | -4 382 000,00 | -4 382 000,00 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 295 200,00 | 2 295 200,00 | 2 295 200,00 | ||||||||||||
090202 | 1030 | Пільги ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу | 45 435,97 | 45 435,97 | 45 435,97 | ||||||||||
090205 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1 015,61 | 1 015,61 | 1 015,61 | ||||||||||
090208 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу | 17 514,36 | 17 514,36 | 17 514,36 | ||||||||||
090211 | 1070 | Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива | 125 168,11 | 125 168,11 | 125 168,11 | ||||||||||
090216 | 1070 | Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 171 289,39 | 171 289,39 | 171 289,39 | ||||||||||
090406 | 1061 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 934 776,56 | 1 934 776,56 | 1 934 776,56 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | -12 298 700,00 | -12 298 700,00 | -12 298 700,00 | ||||||||||||
090302 | 1040 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | -198 383,31 | -198 383,31 | -198 383,31 | ||||||||||
090303 | 1040 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | -228 933,46 | -228 933,46 | -228 933,46 | ||||||||||
090304 | 1040 | Допомога при народженні дитини | -7 473 756,42 | -7 473 756,42 | -7 473 756,42 | ||||||||||
090305 | 1040 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | -9 782,00 | -9 782,00 | -9 782,00 | ||||||||||
090306 | 1040 | Допомога на дітей одиноким матерям | -1 723 719,76 | -1 723 719,76 | -1 723 719,76 | ||||||||||
090307 | 1040 | Тимчасова державна допомога дітям | -411 669,17 | -411 669,17 | -411 669,17 | ||||||||||
090308 | 1040 | Допомога при усиновленні дитини | -39 122,00 | -39 122,00 | -39 122,00 | ||||||||||
090401 | 1040 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | -1 104 734,76 | -1 104 734,76 | -1 104 734,76 | ||||||||||
091300 | 1010 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | -1 108 599,12 | -1 108 599,12 | -1 108 599,12 | ||||||||||
Разом видатків: | -11 432 100,00 | -11 432 100,00 | 2 971 925,00 | -11 432 100,00 | |||||||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||||||||||||
Додаток 4 | |||||||||||||||
нова редакція | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 16 грудня 2016 року № | |||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |||||||||
Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||||||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||||||
Усього видатків | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||||||||||||
Додаток 5 | |||||||||||||||
нова редакція | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 16 грудня 2016 р. № | |||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
01 | Районна рада | 12 560,00 | |||||||||||||
Зменшити призначення | -15 360,00 | -15 360,00 | -15 360,00 | ||||||||||||
250404 | 0133 | Інші видатки | -15 360,00 | -15 360,00 | -15 360,00 | ||||||||||
Збільшити призначення | 15 360,00 | 15 360,00 | 12 560,00 | 15 360,00 | |||||||||||
010116 | 0111 | Органи місцевого самоврядування | 15 360,00 | 15 360,00 | 12 560,00 | 15 360,00 | |||||||||
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 3 836 628,00 | -2 594 741,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | -204 000,00 | 46 000,00 | |||||||
Зменшити призначення | -4 843 517,00 | -4 843 517,00 | -2 594 741,00 | -204 000,00 | -204 000,00 | -204 000,00 | -204 000,00 | -5 047 517,00 | |||||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми - всього, в тому числі: | -4 376 266,00 | -4 376 266,00 | -2 408 300,00 | -204 000,00 | -204 000,00 | -204 000,00 | -204 000,00 | -4 580 266,00 | |||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -4 348 300,00 | -4 348 300,00 | -2 408 300,00 | -204 000,00 | -204 000,00 | -204 000,00 | -204 000,00 | -4 552 300,00 | |||||||
070301 | 0922 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати - всього, в тому числі: | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | ||||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | ||||||||||||
070304 | 0922 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку - всього, в тому числі: | -99 000,00 | -99 000,00 | -46 000,00 | -99 000,00 | |||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -99 000,00 | -99 000,00 | -46 000,00 | -99 000,00 | |||||||||||
070401 | 0960 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | |||||||||
070804 | 0990 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | -31 865,00 | -31 865,00 | -19 055,00 | -31 865,00 | |||||||||
070805 | 0990 | Групи централізованого господарського обслуговування | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | ||||||||||
070806 | 0990 | Інші заклади освіти | -71 746,00 | -71 746,00 | -56 746,00 | -71 746,00 | |||||||||
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | -117 000,00 | -117 000,00 | -117 000,00 | ||||||||||
130107 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -14 640,00 | -14 640,00 | -14 640,00 | -14 640,00 | |||||||||
Збільшити призначення | 4 843 517,00 | 4 843 517,00 | 3 836 628,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 5 093 517,00 | ||||||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми - всього, в тому числі: | 4 460 166,00 | 4 460 166,00 | 3 654 622,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 4 710 166,00 | ||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 432 200,00 | 4 432 200,00 | 3 631 422,00 | 4 432 200,00 | |||||||||||
070301 | 0922 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати - всього, в тому числі: | 65 000,00 | 65 000,00 | 53 000,00 | 65 000,00 | |||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 65 000,00 | 65 000,00 | 53 000,00 | 65 000,00 | |||||||||||
070304 | 0922 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку - всього, в тому числі: | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | ||||||||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | ||||||||||||
070401 | 0960 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 37 410,00 | 37 410,00 | 30 643,00 | 37 410,00 | |||||||||
070804 | 0990 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 30 055,00 | 30 055,00 | 25 400,00 | 30 055,00 | |||||||||
070805 | 0990 | Групи централізованого господарського обслуговування | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 750,00 | 18 000,00 | |||||||||
070806 | 0990 | Інші заклади освіти | 84 336,00 | 84 336,00 | 46 213,00 | 84 336,00 | |||||||||
070808 | 0990 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | ||||||||||
130107 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 14 640,00 | 14 640,00 | 12 000,00 | 14 640,00 | |||||||||
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | ||||||||||
14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 17 094,00 | 17 094,00 | 1 760 186,00 | -2 186 038,00 | -17 094,00 | -17 094,00 | -17 094,00 | -17 094,00 | ||||||
Зменшити призначення | -2 186 038,00 | -2 186 038,00 | -2 186 038,00 | -887 152,00 | -887 152,00 | -887 152,00 | -87 152,00 | -3 073 190,00 | |||||||
080101 | 0731 | Лікарні - всього, в тому числі: | -2 096 038,00 | -2 096 038,00 | -2 096 038,00 | -800 000,00 | -800 000,00 | -800 000,00 | -2 896 038,00 | ||||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -2 096 038,00 | -2 096 038,00 | -2 096 038,00 | -2 096 038,00 | |||||||||||
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) - всього, в тому числі: | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | |||||||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | |||||||||||
080800 | 0725 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги: | -27 625,00 | -27 625,00 | -27 625,00 | -27 625,00 | -27 625,00 | ||||||||
150114 | 0731 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю - всього, в тому числі: | -59 527,00 | -59 527,00 | -59 527,00 | -59 527,00 | -59 527,00 | ||||||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -59 527,00 | -59 527,00 | -59 527,00 | -59 527,00 | -59 527,00 | ||||||||||
Збільшити призначення | 2 203 132,00 | 2 203 132,00 | 1 760 186,00 | 870 058,00 | 870 058,00 | 870 058,00 | 70 058,00 | 3 073 190,00 | |||||||
080101 | 0731 | Лікарні - всього, в тому числі: | 2 096 038,00 | 2 096 038,00 | 1 730 186,00 | 2 096 038,00 | |||||||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 2 096 038,00 | 2 096 038,00 | 1 730 186,00 | 2 096 038,00 | |||||||||||
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) - всього, в тому числі: | 90 000,00 | 90 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | |||||||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 90 000,00 | 90 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | |||||||||||
080800 | 0725 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - всього, в тому числі: | 17 094,00 | 17 094,00 | 70 058,00 | 70 058,00 | 70 058,00 | 70 058,00 | 87 152,00 | ||||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 59 527,00 | 59 527,00 | 59 527,00 | 59 527,00 | 59 527,00 | ||||||||||
150114 | 0731 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | ||||||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | |||||||||||||||
Зменшити призначення | -321 630,33 | -321 630,33 | -321 630,33 | ||||||||||||
090202 | 1030 | Пільги ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу | -50 736,19 | -50 736,19 | -50 736,19 | ||||||||||
090205 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | ||||||||||
090208 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу | -15 933,56 | -15 933,56 | -15 933,56 | ||||||||||
090211 | 1070 | Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива | -112 719,89 | -112 719,89 | -112 719,89 | ||||||||||
090216 | 1070 | Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | -137 240,69 | -137 240,69 | -137 240,69 | ||||||||||
Збільшити призначення | 321 630,33 | 321 630,33 | 321 630,33 | ||||||||||||
090406 | 1061 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 321 630,33 | 321 630,33 | 321 630,33 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | |||||||||||||||
Зменшити призначення | -1 224 137,45 | -1 224 137,45 | -1 224 137,45 | ||||||||||||
090306 | 1040 | Допомога на дітей одиноким матерям | -1 224 137,45 | -1 224 137,45 | -1 224 137,45 | ||||||||||
Збільшити призначення | 1 224 137,45 | 1 224 137,45 | 1 224 137,45 | ||||||||||||
090304 | 1040 | Допомога при народженні дитини | 711 506,09 | 711 506,09 | 711 506,09 | ||||||||||
090305 | 1040 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 144 114,19 | 144 114,19 | 144 114,19 | ||||||||||
090413 | 1010 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 368 517,17 | 368 517,17 | 368 517,17 | ||||||||||
Зменшити призначення | -7 208,30 | -7 208,30 | -7 208,30 | ||||||||||||
091205 | 1010 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговуваання і потребують сторонньої допомоги | -7 208,30 | -7 208,30 | -7 208,30 | ||||||||||
Збільшити призначення | 7 208,30 | 7 208,30 | 7 208,30 | ||||||||||||
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 7 208,30 | 7 208,30 | 7 208,30 | ||||||||||
24 | Відділ культури райдержадміністрації | 91 000,00 | -53 425,00 | ||||||||||||
Зменшити призначення | -106 184,00 | -106 184,00 | -53 425,00 | -106 184,00 | |||||||||||
110201 | 0824 | Бібліотеки | -25 834,00 | -25 834,00 | -725,00 | -25 834,00 | |||||||||
110204 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | -23 600,00 | -23 600,00 | -23 000,00 | -23 600,00 | |||||||||
110205 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | -29 700,00 | -29 700,00 | -29 700,00 | -29 700,00 | |||||||||
110502 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | -27 050,00 | -27 050,00 | -27 050,00 | ||||||||||
Збільшити призначення | 106 184,00 | 106 184,00 | 91 000,00 | 106 184,00 | |||||||||||
110201 | 0824 | Бібліотеки | 25 834,00 | 25 834,00 | 23 500,00 | 25 834,00 | |||||||||
110204 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 000,00 | 23 600,00 | |||||||||
110205 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 29 700,00 | 29 700,00 | 23 000,00 | 29 700,00 | |||||||||
110502 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 27 050,00 | 27 050,00 | 21 500,00 | 27 050,00 | |||||||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 204 000,00 | 204 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -46 000,00 | ||||||||
Зменшити призначення | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | |||||||||||
250380 | 0180 | Інші субвенції | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | |||||||||
Збільшити призначення | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | ||||||||||||
250352 | 0180 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | ||||||||||
Разом видатків | 221 094,00 | 17 094,00 | 5 700 374,00 | -4 834 204,00 | 204 000,00 | -221 094,00 | -221 094,00 | -221 094,00 | -221 094,00 | ||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 6 | ||||||
нова редакція | ||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||
від 16 грудня 2016 року № | ||||||
Додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік | ||||||
( грн) | ||||||
Код | Назва | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
200000 | Внутрішнє фінансування | -466 599 | 706 599 | 706 599 | 240 000 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -466 599 | 706 599 | 706 599 | 240 000 | |
208100 | На початок періоду | 240 000 | 240 000 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -706 599 | 706 599 | 706 599 | ||
600000 | Фінансування за активними операціями | -466 599 | 706 599 | 706 599 | 240 000 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -466 599 | 706 599 | 706 599 | 240 000 | |
602100 | На початок періоду | 240 000 | 240 000 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -706 599 | 706 599 | 706 599 | ||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 7 | |||||||
нова редакція | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 16 грудня 2016 року № | |||||||
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||
КВК/ КТКВК |
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 1 444 000 | |||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | Капітальні видатки у тому числі: | 1 433 200 | |||
продовження робіт з капітального ремонту початкової школи Сокирницької ЗОШ 1-111 ст. по вул.Садова, №20 в с.Сокирниця Хустського району (коригування проекту) | 2290169 | 515 000 | |||||
капітальний ремонт Копашнівської ЗОШ 1-111 ст., у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | 1552062 | 250 000 | |||||
придбання шкільних автобусів | 628 200 | ||||||
оплата робіт за виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту ЗОШ 1-111 ст.в с.Драгово по заміні вікон на енергозберігаючі | 1550000 | 40 000 | |||||
150110 | 0921 | Проведення невідкладних вілновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх шкіл | Для оплати робіт за проведення коригування проектно-кошторисної документації по "Реконструкції зовнішньої каналізації Стеблівської ЗОШ 1-111 ст. Хустського району с. Стеблівка вул.Салдобошська, 154" | 800000 | 10 800 | ||
14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 7 906 | |||||
080101 | 0731 | Лікарні | Капітальні видатки (Капітальний ремонт інфекційного відділення Хустської районної лікарні (облаштування шатрової покрівлі, ремонт сантехнічного елетрообладнання, заміна вікон) | -800 000 | |||
080800 | 0725 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Капітальні видатки | 67 433 | |||
150114 | 0731 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю | Реконструкція даху та системи опалення будівлі інфекційного відділення Хустської РЛ | 800 000 | |||
150114 | 0731 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю | Виготовлення ПКД та проведення експертизи по реконструкції даху та системи опалення інфекційного відділення Хустської РЛ | -59 527 | |||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 86 893 | |||||
250380 | 0180 | Інші субвенції | Капітальні видатки | 86 893 | |||
Усього | 1 538 799 | ||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 8 | ||||||
нова редакція | ||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||
від 16 грудня 2016 року № | ||||||
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів | ||||||
районного бюджету у 2016 році | ||||||
(грн) | ||||||
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів; Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Районна рада | -10 860,00 | -10 860,00 | |||
250404 | 0133 | Інші видатки | Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй на 2016 рік | -10 860,00 | -10 860,00 | |
03 | Райдержадміністрація | 96 000,00 | 28 000,00 | 124 000,00 | ||
180404 | 0411 | Підтримка малого і середнього підприємництва | Програма підтримки малого підприємства в Хустському районі | 15 000,00 | 15 000,00 | |
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2015-2016 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2015-2016 роки | 15 000,00 | 15 000,00 | |
250404 | 0133 | Інші видатки | Програма розвитку туризму та рекреаціі в Хустському районі на 2016-2020 роки | 1 000,00 | 1 000,00 | |
250911 | 1060 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | Районна цільова програма "Власний дім" на 2012-2020 роки | 50 000,00 | 28 000,00 | 78 000,00 |
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 26 998,00 | 26 998,00 | |||
070807 | 0990 | Інші освітні програми | Програма харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Хустського району на 2016 рік | 1 998,00 | 1 998,00 | |
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки | 25 000,00 | 25 000,00 | |
14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 305 000,00 | 305 000,00 | |||
081002 | 0763 | Інші заходи по охороні здоров"я | Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки | 305 000,00 | 305 000,00 | |
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 90 000,00 | 90 000,00 | |||
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2016 рік | 77 208,30 | 77 208,30 | |
091205 | 1010 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2016 рік | -7 208,30 | -7 208,30 | |
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки (із змінами ) | 20 000,00 | 20 000,00 | |
24 | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | -1 000,00 | -1 000,00 | |||
250404 | 0133 | Інші видатки | Програма розвитку туризму та рекреаціі в Хустському районі на 2016-2020 роки | -1 000,00 | -1 000,00 | |
53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 року | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Усього | 521 138,00 | 28 000,00 | 549 138,00 | |||
Заступник голови районної ради | І.Рогач | |||||
Додаток 9 | ||||
нова редакція | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 16 грудня 2016 року № | ||||
Розподіл | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КТКВК 250344) | ||||
на 2016 рік | ||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Райдержадміністрація-головний розпорядник коштів | 30 000 | 30 000 | |
1.1 | Управління Державної казначейської служби України у Хустському райні Закарпатської області | 15 000 | 15 000 | |
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2015-2016 роки | 15 000 | 15 000 | ||
1.2 | Райдержадміністрація | |||
Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2015-2016 роки | 15 000 | 15 000 | ||
2. | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації-головний розпорядник коштів | 15000 | 15 000 | |
2.2 | Управління Державної служби України з надзвичайної ситуацій у Закарпатській області (Хустський міськрайонний відділ) | 15000 | 15 000 | |
Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 року | 15 000 | 15 000 | ||
3. | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації -головний розпорядник коштів | 20 000 | 20 000 | |
Програма інформаційного та матеріально-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2016 рік | 20 000 | 20 000 | ||
Разом | 65 000 | 65 000 | ||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 10 | |||||||
нова редакція | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 16 грудня 2016 року № | |||||||
Зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380 сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2016 рік та розподіл субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (КТКВК 250352) | |||||||
грн | |||||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |||
джерела фінансового ресурсу | |||||||
перевиконання доходів загального фонду | Кошти, що передаються із бюджету розвитку (спеціального фонду ) - до загального фонду (залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду) | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - перевиконання доходів загального фонду | кошти іншої субвенції з обасного бюджету | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | с.Крайниково | 78 026 | 78 026 | ||||
Для топографо-геодизичних вишукувань для подальшої розробки генерального плану території Крайниківської сільської ради | 78 026 | 78 026 | |||||
2 | с.Іза | 150 000 | 150 000 | ||||
Для завершення робіт покрівлі ДНЗ | 150 000 | 150 000 | |||||
3 | с.Липецька Поляна | 16 893 | 16 893 | ||||
Аварійно відбудовні роботи по відновленню даху сільського будинку культури | 16 893 | 16 893 | |||||
4 | с.Копашнево | 150 000 | -250 000 | -100 000 | |||
Реконструкція шкільного гуртожитку під ДНЗ на 50 місць по вул. Учительська, 2 в с. Копашнево, Хустського району. Коригування | 150 000 | -250 000 | -100 000 | ||||
5 | с.Горінчево | ||||||
Реконструкція існуючого приміщення сільської амбулаторії під корпус №2 ДНЗ в с.Горінчево, Хустського району. Коригування | -88 470 | -88 470 | |||||
Благоустрій території корпусу №2 ДНЗ в с.Горінчево, Хустського району | 88 470 | 88 470 | |||||
6 | с.Кошелево | 20 000 | 20 000 | ||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту дороги Кошелево-Залом | 20 000 | 20 000 | |||||
7 | Обласний бюджет | 204 000 | 204 000 | ||||
Придбання шкільних автобусів | 204 000 | 204 000 | |||||
Усього | 78 026 | 204 000 | 336 893 | -250 000 | 368 919 | 368 919 | |
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 11 | |||||
нова редакція | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 16 грудня 2016 р. № | |||||
Обсяги змін міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік | |||||
грн. | |||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | Разом | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | Інша субвенція | Інша субвенція | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7313510000 | с.Іза | 150 000 | 150 000 | ||
7313512000 | с. Кошельово | 20 000 | 20 000 | ||
7313511000 | с. Копашнево | -100 000 | -100 000 | ||
7313513000 | с.Крайниково | 78026 | 78 026 | ||
7313515000 | с.Л.Поляна | 16 893 | 16 893 | ||
Разом по селах | 78 026 | 86 893 | 164 919 | ||
7100000000 | Обласний бюджет | 204 000 | 204 000 | ||
Всього | 204 000 | 78 026 | 86 893 | 368 919 | |
Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||
Додаток 12 | ||||||||||||||
нова редакція | ||||||||||||||
до проекту рішення районої ради | ||||||||||||||
від 16 грудня 2016 р. № | ||||||||||||||
Зміни до повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2016 році | ||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | |||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | |||
бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | ||||||||||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | |||||||||
250912 | 1060 | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | ||||||||
03 | Райдержадміністрація | 50 000 | 50 000,00 | 28 000 | 28 000 | 50 000 | 28 000,00 | 78 000,00 | ||||||
250911 | 1060 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 50 000 | 50 000,00 | 28 000 | 28 000 | 50 000 | 28 000,00 | 78 000,00 | |||||
-районна цільова програма "Власний дім" на 2012-2020 роки | 50 000 | 50 000,00 | 28 000 | 28 000 | 50 000 | 28 000,00 | 78 000,00 | |||||||
УСЬОГО | 50 000 | 50 000,00 | 50 000 | 50 000,00 | ||||||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач | |||||||||||||
Додаток 13 | |||||||||||||||
нова редакція | |||||||||||||||
до проекту рішення районої ради | |||||||||||||||
від 16 грудня 2016 р. № | |||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
24 | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | -8704745 | -8704745 | -6453883 | -542895 | -415100 | -270000 | -146400 | -6000 | -145100 | -45100 | -45100 | -9119845 | ||
Зменшити призначення | -8704745 | -8704745 | -6453883 | -542895 | -415100 | -270000 | -146400 | -6000 | -145100 | -45100 | -45100 | -9119845 | |||
110000 | Культура і мистецтво | -8703745 | -8703745 | -6453883 | -542895 | -415100 | -270000 | -146400 | -6000 | -145100 | -45100 | -45100 | -9118845 | ||
110201 | 0824 | Бібліотеки | -956603 | -956603 | -675000 | -47851 | -956603 | ||||||||
110204 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | -1183342 | -1183342 | -835200 | -106532 | -10000 | -10000 | -1193342 | ||||||
110205 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | -5968333 | -5968333 | -4589683 | -377390 | -405100 | -260000 | -146400 | -6000 | -145100 | -45100 | -45100 | -6373433 | |
110502 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | -595467 | -595467 | -354000 | -11122 | -595467 | ||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | -1000 | -1000 | -1000 | |||||||||||
250404 | 0133 | Інші видатки | -1000 | -1000 | -1000 | ||||||||||
24 | Відділ культури райдержадміністрації | 8703745 | 8703745 | 6453883 | 542895 | 415100 | 270000 | 146400 | 6000 | 145100 | 45100 | 45100 | 9118845 | ||
Збільшити призначення | 8703745 | 8703745 | 6453883 | 542895 | 415100 | 270000 | 146400 | 6000 | 145100 | 45100 | 45100 | 9118845 | |||
110000 | Культура і мистецтво | 8703745 | 8703745 | 6453883 | 542895 | 415100 | 270000 | 146400 | 6000 | 145100 | 45100 | 45100 | 9118845 | ||
110201 | 0824 | Бібліотеки | 956603 | 956603 | 675000 | 47851 | 956603 | ||||||||
110204 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 1183342 | 1183342 | 835200 | 106532 | 10000 | 10000 | 1193342 | ||||||
110205 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 5968333 | 5968333 | 4589683 | 377390 | 405100 | 260000 | 146400 | 6000 | 145100 | 45100 | 45100 | 6373433 | |
110502 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 595467 | 595467 | 354000 | 11122 | 595467 | ||||||||
03 | Райдержадміністрація | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Збільшити призначення | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
250404 | 0133 | Інші видатки | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
Разом видатків: | |||||||||||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |