ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 6


Нова редакція

Проект 

УКРАЇНА

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

шоста сесії VІI скликання
 
 
Р І Ш Е Н Н Я №

 
від 16 серпня 2016 року                                                                        м. Хуст
 
Про внесення змін до рішення
районної ради від 13 січня 2016 року № 66
Про районний бюджет на 2016 рік
(зі змінами від 16.02., 15.04., 23.06.2016 року)
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
Закон України 19 травня 2016 №1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»;
рішення обласної ради від 28.07.2016 № 389 " Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік" (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016, 14.06.2016);
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 22.06.2016 р. №314 "Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету";
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 12.07.2016 р. №345 "Про розподіл додаткових обсягів субвенцій з державного бюджету";
розпорядження голови райдержадміністрації від 23.06.2016 року № 246 "Про спрямування іншої субвенції з обласного бюджету";
розпорядження голови райдержадміністрації від 23.06.2016 року № 256 "Про перерозподіл коштів";
розпорядження голови райдержадміністрації від 15.07.2016 року № 286 " Про розподіл додаткових обсягів субвенцій з державного бюджету";
розпорядження голови райдержадміністрації від 15.07.2016 року № 285 " Про передачу повноважень на виконання функцій від одного головного розпорядника до іншого у зв'язку із зміною структури райдержадміністрації";
розпорядження голови райдержадміністрації від 19.07.2016 року № 295 " Про внесення змін до кодів класифікації  доходів районного бюджету ";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 12.07.2016 року № 322 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району за підсумками першого півріччя 2016 року ";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 02.08.2016 року № 360 "Про залишок коштів районного бюджету",
протокольне доручення Хустської районної ради від 10. 08. 2016 року № 01-30/444,
абзац 1, 2, 5, 6, 7 пункту 3 протокольного доручення Хустської районної ради від 12. 08. 2016 року № 01-30/445,   районна рада
 
в и р і ш и л а:
 
1. Збільшити обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік на      15 918 261 грн., в тому числі загального фонду – 14 098 761 грн., спеціального – 1 819 500 грн.(бюджет розвитку 1 819 500 грн.) згідно з додатком 1.
2. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з обласного бюджету та змін доходів від перевиконання) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування частини залишку коштів освітньої, медичної субвенцій, що утворилися  на 01.01. 2016 року за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 4.
 5.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету згідно із додатком 5.
6. Затвердити зміни до надання кредитів з районного бюджету в 2016 році згідно із додатком 6.
7. Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік згідно із додатком 7.
8. Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,   які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 8 до цього рішення.
9. Затвердити зміни до переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році згідно з додатком 9.
10. Затвердити зміни до обсягів іншої субвенції сільським бюджетам на 2016 рік КТКВК 250380 згідно з додатком 10.
11. Затвердити зміни міжбюджетних трансфертів з районного бюджету сільським та селищному бюджетам  на 2016 рік згідно з додатком 11.
12. Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік згідно з додатком 12.
13. З метою приведення у відповідність видатки районного бюджету до листів Державної казначейської служби України від 02.06.2016 №9-10/586-9615 та головного управління Державної казначейської служби України у Закарпатській області від 10.06.2016 №06-09/461-2383, повідомлень Державної казначейської служби України від 22.06.2016 № 30 та 31 "Про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти)", додатки 2,3 до рішення районної ради від 13 січня 2016 року №66 "Про районний бюджет на 2016 рік" викласти у новій редакції згідно із додатками 13,14.
14. Додатки № 1-14 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
 
 
Голова ради                                                               О. Пацкан
 

Додаток 1
нова редакція 
до проекту  рішення районної ради
від  16  серпня  2016 р.  № 
Збільшення та зменшення  обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 4 100 000 4 100 000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 4 100 000 4 100 000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 4 100 000 4 100 000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 4 100 000 4 100 000
20000000 Неподаткові надходження 150 561 150 561
24000000 Інші неподаткові надходження 150 561 150 561
24060000 Інші надходження 150 561 150 561
24060300 Інші надходження 150 561 150 561
Разом доходів 4 250 561 4 250 561
40000000 Офіційні трансферти  11 667 700 9 848 200 1 819 500 1 819 500
41000000 Від органів державного управління 11 667 700 9 848 200 1 819 500 1 819 500
41030000 Субвенції   11 667 700 9 848 200 1 819 500 1 819 500
41030300 Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування
-20 559 200 -20 559 200
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної
допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
358 400 358 400
41030800 Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання
і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот 
8 320 100 8 320 100
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 435 500 435 500
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 20 793 400 20 793 400
41035000 Інша субвенція 2 319 500 500 000 1 819 500 1 819 500
Усього доходів 15 918 261 14 098 761 1 819 500 1 819 500
Заступник голови районної ради І.Рогач



 
Додаток 2                                                                                                                                                              
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від 16 серпня 2016 року №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів  
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів,
що передаються
із загального фонду до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
10 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 435 500 435 500 356 967 435 500
070000 Освіта 435 500 435 500 356 967 435 500
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі:  435 500 435 500 356 967 435 500
070201 0922 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 435 500 435 500 356 967 435 500
14 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 234 200 234 200 191 970 234 200
080000 Охорона здоров"я 234 200 234 200 191 970 234 200
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: 234 200 234 200 191 970 234 200
080101 0731  Лікарні  103 048 103 048 84 466 103 048
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік  та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 46 840 46 840 38 394 46 840
080500  0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 11 476 11 476 9 407 11 476
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 72 836 72 836 59 703 72 836
15 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 8 678 500 8 678 500 8 678 500
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 8 678 500 8 678 500 8 678 500
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  8 320 100 8 320 100 8 320 100
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 8 320 100 8 320 100 8 320 100
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 358 400 358 400 358 400
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено  опіку чи піклування 161280 161280 161 280
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 197120 197120 197 120
Разом видатків  9348200 9 348 200 548937 9 348 200
Заступник голови районної ради І.Рогач
Додаток 3                                                                                                                                                              
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від 16 серпня 2016 року №
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів за рахунок субвенції з обласного бюджету та змін доходів від перевиконання) на 2016 рік за головними розпорядниками коштів  
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
03 Райдержадміністрація 227 270 227 270 20 000 20 000 20 000 20 000 247 270
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30000 30000 30 000
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеренів 30000 30000 30 000
120000 Засоби масової інформації 50000 50000 50 000
120100 0830 Телебачення і радіомовлення 50000 50000 50 000
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 147 270 147 270 20 000 20 000 20 000 20 000 167 270
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 120270 120270 20000 20000 20000 20000 140 270
250404 0133 Інші видатки 27 000 27 000 27 000
10 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 492 000 492 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 555 000
070000 Освіта 367 000 367 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 430 000
070201 0922 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 167 000 167 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 230 000
070807 0990 Інші освітні програми  200 000 200 000 200 000
130000 Фізична культура і спорт 125 000 125 000 125 000
130102  0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  125 000 125 000 125 000
14 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 331 404 331 404 1 257 200 1 257 200 1 257 200 50 000 1 588 604
080000 Охорона здоров"я 331 404 331 404 1 257 200 1 257 200 1 257 200 50 000 1 588 604
080500  0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 1 207 200 1 207 200 1 207 200 1 207 200
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 81 404 81 404 50 000 50 000 50 000 50 000 131 404
081002  0763  Інші заходи по охороні здоров'я  100 000 100 000 100 000
081009  0763  Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  50 000 50 000 50 000
081010  0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  100 000 100 000 100 000
15 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 107 000 107 000 5 737 95 000 95 000 95 000 95 000 202 000
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 100 000 100 000 100 000
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 52 800 52 800 52 800
091205 1060 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 47 200 47 200 47 200
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 7 000 7 000 5 737 95 000 95 000 95 000 95 000 102 000
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000
250404 0133 Інші видатки 7 000 7 000 5 737 7 000
53 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 95 000 95 000 30 000 30 000 30 000 30 000 125 000
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 25 000 25 000 25 000
160903 0421 Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства 25 000 25 000 25 000
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 70 000 70 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100 000
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 70 000 70 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100 000
Разом видатків:  1 252 674 1 252 674 5 737 2 465 200 2 465 200 2 465 200 1 258 000 3 717 874
76 Фінансове управління райдержадміністрації 1 102 485 1 102 485 1 649 702 1 649 702 1 649 702 1 037 402 2 752 187
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  1 102 485 1 102 485 1 649 702 1 649 702 1 649 702 1 037 402 2 752 187
250380 0180  Інші субвенції 1 102 485 1 102 485 1 649 702 1 649 702 1 649 702 1 037 402 2 752 187
Усього видатків 2 355 159 2 355 159 5 737 4 114 902 4 114 902 4 114 902 2 295 402 6 470 061
Заступник голови районної ради І.Рогач



 



 
Додаток  5
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
від  16   серпня  2016 р.  № 
Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік 
(грн)
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
01 Районна рада 11 480,00
Зменшити призначення  -3 500,00 -3 500,00 -3 500,00
250404 0133  Інші видатки  -3 500,00 -3 500,00 -3 500,00
Збільшити призначення  3 500,00 3 500,00 11 480,00 3 500,00
010116 0111  Органи місцевого самоврядування 3 500,00 3 500,00 11 480,00 3 500,00
03 Райдержадміністрація -19 990,00 -19 990,00 -19 990,00
Зменшити призначення  -19 990,00 -19 990,00 -19 990,00
130102  0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  -19 990,00 -19 990,00 -19 990,00
10 Відділ освіти  райдержадміністрації  -70 196 928,57 -70 196 928,57 -43 255 984,37 -10 016 311,79 -1 784 378,70 -152 502,08 -12 747,44 -1 631 876,62 -1 631 876,62 -979 775,62 -71 981 307,27
Зменшити призначення  -70 196 928,57 -70 196 928,57 -43 255 984,37 -10 016 311,79 -1 784 378,70 -152 502,08 -12 747,44 -1 631 876,62 -1 631 876,62 -979 775,62 -71 981 307,27
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: КТКВК  070201, 070301, 070304 -63 631 896,75 -63 631 896,75 -38 688 347,86 -9 557 141,45 -63 631 896,75
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в тому числі -60 124 578,34 -60 124 578,34 -36 884 329,11 -9 395 146,26 -1 184 266,25 -84 270,63 -1 099 995,62 -1 099 995,62 -969 995,62 -61 308 844,59
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -59 338 258,88 -59 338 258,88 -36 397 605,26 -9 311 138,42 -59 338 258,88
070301  0922 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) -2 707 444,96 -2 707 444,96 -1 340 062,95 -124 732,30 -32 547,20 -22 767,20 -9 780 -9 780 -9 780 -2 739 992,16
070304  0922 Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку -1 663 440,58 -1 663 440,58 -1 005 879,65 -128 470,73 -1 663 440,58
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -1 586 192,91 -1 586 192,91 -950 679,65 -121 270,73 -1 586 192,91
070401  0960  Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  -1 818 311,51 -1 818 311,51 -1 349 008,11 -110 664,30 -1 818 311,51
070701  0950 Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  -13 833,15 -13 833,15 -13 833,15
070802  0990  Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти  -298 636,50 -298 636,50 -218 630,02 -298 636,50
070804 0990  Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти -892 890,72 -892 890,72 -660 997,63 -50 998,56 -892 890,72
070805 0990  Групи централізованого господарського  обслуговування -497 163,83 -497 163,83 -297 874,55 -384,70 -384,70 -497 548,53
070806  0990  Інші заклади освіти  -1 686 479,14 -1 686 479,14 -1 189 012,99 -116 025,85 -45 079,55 -45 079,55 -12 747,44 -1 731 558,69
070808 0990  Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років -12 670,00 -12 670,00 -12 670,00
130107  0810  Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  -481 479,84 -481 479,84 -310 189,36 -90 273,79 -481 479,84
150110 Проведення невідкладних вілновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх шкіл -522 101,00 -522 101,00 -522 101,00 -522 101,00
10 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  70 216 918,57 70 216 918,57 43 255 984,37 10 016 311,79 1 784 378,70 152 502,08 12 747,44 1 631 876,62 1 631 876,62 979 775,62 72 001 297,27
Збільшити призначення  70 216 918,57 70 216 918,57 43 255 984,37 10 016 311,79 1 784 378,70 152 502,08 12 747,44 1 631 876,62 1 631 876,62 979 775,62 72 001 297,27
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: КТКВК  070201, 070301, 070304 63 631 896,75 63 631 896,75 38 688 347,86 9 557 141,45 63 631 896,75
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в тому числі 60 124 578,34 60 124 578,34 36 884 329,11 9 395 146,26 1 184 266,25 84 270,63 1 099 995,62 1 099 995,62 969 995,62 61 308 844,59
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  59 338 258,88 59 338 258,88 36 397 605,26 9 311 138,42 59 338 258,88
070301  0922 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 2 707 444,96 2 707 444,96 1 340 062,95 124 732,30 32 547,20 22 767,20 9 780 9 780 9 780 2 739 992,16
070304  0922 Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 1 663 440,58 1 663 440,58 1 005 879,65 128 470,73 1 663 440,58
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1 586 192,91 1 586 192,91 950 679,65 121 270,73 1 586 192,91
070401  0960  Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  1 818 311,51 1 818 311,51 1 349 008,11 110 664,30 1 818 311,51
070701  0950 Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  13 833,15 13 833,15 13 833,15
070802  0990  Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти  298 636,50 298 636,50 218 630,02 298 636,50
070804 0990  Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 892 890,72 892 890,72 660 997,63 50 998,56 892 890,72
070805 0990  Групи централізованого господарського  обслуговування 497 163,83 497 163,83 297 874,55 384,70 384,70 497 548,53
070806  0990  Інші заклади освіти  1 686 479,14 1 686 479,14 1 189 012,99 116 025,85 45 079,55 45 079,55 12 747,44 1 731 558,69
070808 0990  Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 12 670,00 12 670,00 12 670,00
130107  0810  Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  481 479,84 481 479,84 310 189,36 90 273,79 481 479,84
130102  0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  19 990,00 19 990,00 19 990,00
150110 Проведення невідкладних вілновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх шкіл 522 101,00 522 101,00 522 101,00 522 101,00
53 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00
Зменшити призначення  -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00
76 Фінансове управління райдержадміністрації 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Збільшити призначення  150 000,00 150 000,00 150 000,00
250380 0180  Інші субвенції 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Разом видатків 150 000,00 150 000,00 11 480,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00
Заступник голови районної ради І.Рогач


 
Додаток 6
нова редакція 
 до проекту  рішення районої ради
від 16 серпня   2016 р.  № 
Зміни до надання кредитів до районного бюджету   в  2016  році
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Надання кредитів Повернення кредитів Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
03 Райдержадміністрація 100 000 100 000 100 000
250911 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 100 000 100 000 100 000
 -районна цільова програма "Власний дім" на 2016-2020 роки 100 000 100 000 100 000
УСЬОГО 100 000 100 000 100 000
Заступник голови районної ради І.Рогач


 

Додаток 7
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
від 16 серпня   2016 р.  № 
Додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік 
( грн)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  -2 145 402 5 837 039 5 837 039 3 691 637
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -2 145 402 5 837 039 5 837 039 3 691 637
208100 На початок періоду 3 691 637 3 691 637
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -5 837 039 5 837 039 5 837 039
600000  Фінансування за активними операціями  -2 145 402 5 837 039 5 837 039 3 691 637
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -2 145 402 5 837 039 5 837 039 3 691 637
602100 На початок періоду 3 691 637 3 691 637
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -5 837 039 5 837 039 5 837 039
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач
 
Додаток 8
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
від 16 серпня 2016 р.  № 
Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,  які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
КВК/
КТКВК
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації, тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Усього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
1 2 3 4 5 6 7 8
03 Райдержадміністрація 20000
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Капітальні видатки 20000
10 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 283 014 4 638 800
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Капітальні видатки 4 438 800
150110 0921  Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів   Будівництво надвірного туалету ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Рокосово Хустського району 283 014 70,7 200 000
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  1 373 037
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Капітальні видатки 60 837
080500  0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки Реконструкція частини будівлі Хустської районної стоматологічної поліклініки під Хустський сателітний центр гемодіалізу відділення нефрології та ПГД ЗОКЛ ім.Новака 1 207 200 100,0 1 207 200
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по реконструкції будівлі інфекційного відділення Хустської районної лікарні 105 000
15 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 95 000
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Капітальні видатки 95 000
53 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації -120 000
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Капітальні видатки -120 000
76 Фінансове управління райдержадміністрації 1 649 702
250380 0180  Інші субвенції Капітальні видатки 1 649 702
Усього 283 014 7 656 539
Заступник голови районної ради І.Рогач

 


 
Додаток 9
нова редакція 
 до проекту рішення  районної ради
від 16 серпня 2016 р.  №
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
 районного бюджету у 2016 році
      (грн)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів;
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом
1 2 3 4 5 6 7
01 Районна рада -3500 -3500
250404 0133  Інші видатки  Програма  утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй  на 2016 рік  -3500 -3500
03 Райдержадміністрація 307 280 20 000 327 280
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеренів Програма підтримки громадських організацій Хустського району  на 2016 рік   30 000 30 000
120100 0830  Телебачення і радіомовлення Програма фінансово-економічної підтримки телевізійної мережі "РТК -Хуст"на 2016 рік 50 000 50 000
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки -19 990 -19 990
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма із забезпечення  фінансовими матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015-2016 роки 50 000 50 000
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма фінансовї підтримки діяльності центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2015-2016 роки 30 000 30 000
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма мобілізаційної підготовки Хустського району на 2016 рік 9 600 9 600
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма забезпечення ведення Державного реєстру виборців у Хустському районі на 2015-2016 роки 30 670 20 000 50 670
250404 0133  Інші видатки Програма матероіально-технічного забезпечення призову на строкову військову службу в 2016 році 27 000 27 000
250911 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам  Районна цільова програма"Власний дім" на 2016-2020 роки 100 000 100 000
10 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  344 990 344 990
070807 0990 Інші освітні програми  Програма харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Хустського району на 2016 рік 200 000 200 000
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки 144 990 144 990
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  250 000 250 000
081002 0763 Інші заходи по охороні здоров"я Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки 100 000 100 000
081009 0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Програма цукровий та нецукровий діабет на 2012-2016 роки 50 000 50 000
081010 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на 2015-2019 роки 100 000 100 000
15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  107 000 95 000 202 000
090412 1090  Інші видатки на соціальний захист населення Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2016 рік 52 800 52 800
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2016 рік 47 200 47 200
250344 0180  Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма інформаційного та матеріально-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2016 рік 95 000 95 000
250404 0133  Інші видатки Програма зайнятості населення Хустського району на період до 2017 року 7 000 7 000
53 Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 95 000 -120 000 -25 000
160903 0421 Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства Програма розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва і бджільництва в районі на 2016-2020 роки 15 000 15 000
160903 0421 Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства Програма недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми свиней в Хустському районі на 2015-2016 роки 10 000 10 000
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідаці надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Хустського району на 2016 рік 70 000 -120 000 -50 000
Усього 1 100 770 -5 000 1 095 770
Заступник голови районної ради І.Рогач


 
Додаток 10   
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від  16 серпня 2016 року №
Обсяги іншої субвенції сільським
 бюджетам із загального та спеціального фондів районного бюджету на 2016 рік КТКВК 250380
грн
№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)
загальний фонд спеціальний фонд Разом
джерела фінансового ресурсу
перевиконання доходів загального фонду кошти іншої субвенції з обасного бюджету (за рах. резервного фонду) Кошти, що передаються із бюджету розвитку (спеціального фонду) до загального фонду шляхом перерозподілу з програми бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідаці надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Хустського району на 2016 рік кошти іншої субвенції з обасного бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - перевиконання доходів загального фонду
1 2 3 4 5 6 7
1 с.Вільшани 31 698 31 698
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 31 698 31 698
2 с.Забрідь 9 709 9 709
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 9 709 9 709
3 с.Крива 16 306 16 306
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 16 306 16 306
4 с.Липецька Поляна 41 613 209 820 251 433
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 41 613 41 613
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам 209 820 209 820
5 с.Липовець 36 659 110 000 146 659
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 36 659 36 659
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам 110 000 110 000
6 с.Монастирець 3 125 19 000 22 125
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 3 125 3 125
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам 19 000 19 000
7 с.Нанково 31 231 169 146 200 377
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 31 231 31 231
Будівництво мережі вуличного освітлення с.Нанково Хустського району 169 146 169 146
8 с.Олександрівка 33 596 33 596
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 33 596 33 596
9 с.Данилово 107 054 107 054
Придбання обладнання та інвентарю , необхідного для відкриття Данилівського ДНЗ 107 054 107 054
10  с.Бороняво  202 241 202 241
Співфінансуванняспільного з Благодійним фондом "Віза" проекту "Капітальний ремонт Боронявського дошкільного навчального закладу по заміні вікон в с.Бороняво, вул.Центральна №154, Хустського району" - 202241 грн.  202 241 202 241
11 с.Золотарево 100 000 100 000
Співфінансування спільного з ЄС/ПРООН проекту "Капітальний ремонт Золотарівського ДНЗ: даху, утеплення горищного покриття ,та модернізація системи гарячого водопостачання, в с.Злолтарьово, вул.Центральна №43, Хустського району" - 100000 грн. 100 000 100 000
12 с.Копашнево 29 494 32 015 61 509
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 29 494
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об"єкту "Реконструкція системи опалення з влаштуванням твердопаливної котельні ДНЗ в  с.Копашнево Хустського району" -32015 грн.  32 015 32 015
13 с.Горінчево 262 000 434 000 696 000
 Завершення робіт по реконструкції існуючого приміщення сільської амбулаторії під корпус №2 ДНЗ в с.Горінчево, Хустського району. Коригування 382 000 382 000
Придбання обладнання та інвентарю, необхідного для відкриття Горінчевського ДНЗ 262 000 52 000 314 000
14 с.Рокосово 121 180 312 300 433 480
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам 121 180 121 180
Будівництво адміністративно-побутової споруди з трибунами в с.Рокосово по вул.Гагаріна, б/н Хустського району. Коригування 312 300 312 300
15 с.Липча 40 000 40 000
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам 40 000 40 000
16 с. Іза 300 000 100 000 400 000
Капітальний ремонт вул.Мічуріна (від вул. Центральна до ГРП) у с. Іза, Хустського району 300 000 300 000
Капітальний ремонт ДНЗ  100 000 100 000
17 с.Кошелево 120 000 120 000
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам 120 000 120 000
18 сел.Вишково 30 000 30 000
Надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам 30 000 30 000
Усього 602 485 500 000 150 000 612 300 1 037 402 2 902 187
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач

 Додаток 11
нова редакція 
до  проекту рішення районної ради
 від 16 серпня  2016 р. №  
 Обсяги змін міжбюджетних трансфертів  з районного  бюджету   сільським та селищному  бюджетам  на 2016 рік
грн.
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Міжбюджетні трансферти Разом                                      
Загальний фонд  Спеціальний фонд 
Інша субвенція    Інша субвенція   
1 2 3 4 5
7313502000 с.Бороняво 202 241 202 241
7313504000 с.Вільшани 31 698 31 698
7313505000 с.Горінчево 262 000 434 000 696 000
7313506000 с.Данилово 107 054 107 054
7313508000 с.Забрідь 9 709 9 709
7313509000 с.Золотарево 100 000 100 000
7313510000 с.Іза  400 000 400 000
7313511000 с.Копашнево 29 494 32 015 61 509
7313512000 с.Кошелево 120 000 120 000
7313514000 с.Крива 16 306 16 306
7313515000 с.Л.Поляна 251 433 251 433
7313516000 с.Липовець 146 659 146 659
7313517000 с.Липча 40 000 40 000
7313518000 с.Монастирець 22 125 22 125
7313519000 с.Нанково 31 231 169 146 200 377
7313522000 с.Олександрівка 33 596 33 596
7313523000 с.Рокосово 121 180 312 300 433 480
Разом по селах 1 222 485 1 649 702 2 872 187
7313401000 смт.Вишково 30 000 30 000
Разом по селищу та селах 1 252 485 1 649 702 2 902 187
Заступник голови районної ради І.Рогач 
 
Додаток  12
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від 16 серпня 2016 року №
Розподіл
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
 програм соціально-економічного та культурного розвитку району
(КТКВК 250344) на 2016 рік
грн.
№ п/п Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів                                                 
Загальний фонд (видатки споживання) Спеціальний фонд (видатки розвитку) Разом по обох фондах
1 2 3 4 5
1 Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету 120 270 20 000 140 270
Програма із забезпечення  фінансовими матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2015-2016 роки 50 000 50 000
Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2015-2016 роки 30 000 30 000
Програма мобілізаційної підготовки Хустського району на 2016 рік 9 600 9 600
Програма забезпечення ведення Державного реєстру виборців у Хустському районі на 2015-2016 роки 30 670 20 000 50 670
2  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету  95 000 95 000
Програма інформаційного та матеріально-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2016 рік 95 000 95 000
Разом 120 270 115 000 235 270
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач
 
Додаток  13
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від 16 серпня 2016 року №
Видатки районного бюджету на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
 (грн) 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
010000 Державне управління 1 327 608 1 327 608 912 763 144 714 20 000 20 000 20 000 1 347 608
010116  0111  Органи місцевого самоврядування  1 327 608 1 327 608 912 763 144 714 20 000 20 000 20 000 1 347 608
070000 Освіта 150 777 294 150 777 294 102 852 370 14 783 176 443 023 313 023 21 000 130 000 130 000 151 220 317
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: КТКВК  070201, 070301, 070304 136 435 600 136 435 600 93 479 617 14 100 433 136 435 600
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 128 987 751 128 987 751 88 983 441 13 451 718 350 000 220 000 130 000 130 000 129 337 751
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  127 454 820 127 454 820 87 989 617 13 351 453 127 454 820
070301  0922 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 5 963 380 5 963 380 3 545 000 554 980 25 000 25 000 5 988 380
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих  892 000 892 000 892 000
070303  0910  Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)  892 000 892 000 892 000
070304  0922 Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку  (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 3 167 400 3 167 400 2 055 000 204 800 3 167 400
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3 017 400 3 017 400 1 945 000 194 000 3 017 400
070401  0960  Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  4 235 695 4 235 695 3 200 070 210 810 4 235 695
070701  0950  Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  200 000 200 000 200 000
070802  0990  Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти  901 950 901 950 694 713 901 950
070804 0990  Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 1 780 646 1 780 646 1 301 030 88 389 1 780 646
070805 0990  Групи централізованого господарського  обслуговування 984 940 984 940 649 951 984 940
070806  0990  Інші заклади освіти  3 638 192 3 638 192 2 423 165 272 479 68 023 68 023 21 000 3 706 215
070808 0990  Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 25 340 25 340 25 340
080000  Охорона здоров’я 76 516 700 76 516 700 44 564 327 9 376 919 980 000 750 000 310 000 16 200 230 000 77 496 700
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, в тому числі: 76 516 700 76 516 700 44 564 327 9 376 919 76 516 700
080101  0731  Лікарні  40 400 818 40 400 818 22 022 964 6 186 674 20 000 20 000 40 420 818
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 40 400 818 40 400 818 22 022 964 6 186 674 40 400 818
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік  та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 13 237 390 13 237 390 8 484 623 917 650 460 000 360 000 150 000 100 000 13 697 390
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 13 237 390 13 237 390 8 484 623 917 650 13 237 390
080500  0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 3 137 184 3 137 184 2 075 717 196 620 500 000 370 000 160 000 16 200 130 000 3 637 184
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 3 137 184 3 137 184 2 075 717 196 620 3 137 184
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 17 522 324 17 522 324 11 649 538 2 054 287 17 522 324
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 17 522 324 17 522 324 11 649 538 2 054 287 17 522 324
081003 0763 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарськогообслуговування 459 100 459 100 331 485 21 688 459 100
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 459 100 459 100 331 485 21 688 459 100
081002  0763  Інші заходи по охороні здоров'я  944 800 944 800 944 800
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 944 800 944 800 944 800
081007  0763  Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом  4 000 4 000 4 000
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 4 000 4 000 4 000
081009  0763  Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  400 000 400 000 400 000
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 400 000 400 000 400 000
081010  0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  411 084 411 084 411 084
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 411 084 411 084 411 084
090000  Соціальний захист та соціальне забезпечення 166 441 330 166 441 330 2 758 115 178 252 285 600 265 600 81 200 20 000 166 726 930
090200 Пільги ветеранам війни і праці 12 508 700 12 508 700 12 508 700
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  34 400 600 34 400 600 34 400 600
090201 1030 Пільги ветеранам війни і праці на ЖКП 4 552 800 4 552 800 4 552 800
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком на ЖКП 270 600 270 600 270 600
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП 241 000 241 000 241 000
090210 1070 Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії 1 493 900 1 493 900 1 493 900
090215 1070 Пільги багатодітним сім"ям на житлово - комунальні послуги  5 102 100 5 102 100 5 102 100
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 22 740 200 22 740 200 22 740 200
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1 850 000 1 850 000 1 850 000
090202 1030 Пільги ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу 154 800 154 800 154 800
090205 1030 Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу 5 000 5 000 5 000
090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу 16 700 16 700 16 700
090211 1070 Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива 278 600 278 600 278 600
090216 1070 Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 393 200 393 200 393 200
090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1 001 700 1 001 700 1 001 700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 126 200 000 126 200 000 126 200 000
090300 Допомога  малозабезпеченим сім"ям з дітьми 89 254 800 89 254 800 89 254 800
090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 1 498 000 1 498 000 1 498 000
090303 1040 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років  989 600 989 600 989 600
090304 1040 Допомога при народженні дитини 79 263 100 79 263 100 79 263 100
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено  опіку чи піклування 1 216 500 1 216 500 1 216 500
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 5 592 300 5 592 300 5 592 300
090307 1040 Тимчасова державна допомога  дітям 527 800 527 800 527 800
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 167 500 167 500 167 500
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 9 636 600 9 636 600 9 636 600
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 104 500 104 500 104 500
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 1 917 900 1 917 900 1 917 900
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 25 390 700 25 390 700 25 390 700
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 407 347 407 347 315 708 13 300 407 347
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 3 214 383 3 214 383 2 442 407 164 952 285 600 265 600 81 200 20 000 3 499 983
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговуваання і потребують сторонньої допомоги 240 000 240 000 240 000
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 24 500 24 500 24 500
110000   Культура і мистецтво 8 459 444 8 459 444 6 276 633 534 895 370 000 270 000 120 000 6 000 100 000 8 829 444
110201 0824  Бібліотеки 956 603 956 603 675 000 47 851 956 603
110204 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 1 183 342 1 183 342 835 200 106 532 10 000 10 000 1 193 342
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 5 724 032 5 724 032 4 412 433 369 390 360 000 260 000 120 000 6 000 100 000 6 084 032
110502 0829  Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 595 467 595 467 354 000 11 122 595 467
120000  Засоби масової інформації 70 000 70 000 70 000
120100 0830 Телебачення і радіомовлення 20 000 20 000 20 000
120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) 50 000 50 000 50 000
130000 Фізична культура і спорт 1 386 352 1 386 352 723 698 126 407 1 386 352
130102  0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  35 000 35 000 35 000
130107  0810  Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  1 037 120 1 037 120 723 698 126 407 1 037 120
130203 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) 314 232 314 232 314 232
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 20 000 20 000 20 000
180404 0411 Підтримка малого і середнього підприємництва 20 000 20 000 20 000
250000  Видатки, не віднесені до основних груп  1 002 898 902 898 545 759 30 397 627 573 627 573 622 104 1 630 471
250102  0133  Резервний фонд  100 000 100 000
250 404 0133  Інші видатки 902 898 902 898 545 759 30 397 627 573 627 573 622 104 1 530 471
Разом видатків  406 001 626 405 901 626 158 633 665 25 174 760 2 726 196 2 226 196 532 200 644 304 500 000 150 000 408 727 822
Міжбюджетні трансферти 31 718 274 31 718 274 31 718 274
250315 0182 Інші додаткові дотації 31 718 274 31 718 274 31 718 274
Усього видатків 437 719 900 437 619 900 158 633 665 25 174 760 2 726 196 2 226 196 532 200 644 304 500 000 150 000 440 446 096
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач

 
 
Додаток  14
нова редакція 
до проекту рішення районної ради
 від 16 серпня 2016 року №
Розподіл видатків районного бюджету на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн)
Код типової відомчої класифікації видатків Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього  видатки споживання з  них видатки розвитку з  них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них 
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
01 Районна рада 2 208 506 2 208 506 1 458 522 175 111 647 573 627 573 622 104 20 000 20 000 2 856 079
010116 0111  Органи місцевого самоврядування 1 327 608 1 327 608 912 763 144 714 20 000 20 000 20 000 1 347 608
250404 0133  Інші видатки  880 898 880 898 545 759 30 397 627 573 627 573 622 104 1 508 471
03 Райдержадміністрація 4 091 962 4 091 962 2 758 115 178 252 285 600 265 600 81 200 20 000 4 377 562
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 4 500 4 500 4 500
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 407 347 407 347 315 708 13 300 407 347
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 3 214 383 3 214 383 2 442 407 164 952 285 600 265 600 81 200 20 000 3 499 983
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 24 500 24 500 24 500
120100 0830 Телебачення і радіомовлення 20 000 20 000 20 000
120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) 50 000 50 000 50 000
130102  0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  35 000 35 000 35 000
130203 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) 314 232 314 232 314 232
180404 0411 Підтримка малого і середнього підприємництва 20 000 20 000 20 000
250404 0133 Інші видатки 2 000 2 000 2 000
10 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 150 922 414 150 922 414 103 576 068 14 909 583 443 023 313 023 21 000 130 000 130 000 151 365 437
070000 Освіта 149 885 294 149 885 294 102 852 370 14 783 176 443 023 313 023 21 000 130 000 130 000 150 328 317
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - всього, в тому числі: КТКВК  070201, 070301, 070304 136 435 600 136 435 600 93 479 617 14 100 433 136 435 600
070201 0921 Загальноосвітні школи  (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в тому числі 128 987 751 128 987 751 88 983 441 13 451 718 350 000 220 000 130 000 130 000 129 337 751
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  127 454 820 127 454 820 87 989 617 13 351 453 127 454 820
070301  0922 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 5 963 380 5 963 380 3 545 000 554 980 25 000 25 000 5 988 380
070304  0922 Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 3 167 400 3 167 400 2 055 000 204 800 3 167 400
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3 017 400 3 017 400 1 945 000 194 000 3 017 400
070401  0960  Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  4 235 695 4 235 695 3 200 070 210 810 4 235 695
070701  0950 Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)  200 000 200 000 200 000
070802  0990  Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти  901 950 901 950 694 713 901 950
070804 0990  Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 1 780 646 1 780 646 1 301 030 88 389 1 780 646
070805 0990  Групи централізованого господарського  обслуговування 984 940 984 940 649 951 984 940
070806  0990  Інші заклади освіти  3 638 192 3 638 192 2 423 165 272 479 68 023 68 023 21 000 3 706 215
070808 0990  Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 25 340 25 340 25 340
130000  Фізична культура і спорт 1 037 120 1 037 120 723 698 126 407 1 037 120
130107  0810  Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  1 037 120 1 037 120 723 698 126 407 1 037 120
14 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  76 516 700 76 516 700 44 564 327 9 376 919 980 000 750 000 310 000 16 200 230 000 77 496 700
080000 Охорона  здоров’я  76 516 700 76 516 700 44 564 327 9 376 919 980 000 750 000 310 000 16 200 230 000 77 496 700
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, в тому числі: 76 516 700 76 516 700 44 564 327 9 376 919 76 516 700
080101  0731  Лікарні, в тому числі  40 400 818 40 400 818 22 022 964 6 186 674 20 000 20 000 40 420 818
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 40 400 818 40 400 818 22 022 964 6 186 674 40 400 818
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік  та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 13 237 390 13 237 390 8 484 623 917 650 460 000 360 000 150 000 100 000 13 697 390
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 13 237 390 13 237 390 8 484 623 917 650 13 237 390
080500  0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 3 137 184 3 137 184 2 075 717 196 620 500 000 370 000 160 000 16 200 130 000 3 637 184
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 3 137 184 3 137 184 2 075 717 196 620 3 137 184
080800 0725 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 17 522 324 17 522 324 11 649 538 2 054 287 17 522 324
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 17 522 324 17 522 324 11 649 538 2 054 287 17 522 324
081003 0763 Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарськогообслуговування 459 100 459 100 331 485 21 688 459 100
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 459 100 459 100 331 485 21 688 459 100
081002  0763  Інші заходи по охороні здоров'я  944 800 944 800 944 800
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 944 800 944 800 944 800
081007  0763  Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом  4 000 4 000 4 000
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 4 000 4 000 4 000
081009  0763  Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  400 000 400 000 400 000
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 400 000 400 000 400 000
081010 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 411 084 411 084 411 084
 (медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) 411 084 411 084 411 084
15  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  163 682 600 163 682 600 163 682 600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 892 000 892 000 892 000
070303 0910 Дитячі будинки (вт.ч.сімейного типу, прийомні сім"ї) 892 000 892 000 892 000
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 162 790 600 162 790 600 162 790 600
090200 Пільги ветеранам війни і праці 12 508 700 12 508 700 12 508 700
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  34 400 600 34 400 600 34 400 600
090201 1030 Пільги ветеранам війни і праці на ЖКП 4 552 800 4 552 800 4 552 800
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком на ЖКП 270 600 270 600 270 600
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП 241 000 241 000 241 000
090210 1070 Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії 1 493 900 1 493 900 1 493 900
090215 1070 Пільги багатодітним сім"ям на житлово - комунальні послуги  5 102 100 5 102 100 5 102 100
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 22 740 200 22 740 200 22 740 200
Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1 850 000 1 850 000 1 850 000
090202 1030 Пільги ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу 154 800 154 800 154 800
090205 1030 Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком на придбання твердого палива та скрапленого газу 5 000 5 000 5 000
090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу 16 700 16 700 16 700
090211 1070 Пільги громадянам,передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоровя,частиною другою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива 278 600 278 600 278 600
090216 1070 Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 393 200 393 200 393 200
090406 1061 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1 001 700 1 001 700 1 001 700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 126 200 000 126 200 000 126 200 000
090300 Допомога  малозабезпеченим сім"ям з дітьми 89 254 800 89 254 800 89 254 800
090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 1 498 000 1 498 000 1 498 000
090303 1040 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років  989 600 989 600 989 600
090304 1040 Допомога при народженні дитини 79 263 100 79 263 100 79 263 100
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено  опіку чи піклування 1 216 500 1 216 500 1 216 500
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 5 592 300 5 592 300 5 592 300
090307 1040 Тимчасова державна допомога  дітям 527 800 527 800 527 800
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 167 500 167 500 167 500
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 9 636 600 9 636 600 9 636 600
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 100 000 100 000 100 000
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 1 917 900 1 917 900 1 917 900
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 25 390 700 25 390 700 25 390 700
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговуваання і потребують сторонньої допомоги 240 000 240 000 240 000
24 Відділ культури та туризму райдержадміністрації  8 479 444 8 479 444 6 276 633 534 895 370 000 270 000 120 000 6 000 100 000 8 849 444
110000 Культура і мистецтво 8 459 444 8 459 444 6 276 633 534 895 370 000 270 000 120 000 6 000 100 000 8 829 444
110201 0824 Бібліотеки 956 603 956 603 675 000 47 851 956 603
110204 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 1 183 342 1 183 342 835 200 106 532 10 000 10 000 1 193 342
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 5 724 032 5 724 032 4 412 433 369 390 360 000 260 000 120 000 6 000 100 000 6 084 032
110502 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 595 467 595 467 354 000 11 122 595 467
250404  0133  Інші видатки  20 000 20 000 20 000
76 Фінансове управління райдержадміністрації 100 000 100 000
250102 0133  Резервний фонд   100 000 100 000
Разом видатків  406 001 626 405 901 626 158 633 665 25 174 760 2 726 196 2 226 196 532 200 644 304 500 000 150 000 408 727 822
76 Фінансове управління райдержадміністрації 31 718 274 31 718 274 31 718 274
250315 0182 Інші додаткові дотації 31 718 274 31 718 274 31 718 274
Усього видатків 437 719 900 437 619 900 158 633 665 25 174 760 2 726 196 2 226 196 532 200 644 304 500 000 150 000 440 446 096
Заступник голови районної ради                                               І.Рогач