ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Нова редакція
Проект

 
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

друге засідання шостої сесії VІI скликання
 
 
Р І Ш Е Н Н Я №
 
від 21 вересня 2016 року                                                                        м. Хуст
 
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 13 січня 2016 року № 66
Про районний бюджет на 2016 рік
(зі змінами від 16.02., 15.04., 23.06., 16.08.2016 року)
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 29.08.2016 р. № 410 "Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 05.09.2016 р. № 422 "Про перерозподіл обсягів субвенцій ";
розпорядження голови райдержадміністрації від 30.08.2016 року № 351 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету";
розпорядження голови райдержадміністрації від 05.09.2016 року № 360 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду районного бюджету ";
розпорядження голови райдержадміністрації від 09.09.2016 року № 362 "Про перерозподіл бюджетних призначень";
рішення Данилівської сільської ради від 02 вересня 2016 року "Про припинення здійснення видатків на утримання Данилівського дошкільного навчального закладу в зв'язку з реорганізацією установи";
рішення Кривської сільської ради від 29 серпня 2016 року № 45 "Про припинення здійснення видатків на утримання Кривського дошкільного навчального закладу в зв'язку з реорганізацією установи";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 15.09.2016 року № 433 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 вересня 2016 року", районна рада
 
в и р і ш и л а:
 
1.Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету від перевиконання доходів на  704 136 грн. та зменшити субвенцію з державного бюджету  на 6 703 445 грн. на 2016 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів медичної субвенції, що утворився  на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 4.
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 5.
6.Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 6.
7.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 7.
8.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році згідно з додатком 8.
9.Затвердити зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380 та іншої додаткової дотації КТКВК 250315 сільським бюджетам на 2016 рік згідно з додатком 9.
10.Затвердити зміни міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл згідно з додатком 10.
11.Затвердити перелік доріг, на поточний ремонт яких на умовах співфінансування виділені кошти відповідно до "Програми фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2016-2017 роки", згідно із додатком 11.
Визначити Службу автомобільних доріг у Закарпатській області замовником робіт та одержувачем коштів виділених на поточний ремонт вказаних доріг. 
12. Додатки № 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
Голова ради                                                               О. Пацкан

 
Додаток 1
нова редакція 
до проекту  рішення районної ради
від  21 вересня  2016 р.  № 
Збільшення та зменшення  обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 704 136 704 136
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 704 136 704 136
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 704 136 704 136
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 704 136 704 136
Разом доходів 704 136 704 136
40000000 Офіційні трансферти  -6 703 445 -6 703 445
41000000 Від органів державного управління -6 703 445 -6 703 445
41030000 Субвенції   -6 703 445 -6 703 445
41030800 Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  -6 703 445 -6 703 445
Усього доходів -5 999 309 -5 999 309
Заступник голови районної ради І.Рогач
 

          Додаток 2                                                                                                                                                              
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від 21 вересня 2016 року №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів  
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
14 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 69 000 69 000 69 000
080000 Охорона здоров"я 69 000 69 000 69 000
080101 0731 Лікарні 29 000 29 000 29 000
081002  0763  Інші заходи по охороні здоров'я  40 000 40 000 40 000
Разом видатків:  69 000 69 000 69 000
76 Фінансове управління райдержадміністрації 635 136 635 136 635 136
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  635 136 635 136 635 136
250380 0180  Інші субвенції 635 136 635 136 635 136
Усього видатків 704 136 704 136 704 136
Заступник голови районної ради І.Рогач

         Додаток 3                                                                                                                                                              
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від 21 вересня 2016 року № 
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів  
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
15 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації -6 703 445 -6 703 445 -6 703 445
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -6 703 445 -6 703 445 -6 703 445
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  -6 703 445 -6 703 445 -6 703 445
090201 1030 Пільги ветеранам війни і праці на ЖКП -1 670 000 -1 670 000 -1 670 000
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком на ЖКП -140 929 -140 929 -140 929
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП -123 012 -123 012 -123 012
090210 1070 Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії -478 004 -478 004 -478 004
090215 1070 Пільги багатодітним сім"ям на житлово - комунальні послуги  -2 891 100 -2 891 100 -2 891 100
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -1 400 400 -1 400 400 -1 400 400
Разом видатків  -6 703 445 -6 703 445 -6 703 445
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
Додаток 4                                                                                                                                                              
нова редакція 
до проект рішення районної ради
 від 21 вересня 2016 року №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів медичної субвенції, що утворився  на 01.01.2016 року за головними розпорядниками коштів 
(грн)
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
14 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації -105 000 -105 000 -105 000 -105 000 -105 000
Залишок коштів медичної субвенції з державного бюджету -105 000 -105 000 -105 000 -105 000 -105 000
150000 Будівництво -105 000 -105 000 -105 000 -105 000 -105 000
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю -105 000 -105 000 -105 000 -105 000 -105 000
Усього видатків -105 000 -105 000 -105 000 -105 000 -105 000
Заступник голови районної ради І.Рогач

Додаток 5
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
від  21 вересня 2016 р.  № 
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік 
(грн)
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
03 Райдержадміністрація 1 420 000,00 1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00
Зменшити призначення  -1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг -1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00
Збільшити призначення  1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00
10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  466 422,78 466 422,78 204 258,30 64 023,20 466 422,78
Збільшити призначення  466 422,78 466 422,78 204 258,30 64 023,20 466 422,78
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в тому числі 466 422,78 466 422,78 204 258,30 64 023,20 466 422,78
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації 
Зменшити призначення  -314 800,00 -314 800,00 -262 800,00 -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги -314 800,00 -314 800,00 -262 800,00
150 101 0490 Капітальні вкладення -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00
Збільшити призначення  314 800,00 314 800,00 262 543,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 419 800,00
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 314 800,00 314 800,00 262 543,00 314 800,00
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00
15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Зменшити призначення  -37 001,00 -37 001,00 -37 001,00
090216 1070 Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу -37 001,00 -37 001,00 -37 001,00
Збільшити призначення  37 001,00 37 001,00 37 001,00
090406 1061 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 37 001,00 37 001,00 37 001,00
76 Фінансове управління райдержадміністрації -466 422,78 -466 422,78 -466 422,78
Зменшити призначення  -466 422,78 -466 422,78 -466 422,78
250315 0182 Інші додаткові дотації -350 682,07 -350 682,07 -350 682,07
250380 0180  Інші субвенції -115 740,71 -115 740,71 -115 740,71
Разом видатків 1 420 000,00 1 420 000,00 204 258,30 64 023,20 -1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00 -1 420 000,00
Заступник голови районної ради І.Рогач

Додаток 6
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
від 21 вересня  2016 р.  № 
Додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік 
( грн)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  1 420 000 -1 525 000 -1 525 000 -105 000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  1 420 000 -1 525 000 -1 525 000 -105 000
208100 На початок періоду -105 000 -105 000
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 525 000 -1 525 000 -1 525 000
600000  Фінансування за активними операціями  1 420 000 -1 525 000 -1 525 000 -105 000
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  1 420 000 -1 525 000 -1 525 000 -105 000
602100 На початок періоду -105 000 -105 000
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 525 000 -1 525 000 -1 525 000
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач

Додаток 7
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
від 21 вересня 2016 р.  № 
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,  які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
КВК/
КТКВК
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8
03 Райдержадміністрація -1 420 000
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки -1 420 000
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації 
150 101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція клубу Хустської районної поліклініки під кабінети вузькопрофільних спеціалістів 1 248 232 100,0 -105 000
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по реконструкції будівлі інфекційного відділення Хустської районної лікарні 105 000
Усього -1 420 000
Заступник голови районної ради І.Рогач

нова редакція 
 до проекту рішення  районної ради
від 21 вересня 2016 р.  №
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
 районного бюджету у 2016 році
      (грн)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом
1 2 3 4 5 6 7
03 Райдержадміністрація 1 420 000 -1 420 000
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Програма фінансування робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2016-2017роки 1 420 000 -1 420 000
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  40 000 40 000
081002 0763 Інші заходи по охороні здоров"я Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки 40 000 40 000
Усього 1 460 000 -1 420 000 40 000
Заступник голови районної ради І.Рогач
 
                                 Додаток  9                                                                                                                                                          
нова редакція 
до проект рішення районної ради
 від 21 вересня 2016 року №
Зміни до обсягів іншої субвенції КТКВК 250380 та іншої додаткової дотації КТКВК 250315 сільським бюджетам із загального та спеціального фондів районного бюджету на 2016 рік 
грн
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
загальний фонд інші субвенції (КТКВК 250380) загальний фондІнша додаткова дотація (КТКВК 250315) спеціальний фонд  Разом
джерела фінансового ресурсу кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) перевиконання доходів загального фонду
перевиконання доходів загального фонду  вільний залишок коштів
1 2 3 4 5 6
1 с.Бороняво 59 390 59 390
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 59 390 59 390
2 с.Вільшани 79 262 79 262
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 79 262 79 262
3 с.Забрідь 35 470 35 470
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 35 470 35 470
4 с.Іза
Капітальний ремонт ДНЗ -100 000 -100 000
Реконструкція дошкільного навчального закладу в с.Іза, вул.Центральна,15, Хустського району (Коригування) 100 000 100 000
5 с.Копашнево 80 500 80 500
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 80 500 80 500
6 с.Крива 30 000 -349 605,47 -319 605,47
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 30 000 30 000
Дошкільні заклади освіти (садки)  -349 605,47 -349 605,47
7 с.Липецька Поляна 103 320 103 320
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 103 320 103 320
8 с.Липовець 83 100 83 100
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 83 100 83 100
9 с.Монастирець 25 000 25 000
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 25 000 25 000
10 с.Нанково 64 294 64 294
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 64 294 64 294
11 с.Олександрівка 74 800 74 800
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 74 800 74 800
12 с.Данилово -107 054 -8 686,71 -1 076,60 -116 817,31
Дошкільні заклади освіти (садки)  -107 054 -8 686,71 -1 076,60 -116 817,31
Усього 528 082 -8 686,71 -350 682,07 168 713,22
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач

                         Додаток 10                                                                                                                                                          
нова редакція 
до проект рішення районної ради
 від 21 вересня 2016 року №
 Обсяги змін міжбюджетних трансфертів  з районного  бюджету   сільським  бюджетам  на 2016 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти Разом                                      
Загальний фонд 
Інша додаткова дотація (КТКВК 250315),  у тому числі на дошкільні заклади освіти (садки)    Інші субвенції   
1 2 3 4 5
7313502000 с.Бороняво 59 390 59 390
7313504000 с.Вільшани 79 262 79 262
7313506000 с.Данилово -1076,60 -115 740,71 -116 817,31
7313508000 с.Забрідь 35 470 35 470
7313511000 с.Копашнево 80 500 80 500
7313514000 с.Крива -349605,47 30 000 -319 605,47
7313515000 с.Л.Поляна 103 320 103 320
7313516000 с.Липовець 83 100 83 100
7313518000 с.Монастирець 25 000 25 000
7313519000 с.Нанково 64 294 64 294
7313522000 с.Олександрівка 74 800 74 800
Разом по селах -350 682,07 519 395,29 168 713,22
7313401000 смт.Вишково 0
Заступник голови районної ради І.Рогач

                        Додаток  11                                                                                                                                                          
нова редакція 
до проект рішення районної ради
 від 21 вересня 2016 року №
Перелік доріг, на поточний ремонт яких на умовах спів фінансування виділені кошти  відповідно до "Програми фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2016-2017 роки"
грн.
№ з/п
Найменування автомобільних доріг Хустського району
Індекс та номер дороги Виділені кошти
1 2
1 А/дорга місцевого значення Липча-Іза  С 071304 300000
2 А/дорга місцевого значення Березово-Ряпідь С 071323 100000
3 А/дорга місцевого значення Липча- Липовець С 071313 70000
4 А/дорга місцевого значення Горінчево-Монастирець-Медвежий С 071321 100000
5 А/дорга місцевого значення Данилово-Олександрівка С 071306 400000
6 А/дорга Синевир-Колочава-Буштино 300000
7 А/дорга місцевого значення Бороняво-Сокирниця С 071317 150000
Усього 1420000
Заступник голови районної ради     І.Рогач