ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 6
Нова редакція
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
шоста сесії VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 16 серпня 2016 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 13 січня 2016 року № 66
“Про районний бюджет на 2016 рік”
(зі змінами від 16.02., 15.04., 23.06.2016 року)
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
Закон України 19 травня 2016 №1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»;
рішення обласної ради від 28.07.2016 № 389 " Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік" (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016);
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 22.06.2016 р. №314 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 12.07.2016 р. №345 "Про розподіл додаткових обсягів субвенцій з державного бюджету";
розпорядження голови райдержадміністрації від 23.06.2016 року № 246 "Про спрямування іншої субвенції з обласного бюджету";
розпорядження голови райдержадміністрації від 23.06.2016 року № 256 "Про перерозподіл коштів";
розпорядження голови райдержадміністрації від 15.07.2016 року № 286 " Про розподіл додаткових обсягів субвенцій з державного бюджету";
розпорядження голови райдержадміністрації від 15.07.2016 року № 285 " Про передачу повноважень на виконання функцій від одного головного розпорядника до іншого у зв'язку із зміною структури райдержадміністрації";
розпорядження голови райдержадміністрації від 19.07.2016 року № 295 " Про внесення змін до кодів класифікації доходів районного бюджету ";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 12.07.2016 року № 322 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району за підсумками першого півріччя 2016 року ";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 02.08.2016 року № 360 "Про залишок коштів районного бюджету",
протокольне доручення Хустської районної ради від 10. 08. 2016 року № 01-30/444,
абзац 1, 2, 5, 6, 7 пункту 3 протокольного доручення Хустської районної ради від 12. 08. 2016 року № 01-30/445, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Збільшити обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік на 15 918 261 грн., в тому числі загального фонду – 14 098 761 грн., спеціального – 1 819 500 грн.(бюджет розвитку 1 819 500 грн.) згідно з додатком 1.
2. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з обласного бюджету та змін доходів від перевиконання) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів освітньої, медичної субвенцій, що утворилися на 01.01. 2016 року за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 4.
5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету згідно із додатком 5.
6. Затвердити зміни до надання кредитів з районного бюджету в 2016 році згідно із додатком 6.
7. Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 7.
8. Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 8 до цього рішення.
9. Затвердити зміни до переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році згідно з додатком 9.
10. Затвердити зміни до обсягів іншої субвенції сільським бюджетам на 2016 рік КТКВК 250380 згідно з додатком 10.
11. Затвердити зміни міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським та селищному бюджетам на 2016 рік згідно з додатком 11.
12. Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік згідно з додатком 12.
13. З метою приведення у відповідність видатки районного бюджету до листів Державної казначейської служби України від 02.06.2016 №9-10/586-9615 та головного управління Державної казначейської служби України у Закарпатській області від 10.06.2016 №06-09/461-2383, повідомлень Державної казначейської служби України від 22.06.2016 № 30 та 31 "Про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти)", додатки 2,3 до рішення районної ради від 13 січня 2016 року №66 "Про районний бюджет на 2016 рік" викласти у новій редакції згідно із додатками 13,14.
14. Додатки № 1-14 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради О. Пацкан
Додаток 1 | |||||
нова редакція | |||||
до проекту рішення районної ради | |||||
від 16 серпня 2016 р. № | |||||
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 150 561 | 150 561 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 150 561 | 150 561 | ||
24060000 | Інші надходження | 150 561 | 150 561 | ||
24060300 | Інші надходження | 150 561 | 150 561 | ||
Разом доходів | 4 250 561 | 4 250 561 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 11 667 700 | 9 848 200 | 1 819 500 | 1 819 500 |
41000000 | Від органів державного управління | 11 667 700 | 9 848 200 | 1 819 500 | 1 819 500 |
41030000 | Субвенції | 11 667 700 | 9 848 200 | 1 819 500 | 1 819 500 |
41030300 | Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування |
-20 559 200 | -20 559 200 | ||
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу |
358 400 | 358 400 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
8 320 100 | 8 320 100 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 435 500 | 435 500 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 20 793 400 | 20 793 400 | ||
41035000 | Інша субвенція | 2 319 500 | 500 000 | 1 819 500 | 1 819 500 |
Усього доходів | 15 918 261 | 14 098 761 | 1 819 500 | 1 819 500 | |
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 2 | |||||||||||||||
нова редакція | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 16 серпня 2016 року № | |||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 435 500 | 435 500 | 356 967 | 435 500 | ||||||||||
070000 | Освіта | 435 500 | 435 500 | 356 967 | 435 500 | ||||||||||
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: | 435 500 | 435 500 | 356 967 | 435 500 | |||||||||||
070201 | 0922 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 435 500 | 435 500 | 356 967 | 435 500 | |||||||||
14 | Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації | 234 200 | 234 200 | 191 970 | 234 200 | ||||||||||
080000 | Охорона здоров"я | 234 200 | 234 200 | 191 970 | 234 200 | ||||||||||
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: | 234 200 | 234 200 | 191 970 | 234 200 | |||||||||||
080101 | 0731 | Лікарні | 103 048 | 103 048 | 84 466 | 103 048 | |||||||||
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 46 840 | 46 840 | 38 394 | 46 840 | |||||||||
080500 | 0722 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 11 476 | 11 476 | 9 407 | 11 476 | |||||||||
080800 | 0725 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 72 836 | 72 836 | 59 703 | 72 836 | |||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 8 678 500 | 8 678 500 | 8 678 500 | |||||||||||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 8 678 500 | 8 678 500 | 8 678 500 | |||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 8 320 100 | 8 320 100 | 8 320 100 | ||||||||||||
090405 | 1060 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 8 320 100 | 8 320 100 | 8 320 100 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 358 400 | 358 400 | 358 400 | ||||||||||||
090305 | 1040 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 161280 | 161280 | 161 280 | ||||||||||
090413 | 1010 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 197120 | 197120 | 197 120 | ||||||||||
Разом видатків | 9348200 | 9 348 200 | 548937 | 9 348 200 | |||||||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 3 | |||||||||||||||
нова редакція | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 16 серпня 2016 року № | |||||||||||||||
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з обласного бюджету та змін доходів від перевиконання) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
03 | Райдержадміністрація | 227 270 | 227 270 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 247 270 | |||||||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 30000 | 30000 | 30 000 | |||||||||||
091209 | 1030 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеренів | 30000 | 30000 | 30 000 | ||||||||||
120000 | Засоби масової інформації | 50000 | 50000 | 50 000 | |||||||||||
120100 | 0830 | Телебачення і радіомовлення | 50000 | 50000 | 50 000 | ||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 147 270 | 147 270 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 167 270 | |||||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 120270 | 120270 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 140 270 | ||||||
250404 | 0133 | Інші видатки | 27 000 | 27 000 | 27 000 | ||||||||||
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 492 000 | 492 000 | 1 063 000 | 1 063 000 | 1 063 000 | 1 063 000 | 1 555 000 | |||||||
070000 | Освіта | 367 000 | 367 000 | 1 063 000 | 1 063 000 | 1 063 000 | 1 063 000 | 1 430 000 | |||||||
070201 | 0922 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 167 000 | 167 000 | 1 063 000 | 1 063 000 | 1 063 000 | 1 063 000 | 1 230 000 | ||||||
070807 | 0990 | Інші освітні програми | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
130000 | Фізична культура і спорт | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |||||||||||
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 125 000 | 125 000 | 125 000 | ||||||||||
14 | Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації | 331 404 | 331 404 | 1 257 200 | 1 257 200 | 1 257 200 | 50 000 | 1 588 604 | |||||||
080000 | Охорона здоров"я | 331 404 | 331 404 | 1 257 200 | 1 257 200 | 1 257 200 | 50 000 | 1 588 604 | |||||||
080500 | 0722 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 1 207 200 | 1 207 200 | 1 207 200 | 1 207 200 | |||||||||
080800 | 0725 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 81 404 | 81 404 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 131 404 | ||||||
081002 | 0763 | Інші заходи по охороні здоров'я | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
081009 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
081010 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 107 000 | 107 000 | 5 737 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 202 000 | ||||||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 52 800 | 52 800 | 52 800 | ||||||||||
091205 | 1060 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 47 200 | 47 200 | 47 200 | ||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 7 000 | 7 000 | 5 737 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 102 000 | ||||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | ||||||||
250404 | 0133 | Інші видатки | 7 000 | 7 000 | 5 737 | 7 000 | |||||||||
53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 95 000 | 95 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 125 000 | |||||||
160000 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||
160903 | 0421 | Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100 000 | |||||||
210105 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100 000 | ||||||
Разом видатків: | 1 252 674 | 1 252 674 | 5 737 | 2 465 200 | 2 465 200 | 2 465 200 | 1 258 000 | 3 717 874 | |||||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 1 102 485 | 1 102 485 | 1 649 702 | 1 649 702 | 1 649 702 | 1 037 402 | 2 752 187 | |||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 1 102 485 | 1 102 485 | 1 649 702 | 1 649 702 | 1 649 702 | 1 037 402 | 2 752 187 | |||||||
250380 | 0180 | Інші субвенції | 1 102 485 | 1 102 485 | 1 649 702 | 1 649 702 | 1 649 702 | 1 037 402 | 2 752 187 | ||||||
Усього видатків | 2 355 159 | 2 355 159 | 5 737 | 4 114 902 | 4 114 902 | 4 114 902 | 2 295 402 | 6 470 061 | |||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 5 | |||||||||||||||
нова редакція | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 16 серпня 2016 р. № | |||||||||||||||
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
01 | Районна рада | 11 480,00 | |||||||||||||
Зменшити призначення | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | ||||||||||||
250404 | 0133 | Інші видатки | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | ||||||||||
Збільшити призначення | 3 500,00 | 3 500,00 | 11 480,00 | 3 500,00 | |||||||||||
010116 | 0111 | Органи місцевого самоврядування | 3 500,00 | 3 500,00 | 11 480,00 | 3 500,00 | |||||||||
03 | Райдержадміністрація | -19 990,00 | -19 990,00 | -19 990,00 | |||||||||||
Зменшити призначення | -19 990,00 | -19 990,00 | -19 990,00 | ||||||||||||
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | -19 990,00 | -19 990,00 | -19 990,00 | ||||||||||
10 | Відділ освіти райдержадміністрації | -70 196 928,57 | -70 196 928,57 | -43 255 984,37 | -10 016 311,79 | -1 784 378,70 | -152 502,08 | -12 747,44 | -1 631 876,62 | -1 631 876,62 | -979 775,62 | -71 981 307,27 | |||
Зменшити призначення | -70 196 928,57 | -70 196 928,57 | -43 255 984,37 | -10 016 311,79 | -1 784 378,70 | -152 502,08 | -12 747,44 | -1 631 876,62 | -1 631 876,62 | -979 775,62 | -71 981 307,27 | ||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: КТКВК 070201, 070301, 070304 | -63 631 896,75 | -63 631 896,75 | -38 688 347,86 | -9 557 141,45 | -63 631 896,75 | ||||||||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в тому числі | -60 124 578,34 | -60 124 578,34 | -36 884 329,11 | -9 395 146,26 | -1 184 266,25 | -84 270,63 | -1 099 995,62 | -1 099 995,62 | -969 995,62 | -61 308 844,59 | |||
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -59 338 258,88 | -59 338 258,88 | -36 397 605,26 | -9 311 138,42 | -59 338 258,88 | ||||||||||
070301 | 0922 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | -2 707 444,96 | -2 707 444,96 | -1 340 062,95 | -124 732,30 | -32 547,20 | -22 767,20 | -9 780 | -9 780 | -9 780 | -2 739 992,16 | |||
070304 | 0922 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | -1 663 440,58 | -1 663 440,58 | -1 005 879,65 | -128 470,73 | -1 663 440,58 | ||||||||
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | -1 586 192,91 | -1 586 192,91 | -950 679,65 | -121 270,73 | -1 586 192,91 | ||||||||||
070401 | 0960 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -1 818 311,51 | -1 818 311,51 | -1 349 008,11 | -110 664,30 | -1 818 311,51 | ||||||||
070701 | 0950 | Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | -13 833,15 | -13 833,15 | -13 833,15 | ||||||||||
070802 | 0990 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -298 636,50 | -298 636,50 | -218 630,02 | -298 636,50 | |||||||||
070804 | 0990 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | -892 890,72 | -892 890,72 | -660 997,63 | -50 998,56 | -892 890,72 | ||||||||
070805 | 0990 | Групи централізованого господарського обслуговування | -497 163,83 | -497 163,83 | -297 874,55 | -384,70 | -384,70 | -497 548,53 | |||||||
070806 | 0990 | Інші заклади освіти | -1 686 479,14 | -1 686 479,14 | -1 189 012,99 | -116 025,85 | -45 079,55 | -45 079,55 | -12 747,44 | -1 731 558,69 | |||||
070808 | 0990 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | -12 670,00 | -12 670,00 | -12 670,00 | ||||||||||
130107 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -481 479,84 | -481 479,84 | -310 189,36 | -90 273,79 | -481 479,84 | ||||||||
150110 | Проведення невідкладних вілновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх шкіл | -522 101,00 | -522 101,00 | -522 101,00 | -522 101,00 | ||||||||||
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 70 216 918,57 | 70 216 918,57 | 43 255 984,37 | 10 016 311,79 | 1 784 378,70 | 152 502,08 | 12 747,44 | 1 631 876,62 | 1 631 876,62 | 979 775,62 | 72 001 297,27 | |||
Збільшити призначення | 70 216 918,57 | 70 216 918,57 | 43 255 984,37 | 10 016 311,79 | 1 784 378,70 | 152 502,08 | 12 747,44 | 1 631 876,62 | 1 631 876,62 | 979 775,62 | 72 001 297,27 | ||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: КТКВК 070201, 070301, 070304 | 63 631 896,75 | 63 631 896,75 | 38 688 347,86 | 9 557 141,45 | 63 631 896,75 | ||||||||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в тому числі | 60 124 578,34 | 60 124 578,34 | 36 884 329,11 | 9 395 146,26 | 1 184 266,25 | 84 270,63 | 1 099 995,62 | 1 099 995,62 | 969 995,62 | 61 308 844,59 | |||
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 59 338 258,88 | 59 338 258,88 | 36 397 605,26 | 9 311 138,42 | 59 338 258,88 | ||||||||||
070301 | 0922 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 2 707 444,96 | 2 707 444,96 | 1 340 062,95 | 124 732,30 | 32 547,20 | 22 767,20 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 2 739 992,16 | |||
070304 | 0922 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 1 663 440,58 | 1 663 440,58 | 1 005 879,65 | 128 470,73 | 1 663 440,58 | ||||||||
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 586 192,91 | 1 586 192,91 | 950 679,65 | 121 270,73 | 1 586 192,91 | ||||||||||
070401 | 0960 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 818 311,51 | 1 818 311,51 | 1 349 008,11 | 110 664,30 | 1 818 311,51 | ||||||||
070701 | 0950 | Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | 13 833,15 | 13 833,15 | 13 833,15 | ||||||||||
070802 | 0990 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 298 636,50 | 298 636,50 | 218 630,02 | 298 636,50 | |||||||||
070804 | 0990 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 892 890,72 | 892 890,72 | 660 997,63 | 50 998,56 | 892 890,72 | ||||||||
070805 | 0990 | Групи централізованого господарського обслуговування | 497 163,83 | 497 163,83 | 297 874,55 | 384,70 | 384,70 | 497 548,53 | |||||||
070806 | 0990 | Інші заклади освіти | 1 686 479,14 | 1 686 479,14 | 1 189 012,99 | 116 025,85 | 45 079,55 | 45 079,55 | 12 747,44 | 1 731 558,69 | |||||
070808 | 0990 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 12 670,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | ||||||||||
130107 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 481 479,84 | 481 479,84 | 310 189,36 | 90 273,79 | 481 479,84 | ||||||||
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 19 990,00 | 19 990,00 | 19 990,00 | ||||||||||
150110 | Проведення невідкладних вілновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх шкіл | 522 101,00 | 522 101,00 | 522 101,00 | 522 101,00 | ||||||||||
53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | |||||||||
Зменшити призначення | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | ||||||||||
210105 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | ||||||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||
Збільшити призначення | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||||
250380 | 0180 | Інші субвенції | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
Разом видатків | 150 000,00 | 150 000,00 | 11 480,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | ||||||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 6 | ||||||||
нова редакція | ||||||||
до проекту рішення районої ради | ||||||||
від 16 серпня 2016 р. № | ||||||||
Зміни до надання кредитів до районного бюджету в 2016 році | ||||||||
(грн.) | ||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Надання кредитів | Повернення кредитів | Разом | |||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
03 | Райдержадміністрація | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
250911 | 1060 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
-районна цільова програма "Власний дім" на 2016-2020 роки | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
УСЬОГО | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 7 | ||||||
нова редакція | ||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||
від 16 серпня 2016 р. № | ||||||
Додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік | ||||||
( грн) | ||||||
Код | Назва | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
200000 | Внутрішнє фінансування | -2 145 402 | 5 837 039 | 5 837 039 | 3 691 637 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -2 145 402 | 5 837 039 | 5 837 039 | 3 691 637 | |
208100 | На початок періоду | 3 691 637 | 3 691 637 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -5 837 039 | 5 837 039 | 5 837 039 | ||
600000 | Фінансування за активними операціями | -2 145 402 | 5 837 039 | 5 837 039 | 3 691 637 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -2 145 402 | 5 837 039 | 5 837 039 | 3 691 637 | |
602100 | На початок періоду | 3 691 637 | 3 691 637 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -5 837 039 | 5 837 039 | 5 837 039 | ||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 8 | |||||||
нова редакція | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 16 серпня 2016 р. № | |||||||
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||
КВК/ КТКВК |
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
03 | Райдержадміністрація | 20000 | |||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Капітальні видатки | 20000 | |||
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 283 014 | 4 638 800 | ||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | Капітальні видатки | 4 438 800 | |||
150110 | 0921 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | Будівництво надвірного туалету ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Рокосово Хустського району | 283 014 | 70,7 | 200 000 | |
14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 1 373 037 | |||||
080800 | 0725 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Капітальні видатки | 60 837 | |||
080500 | 0722 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | Реконструкція частини будівлі Хустської районної стоматологічної поліклініки під Хустський сателітний центр гемодіалізу відділення нефрології та ПГД ЗОКЛ ім.Новака | 1 207 200 | 100,0 | 1 207 200 | |
150114 | 0731 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по реконструкції будівлі інфекційного відділення Хустської районної лікарні | 105 000 | |||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 95 000 | |||||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Капітальні видатки | 95 000 | |||
53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | -120 000 | |||||
210105 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Капітальні видатки | -120 000 | |||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 1 649 702 | |||||
250380 | 0180 | Інші субвенції | Капітальні видатки | 1 649 702 | |||
Усього | 283 014 | 7 656 539 | |||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 9 | ||||||
нова редакція | ||||||
до проекту рішення районної ради | ||||||
від 16 серпня 2016 р. № | ||||||
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів | ||||||
районного бюджету у 2016 році | ||||||
(грн) | ||||||
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів; Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Районна рада | -3500 | -3500 | |||
250404 | 0133 | Інші видатки | Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй на 2016 рік | -3500 | -3500 | |
03 | Райдержадміністрація | 307 280 | 20 000 | 327 280 | ||
091209 | 1030 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеренів | Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2016 рік | 30 000 | 30 000 | |
120100 | 0830 | Телебачення і радіомовлення | Програма фінансово-економічної підтримки телевізійної мережі "РТК -Хуст"на 2016 рік | 50 000 | 50 000 | |
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки | -19 990 | -19 990 | |
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма із забезпечення фінансовими матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015-2016 роки | 50 000 | 50 000 | |
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма фінансовї підтримки діяльності центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2015-2016 роки | 30 000 | 30 000 | |
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма мобілізаційної підготовки Хустського району на 2016 рік | 9 600 | 9 600 | |
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма забезпечення ведення Державного реєстру виборців у Хустському районі на 2015-2016 роки | 30 670 | 20 000 | 50 670 |
250404 | 0133 | Інші видатки | Програма матероіально-технічного забезпечення призову на строкову військову службу в 2016 році | 27 000 | 27 000 | |
250911 | 1060 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | Районна цільова програма"Власний дім" на 2016-2020 роки | 100 000 | 100 000 | |
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 344 990 | 344 990 | |||
070807 | 0990 | Інші освітні програми | Програма харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Хустського району на 2016 рік | 200 000 | 200 000 | |
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки | 144 990 | 144 990 | |
14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 250 000 | 250 000 | |||
081002 | 0763 | Інші заходи по охороні здоров"я | Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки | 100 000 | 100 000 | |
081009 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | Програма цукровий та нецукровий діабет на 2012-2016 роки | 50 000 | 50 000 | |
081010 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на 2015-2019 роки | 100 000 | 100 000 | |
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 107 000 | 95 000 | 202 000 | ||
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2016 рік | 52 800 | 52 800 | |
091205 | 1010 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2016 рік | 47 200 | 47 200 | |
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма інформаційного та матеріально-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2016 рік | 95 000 | 95 000 | |
250404 | 0133 | Інші видатки | Програма зайнятості населення Хустського району на період до 2017 року | 7 000 | 7 000 | |
53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 95 000 | -120 000 | -25 000 | ||
160903 | 0421 | Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства | Програма розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва і бджільництва в районі на 2016-2020 роки | 15 000 | 15 000 | |
160903 | 0421 | Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства | Програма недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми свиней в Хустському районі на 2015-2016 роки | 10 000 | 10 000 | |
210105 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідаці надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Хустського району на 2016 рік | 70 000 | -120 000 | -50 000 |
Усього | 1 100 770 | -5 000 | 1 095 770 | |||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 10 | |||||||
нова редакція | |||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||
від 16 серпня 2016 року № | |||||||
Обсяги іншої субвенції сільським бюджетам із загального та спеціального фондів районного бюджету на 2016 рік КТКВК 250380 |
|||||||
грн | |||||||
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |||
джерела фінансового ресурсу | |||||||
перевиконання доходів загального фонду | кошти іншої субвенції з обасного бюджету (за рах. резервного фонду) | Кошти, що передаються із бюджету розвитку (спеціального фонду) до загального фонду шляхом перерозподілу з програми бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідаці надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Хустського району на 2016 рік | кошти іншої субвенції з обасного бюджету | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - перевиконання доходів загального фонду | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | с.Вільшани | 31 698 | 31 698 | ||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 31 698 | 31 698 | |||||
2 | с.Забрідь | 9 709 | 9 709 | ||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 9 709 | 9 709 | |||||
3 | с.Крива | 16 306 | 16 306 | ||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 16 306 | 16 306 | |||||
4 | с.Липецька Поляна | 41 613 | 209 820 | 251 433 | |||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 41 613 | 41 613 | |||||
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам | 209 820 | 209 820 | |||||
5 | с.Липовець | 36 659 | 110 000 | 146 659 | |||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 36 659 | 36 659 | |||||
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам | 110 000 | 110 000 | |||||
6 | с.Монастирець | 3 125 | 19 000 | 22 125 | |||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 3 125 | 3 125 | |||||
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам | 19 000 | 19 000 | |||||
7 | с.Нанково | 31 231 | 169 146 | 200 377 | |||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 31 231 | 31 231 | |||||
Будівництво мережі вуличного освітлення с.Нанково Хустського району | 169 146 | 169 146 | |||||
8 | с.Олександрівка | 33 596 | 33 596 | ||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 33 596 | 33 596 | |||||
9 | с.Данилово | 107 054 | 107 054 | ||||
Придбання обладнання та інвентарю , необхідного для відкриття Данилівського ДНЗ | 107 054 | 107 054 | |||||
10 | с.Бороняво | 202 241 | 202 241 | ||||
Співфінансуванняспільного з Благодійним фондом "Віза" проекту "Капітальний ремонт Боронявського дошкільного навчального закладу по заміні вікон в с.Бороняво, вул.Центральна №154, Хустського району" - 202241 грн. | 202 241 | 202 241 | |||||
11 | с.Золотарево | 100 000 | 100 000 | ||||
Співфінансування спільного з ЄС/ПРООН проекту "Капітальний ремонт Золотарівського ДНЗ: даху, утеплення горищного покриття ,та модернізація системи гарячого водопостачання, в с.Злолтарьово, вул.Центральна №43, Хустського району" - 100000 грн. | 100 000 | 100 000 | |||||
12 | с.Копашнево | 29 494 | 32 015 | 61 509 | |||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 29 494 | ||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об"єкту "Реконструкція системи опалення з влаштуванням твердопаливної котельні ДНЗ в с.Копашнево Хустського району" -32015 грн. | 32 015 | 32 015 | |||||
13 | с.Горінчево | 262 000 | 434 000 | 696 000 | |||
Завершення робіт по реконструкції існуючого приміщення сільської амбулаторії під корпус №2 ДНЗ в с.Горінчево, Хустського району. Коригування | 382 000 | 382 000 | |||||
Придбання обладнання та інвентарю, необхідного для відкриття Горінчевського ДНЗ | 262 000 | 52 000 | 314 000 | ||||
14 | с.Рокосово | 121 180 | 312 300 | 433 480 | |||
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам | 121 180 | 121 180 | |||||
Будівництво адміністративно-побутової споруди з трибунами в с.Рокосово по вул.Гагаріна, б/н Хустського району. Коригування | 312 300 | 312 300 | |||||
15 | с.Липча | 40 000 | 40 000 | ||||
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам | 40 000 | 40 000 | |||||
16 | с. Іза | 300 000 | 100 000 | 400 000 | |||
Капітальний ремонт вул.Мічуріна (від вул. Центральна до ГРП) у с. Іза, Хустського району | 300 000 | 300 000 | |||||
Капітальний ремонт ДНЗ | 100 000 | 100 000 | |||||
17 | с.Кошелево | 120 000 | 120 000 | ||||
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам | 120 000 | 120 000 | |||||
18 | сел.Вишково | 30 000 | 30 000 | ||||
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам | 30 000 | 30 000 | |||||
Усього | 602 485 | 500 000 | 150 000 | 612 300 | 1 037 402 | 2 902 187 | |
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 11 | ||||
нова редакція | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 16 серпня 2016 р. № | ||||
Обсяги змін міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським та селищному бюджетам на 2016 рік | ||||
грн. | ||||
Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | Разом | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
Інша субвенція | Інша субвенція | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7313502000 | с.Бороняво | 202 241 | 202 241 | |
7313504000 | с.Вільшани | 31 698 | 31 698 | |
7313505000 | с.Горінчево | 262 000 | 434 000 | 696 000 |
7313506000 | с.Данилово | 107 054 | 107 054 | |
7313508000 | с.Забрідь | 9 709 | 9 709 | |
7313509000 | с.Золотарево | 100 000 | 100 000 | |
7313510000 | с.Іза | 400 000 | 400 000 | |
7313511000 | с.Копашнево | 29 494 | 32 015 | 61 509 |
7313512000 | с.Кошелево | 120 000 | 120 000 | |
7313514000 | с.Крива | 16 306 | 16 306 | |
7313515000 | с.Л.Поляна | 251 433 | 251 433 | |
7313516000 | с.Липовець | 146 659 | 146 659 | |
7313517000 | с.Липча | 40 000 | 40 000 | |
7313518000 | с.Монастирець | 22 125 | 22 125 | |
7313519000 | с.Нанково | 31 231 | 169 146 | 200 377 |
7313522000 | с.Олександрівка | 33 596 | 33 596 | |
7313523000 | с.Рокосово | 121 180 | 312 300 | 433 480 |
Разом по селах | 1 222 485 | 1 649 702 | 2 872 187 | |
7313401000 | смт.Вишково | 30 000 | 30 000 | |
Разом по селищу та селах | 1 252 485 | 1 649 702 | 2 902 187 | |
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 12 | ||||
нова редакція | ||||
до проекту рішення районної ради | ||||
від 16 серпня 2016 року № | ||||
Розподіл | ||||
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КТКВК 250344) на 2016 рік |
||||
грн. | ||||
№ п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету | 120 270 | 20 000 | 140 270 |
Програма із забезпечення фінансовими матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015-2016 роки | 50 000 | 50 000 | ||
Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2015-2016 роки | 30 000 | 30 000 | ||
Програма мобілізаційної підготовки Хустського району на 2016 рік | 9 600 | 9 600 | ||
Програма забезпечення ведення Державного реєстру виборців у Хустському районі на 2015-2016 роки | 30 670 | 20 000 | 50 670 | |
2 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 95 000 | 95 000 | |
Програма інформаційного та матеріально-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2016 рік | 95 000 | 95 000 | ||
Разом | 120 270 | 115 000 | 235 270 | |
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 13 | |||||||||||||||
нова редакція | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 16 серпня 2016 року № | |||||||||||||||
Видатки районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||||
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | |||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
010000 | Державне управління | 1 327 608 | 1 327 608 | 912 763 | 144 714 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 1 347 608 | ||||||
010116 | 0111 | Органи місцевого самоврядування | 1 327 608 | 1 327 608 | 912 763 | 144 714 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 1 347 608 | |||||
070000 | Освіта | 150 777 294 | 150 777 294 | 102 852 370 | 14 783 176 | 443 023 | 313 023 | 21 000 | 130 000 | 130 000 | 151 220 317 | ||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: КТКВК 070201, 070301, 070304 | 136 435 600 | 136 435 600 | 93 479 617 | 14 100 433 | 136 435 600 | ||||||||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 128 987 751 | 128 987 751 | 88 983 441 | 13 451 718 | 350 000 | 220 000 | 130 000 | 130 000 | 129 337 751 | ||||
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 127 454 820 | 127 454 820 | 87 989 617 | 13 351 453 | 127 454 820 | ||||||||||
070301 | 0922 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 5 963 380 | 5 963 380 | 3 545 000 | 554 980 | 25 000 | 25 000 | 5 988 380 | ||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих | 892 000 | 892 000 | 892 000 | ||||||||||||
070303 | 0910 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | 892 000 | 892 000 | 892 000 | ||||||||||
070304 | 0922 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 3 167 400 | 3 167 400 | 2 055 000 | 204 800 | 3 167 400 | ||||||||
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 017 400 | 3 017 400 | 1 945 000 | 194 000 | 3 017 400 | ||||||||||
070401 | 0960 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4 235 695 | 4 235 695 | 3 200 070 | 210 810 | 4 235 695 | ||||||||
070701 | 0950 | Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
070802 | 0990 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 901 950 | 901 950 | 694 713 | 901 950 | |||||||||
070804 | 0990 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1 780 646 | 1 780 646 | 1 301 030 | 88 389 | 1 780 646 | ||||||||
070805 | 0990 | Групи централізованого господарського обслуговування | 984 940 | 984 940 | 649 951 | 984 940 | |||||||||
070806 | 0990 | Інші заклади освіти | 3 638 192 | 3 638 192 | 2 423 165 | 272 479 | 68 023 | 68 023 | 21 000 | 3 706 215 | |||||
070808 | 0990 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 25 340 | 25 340 | 25 340 | ||||||||||
080000 | Охорона здоров’я | 76 516 700 | 76 516 700 | 44 564 327 | 9 376 919 | 980 000 | 750 000 | 310 000 | 16 200 | 230 000 | 77 496 700 | ||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, в тому числі: | 76 516 700 | 76 516 700 | 44 564 327 | 9 376 919 | 76 516 700 | ||||||||||
080101 | 0731 | Лікарні | 40 400 818 | 40 400 818 | 22 022 964 | 6 186 674 | 20 000 | 20 000 | 40 420 818 | ||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 40 400 818 | 40 400 818 | 22 022 964 | 6 186 674 | 40 400 818 | ||||||||||
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 13 237 390 | 13 237 390 | 8 484 623 | 917 650 | 460 000 | 360 000 | 150 000 | 100 000 | 13 697 390 | ||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 13 237 390 | 13 237 390 | 8 484 623 | 917 650 | 13 237 390 | ||||||||||
080500 | 0722 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 3 137 184 | 3 137 184 | 2 075 717 | 196 620 | 500 000 | 370 000 | 160 000 | 16 200 | 130 000 | 3 637 184 | |||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 3 137 184 | 3 137 184 | 2 075 717 | 196 620 | 3 137 184 | ||||||||||
080800 | 0725 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 17 522 324 | 17 522 324 | 11 649 538 | 2 054 287 | 17 522 324 | ||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 17 522 324 | 17 522 324 | 11 649 538 | 2 054 287 | 17 522 324 | ||||||||||
081003 | 0763 | Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарськогообслуговування | 459 100 | 459 100 | 331 485 | 21 688 | 459 100 | ||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 459 100 | 459 100 | 331 485 | 21 688 | 459 100 | ||||||||||
081002 | 0763 | Інші заходи по охороні здоров'я | 944 800 | 944 800 | 944 800 | ||||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 944 800 | 944 800 | 944 800 | ||||||||||||
081007 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||
081009 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||
081010 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 411 084 | 411 084 | 411 084 | ||||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 411 084 | 411 084 | 411 084 | ||||||||||||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 166 441 330 | 166 441 330 | 2 758 115 | 178 252 | 285 600 | 265 600 | 81 200 | 20 000 | 166 726 930 | |||||
090200 | Пільги ветеранам війни і праці | 12 508 700 | 12 508 700 | 12 508 700 | |||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 34 400 600 | 34 400 600 | 34 400 600 | ||||||||||||
090201 | 1030 | Пільги ветеранам війни і праці на ЖКП | 4 552 800 | 4 552 800 | 4 552 800 | ||||||||||
090204 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком на ЖКП | 270 600 | 270 600 | 270 600 | ||||||||||
090207 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП | 241 000 | 241 000 | 241 000 | ||||||||||
090210 | 1070 | Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії | 1 493 900 | 1 493 900 | 1 493 900 | ||||||||||
090215 | 1070 | Пільги багатодітним сім"ям на житлово - комунальні послуги | 5 102 100 | 5 102 100 | 5 102 100 | ||||||||||
090405 | 1060 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 22 740 200 | 22 740 200 | 22 740 200 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | ||||||||||||
090202 | 1030 | Пільги ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу | 154 800 | 154 800 | 154 800 | ||||||||||
090205 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
090208 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу | 16 700 | 16 700 | 16 700 | ||||||||||
090211 | 1070 | Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива | 278 600 | 278 600 | 278 600 | ||||||||||
090216 | 1070 | Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 393 200 | 393 200 | 393 200 | ||||||||||
090406 | 1060 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 001 700 | 1 001 700 | 1 001 700 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 126 200 000 | 126 200 000 | 126 200 000 | ||||||||||||
090300 | Допомога малозабезпеченим сім"ям з дітьми | 89 254 800 | 89 254 800 | 89 254 800 | |||||||||||
090302 | 1040 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 498 000 | 1 498 000 | 1 498 000 | ||||||||||
090303 | 1040 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 989 600 | 989 600 | 989 600 | ||||||||||
090304 | 1040 | Допомога при народженні дитини | 79 263 100 | 79 263 100 | 79 263 100 | ||||||||||
090305 | 1040 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1 216 500 | 1 216 500 | 1 216 500 | ||||||||||
090306 | 1040 | Допомога на дітей одиноким матерям | 5 592 300 | 5 592 300 | 5 592 300 | ||||||||||
090307 | 1040 | Тимчасова державна допомога дітям | 527 800 | 527 800 | 527 800 | ||||||||||
090308 | 1040 | Допомога при усиновленні дитини | 167 500 | 167 500 | 167 500 | ||||||||||
090401 | 1040 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 9 636 600 | 9 636 600 | 9 636 600 | ||||||||||
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 104 500 | 104 500 | 104 500 | ||||||||||
090413 | 1010 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1 917 900 | 1 917 900 | 1 917 900 | ||||||||||
091300 | 1010 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 25 390 700 | 25 390 700 | 25 390 700 | ||||||||||
091101 | 1040 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 407 347 | 407 347 | 315 708 | 13 300 | 407 347 | ||||||||
091204 | 1020 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 3 214 383 | 3 214 383 | 2 442 407 | 164 952 | 285 600 | 265 600 | 81 200 | 20 000 | 3 499 983 | ||||
091205 | 1010 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговуваання і потребують сторонньої допомоги | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||||||||
091209 | 1030 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 24 500 | 24 500 | 24 500 | ||||||||||
110000 | Культура і мистецтво | 8 459 444 | 8 459 444 | 6 276 633 | 534 895 | 370 000 | 270 000 | 120 000 | 6 000 | 100 000 | 8 829 444 | ||||
110201 | 0824 | Бібліотеки | 956 603 | 956 603 | 675 000 | 47 851 | 956 603 | ||||||||
110204 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 1 183 342 | 1 183 342 | 835 200 | 106 532 | 10 000 | 10 000 | 1 193 342 | ||||||
110205 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 5 724 032 | 5 724 032 | 4 412 433 | 369 390 | 360 000 | 260 000 | 120 000 | 6 000 | 100 000 | 6 084 032 | |||
110502 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 595 467 | 595 467 | 354 000 | 11 122 | 595 467 | ||||||||
120000 | Засоби масової інформації | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||||||||
120100 | 0830 | Телебачення і радіомовлення | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
120201 | 0830 | Періодичні видання (газети та журнали) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
130000 | Фізична культура і спорт | 1 386 352 | 1 386 352 | 723 698 | 126 407 | 1 386 352 | |||||||||
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||
130107 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 037 120 | 1 037 120 | 723 698 | 126 407 | 1 037 120 | ||||||||
130203 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) | 314 232 | 314 232 | 314 232 | ||||||||||
180000 | Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
180404 | 0411 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 1 002 898 | 902 898 | 545 759 | 30 397 | 627 573 | 627 573 | 622 104 | 1 630 471 | ||||||
250102 | 0133 | Резервний фонд | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
250 404 | 0133 | Інші видатки | 902 898 | 902 898 | 545 759 | 30 397 | 627 573 | 627 573 | 622 104 | 1 530 471 | |||||
Разом видатків | 406 001 626 | 405 901 626 | 158 633 665 | 25 174 760 | 2 726 196 | 2 226 196 | 532 200 | 644 304 | 500 000 | 150 000 | 408 727 822 | ||||
Міжбюджетні трансферти | 31 718 274 | 31 718 274 | 31 718 274 | ||||||||||||
250315 | 0182 | Інші додаткові дотації | 31 718 274 | 31 718 274 | 31 718 274 | ||||||||||
Усього видатків | 437 719 900 | 437 619 900 | 158 633 665 | 25 174 760 | 2 726 196 | 2 226 196 | 532 200 | 644 304 | 500 000 | 150 000 | 440 446 096 | ||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач |
Додаток 14 | |||||||||||||||
нова редакція | |||||||||||||||
до проекту рішення районної ради | |||||||||||||||
від 16 серпня 2016 року № | |||||||||||||||
Розподіл видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||||
за головними розпорядниками коштів | |||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||||
Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=4+9 |
01 | Районна рада | 2 208 506 | 2 208 506 | 1 458 522 | 175 111 | 647 573 | 627 573 | 622 104 | 20 000 | 20 000 | 2 856 079 | ||||
010116 | 0111 | Органи місцевого самоврядування | 1 327 608 | 1 327 608 | 912 763 | 144 714 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 1 347 608 | |||||
250404 | 0133 | Інші видатки | 880 898 | 880 898 | 545 759 | 30 397 | 627 573 | 627 573 | 622 104 | 1 508 471 | |||||
03 | Райдержадміністрація | 4 091 962 | 4 091 962 | 2 758 115 | 178 252 | 285 600 | 265 600 | 81 200 | 20 000 | 4 377 562 | |||||
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||
091101 | 1040 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 407 347 | 407 347 | 315 708 | 13 300 | 407 347 | ||||||||
091204 | 1020 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 3 214 383 | 3 214 383 | 2 442 407 | 164 952 | 285 600 | 265 600 | 81 200 | 20 000 | 3 499 983 | ||||
091209 | 1030 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 24 500 | 24 500 | 24 500 | ||||||||||
120100 | 0830 | Телебачення і радіомовлення | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
120201 | 0830 | Періодичні видання (газети та журнали) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||
130203 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) | 314 232 | 314 232 | 314 232 | ||||||||||
180404 | 0411 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
250404 | 0133 | Інші видатки | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||
10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | 150 922 414 | 150 922 414 | 103 576 068 | 14 909 583 | 443 023 | 313 023 | 21 000 | 130 000 | 130 000 | 151 365 437 | ||||
070000 | Освіта | 149 885 294 | 149 885 294 | 102 852 370 | 14 783 176 | 443 023 | 313 023 | 21 000 | 130 000 | 130 000 | 150 328 317 | ||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: КТКВК 070201, 070301, 070304 | 136 435 600 | 136 435 600 | 93 479 617 | 14 100 433 | 136 435 600 | ||||||||||
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в тому числі | 128 987 751 | 128 987 751 | 88 983 441 | 13 451 718 | 350 000 | 220 000 | 130 000 | 130 000 | 129 337 751 | ||||
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 127 454 820 | 127 454 820 | 87 989 617 | 13 351 453 | 127 454 820 | ||||||||||
070301 | 0922 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 5 963 380 | 5 963 380 | 3 545 000 | 554 980 | 25 000 | 25 000 | 5 988 380 | ||||||
070304 | 0922 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 3 167 400 | 3 167 400 | 2 055 000 | 204 800 | 3 167 400 | ||||||||
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 017 400 | 3 017 400 | 1 945 000 | 194 000 | 3 017 400 | ||||||||||
070401 | 0960 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4 235 695 | 4 235 695 | 3 200 070 | 210 810 | 4 235 695 | ||||||||
070701 | 0950 | Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
070802 | 0990 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 901 950 | 901 950 | 694 713 | 901 950 | |||||||||
070804 | 0990 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1 780 646 | 1 780 646 | 1 301 030 | 88 389 | 1 780 646 | ||||||||
070805 | 0990 | Групи централізованого господарського обслуговування | 984 940 | 984 940 | 649 951 | 984 940 | |||||||||
070806 | 0990 | Інші заклади освіти | 3 638 192 | 3 638 192 | 2 423 165 | 272 479 | 68 023 | 68 023 | 21 000 | 3 706 215 | |||||
070808 | 0990 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 25 340 | 25 340 | 25 340 | ||||||||||
130000 | Фізична культура і спорт | 1 037 120 | 1 037 120 | 723 698 | 126 407 | 1 037 120 | |||||||||
130107 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 037 120 | 1 037 120 | 723 698 | 126 407 | 1 037 120 | ||||||||
14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 76 516 700 | 76 516 700 | 44 564 327 | 9 376 919 | 980 000 | 750 000 | 310 000 | 16 200 | 230 000 | 77 496 700 | ||||
080000 | Охорона здоров’я | 76 516 700 | 76 516 700 | 44 564 327 | 9 376 919 | 980 000 | 750 000 | 310 000 | 16 200 | 230 000 | 77 496 700 | ||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, в тому числі: | 76 516 700 | 76 516 700 | 44 564 327 | 9 376 919 | 76 516 700 | ||||||||||
080101 | 0731 | Лікарні, в тому числі | 40 400 818 | 40 400 818 | 22 022 964 | 6 186 674 | 20 000 | 20 000 | 40 420 818 | ||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 40 400 818 | 40 400 818 | 22 022 964 | 6 186 674 | 40 400 818 | ||||||||||
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 13 237 390 | 13 237 390 | 8 484 623 | 917 650 | 460 000 | 360 000 | 150 000 | 100 000 | 13 697 390 | ||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 13 237 390 | 13 237 390 | 8 484 623 | 917 650 | 13 237 390 | ||||||||||
080500 | 0722 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 3 137 184 | 3 137 184 | 2 075 717 | 196 620 | 500 000 | 370 000 | 160 000 | 16 200 | 130 000 | 3 637 184 | |||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 3 137 184 | 3 137 184 | 2 075 717 | 196 620 | 3 137 184 | ||||||||||
080800 | 0725 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 17 522 324 | 17 522 324 | 11 649 538 | 2 054 287 | 17 522 324 | ||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 17 522 324 | 17 522 324 | 11 649 538 | 2 054 287 | 17 522 324 | ||||||||||
081003 | 0763 | Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарськогообслуговування | 459 100 | 459 100 | 331 485 | 21 688 | 459 100 | ||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 459 100 | 459 100 | 331 485 | 21 688 | 459 100 | ||||||||||
081002 | 0763 | Інші заходи по охороні здоров'я | 944 800 | 944 800 | 944 800 | ||||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 944 800 | 944 800 | 944 800 | ||||||||||||
081007 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||
081009 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||
081010 | 0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 411 084 | 411 084 | 411 084 | ||||||||||
(медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | 411 084 | 411 084 | 411 084 | ||||||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 163 682 600 | 163 682 600 | 163 682 600 | |||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 892 000 | 892 000 | 892 000 | ||||||||||||
070303 | 0910 | Дитячі будинки (вт.ч.сімейного типу, прийомні сім"ї) | 892 000 | 892 000 | 892 000 | ||||||||||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 162 790 600 | 162 790 600 | 162 790 600 | |||||||||||
090200 | Пільги ветеранам війни і праці | 12 508 700 | 12 508 700 | 12 508 700 | |||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 34 400 600 | 34 400 600 | 34 400 600 | ||||||||||||
090201 | 1030 | Пільги ветеранам війни і праці на ЖКП | 4 552 800 | 4 552 800 | 4 552 800 | ||||||||||
090204 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком на ЖКП | 270 600 | 270 600 | 270 600 | ||||||||||
090207 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП | 241 000 | 241 000 | 241 000 | ||||||||||
090210 | 1070 | Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії | 1 493 900 | 1 493 900 | 1 493 900 | ||||||||||
090215 | 1070 | Пільги багатодітним сім"ям на житлово - комунальні послуги | 5 102 100 | 5 102 100 | 5 102 100 | ||||||||||
090405 | 1060 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 22 740 200 | 22 740 200 | 22 740 200 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | ||||||||||||
090202 | 1030 | Пільги ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу | 154 800 | 154 800 | 154 800 | ||||||||||
090205 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
090208 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу | 16 700 | 16 700 | 16 700 | ||||||||||
090211 | 1070 | Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива | 278 600 | 278 600 | 278 600 | ||||||||||
090216 | 1070 | Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 393 200 | 393 200 | 393 200 | ||||||||||
090406 | 1061 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 001 700 | 1 001 700 | 1 001 700 | ||||||||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 126 200 000 | 126 200 000 | 126 200 000 | ||||||||||||
090300 | Допомога малозабезпеченим сім"ям з дітьми | 89 254 800 | 89 254 800 | 89 254 800 | |||||||||||
090302 | 1040 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 498 000 | 1 498 000 | 1 498 000 | ||||||||||
090303 | 1040 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 989 600 | 989 600 | 989 600 | ||||||||||
090304 | 1040 | Допомога при народженні дитини | 79 263 100 | 79 263 100 | 79 263 100 | ||||||||||
090305 | 1040 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1 216 500 | 1 216 500 | 1 216 500 | ||||||||||
090306 | 1040 | Допомога на дітей одиноким матерям | 5 592 300 | 5 592 300 | 5 592 300 | ||||||||||
090307 | 1040 | Тимчасова державна допомога дітям | 527 800 | 527 800 | 527 800 | ||||||||||
090308 | 1040 | Допомога при усиновленні дитини | 167 500 | 167 500 | 167 500 | ||||||||||
090401 | 1040 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 9 636 600 | 9 636 600 | 9 636 600 | ||||||||||
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
090413 | 1010 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1 917 900 | 1 917 900 | 1 917 900 | ||||||||||
091300 | 1010 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 25 390 700 | 25 390 700 | 25 390 700 | ||||||||||
091205 | 1010 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговуваання і потребують сторонньої допомоги | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||||||||
24 | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | 8 479 444 | 8 479 444 | 6 276 633 | 534 895 | 370 000 | 270 000 | 120 000 | 6 000 | 100 000 | 8 849 444 | ||||
110000 | Культура і мистецтво | 8 459 444 | 8 459 444 | 6 276 633 | 534 895 | 370 000 | 270 000 | 120 000 | 6 000 | 100 000 | 8 829 444 | ||||
110201 | 0824 | Бібліотеки | 956 603 | 956 603 | 675 000 | 47 851 | 956 603 | ||||||||
110204 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 1 183 342 | 1 183 342 | 835 200 | 106 532 | 10 000 | 10 000 | 1 193 342 | ||||||
110205 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 5 724 032 | 5 724 032 | 4 412 433 | 369 390 | 360 000 | 260 000 | 120 000 | 6 000 | 100 000 | 6 084 032 | |||
110502 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 595 467 | 595 467 | 354 000 | 11 122 | 595 467 | ||||||||
250404 | 0133 | Інші видатки | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
250102 | 0133 | Резервний фонд | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
Разом видатків | 406 001 626 | 405 901 626 | 158 633 665 | 25 174 760 | 2 726 196 | 2 226 196 | 532 200 | 644 304 | 500 000 | 150 000 | 408 727 822 | ||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 31 718 274 | 31 718 274 | 31 718 274 | |||||||||||
250315 | 0182 | Інші додаткові дотації | 31 718 274 | 31 718 274 | 31 718 274 | ||||||||||
Усього видатків | 437 719 900 | 437 619 900 | 158 633 665 | 25 174 760 | 2 726 196 | 2 226 196 | 532 200 | 644 304 | 500 000 | 150 000 | 440 446 096 | ||||
Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||||||||||||