ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 6
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
третє засідання шостої сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
Р І Ш Е Н Н Я №
від 07 жовтня 2016 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 13 січня 2016 року № 66
“Про районний бюджет на 2016 рік”
(зі змінами від 16.02., 15.04., 23.06., 16.08.16.,
21.09.2016 року)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, 103.4 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
рішення обласної ради від 22.09.2016 року № 458 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік ” (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016, 28.07.2016) ”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 04.10.2016 р. № 474 "Про перерозподіл обсягів субвенцій ";
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 04.10.2016 р. № 396 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
рішення Рокосівської сільської ради від 23 вересня 2016 року № 128 "Про внесення змін до рішення І сесії Рокосівської сільської ради VII скликання від 05.01.2016 року "Про сільський бюджет на 2016 рік ” (зі змінами від 25.02.2016, 12.05.2016, 07.07.2016, 18.08.2016) ”;
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 04.10.2016 року № 472 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 жовтня 2016 року";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 05.10.2016 року № 477 " Про залишок коштів медичної субвенції ", районна рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягів доходів районного бюджету на 2016 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету ((у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільського бюджетів та змін доходів від перевиконання) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів медичної субвенції, що утворився на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 4.
5.Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 6.
7.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році згідно з додатком 7.
8.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік згідно з додатком 8.
9.Затвердити зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380 сільським бюджетам на 2016 рік згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл згідно з додатком 10.
11. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради О. Пацкан
Додаток 1 | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 07 жовтня 2016 року № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 1 876 883 | 1 876 883 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1 876 883 | 1 876 883 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 878 123 | 1 878 123 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1 735 423 | 1 735 423 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 193 400 | 193 400 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | -66 200 | -66 200 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 15 500 | 15 500 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | -1 240 | -1 240 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | -1 240 | -1 240 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 130 140 | 130 140 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 21 600 | 21 600 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 21 600 | 21 600 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 21 600 | 21 600 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 108 540 | 108 540 | ||
24060000 | Інші надходження | 108 540 | 108 540 | ||
24060300 | Інші надходження | -5 460 | -5 460 | ||
24061900 | Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України " Про здійснення державних закупівель ". | 114 000 | 114 000 | ||
Разом доходів | 2 007 023 | 2 007 023 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | -1 162 500 | -2 007 600 | 845 100 | 845 100 |
41000000 | Від органів державного управління | -1 162 500 | -2 007 600 | 845 100 | 845 100 |
41030000 | Субвенції | -1 162 500 | -2 007 600 | 845 100 | 845 100 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -2 072 500 | -2 072 500 | ||
41035000 | Інші субвенції у тому числі : | 910 000 | 64 900 | 845 100 | 845 100 |
з обласного бюджету | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||
з бюджету села Рокосово | 110 000 | 64 900 | 45 100 | 45 100 | |
Усього доходів | 844 523 | -577 | 845 100 | 845 100 | |
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 2 | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 07 жовтня 2016 року № | |||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільського бюджетів та змін доходів від перевиконання) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
03 | Райдержадміністрація | 307 345,00 | 307 345,00 | 307 345,00 | |||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 307 345,00 | 307 345,00 | 307 345,00 | |||||||||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 307 345,00 | 307 345,00 | 307 345,00 | ||||||||||
14 | Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 900 126,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 2 100 000,00 | |||||||
080000 | Охорона здоров"я | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 900 126,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 2 100 000,00 | |||||||
080101 | 0731 | Лікарні | 690 702,00 | 690 702,00 | 400 702,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 490 702,00 | ||||||
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 126 217,00 | 126 217,00 | 103 456,00 | 126 217,00 | |||||||||
080500 | 0722 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 36 666,00 | 36 666,00 | 30 054,00 | 36 666,00 | |||||||||
080800 | 0725 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 446 415,00 | 446 415,00 | 365 914,00 | 446 415,00 | |||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 243 804,00 | 243 804,00 | 243 804,00 | |||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 243 804,00 | 243 804,00 | 243 804,00 | |||||||||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 243 804,00 | 243 804,00 | 243 804,00 | ||||||||||
24 | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | 64 900,00 | 64 900,00 | 30 200,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 110 000,00 | |||||||
110000 | Культура і мистецтво | 64 900,00 | 64 900,00 | 30 200,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 110 000,00 | |||||||
110205 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 64 900,00 | 64 900,00 | 30 200,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 110 000,00 | ||||||
53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 33 737,00 | 33 737,00 | 33 737,00 | |||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 33 737,00 | 33 737,00 | 33 737,00 | |||||||||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 33 737,00 | 33 737,00 | 33 737,00 | ||||||||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 56 714,00 | 56 714,00 | 56 714,00 | |||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 56 714,00 | 56 714,00 | 56 714,00 | |||||||||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 56 714,00 | 56 714,00 | 56 714,00 | ||||||||||
Разом видатків: | 2 006 500,00 | 2 006 500,00 | 930 326,00 | 845 100,00 | 845 100,00 | 845 100,00 | 2 851 600,00 | ||||||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 65 423,00 | 65 423,00 | 65 423,00 | |||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 65 423,00 | 65 423,00 | 65 423,00 | |||||||||||
250380 | 0180 | Інші субвенції | 65 423,00 | 65 423,00 | 65 423,00 | ||||||||||
Усього видатків | 2 071 923,00 | 2 071 923,00 | 930 326,00 | 845 100,00 | 845 100,00 | 845 100,00 | 2 917 023,00 | ||||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 3 | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 07 жовтня 2016 року № | |||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | -2 072 500 | -2 072 500 | -2 072 500 | |||||||||||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | -2 072 500 | -2 072 500 | -2 072 500 | |||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | -2 072 500 | -2 072 500 | -2 072 500 | ||||||||||||
090405 | 1060 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | -2 072 500 | -2 072 500 | -2 072 500 | ||||||||||
Разом видатків | -2 072 500 | -2 072 500 | -2 072 500 | ||||||||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||||||||||||
-2 072 500 | |||||||||||||||
Додаток 4 | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 07 жовтня 2016 року № | |||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів медичної субвенції, що утворився на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
14 | Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації | 41 163 | 41 163 | 41 163 | 41 163 | 41 163 | |||||||||
Залишок коштів медичної субвенції з державного бюджету | 41 163 | 41 163 | 41 163 | 41 163 | 41 163 | ||||||||||
080000 | Охорона здоров"я | 41 163 | 41 163 | 41 163 | 41 163 | 41 163 | |||||||||
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 41 163 | 41 163 | 41 163 | 41 163 | 41 163 | ||||||||
Усього видатків | 41 163 | 41 163 | 41 163 | 41 163 | 41 163 | ||||||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 5 | ||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||
від 07 жовтня 2016 року № | ||||||
Додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік | ||||||
( грн) | ||||||
Код | Назва | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
200000 | Внутрішнє фінансування | 41 163 | 41 163 | 41 163 | ||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 41 163 | 41 163 | 41 163 | ||
208100 | На початок періоду | 41 163 | 41 163 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -41 163 | 41 163 | 41 163 | ||
600000 | Фінансування за активними операціями | 41 163 | 41 163 | 41 163 | ||
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 41 163 | 41 163 | 41 163 | ||
602100 | На початок періоду | 41 163 | 41 163 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -41 163 | 41 163 | 41 163 | ||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 6 | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 07 жовтня 2016 року № | |||||||
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||
КВК/ КТКВК |
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 841 163 | |||||
080101 | 0731 | Лікарні | Капітальні видатки | 800 000 | |||
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | Капітальні видатки | 41 163 | |||
24 | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | 45 100 | |||||
110205 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | Капітальні видатки | 45 100 | |||
Усього | 886 263 | ||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 7 | ||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||
від 07 жовтня 2016 року № | ||||||
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів | ||||||
районного бюджету у 2016 році | ||||||
(грн) | ||||||
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів; Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
03 | Райдержадміністрація | 307 345 | 307 345 | |||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки (із змінами ) | 307 345 | 307 345 | |
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 243 804 | 243 804 | |||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки (із змінами ) | 243 804 | 243 804 | |
53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 33 737 | 33 737 | |||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки (із змінами ) | 33 737 | 33 737 | |
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 56 714 | 56 714 | |||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки (із змінами ) | 56 714 | 56 714 | |
Усього | 641 600 | 641 600 | ||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 8 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 07 жовтня 2016 року № | ||||
Розподіл | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КТКВК 250344) на 2016 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою,на 2015- 2016 роки (із змінами) | 641 600 | 641 600 | |
1.1 | Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету | 307 345 | 307 345 | |
1.2 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 243 804 | 243 804 | |
1.3 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації- головний розпорядник коштів районного бюджету | 33 737 | 33 737 | |
1.4 | Фінансове управління райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 56 714 | 56 714 | |
Разом | 641 600 | 641 600 | ||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 9 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 07 жовтня 2016 року № | ||||
Зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380 сільським бюджетам із загального фонду районного бюджету на 2016 рік | ||||
грн | ||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
загальний фонд | Разом | |
джерела фінансового ресурсу | ||||
перевиконання доходів загального фонду | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | с.Крайниково | 55 423 | 55 423 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 55 423 | 55 423 | ||
2 | с.Липовець | 10 000 | 10 000 | |
Оплата за енергоносії | 10 000 | 10 000 | ||
Усього | 65 423 | 65 423 | ||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 10 | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 07 жовтня 2016 року № | ||||
Обсяги змін міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським бюджетам на 2016 рік | ||||
грн. | ||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | Разом | |
Загальний фонд | ||||
Інші субвенції | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
7313513000 | с.Крайниково | 55 423 | 55 423 | |
7313516000 | с.Липовець | 10 000 | 10 000 | |
Разом по селах | 65 423 | 65 423 | ||
7313401000 | смт.Вишково | 0 | ||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Пропозиції щодо виділення додаткових коштів за рахунок надпланових доходів районного бюджету станом на 01.10.2016 року | ||||||
(грн.) | ||||||
Джерела формування додаткових коштів | Сума | Назва розпорядника коштів та мета видділення додаткових коштів | Дата та № клопотань розп.коштів | КФК | Клопотання про виділення коштів (грн.) | Пропозиції РДА про виділення коштів |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Надпланові доходи | 2007023,00 | До розподілу всього: | 3 959 706,00 | 2 007 023,00 | ||
Розподілено | 2007023,00 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 080000 | 3 837 569,00 | 1 300 000,00 | |
На виплату основної заробітної плати з нарахуваннями на неї медичним працівникам закладів охорони здоров»я Хустського району, в тому числі погашення кредиторської заборгованості - 3837,6 тис.грн.: «Лікарні» (КТКВК 080101)- 969,4 тис.грн., "Поліклініка і амбулаторії" (КТКВК 080300) - 757,4 тис.грн., "Спеціалізовані стоматологічні поліклініки" ( КТКВК 080500) - 106,0 тис.грн., "Центри первинної (медико-санітарної) допомоги" (КТКВК 080800) - 2004,8тис.грн. |
№08-06/277 від 04.10. 2016 | 080101 | 3 837 569,00 | 1 300 000,00 | ||
Фінансове управління райдержадміністрації | 122 137,00 | 122 137,00 | ||||
с.Крайниково | 250380 | 55 423,00 | 55 423,00 | |||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 55 423,00 | 55 423,00 | ||||
с.Липовець | 250380 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Оплата за енергоносії | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки»(із змінами ) | 250344 | 56 714,00 | 56 714,00 | |||
Райдержадміністрація | 307 345,00 | 307 345,00 | ||||
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки»(із змінами ) | 250344 | 307 345,00 | 307 345,00 | |||
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 33 737,00 | 33 737,00 | ||||
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки»(із змінами ) | 250344 | 33 737,00 | 33 737,00 | |||
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 243 804,00 | 243 804,00 | ||||
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015- 2016 роки»(із змінами ) | 250344 | 243 804,00 | 243 804,00 | |||
Нерозподілений залишок медичної субвенції станом на 01.01.2016р. | 41281,63 | До розподілу всього: | 41 163,00 | 41 163,00 | ||
спрямовано | 41163,00 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 41 163,00 | 41 163,00 | ||
Залишок до спрямування | 118,63 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівлі клінічної лабораторії із фізіотерапевтичним відділенням Хустської районної поліклініки "Поліклініки і амбулаторії"(КТКВК 080300, КЕКВ 3132) | №08-06/278 від 05.10. 2016 | 080300 | 41 163,00 | 41 163,00 |
Всього: | 2048304,63 | Всього до спрямування : | 4 000 869,00 | 2 048 186,00 | ||
Голова державної адміністрації | Н.Павлій | |||||