ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 32


                                                                                                   Нова редакція
                                                                                           Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
п'яте засідання шостої сесії VІI скликання
 
 
Р І Ш Е Н Н Я №
 
від 16 грудня 2016 року                                                                        м. Хуст
 
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 13 січня 2016 року № 66
“Про районний бюджет на 2016 рік”
(зі змінами від 16.02.2016, 15.04.2016, 23.06.2016,
16.08.2016, 21.09.2016, 07.10.2016)
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, 103.2 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
рішення обласної ради від 13.10.2016 року № 533 "Про внесення змін до рішення обласної  ради від 05.01.2016 №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016, 28.07.2016., 22.09.2016) ”;
рішення обласної ради від 07.12.2016 року № 564 "Про внесення змін до рішення обласної  ради від 05.01.2016  №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік” (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016, 28.07.2016., 22.09.2016.,13.10.2016) ”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 26.10.2016 р. № 514 "Про перерозподіл обсягів субвенцій";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.10.2016 р. № 517 "Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від  28.10.2016 р.  № 518 "Про внесення  змін до  обласного  бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 29.10.2016 р. № 520 "Про перерозподіл обсягів субвенцій";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 14.11.2016 р. № 553 "Про перерозподіл обсягів субвенцій";
розпорядження  голови  Закарпатської  обласної  державної адміністрації від 24.11.2016 р.  №581  "Про внесення  змін  до обласного  бюджету  на  2016 рік";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 24.11.2016 р. № 582 "Про розподіл освітньої субвенції з державного бюджету ";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.12.2016 р. № 604 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.10.2016 р. №416 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 27.10.2016 р. № 444 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.11.2016 р. № 467 "Про зменшення обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 09.11.2016 р. № 469 "Про зміну назви об'єкта проведення робіт ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 16.11.2016 р. № 495 "Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету на 2016 рік";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 16.11.2016 р. № 496 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 23.11.2016 р. №517 " Про передачу повноважень на виконання функцій від одного головного розпорядника до іншого у зв'язку із зміною структури райдержадміністрації ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 25.11.2016 р. №524 "Про спрямування субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 25.11.2016 р. №525 " Про розподіл додаткових коштів освітньої субвенції з державного бюджету ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 07.12.2016 р. №541 "Про спрямування іншої субвенції з обласного бюджету";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.12.2016 р. №548 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Золотарівської сільської ради від 23 жовтня 2016 року № 1 “Про внесення змін до рішення сесії Золотарівської сільської ради від 13.01.2016 року "Про сільський бюджет на 2016 рік" (зі змінами від 15.04.2016, 12.06.2016, 21.08.2016, 18.09.2016.)”;
рішення Рокосівської сільської ради від 01 грудня 2016 року № 142 “Про внесення змін до рішення І сесії Рокосівської сільської ради VII скликання від 05.01.2016 року "Про сільський бюджет на 2016 рік" (зі змінами від 25.02.2016, 12.05.2016, 07.07.2016, 18.08.2016., 23.09.2016., 27.10.2016.)” ;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 01.12.2016 року № 572 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 грудня 2016 року";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 09.12.2016 року № 599 " Про залишок коштів освітньої субвенції";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 09.12.2016 року № 601 "Про надходження коштів( повернення кредитів) понад заплановані призначення на рік до спеціального фонду районного бюджету";
протокольне доручення Хустської районної ради від 13 грудня 2016 року №01-30/665;
лист Хустської районної ради від 15.12.2016 р. №01-30/672, районна рада
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік згідно з додатком 1.
 
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за  рахунок субвенцій з обласного та сільського бюджетів, змін доходів від перевиконання та стабілізаційної дотації з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
 
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
 
4.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції, що утворився  на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 4.
 
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 5.
 
6.Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 6.
 
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
 
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році згідно з додатком 8.
 
9.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік згідно з додатком 9.
 
10.Затвердити зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380 сільським бюджетам на 2016 рік та розподіл субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (КТКВК 250352) згідно з додатком 10.
 
11.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 11.
 
12. Затвердити зміни до повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2016 році згідно з додатком 12.
 
13. Затвердити зміни бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік з метою передачі повноважень на виконання функцій від одного головного розпорядника до іншого у зв'язку із зміною структури райдержадміністрації згідно із додатком 13.
 
14. Додатки № 1-13 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
Голова ради                                                                            О. Пацкан
 
Додаток 1
нова редакція 
до  проект рішення районної ради
від  16 грудня  2016 р.  № 
Збільшення та зменшення  обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 1 247 219 1 247 219
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 1 247 219 1 247 219
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 247 219 1 247 219
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 1 170 219 1 170 219
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 77 000 77 000
20000000 Неподаткові надходження 53 000 53 000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 53 000 53 000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 53 000 53 000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 53 000 53 000
Разом доходів 1 300 219 1 300 219
40000000 Офіційні трансферти  -3 103 802 -3 936 002 832 200 832 200
41000000 Від органів державного управління -3 103 802 -3 936 002 832 200 832 200
41020000 Дотації  7 475 800 7 475 800
41020600 Стабілізаційна  дотація 7 475 800 7 475 800
41030000 Субвенції   -10 579 602 -11 411 802 832 200 832 200
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу -12 298 700 -12 298 700
41030800 Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  -4 982 000 -4 982 000
41031000 Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 295 200 2 295 200
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  2 921 100 2 921 100
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 632 300 632 300
41035000 Інша субвенція з :  852 498 20 298 832 200 832 200
обласного бюджету  832 200 832 200 832 200
бюджету села Золотарево 1 998 1 998
бюджету села Рокосово 18 300 18 300
Усього доходів -1 803 583 -2 635 783 832 200 832 200
Заступник голови районної ради І.Рогач


 
                                      Додаток 2                                                                                                                                                              
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від 16 грудня  2016 року №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за  рахунок субвенцій з обласного та сільського бюджетів, змін доходів від перевиконання та стабілізаційної дотації з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів  
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
01 Районна рада 4 500 4 500 4 500
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  4 500 4 500 4 500
250404 0133  Інші видатки  4 500 4 500 4 500
03 Райдержадміністрація 135 000 135 000 75 000 135 000
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 90 000 90 000 75 000 90 000
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 90 000 90 000 75 000 90 000
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 15 000 15 000 15 000
180404 0411 Підтримка малого і середнього підприємництва 15 000 15 000 15 000
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  30 000 30 000 30 000
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 30 000 30 000 30 000
10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  1 258 798 1 258 798 995 700 1 158 000 1 158 000 1 158 000 325 800 2 416 798
070000 Освіта 1 083 098 1 083 098 872 200 1 147 200 1 147 200 1 147 200 315 000 2 230 298
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 175 000 175 000 143 000 1 147 200 1 147 200 1 147 200 315 000 1 322 200
070401  0960  Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  525 000 525 000 430 000 525 000
070802  0990  Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти  169 500 169 500 140 000 169 500
070804 0990  Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 107 200 107 200 78 200 107 200
070805 0990  Групи централізованого господарського  обслуговування 104 400 104 400 81 000 104 400
070807 0990 Інші освітні програми  1 998 1 998 1 998
130000  Фізична культура і спорт 175 700 175 700 123 500 175 700
130102  0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  25 000 25 000 25 000
130107  0810  Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  150 700 150 700 123 500 150 700
150000 Будівництво 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800
150110 Проведення невідкладних вілновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх шкіл 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  6 279 599 6 279 599 4 907 605 25 000 25 000 25 000 25 000 6 304 599
080000 Охорона здоров"я 6 279 599 6 279 599 4 907 605 25 000 25 000 25 000 25 000 6 304 599
080101 0731 Лікарні 2 080 059 2 080 059 1 715 359 2 080 059
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік  та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 811 622 811 622 665 264 811 622
080500  0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 223 320 223 320 183 049 223 320
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2 859 598 2 859 598 2 343 933 25 000 25 000 25 000 25 000 2 884 598
081002  0763  Інші заходи по охороні здоров'я  305 000 305 000 305 000
15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  90 000 90 000 90 000
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 70 000 70 000 70 000
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 70 000 70 000 70 000
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  20 000 20 000 20 000
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 20 000 20 000 20 000
24 Відділ культури  райдержадміністрації  197 701 197 701 162 050 197 701
110000 Культура і мистецтво 197 701 197 701 162 050 197 701
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 197 701 197 701 162 050 197 701
53 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 15 000 15 000 15 000
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  15 000 15 000 15 000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 15 000 15 000 15 000
Разом видатків:  7 980 598 7 980 598 6 140 355 1 183 000 1 183 000 1 183 000 350 800 9 163 598
76 Фінансове управління райдержадміністрації 78 026 78 026 336 893 336 893 336 893 336 893 414 919
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  78 026 78 026 336 893 336 893 336 893 336 893 414 919
250380 0180  Інші субвенції 78 026 78 026 336 893 336 893 336 893 336 893 414 919
Усього видатків 8 058 624 8 058 624 6 140 355 1 519 893 1 519 893 1 519 893 687 693 9 578 517
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
             Додаток 3                                                                                                                                                              
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від 16 грудня 2016 року №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за  рахунок субвенцій з  державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів  
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  2 921 100,00 2 921 100,00 2 393 365,00 2 921 100,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі 2 921 100,00 2 921 100,00 2 393 365,00 2 921 100,00
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 2 921 100,00 2 921 100,00 2 393 365,00 2 921 100,00
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  632 300,00 632 300,00 578 560,00 632 300,00
Медична  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі 632 300,00 632 300,00 578 560,00 632 300,00
080101 0731 Лікарні 298 000,00 298 000,00 244 260,00 298 000,00
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік  та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 334 300,00 334 300,00 334 300,00 334 300,00
15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  -14 985 500,00 -14 985 500,00 -14 985 500,00
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  -4 982 000,00 -4 982 000,00 -4 982 000,00
090201 1030 Пільги ветеранам війни і праці на ЖКП -190 000,00 -190 000,00 -190 000,00
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком на ЖКП -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00
090210 1070 Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00
090215 1070 Пільги багатодітним сім"ям на житлово - комунальні послуги  -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -4 382 000,00 -4 382 000,00 -4 382 000,00
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2 295 200,00 2 295 200,00 2 295 200,00
090202 1030 Пільги ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу 45 435,97 45 435,97 45 435,97
090205 1030 Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу 1 015,61 1 015,61 1 015,61
090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу 17 514,36 17 514,36 17 514,36
090211 1070 Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива 125 168,11 125 168,11 125 168,11
090216 1070 Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 171 289,39 171 289,39 171 289,39
090406 1061 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1 934 776,56 1 934 776,56 1 934 776,56
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу -12 298 700,00 -12 298 700,00 -12 298 700,00
090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами -198 383,31 -198 383,31 -198 383,31
090303 1040 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років  -228 933,46 -228 933,46 -228 933,46
090304 1040 Допомога при народженні дитини -7 473 756,42 -7 473 756,42 -7 473 756,42
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено  опіку чи піклування -9 782,00 -9 782,00 -9 782,00
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям -1 723 719,76 -1 723 719,76 -1 723 719,76
090307 1040 Тимчасова державна допомога  дітям -411 669,17 -411 669,17 -411 669,17
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини -39 122,00 -39 122,00 -39 122,00
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям -1 104 734,76 -1 104 734,76 -1 104 734,76
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам -1 108 599,12 -1 108 599,12 -1 108 599,12
Разом видатків:  -11 432 100,00 -11 432 100,00 2 971 925,00 -11 432 100,00
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
Додаток 4
нова редакція 
 до проекту рішення  районної ради
від 16 грудня 2016 року  №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції, що утворився  на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів 
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
Усього видатків 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
Додаток  5
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
від  16 грудня  2016 р.  № 
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік 
(грн)
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
01 Районна рада 12 560,00
Зменшити призначення  -15 360,00 -15 360,00 -15 360,00
250404 0133  Інші видатки  -15 360,00 -15 360,00 -15 360,00
Збільшити призначення  15 360,00 15 360,00 12 560,00 15 360,00
010116 0111  Органи місцевого самоврядування 15 360,00 15 360,00 12 560,00 15 360,00
10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  3 836 628,00 -2 594 741,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 -204 000,00 46 000,00
Зменшити призначення  -4 843 517,00 -4 843 517,00 -2 594 741,00 -204 000,00 -204 000,00 -204 000,00 -204 000,00 -5 047 517,00
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми  - всього, в тому числі: -4 376 266,00 -4 376 266,00 -2 408 300,00 -204 000,00 -204 000,00 -204 000,00 -204 000,00 -4 580 266,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -4 348 300,00 -4 348 300,00 -2 408 300,00 -204 000,00 -204 000,00 -204 000,00 -204 000,00 -4 552 300,00
070301  0922 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати - всього, в тому числі: -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00
070304  0922 Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку - всього, в тому числі: -99 000,00 -99 000,00 -46 000,00 -99 000,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -99 000,00 -99 000,00 -46 000,00 -99 000,00
070401  0960  Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00
070804 0990  Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти -31 865,00 -31 865,00 -19 055,00 -31 865,00
070805 0990  Групи централізованого господарського  обслуговування -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00
070806  0990  Інші заклади освіти  -71 746,00 -71 746,00 -56 746,00 -71 746,00
130102  0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  -117 000,00 -117 000,00 -117 000,00
130107  0810  Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  -14 640,00 -14 640,00 -14 640,00 -14 640,00
Збільшити призначення  4 843 517,00 4 843 517,00 3 836 628,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 5 093 517,00
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми  - всього, в тому числі: 4 460 166,00 4 460 166,00 3 654 622,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 4 710 166,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  4 432 200,00 4 432 200,00 3 631 422,00 4 432 200,00
070301  0922 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати  - всього, в тому числі: 65 000,00 65 000,00 53 000,00 65 000,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  65 000,00 65 000,00 53 000,00 65 000,00
070304  0922 Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку - всього, в тому числі: 15 100,00 15 100,00 15 100,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  15 100,00 15 100,00 15 100,00
070401  0960  Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  37 410,00 37 410,00 30 643,00 37 410,00
070804 0990  Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 30 055,00 30 055,00 25 400,00 30 055,00
070805 0990  Групи централізованого господарського  обслуговування 18 000,00 18 000,00 14 750,00 18 000,00
070806  0990  Інші заклади освіти  84 336,00 84 336,00 46 213,00 84 336,00
070808 0990  Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 1 810,00 1 810,00 1 810,00
130107  0810  Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  14 640,00 14 640,00 12 000,00 14 640,00
130102  0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  117 000,00 117 000,00 117 000,00
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  17 094,00 17 094,00 1 760 186,00 -2 186 038,00 -17 094,00 -17 094,00 -17 094,00 -17 094,00
Зменшити призначення  -2 186 038,00 -2 186 038,00 -2 186 038,00 -887 152,00 -887 152,00 -887 152,00 -87 152,00 -3 073 190,00
080101  0731  Лікарні - всього, в тому числі: -2 096 038,00 -2 096 038,00 -2 096 038,00 -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 -2 896 038,00
Медична  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -2 096 038,00 -2 096 038,00 -2 096 038,00 -2 096 038,00
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік  та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) - всього, в тому числі: -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00
Медична  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги: -27 625,00 -27 625,00 -27 625,00 -27 625,00 -27 625,00
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю  - всього, в тому числі: -59 527,00 -59 527,00 -59 527,00 -59 527,00 -59 527,00
Медична  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -59 527,00 -59 527,00 -59 527,00 -59 527,00 -59 527,00
Збільшити призначення  2 203 132,00 2 203 132,00 1 760 186,00 870 058,00 870 058,00 870 058,00 70 058,00 3 073 190,00
080101  0731  Лікарні - всього, в тому числі: 2 096 038,00 2 096 038,00 1 730 186,00 2 096 038,00
Медична  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  2 096 038,00 2 096 038,00 1 730 186,00 2 096 038,00
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік  та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) - всього, в тому числі: 90 000,00 90 000,00 30 000,00 90 000,00
Медична  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  90 000,00 90 000,00 30 000,00 90 000,00
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - всього, в тому числі: 17 094,00 17 094,00 70 058,00 70 058,00 70 058,00 70 058,00 87 152,00
Медична  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  59 527,00 59 527,00 59 527,00 59 527,00 59 527,00
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю  800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00
15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Зменшити призначення  -321 630,33 -321 630,33 -321 630,33
090202 1030 Пільги ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу -50 736,19 -50 736,19 -50 736,19
090205 1030 Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00
090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу -15 933,56 -15 933,56 -15 933,56
090211 1070 Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива -112 719,89 -112 719,89 -112 719,89
090216 1070 Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу -137 240,69 -137 240,69 -137 240,69
Збільшити призначення  321 630,33 321 630,33 321 630,33
090406 1061 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 321 630,33 321 630,33 321 630,33
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
Зменшити призначення  -1 224 137,45 -1 224 137,45 -1 224 137,45
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям -1 224 137,45 -1 224 137,45 -1 224 137,45
Збільшити призначення  1 224 137,45 1 224 137,45 1 224 137,45
090304 1040 Допомога при народженні дитини 711 506,09 711 506,09 711 506,09
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено  опіку чи піклування 144 114,19 144 114,19 144 114,19
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 368 517,17 368 517,17 368 517,17
Зменшити призначення  -7 208,30 -7 208,30 -7 208,30
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговуваання і потребують сторонньої допомоги -7 208,30 -7 208,30 -7 208,30
Збільшити призначення  7 208,30 7 208,30 7 208,30
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 7 208,30 7 208,30 7 208,30
24 Відділ культури  райдержадміністрації  91 000,00 -53 425,00
Зменшити призначення  -106 184,00 -106 184,00 -53 425,00 -106 184,00
110201 0824 Бібліотеки -25 834,00 -25 834,00 -725,00 -25 834,00
110204 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу -23 600,00 -23 600,00 -23 000,00 -23 600,00
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей -29 700,00 -29 700,00 -29 700,00 -29 700,00
110502 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи -27 050,00 -27 050,00 -27 050,00
Збільшити призначення  106 184,00 106 184,00 91 000,00 106 184,00
110201 0824 Бібліотеки 25 834,00 25 834,00 23 500,00 25 834,00
110204 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 23 600,00 23 600,00 23 000,00 23 600,00
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 29 700,00 29 700,00 23 000,00 29 700,00
110502 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 27 050,00 27 050,00 21 500,00 27 050,00
76 Фінансове управління райдержадміністрації 204 000,00 204 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -46 000,00
Зменшити призначення  -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00
250380 0180  Інші субвенції -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00
Збільшити призначення  204 000,00 204 000,00 204 000,00
250352 0180  Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 204 000,00 204 000,00 204 000,00
Разом видатків 221 094,00 17 094,00 5 700 374,00 -4 834 204,00 204 000,00 -221 094,00 -221 094,00 -221 094,00 -221 094,00
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
Додаток 6
нова редакція 
 до проекту рішення  районної ради
від 16 грудня 2016 року  №
Додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік 
( грн)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  -466 599 706 599 706 599 240 000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -466 599 706 599 706 599 240 000
208100 На початок періоду 240 000 240 000
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -706 599 706 599 706 599
600000  Фінансування за активними операціями  -466 599 706 599 706 599 240 000
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -466 599 706 599 706 599 240 000
602100 На початок періоду 240 000 240 000
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -706 599 706 599 706 599
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач
 
Додаток 7
нова редакція 
 до проекту рішення  районної ради
від 16 грудня  2016 року  №
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,  які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
КВК/
КТКВК
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8
10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  1 444 000
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Капітальні видатки у тому числі: 1 433 200
продовження робіт з капітального ремонту початкової школи Сокирницької ЗОШ 1-111 ст. по вул.Садова, №20 в с.Сокирниця Хустського району (коригування проекту) 2290169 515 000
 капітальний ремонт Копашнівської ЗОШ 1-111 ст., у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації 1552062 250 000
придбання шкільних автобусів 628 200
оплата робіт за виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту ЗОШ 1-111 ст.в с.Драгово по заміні вікон на енергозберігаючі 1550000 40 000
150110 0921  Проведення невідкладних вілновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх шкіл Для оплати робіт за проведення коригування проектно-кошторисної документації по "Реконструкції зовнішньої каналізації Стеблівської ЗОШ 1-111 ст. Хустського району с. Стеблівка вул.Салдобошська, 154" 800000 10 800
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  7 906
080101 0731 Лікарні Капітальні видатки (Капітальний ремонт інфекційного відділення Хустської районної лікарні (облаштування шатрової покрівлі, ремонт сантехнічного елетрообладнання, заміна вікон) -800 000
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Капітальні видатки 67 433
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю Реконструкція даху та системи опалення будівлі інфекційного відділення Хустської РЛ 800 000
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю Виготовлення ПКД та проведення експертизи по реконструкції даху та системи опалення  інфекційного відділення Хустської РЛ -59 527
76 Фінансове управління райдержадміністрації 86 893
250380 0180  Інші субвенції Капітальні видатки 86 893
Усього 1 538 799
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
Додаток 8
нова редакція 
 до проекту рішення  районної ради
від 16 грудня  2016 року  №
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
 районного бюджету у 2016 році
      (грн)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом
1 2 3 4 5 6 7
01 Районна рада -10 860,00 -10 860,00
250404 0133  Інші видатки  Програма  утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй  на 2016 рік  -10 860,00 -10 860,00
03 Райдержадміністрація 96 000,00 28 000,00 124 000,00
180404 0411 Підтримка малого і середнього підприємництва Програма підтримки малого підприємства в Хустському районі  15 000,00 15 000,00
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2015-2016 15 000,00 15 000,00
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2015-2016 роки 15 000,00 15 000,00
250404 0133  Інші видатки  Програма розвитку туризму та рекреаціі в Хустському районі на 2016-2020 роки  1 000,00 1 000,00
250911 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам Районна цільова програма "Власний дім" на 2012-2020 роки 50 000,00 28 000,00 78 000,00
10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  26 998,00 26 998,00
070807 0990 Інші освітні програми  Програма харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Хустського району на 2016 рік 1 998,00 1 998,00
130102  0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки 25 000,00 25 000,00
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  305 000,00 305 000,00
081002 0763 Інші заходи по охороні здоров"я Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки 305 000,00 305 000,00
15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  90 000,00 90 000,00
090412 1090  Інші видатки на соціальний захист населення Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2016 рік 77 208,30 77 208,30
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2016 рік -7 208,30 -7 208,30
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки (із змінами ) 20 000,00 20 000,00
24 Відділ культури та туризму   райдержадміністрації  -1 000,00 -1 000,00
250404 0133  Інші видатки  Програма розвитку туризму та рекреаціі в Хустському районі на 2016-2020 роки  -1 000,00 -1 000,00
53 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 15 000,00 15 000,00
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 року 15 000,00 15 000,00
Усього 521 138,00 28 000,00 549 138,00
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
   Додаток 9                                                                                                                                                               
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від  16 грудня  2016 року №
Розподіл
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
 програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КТКВК 250344)
на 2016 рік
грн.
№ п/п Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів                                                 
Загальний фонд (видатки споживання) Спеціальний фонд (видатки розвитку) Разом по обох фондах
1 2 3 4 5
1. Райдержадміністрація-головний розпорядник коштів 30 000 30 000
1.1 Управління Державної казначейської служби України у Хустському райні Закарпатської області 15 000 15 000
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2015-2016 роки 15 000 15 000
1.2 Райдержадміністрація
Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2015-2016 роки 15 000 15 000
2. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації-головний розпорядник коштів 15000 15 000
2.2 Управління Державної служби України з надзвичайної ситуацій у Закарпатській області  (Хустський міськрайонний відділ) 15000 15 000
Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 року 15 000 15 000
3.  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації -головний розпорядник коштів 20 000 20 000
Програма інформаційного та матеріально-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2016 рік 20 000 20 000
Разом 65 000 65 000
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач
 
    Додаток 10
    нова редакція 
до проекту рішення  районної ради
від  16 грудня 2016 року  №
Зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380  сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2016 рік та розподіл субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (КТКВК 250352)
грн
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
загальний фонд  спеціальний фонд Разом
джерела фінансового ресурсу
перевиконання доходів загального фонду Кошти, що передаються із бюджету розвитку (спеціального фонду ) - до загального фонду  (залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - перевиконання доходів загального фонду кошти іншої субвенції з обасного бюджету
1 2 3 4 5 6 7
1 с.Крайниково 78 026 78 026
Для топографо-геодизичних  вишукувань для подальшої розробки генерального плану території Крайниківської сільської ради 78 026 78 026
2 с.Іза 150 000 150 000
Для завершення робіт покрівлі ДНЗ  150 000 150 000
3 с.Липецька Поляна 16 893 16 893
Аварійно відбудовні роботи по відновленню даху сільського будинку культури 16 893 16 893
4 с.Копашнево 150 000 -250 000 -100 000
Реконструкція шкільного гуртожитку під ДНЗ на 50 місць по вул. Учительська, 2 в с. Копашнево, Хустського району. Коригування 150 000 -250 000 -100 000
5 с.Горінчево
Реконструкція існуючого приміщення сільської амбулаторії під корпус №2 ДНЗ в с.Горінчево, Хустського району. Коригування -88 470 -88 470
Благоустрій території корпусу №2 ДНЗ в с.Горінчево, Хустського району 88 470 88 470
6 с.Кошелево 20 000 20 000
Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту дороги Кошелево-Залом 20 000 20 000
7 Обласний бюджет 204 000 204 000
Придбання шкільних автобусів 204 000 204 000
Усього 78 026 204 000 336 893 -250 000 368 919 368 919
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач
 
 Додаток 11
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
від  16  грудня  2016 р.  № 
 Обсяги змін міжбюджетних трансфертів  з районного  бюджету місцевим  бюджетам  на 2016 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти Разом                                      
Загальний фонд  Спеціальний фонд 
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду  Інша субвенція    Інша субвенція   
1 2 3 4 5 6
7313510000 с.Іза  150 000 150 000
7313512000 с. Кошельово 20 000 20 000
7313511000 с. Копашнево  -100 000 -100 000
7313513000 с.Крайниково 78026 78 026
7313515000 с.Л.Поляна 16 893 16 893
Разом по селах 78 026 86 893 164 919
7100000000 Обласний бюджет 204 000 204 000
Всього  204 000 78 026 86 893 368 919
Заступник голови районної ради І.Рогач 
 
Додаток 12
нова редакція 
 до проекту рішення районої ради
від 16 грудня  2016 р.  №
Зміни до повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання  кредитів з районного бюджету  в 2016  році 
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
76 Фінансове управління райдержадміністрації -28 000 -28 000 -28 000 -28 000
250912  1060 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників -28 000 -28 000 -28 000 -28 000
03 Райдержадміністрація 50 000 50 000,00 28 000 28 000 50 000 28 000,00 78 000,00
250911 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 50 000 50 000,00 28 000 28 000 50 000 28 000,00 78 000,00
 -районна цільова програма "Власний дім" на 2012-2020 роки 50 000 50 000,00 28 000 28 000 50 000 28 000,00 78 000,00
УСЬОГО 50 000 50 000,00 50 000 50 000,00
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
Додаток 13
нова редакція 
 до проекту рішення районої ради
від 16 грудня  2016 р.  №
Зміни бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік
(грн)
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
24 Відділ культури та туризму   райдержадміністрації  -8704745 -8704745 -6453883 -542895 -415100 -270000 -146400 -6000 -145100 -45100 -45100 -9119845
Зменшити призначення  -8704745 -8704745 -6453883 -542895 -415100 -270000 -146400 -6000 -145100 -45100 -45100 -9119845
110000 Культура і мистецтво -8703745 -8703745 -6453883 -542895 -415100 -270000 -146400 -6000 -145100 -45100 -45100 -9118845
110201 0824 Бібліотеки -956603 -956603 -675000 -47851 -956603
110204 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу -1183342 -1183342 -835200 -106532 -10000 -10000 -1193342
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей -5968333 -5968333 -4589683 -377390 -405100 -260000 -146400 -6000 -145100 -45100 -45100 -6373433
110502 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи -595467 -595467 -354000 -11122 -595467
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  -1000 -1000 -1000
250404 0133  Інші видатки  -1000 -1000 -1000
24 Відділ культури  райдержадміністрації  8703745 8703745 6453883 542895 415100 270000 146400 6000 145100 45100 45100 9118845
Збільшити призначення  8703745 8703745 6453883 542895 415100 270000 146400 6000 145100 45100 45100 9118845
110000 Культура і мистецтво 8703745 8703745 6453883 542895 415100 270000 146400 6000 145100 45100 45100 9118845
110201 0824 Бібліотеки 956603 956603 675000 47851 956603
110204 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 1183342 1183342 835200 106532 10000 10000 1193342
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 5968333 5968333 4589683 377390 405100 260000 146400 6000 145100 45100 45100 6373433
110502 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 595467 595467 354000 11122 595467
03 Райдержадміністрація 1000 1000 1000
Збільшити призначення  1000 1000 1000
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  1000 1000 1000
250404 0133  Інші видатки  1000 1000 1000
Разом видатків: 
Заступник голови районної ради І.Рогач