ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 6

Проект

 
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

третє засідання шостої сесії VІI скликання
 
 
Р І Ш Е Н Н Я №
 
від 07 жовтня 2016 року                                                                        м. Хуст
 
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 13 січня 2016 року № 66
Про районний бюджет на 2016 рік
(зі змінами від 16.02., 15.04., 23.06., 16.08.16.,
21.09.2016 року)
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, 103.4 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
рішення обласної ради від 22.09.2016 року № 458 "Про внесення змін до рішення обласної  ради від 05.01.2016  №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік ” (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016, 28.07.2016) ”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 04.10.2016 р. № 474 "Про перерозподіл обсягів субвенцій ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 04.10.2016 р. № 396 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
рішення Рокосівської сільської ради від 23 вересня 2016 року № 128 "Про внесення змін до рішення І сесії Рокосівської сільської ради VII скликання від 05.01.2016 року "Про сільський бюджет на 2016 рік ” (зі змінами від 25.02.2016, 12.05.2016, 07.07.2016, 18.08.2016) ”;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 04.10.2016 року № 472 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 жовтня 2016 року";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 05.10.2016 року № 477 " Про залишок коштів медичної субвенції ", районна рада
 
в и р і ш и л а:
 
1.Затвердити зміни до обсягів доходів районного бюджету на 2016 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету ((у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільського бюджетів та змін доходів від перевиконання) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів медичної субвенції, що утворився  на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 4.
5.Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 6.
7.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році згідно з додатком 7.
8.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік згідно з додатком 8.
9.Затвердити зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380 сільським бюджетам на 2016 рік згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл згідно з додатком 10.
11. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 

Голова ради                                                               О. Пацкан
 
Додаток 1
до проекту рішення районної ради
 від  07 жовтня  2016 року  № 
Збільшення та зменшення  обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 1 876 883 1 876 883
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 1 876 883 1 876 883
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 878 123 1 878 123
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 1 735 423 1 735 423
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 193 400 193 400
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата -66 200 -66 200
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 15 500 15 500
11020000 Податок на прибуток підприємств -1 240 -1 240
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  -1 240 -1 240
20000000 Неподаткові надходження 130 140 130 140
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 21 600 21 600
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 21 600 21 600
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 21 600 21 600
24000000 Інші неподаткові надходження 108 540 108 540
24060000 Інші надходження 108 540 108 540
24060300 Інші надходження -5 460 -5 460
24061900 Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України " Про здійснення державних закупівель ". 114 000 114 000
Разом доходів 2 007 023 2 007 023
40000000 Офіційні трансферти  -1 162 500 -2 007 600 845 100 845 100
41000000 Від органів державного управління -1 162 500 -2 007 600 845 100 845 100
41030000 Субвенції   -1 162 500 -2 007 600 845 100 845 100
41030800 Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  -2 072 500 -2 072 500
41035000 Інші субвенції у тому числі : 910 000 64 900 845 100 845 100
з обласного бюджету 800 000 800 000 800 000
з бюджету села Рокосово 110 000 64 900 45 100 45 100
Усього доходів 844 523 -577 845 100 845 100
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
          Додаток 2                                                                                                                                                              
до проекту рішення районної ради
 від 07 жовтня 2016 року №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за  рахунок субвенцій з обласного та сільського бюджетів та змін доходів від перевиконання) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів  
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
03 Райдержадміністрація 307 345,00 307 345,00 307 345,00
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  307 345,00 307 345,00 307 345,00
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 307 345,00 307 345,00 307 345,00
14 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 1 300 000,00 1 300 000,00 900 126,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 100 000,00
080000 Охорона здоров"я 1 300 000,00 1 300 000,00 900 126,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 100 000,00
080101 0731 Лікарні 690 702,00 690 702,00 400 702,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 1 490 702,00
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік  та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 126 217,00 126 217,00 103 456,00 126 217,00
080500  0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 36 666,00 36 666,00 30 054,00 36 666,00
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 446 415,00 446 415,00 365 914,00 446 415,00
15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  243 804,00 243 804,00 243 804,00
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  243 804,00 243 804,00 243 804,00
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 243 804,00 243 804,00 243 804,00
24 Відділ культури та туризму райдержадміністрації  64 900,00 64 900,00 30 200,00 45 100,00 45 100,00 45 100,00 110 000,00
110000 Культура і мистецтво 64 900,00 64 900,00 30 200,00 45 100,00 45 100,00 45 100,00 110 000,00
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 64 900,00 64 900,00 30 200,00 45 100,00 45 100,00 45 100,00 110 000,00
53 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 33 737,00 33 737,00 33 737,00
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  33 737,00 33 737,00 33 737,00
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 33 737,00 33 737,00 33 737,00
76 Фінансове управління райдержадміністрації 56 714,00 56 714,00 56 714,00
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  56 714,00 56 714,00 56 714,00
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 56 714,00 56 714,00 56 714,00
Разом видатків:  2 006 500,00 2 006 500,00 930 326,00 845 100,00 845 100,00 845 100,00 2 851 600,00
76 Фінансове управління райдержадміністрації 65 423,00 65 423,00 65 423,00
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  65 423,00 65 423,00 65 423,00
250380 0180  Інші субвенції 65 423,00 65 423,00 65 423,00
Усього видатків 2 071 923,00 2 071 923,00 930 326,00 845 100,00 845 100,00 845 100,00 2 917 023,00
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
         Додаток 3                                                                                                                                                              
до проекту рішення районної ради
 від 07 жовтня 2016 року №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за  рахунок субвенцій з  державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів  
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
15 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації -2 072 500 -2 072 500 -2 072 500
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -2 072 500 -2 072 500 -2 072 500
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  -2 072 500 -2 072 500 -2 072 500
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -2 072 500 -2 072 500 -2 072 500
Разом видатків  -2 072 500 -2 072 500 -2 072 500
Заступник голови районної ради І.Рогач
-2 072 500
 
Додаток 4
 до проекту рішення  районної ради
від 07 жовтня 2016 року  №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів медичної субвенції, що утворився  на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів 
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
14 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 41 163 41 163 41 163 41 163 41 163
Залишок коштів медичної субвенції з державного бюджету 41 163 41 163 41 163 41 163 41 163
080000 Охорона здоров"я 41 163 41 163 41 163 41 163 41 163
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік  та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 41 163 41 163 41 163 41 163 41 163
Усього видатків 41 163 41 163 41 163 41 163 41 163
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
Додаток 5
 до проекту рішення  районної ради
від 07 жовтня 2016 року  №
Додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік 
( грн)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  41 163 41 163 41 163
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  41 163 41 163 41 163
208100 На початок періоду 41 163 41 163
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -41 163 41 163 41 163
600000  Фінансування за активними операціями  41 163 41 163 41 163
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  41 163 41 163 41 163
602100 На початок періоду 41 163 41 163
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -41 163 41 163 41 163
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач
 
Додаток 6
 до проекту рішення  районної ради
від 07 жовтня 2016 року  №
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,  які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
КВК/
КТКВК
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  841 163
080101 0731 Лікарні Капітальні видатки 800 000
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік  та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) Капітальні видатки 41 163
24 Відділ культури та туризму райдержадміністрації  45 100
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей Капітальні видатки 45 100
Усього 886 263
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
Додаток 7
 до проекту рішення  районної ради
від 07 жовтня 2016 року  №
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
 районного бюджету у 2016 році
      (грн)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом
1 2 3 4 5 6 7
03 Райдержадміністрація 307 345 307 345
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки (із змінами ) 307 345 307 345
15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  243 804 243 804
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки (із змінами ) 243 804 243 804
53 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 33 737 33 737
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки (із змінами ) 33 737 33 737
76 Фінансове управління райдержадміністрації 56 714 56 714
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки (із змінами ) 56 714 56 714
Усього 641 600 641 600
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
Додаток  8
до проекту рішення районної ради
 від 07 жовтня 2016 року №
Розподіл
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
 програм соціально-економічного та культурного розвитку району
(КТКВК 250344) на 2016 рік
грн.
№ п/п Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів                                                 
Загальний фонд (видатки споживання) Спеціальний фонд (видатки розвитку) Разом по обох фондах
1 2 3 4 5
1 Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними  та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для   виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою,на 2015- 2016 роки (із змінами) 641 600 641 600
1.1 Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету 307 345 307 345
1.2  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету  243 804 243 804
1.3 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації- головний розпорядник коштів районного бюджету  33 737 33 737
1.4 Фінансове управління райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету  56 714 56 714
Разом 641 600 641 600
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач
 
Додаток 9
до проекту рішення  районної ради
від 07 жовтня 2016 року  №
Зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380  сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2016 рік 
грн
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
загальний фонд  Разом
джерела фінансового ресурсу
перевиконання доходів загального фонду
1 2 3 4
1 с.Крайниково 55 423 55 423
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 55 423 55 423
2 с.Липовець 10 000 10 000
Оплата за енергоносії 10 000 10 000
Усього 65 423 65 423
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач
 
                           Додаток 10                                                                                                                                                          
до проекту рішення районної ради
 від 07 жовтня 2016 року №
 Обсяги змін міжбюджетних трансфертів  з районного  бюджету   сільським  бюджетам  на 2016 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти Разом                                      
Загальний фонд 
Інші субвенції   
1 2 3 4
7313513000 с.Крайниково 55 423 55 423
7313516000 с.Липовець 10 000 10 000
Разом по селах 65 423 65 423
7313401000 смт.Вишково 0
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
Пропозиції щодо виділення додаткових коштів за рахунок надпланових доходів районного бюджету станом на 01.10.2016 року 
(грн.)
Джерела формування додаткових коштів Сума Назва розпорядника коштів та мета видділення додаткових коштів Дата та № клопотань розп.коштів КФК Клопотання про виділення коштів (грн.) Пропозиції  РДА про виділення коштів
1 2 3 4 5 6 7
Надпланові доходи 2007023,00 До розподілу всього: 3 959 706,00 2 007 023,00
Розподілено 2007023,00 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації 080000 3 837 569,00 1 300 000,00
На виплату основної заробітної плати з нарахуваннями на неї медичним працівникам закладів охорони здоров»я Хустського району, в тому числі погашення кредиторської заборгованості - 3837,6 тис.грн.:   «Лікарні» (КТКВК 080101)-  969,4 тис.грн., "Поліклініка і амбулаторії" (КТКВК 080300) - 757,4 тис.грн., "Спеціалізовані стоматологічні поліклініки" ( КТКВК 080500) - 106,0 тис.грн., "Центри первинної (медико-санітарної) допомоги" (КТКВК 080800) - 2004,8тис.грн.

 
№08-06/277 від 04.10. 2016 080101 3 837 569,00 1 300 000,00
Фінансове управління райдержадміністрації 122 137,00 122 137,00
с.Крайниково 250380 55 423,00 55 423,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 55 423,00 55 423,00
с.Липовець 250380 10 000,00 10 000,00
Оплата за енергоносії 10 000,00 10 000,00
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки»(із змінами ) 250344 56 714,00 56 714,00
Райдержадміністрація  307 345,00 307 345,00
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки»(із змінами ) 250344 307 345,00 307 345,00
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 33 737,00 33 737,00
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки»(із змінами ) 250344 33 737,00 33 737,00
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 243 804,00 243 804,00
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для  виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки»(із змінами ) 250344 243 804,00 243 804,00
Нерозподілений залишок медичної субвенції станом на 01.01.2016р. 41281,63 До розподілу всього: 41 163,00 41 163,00
спрямовано 41163,00 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації 41 163,00 41 163,00
Залишок до спрямування 118,63 Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівлі клінічної лабораторії із фізіотерапевтичним відділенням Хустської районної поліклініки "Поліклініки і амбулаторії"(КТКВК 080300, КЕКВ 3132) №08-06/278 від 05.10. 2016 080300 41 163,00 41 163,00
Всього:  2048304,63 Всього до спрямування : 4 000 869,00 2 048 186,00
                   Голова  державної адміністрації  Н.Павлій